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[ 索引号 ] 115001010086406783/2025-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区梨树乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-13
[ 发布日期 ] 2025-11-13

重庆市万州区梨树乡人民政府 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-13 来源:万州区梨树乡
语音播报

重庆市万州区梨树乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构8个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:重庆市万州区梨树乡农业服务中心、重庆市万州区梨树乡文化服务中心、重庆市万州区梨树乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市万州区梨树乡村镇建设环保服务中心、重庆市万州区梨树乡退役军人服务站、重庆市万州区梨树乡综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1567.98万元。收、支与2023年度相比,减少57.41万元,下降3.5%,主要原因是日常公用经费减少、项目减少

1.收入情况。2024年度收入合计1558.28万元,2023年度相比,减少67.11万元,下降4.1%,主要原因是日常公用经费减少、项目减少其中:财政拨款收入1558.28万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余9.70万元

2.支出情况2024年度支出合计1567.98万元,2023年度相比,减少57.41万元,下降3.5%,主要原因是日常公用经费减少、项目减少其中:基本支出984.71万元,占62.8%;项目支出583.27万元,占37.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1567.98万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少47.41万元,下降2.9%。主要原因是日常公用经费减少、项目减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1519.38万元,2023年度相比,减少31.56万元,下降2.0%。主要原因是日常公用经费减少、项目减少较年初预算数增加217.61万元,增长16.7%。主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了年度考核奖、超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴和项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1519.38万元,2023年度相比,减少31.56万元,下降2.0%。主要原因是日常公用经费减少、项目减少较年初预算数增加217.61万元,增长16.7%。主要原因梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了年度考核奖、超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴和项目资金

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

(1)一般公共服务支出532.93万元,占35.1%较年初预算数减少12.98万元,下降2.4%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了年度考核奖、正常晋级调资等工资津补贴等。

2国防支出1.00万元,占0.1%较年初预算数无增减

3公共安全支出9.00万元,占0.6%较年初预算数无增减

4文化旅游体育与传媒支出48.95万元,占3.2%较年初预算数增加2.72万元,增长5.9%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴、文化服务中心免费开放专项资金

5社会保障就业支出345.97万元,占22.8%较年初预算数增加54.92万元,增长18.9%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴优抚对象补助、残疾人阵地建设、残疾人基本服务状况和需求动态调查资金等。

6卫生健康支出56.06万元,占3.7%较年初预算数增加5.19万元,增长10.2%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了2024年基本公共卫生服务、计划生育特殊家庭慰问

7节能环保支出42.28万元,占2.8%较年初预算数增加42.28万元,增长100.0%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了2022年万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目等。

8城乡社区支出32.06万元,占2.1%较年初预算数减少0.66万元,下降2.0%,主要原因梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,1人因受处分追减了超额绩效等

9农林水支出366.87万元,占24.2%较年初预算数增加214.56万元,增长140.9%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴镇乡容貌环境综合整治和林业、水利、扶贫项目资金等。

10交通运输支出20.50万元,占1.4%较年初预算数增加20.50万元,增长100.0%,主要原因是梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了水毁受灾补助、水毁基础补助等。

11资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%较年初预算数减少120.00万元,下降100.0%,主要原因梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,因政策调整停止对企业生产扶持等。

12住房保障支出63.75万元,占4.2%较年初预算数增加11.07万元,增长21.0%,主要原因梨树人大文〔20245号文件调整了年初预算,追加了住房公积金调标、农村危房改造等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出984.71万元。其中:

人员经费861.27万元,2023年度相比,增加28.79万元,增长3.5%,主要原因是年度考核奖、超额绩效、正常晋级调资等工资津补贴人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等

公用经费123.44万元,2023年度相比,减少13.62万元,下降9.9%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9.70万元,年末结转结余0.00万元。本年收入38.90万元,2023年度相比,减少25.54万元,下降39.6%,主要原因是本年政府性基金项目减少本年支出48.60万元,2023年度相比,减少15.84万元,下降24.6%,主要原因是本年政府性基金项目减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.20万元,较年初预算数无增减较上年支出数无增减

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度我部门无因公出国(境)费用。

2024年度我部门无公务车购置费。

2024年度我部门公务车运行维护费4.30万元,主要用于公务车日常运行和维护。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

