中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 普子乡人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 115001017453173601/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区普子乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-28
[ 发布日期 ] 2025-10-28

重庆市万州区普子乡人民政府2025年部门预算情况说明

日期:2025-10-28 来源:万州区普子乡
语音播报

重庆市万州区普子乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照党中央关于增强乡镇(街道)行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块,强化乡镇(街道)核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设。

1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境。

3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(二)单位构成

重庆市万州区普子乡人民政府为一级预算单位,下设6个二级预算单位,包括1个行政单位,5个事业单位。1个行政单位即重庆市万州区普子乡人民政府(本级),5个事业单位即重庆市万州区普子乡产业发展服务中心、重庆市万州区普子乡新时代文明实践服务中心、重庆市万州区普子乡便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市万州区普子乡村镇建设服务中心、重庆市万州区普子乡综合行政执法大队。其中,政府(本级)统一设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构,党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室 4个内设机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1594.62万元,其中:一般公共预算拨款1593.62万元,政府性基金预算拨款1万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少5万元,主要是一般公共预算拨款减少5万元。

(二)支出预算2025年年初预算数1594.62万元,其中:一般公共服务支出720.16万元,国防支出1.50万元,公共安全支出14.00万元,文化旅游体育与传媒支出49.96万元,社会保障和就业支出291.10万元,卫生健康支出53.71万元,城乡社区支出35.65万元,农林水支出360.08万元,交通运输支出10.00万元,住房保障支出58.46万元;支出较去年减少5万元,主要是基本支出增加43.24万元,项目支出减少48.24万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,593.62万元,一般公共预算财政拨款支出1593.62万元,比2024年减少5万元。其中:基本支出1113.54万元,比2024年增加43.24万元,主要原因是人员经费减少24.97万元,公用经费增加68.21万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出480.08万元,比2024年减少48.24万元,主要原因是村(社区)组织保障经费、编外用工、三支一扶经费、人大会议费等预算减少,主要用于村(社区)组织运转、交通劝导、安全维稳综治、食品安全协管等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1万元,政府性基金预算支出1万元,与2024年持平,主要原因是污水处理费任务未发生变化,主要用于污水管网维修。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算15.60万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是无出国(境)计划;公务接待费9.20万元,比2024年减少0.05万元;公务用车运行维护费6.40万元,比2024年增加0.05万元;公务用车购置费0万元,与2024年持平;主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2025年一般公共预算财政拨款运行经费89.78万元,比上年增加28.77万元,主要原因在办公费增加9万元,水费增加4.49万元,电费增加4.46万元,差旅费增加4.72万元,培训费减少0.06万元,公务接待费减少0.05万元,工会经费减少0.13万元,福利费减少0.13万元,公务用车运行维护费增加0.05万元,其他交通费用减少1.11万元,其他商品和服务支出增加7.54万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款480.08万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:隆超    联系方式:023-58657007

1


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策