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[ 索引号 ] 115001010086460098/2023-00012
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 万州区沙河街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-31
[ 发布日期 ] 2023-10-31

重庆市万州区沙河街道办事处2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-31 来源:万州区沙河街道
语音播报

重庆市万州区沙河街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区沙河街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众的新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。体现城市管理特点和社区服务需要,确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层服务管理体制机制。

(二)机构设置

1.遵循精简、统一、效能原则,沙河街道设置党政内设机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。其主要职责分别是:

(1)党政办公室:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室:主要负责党的建设、编制、人事、群团等方面的工作。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室牌子):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

(5)平安建设办公室:主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

(6)规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子):主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室:主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室:主要负责应急管理和安全生产综合监管,消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(9)综合行政执法办公室:主要负责指导综合行政执法大队集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2. 沙河街道设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、社区文化服务中心、社区事务服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是:

(1)农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

(2)社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

(3)社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设、新经济组织、中介组织的服务,老年人活动和看护、便民便利、医疗康复、教育科普,社区市容卫生绿化服务等方面职责。

(4)劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。

(5)退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(6)综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(三)单位构成

纳入2022年度决算编制单位7个,实有人数66人,其中行政人员29人,参照公务员法管理事业人员5人,非参公事业人员32人。上年度年末实有人员69人,本年度实有人员66人,原因为公务员退休导致人员减少。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,030.40万元,支出总计9,030.40万元。收支较上年决算数增加3,219.28万元,增长55.4%,主要原因是增加了对中小企业的发展扶持资金,鼓励辖区企业发展,提高居民就业率。

2.收入情况。2022年度收入合计9,030.40万元,较上年决算数增加3,240.39万元,增长56.0%,主要原因是增加了对中小企业的发展扶持资金,鼓励辖区企业发展,提高居民就业率。其中:财政拨款收入9,030.40万元,占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计9,030.40万元,较上年决算增加3,219.28万元,增长55.4%,主要原因是增加了对中小企业的发展扶持资金,鼓励辖区企业发展,提高居民就业率。其中:基本支出2,016.68万元,占22.3%;项目支出7,013.72万元,占77.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,030.40万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,219.28万元,增长55.4%。主要原因是增加了对中小企业的发展扶持资金,鼓励辖区企业发展,提高居民就业率。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,683.02万元,较上年决算数增加3,499.71万元,增长67.5%。主要原因是本年度人员增加及项目增加。较年初预算数增加5,653.78万元,增长186.6%。主要原因是预算增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,683.02万元,较上年决算数增加3,478.60万元,增长66.8%。主要原因是本年度人员增加及项目增加。较年初预算数增加5,513.08万元,增长173.9%。主要原因是预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,187.44万元,占13.7%,较年初预算数增加260.40万元,增长28.1%,主要原因是人员增加,调资增长

(2)国防支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。

(3)公共安全支出8.64万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。

(4)文化旅游体育与传媒支出44.25万元,占0.5%,较年初预算数增加9.53万元,增长27.4%,主要原因是文化项目增加

(5)社会保障与就业支出926.95万元,占10.7%,较年初预算数增加104.60万元,增长12.7%,主要原因是社保民生支出增加

(6)卫生健康支出104.98万元,占1.2%,较年初预算数增加104.98万元,增长100.0%,主要原因是疾病预防公共卫生处理等项目增加。

(7)节能环保支出21.50万元,占0.2%,较年初预算数减少55.04万元,下降71.9%,主要原因是倡导居民绿色出行,垃圾分类等节约能源。

(8)城乡社区支出245.22万元,占2.8%,较年初预算数增加245.22万元,增长100.0%,主要原因是城乡社区公共基础设施项目增加。

(9)农林水支出326.33万元,占3.8%,较年初预算数增加129.96万元,增长66.2%,主要原因是农林水项目支出增加

(10)交通运输支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少169.91万元,下降100.0%,主要原因是公路基础实施项目减少。