2024年度我部门公务接待费1.90万元,主要用于接待上级各业务相关部门到我部门学习调研检查、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度我部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待81批次642人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024我部门人均接待费29.60元,车均购置费0万元,车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.21万元,2023年度相比,增加0.34万元,增长39.1%,主要原因是人大会议增加。本年度培训费支出2.49万元,2023年度相比,减少0.34万元,下降12.0%,主要原因是培训减少。本年度差旅费支出3.58万元,2023年度相比,增加0.16万元,增长4.7%,主要原因是外出办事参会增加

(二)机关运行经费情况说明

2024年度我部门机关运行经费支出87.51万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少15.56万元,下降15.1%,主要原因是严格落实过紧日子的要求,厉行节约

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,我部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位部门整体和0个重点专项项目、76个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出583.27万元

(二)绩效自评结果

部门整体绩效自评表

梨树乡2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

835

部门
联系人

何彦江

联系电话

023-58638009

自评总分
(分)

86.96


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。;农业服务中心(挂林业站牌子)为全民所有制事业单位,经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作;文化服务中心为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。;社会保障服务所为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。;村镇环保建设服务中心为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担加强村、镇(乡)规划建设管理和生态环境保护、为改善人居环境提供服务。;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。;依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;


贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。;农业服务中心(挂林业站牌子)为全民所有制事业单位,经费形式全额拨款。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作;文化服务中心为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担文化、社教、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。;社会保障服务所为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移,劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。;村镇环保建设服务中心为全民所有制单位,经费形式全额拨款。主要承担加强村、镇(乡)规划建设管理和生态环境保护、为改善人居环境提供服务。;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。;依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;

绩效指标

指标 名称

计量单位

指标性质

指标值

全年   完成值

偏离度 (%)

得分系数(%)

指标  权重(分)

指标  得分(分)

说明

年度预算执行率

%

100

97.76

2.24

77.6

10

7.76


当年文化、旅游、法治等宣传次数

10

10

0

100

5

5


当年征兵人数

1

1

0

100

5

5


每月收运垃圾次数

20

20

0

100

5

5


当年税收完成率

%

90

59.22

34.2

0

12

0


义务教育适龄学生入学率

%

100

100

0

100

5

5


到人到户补助资金按时发放率

%

95

100

5.26

100

12

12


区委区政府决策重点事项按时完成率

%

95

100

5.26

100

12

12


职工每人每月伙食费

500

500

0

100

5

5


安全生产、交通运输事故发生率

0

0

0

100

12

12


信访矛盾处置率

%

90

100

11.11

100

12

12


群众满意度

%

90

100

11.11

100

5

5


总体说明


一般性项目绩效自评表

梨树乡2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

镇乡容貌环境综合整治

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

农村生活垃圾收集保洁天数

=

365

40

365

40


项目验收合格率

100

%

20

100

20


镇乡容貌环境水平提升情况

定性

有所 增加


20

全部 完成

20


群众满意度

90

%

10

100

10


2

万州区2024年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

选用生态护林员人数

27

40

27

40


生态护林员补助标准

5080

/人年

20

5080

20


带动脱贫人口就业人数

27

20

27

20


群众满意度

85

%

10

100

10


3

万州区梨树乡2024年乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

驻乡驻村工作队个数

3

40

3

40


按要求拨付率

100

%

20

100

20


驻乡驻村工作队工作环境水平提升情况

定性

有所提高


20

全部 完成

20


驻乡驻村工作队满意度

95

%

10

100

10


(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我部门决算公开信息反馈和联系方式:何彦江023-58638009


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市万州区梨树乡人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,519.38

一、一般公共服务支出

532.93

二、政府性基金预算财政拨款收入

38.90

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

1.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

9.00

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

48.95

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

345.97



九、卫生健康支出

56.06



十、节能环保支出

42.28



十一、城乡社区支出

80.66



十二、农林水支出

366.87



十三、交通运输支出

20.50



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

63.75



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,558.28

本年支出合计

1,567.98

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

9.70

年末结转和结余


总计

1,567.98

总计

1,567.98

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,558.28

1,558.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

532.93

532.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

28.94

28.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

323.53

323.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

191.76

191.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

72.17

72.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

39.11

39.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

39.11

39.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

128.52

128.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

128.52

128.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

345.97

345.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

86.40

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

47.12

47.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.28

39.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

55.76

55.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

55.76

55.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

177.56

177.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.71

85.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.84

50.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

41.01

41.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.60

15.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

56.06

56.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.71

54.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

42.28

42.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.71

1.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

40.57

40.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

70.96

70.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

32.06

32.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.06

32.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.90

37.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.90

12.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

366.87

366.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

87.40

87.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

68.57

68.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

5.65

5.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

125.82

125.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

64.31

64.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

42.51

42.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

82.51

82.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.51

82.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.75

63.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.26

7.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.49

56.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.49

56.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,567.98

984.71

583.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

532.93

487.03

45.89

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

28.94

26.54

2.40

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

26.54

26.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

323.53

292.87

30.67

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

191.76

191.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

59.60

59.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

72.17

41.50

30.67

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.09

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

39.11

39.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

39.11

39.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

128.52

128.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

128.52

128.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.68

0.00

1.68

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.95

46.77

2.18

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.95

46.77

2.18

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.18

0.00

2.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

345.97

239.08

106.89

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

86.40

47.12

39.28

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

47.12

47.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.28

0.00

39.28

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

55.76

0.00

55.76

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

55.76

0.00

55.76

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

177.56

177.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.71

85.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.84

50.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

41.01

41.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.72

0.00

5.72

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.72

0.00

5.72

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.60

14.40

1.20

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

56.06

54.71

1.36

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.23

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.71

54.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.50

26.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.09

19.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

42.28

0.00

42.28

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.71

0.00

1.71

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.71

0.00

1.71

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

40.57

0.00

40.57

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

40.57

0.00

40.57

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

80.66

32.06

48.60

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

32.06

32.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.06

32.06

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

47.60

0.00

47.60

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

34.70

0.00

34.70

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.90

0.00

12.90

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

366.87

68.57

298.30

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

87.40

68.57

18.83

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

68.57

68.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.93

0.00

3.93

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

13.40

0.00

13.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

5.65

0.00

5.65

0.00

0.00

0.00

21303

水利

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

125.82

0.00

125.82

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

64.31

0.00

64.31

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

42.51

0.00

42.51

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

8.77

0.00

8.77

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.02

0.00

7.02

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

82.51

0.00

82.51

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.51

0.00

82.51

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

20.50

0.00

20.50

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

63.75

56.49

7.26

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