(11)资源勘探信息等支出5,556.96万元,占64.0%,较年初预算数增加5,556.96万元,增长100.0%,主要原因是增加了对中小企业的发展扶持资金,鼓励辖区企业发展,提高居民就业率

(12)商业服务业等支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少700.00万元,下降100.0%,主要原因是商业服务业等项目减少。

(13)住房保障支出215.06万元,占2.5%,较年初预算数减少13.80万元,下降6.0%,主要原因是对住房公积金按标准进行清算。

(14)灾害防治及应急管理支出40.70万元,占0.5%,较年初预算数增加40.20万元,增长80.4%,主要原因是地质灾害防治项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,016.68万元。其中:人员经费1,605.68万元,较上年决算数增加135.01万元,增长9.2%,主要原因是本年度新增人员。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费411.00万元,较上年决算数减少877.44万元,下降68.1%,主要原因是倡导紧十条,厉行勤俭节约,节约开支,减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费,水电气费,邮电费,劳务费,职工食堂开支等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入347.37万元,较上年决算数减少259.33万元,下降42.7%,主要原因是本年度基金项目减少。本年支出347.37万元,较上年决算数减少259.33万元,下降42.7%,主要原因是本年度基金项目减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.37万元,较年初预算数减少1.40万元,下降37.1%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.29万元,下降10.9%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费1.02万元,主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少1.38万元,下降57.5%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.34万元,下降25.0%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出

公务接待费1.36万元,主要用于接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.7%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.07万元,增长5.4%,主要原因是人均接待费用略微增加,但总体基本持平

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待43批次436人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费31.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少10.54万元,下降100.0%,主要原因是为基层减负,采取视频会议方式,减少会议费开支。本年度培训费支出4.58万元,较上年决算数增加1.73万元,增长60.7%,主要原因是新进体制人员增加,学习培训支出增加

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出348.02万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年决算数减少118.21万元,下降25.4%,主要原因是厉行勤俭节约,缩减办公开支

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目,83个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出7013.72万元。

(二)绩效自评结果。

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

846-重庆市万州区沙河街道办事处

部门
联系人

高子祥

联系电话

138****2989

自评总分
(分)

99.7

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责社区管理工作,兴办社会福利事业。3.开展社会福利、社会救济、社会保障,低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助工作。4.组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。5.劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理6.承办区政府交办的其他事项

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责社区管理工作,兴办社会福利事业。3.开展社会福利、社会救济、社会保障,低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助工作。4.组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。5.劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理6.承办区政府交办的其他事项

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.负责社区管理工作,兴办社会福利事业。3.开展社会福利、社会救济、社会保障,低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助工作。4.组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。5.劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理6.承办区政府交办的其他事项

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

文化、旅游、法治等宣传次数

10

15

10

15


当年征兵入伍人数

5

15

5

15


加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为。


定性

15

15


公务车辆年均运行维修费用

/

20000

10

20000

10


强化应急演练,减少自然灾害损失。


定性

有效改善

10

有效改善

10


妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控,无重大不稳定因素或恶性上访事件。


定性

15

15


维持社会治安稳定


定性

10

10



辖区群众对政府工作的满意度

%

90

10

90

10


2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

农村交通劝导员补助

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

道路交通安全

90

%

10

90

10


补助及时发放率

90

%

20

90

20


交通安全政策宣传知晓率

90

%

20

90

20


服务对象满意度

90

%

30

90

30


劝导站个数

3

10

3

10


























2

街道市容环境运行维护及综合整治经费(含考核奖补)

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


99.99

畅通人行道、消防通道

定性


20

20


每季度按时完成

90

20

90

20


无乱搭建、无占道经营、无乱堆码

定性

有效改善


20

有效改善

20


服务对象满意度

90

%

10

89.99

9.99


整治占道亭、棚、伞,占道门店

2000

平方米

20

2000

20


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 2022年部门决算通过万州区沙河街道政府信息平台进行公开,接受社会监督,若有异议可以通过电话方式进行反馈。

部门决算公开联系人:杨春波,联系方式:023-58367998。

重庆市万州区沙河街道办事处.xls



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