7.26

0.00

7.26

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

7.26

0.00

7.26

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.49

56.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

56.49

56.49

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,519.38

一、一般公共服务支出

532.93

532.93



二、政府性基金预算财政拨款

38.90

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

1.00

1.00





四、公共安全支出

9.00

9.00





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

48.95

48.95





八、社会保障和就业支出

345.97

345.97





九、卫生健康支出

56.06

56.06





十、节能环保支出

42.28

42.28





十一、城乡社区支出

80.66

32.06

48.60




十二、农林水支出

366.87

366.87





十三、交通运输支出

20.50

20.50





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

63.75

63.75





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,558.28

本年支出合计

1,567.98

1,519.38

48.60


年初财政拨款结转和结余

9.70

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款

9.70






国有资本经营预算财政拨款







总计

1,567.98

总计

1,567.98

1,519.38

48.60


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,519.38

984.71

534.67

201

一般公共服务支出

532.93

487.03

45.89

20101

人大事务

28.94

26.54

2.40

2010101

行政运行

26.54

26.54

0.00

2010104

人大会议

1.00

0.00

1.00

2010108

代表工作

0.90

0.00

0.90

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

323.53

292.87

30.67

2010301

行政运行

191.76

191.76

0.00

2010350

事业运行

59.60

59.60

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

72.17

41.50

30.67

20105

统计信息事务

0.09

0.00

0.09

2010507

专项普查活动

0.09

0.00

0.09

20111

纪检监察事务

1.06

0.00

1.06

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

0.00

1.06

20129

群众团体事务

39.11

39.11

0.00

2012901

行政运行

39.11

39.11

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

128.52

128.52

0.00

2013101

行政运行

128.52

128.52

0.00

20138

市场监督管理事务

1.68

0.00

1.68

2013816

食品安全监管

1.68

0.00

1.68

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

203

国防支出

1.00

0.00

1.00

20306

国防动员

1.00

0.00

1.00

2030607

民兵

1.00

0.00

1.00

204

公共安全支出

9.00

0.00

9.00

20402

公安

9.00

0.00

9.00

2040299

其他公安支出

9.00

0.00

9.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.95

46.77

2.18

20701

文化和旅游

48.95

46.77

2.18

2070109

群众文化

46.77

46.77

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.18

0.00

2.18

208

社会保障和就业支出

345.97

239.08

106.89

20801

人力资源和社会保障管理事务

86.40

47.12

39.28

2080109

社会保险经办机构

47.12

47.12

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

39.28

0.00

39.28

20802

民政管理事务

55.76

0.00

55.76

2080208

基层政权建设和社区治理

55.76

0.00

55.76

20805

行政事业单位养老支出

177.56

177.56

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.71

85.71

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.84

50.84

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

41.01

41.01

0.00

20808

抚恤

2.50

0.00

2.50

2080899

其他优抚支出

2.50

0.00

2.50

20811

残疾人事业

5.72

0.00

5.72

2081199

其他残疾人事业支出

5.72

0.00

5.72

20820

临时救助

1.28

0.00

1.28

2082001

临时救助支出

1.28

0.00

1.28

20821

特困人员救助供养

1.15

0.00

1.15

2082102

农村特困人员救助供养支出

1.15

0.00

1.15

20828

退役军人管理事务

15.60

14.40

1.20

2082850

事业运行

14.40

14.40

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.20

0.00

1.20

210

卫生健康支出

56.06

54.71

1.36

21004

公共卫生

0.41

0.00

0.41

2100408

基本公共卫生服务

0.41

0.00

0.41

21007

计划生育事务

0.23

0.00

0.23

2100717

计划生育服务

0.23

0.00

0.23

21011

行政事业单位医疗

54.71

54.71

0.00

2101101

行政单位医疗

26.50

26.50

0.00

2101102

事业单位医疗

19.09

19.09

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

9.12

9.12

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.72

0.00

0.72

2109999

其他卫生健康支出

0.72

0.00

0.72

211

节能环保支出

42.28

0.00

42.28

21103

污染防治

1.71

0.00

1.71

2110302

水体

1.71

0.00

1.71

21104

自然生态保护

40.57

0.00

40.57

2110401

生态保护

40.57

0.00

40.57

212

城乡社区支出

32.06

32.06

0.00

21201

城乡社区管理事务

32.06

32.06

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

32.06

32.06

0.00

213

农林水支出

366.87

68.57

298.30

21301

农业农村

87.40

68.57

18.83

2130104

事业运行

68.57

68.57

0.00

2130108

病虫害控制

1.50

0.00

1.50

2130135

农业生态资源保护

3.93

0.00

3.93

2130199

其他农业农村支出

13.40

0.00

13.40

21302

林业和草原

5.65

0.00

5.65

2130209

森林生态效益补偿

5.65

0.00

5.65

21303

水利

127.00

0.00

127.00

2130314

防汛

125.82

0.00

125.82

2130335

农村供水

0.53

0.00

0.53

2130399

其他水利支出

0.65

0.00

0.65

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

64.31

0.00

64.31

2130504

农村基础设施建设

42.51

0.00

42.51

2130505

生产发展

8.77

0.00

8.77

2130506

社会发展

7.02

0.00

7.02

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

82.51

0.00

82.51

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

82.51

0.00

82.51

214

交通运输支出

20.50

0.00

20.50

21401

公路水路运输

20.50

0.00

20.50

2140199

其他公路水路运输支出

20.50

0.00

20.50

221

住房保障支出

63.75

56.49

7.26

22101

保障性安居工程支出

7.26

0.00

7.26

2210105

农村危房改造

7.26

0.00

7.26

22102

住房改革支出

56.49

56.49

0.00

2210201

住房公积金

56.49

56.49

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

813.57

302

商品和服务支出

123.44

310

资本性支出


30101

基本工资

173.98

30201

办公费

15.36

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

90.82

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

143.94

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

153.14

30205

水费

2.23

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.71

30206

电费

8.35

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

50.84

30207

邮电费

9.33

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

45.59

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.38

30211

差旅费

3.58

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

56.49

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.92

30213

维修(护)费

1.89

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

5.76

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

47.70

30215

会议费

0.21

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

2.49

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.90

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

44.50

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.72

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.20

30227

委托业务费

18.16

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.01

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.97

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.30

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.81

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

22.13

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

861.27

公用经费合计

123.44

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

9.70

38.90

48.60

0.00

48.60

0.00

212

城乡社区支出

9.70

38.90

48.60

0.00

48.60

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

9.70

37.90

47.60

0.00

47.60

0.00

2120814

农业生产发展支出

9.70

25.00

34.70

0.00

34.70

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

12.90

12.90

0.00

12.90

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区梨树乡人民政府


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区梨树乡人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

87.51

(一)支出合计

6.20

6.20

(一)行政单位

87.51

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.30

4.30

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

4.30

4.30

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.90

1.90

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.90

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

81

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

642

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.21



三、培训费

2.49



四、差旅费

3.58



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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