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[ 索引号 ] 115001010086405552/2022-00055
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区龙驹镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-28
[ 发布日期 ] 2022-10-28

重庆市万州区龙驹镇人民政府2021年度部门决算情况说明

日期:2022-10-28 来源:万州区龙驹镇
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重庆市万州区龙驹镇人民政府

2021年度部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。各综合办事机构及事业站所在执行规定的职责基础上同时完成乡党委、政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构10个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、扶贫开发办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)综合办事机构的职能职责

1. 党政办公室(挂人大办公室牌子):主要负责纪检监察、宣传、统战、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责;承担人大、政协、意识形态、精神文明建设、党委中心组理论学习、网络大安全(含舆情管控)、机关后勤(含会议服务、食堂管理等)、信息、保密、档案、政务值班及安排、上下班及工作纪律考勤、云视讯视频会议系统、公共机构节能等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.党群工作办公室:主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责;承担组织、老干、人才、对外宣传等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室):主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计产业扶贫指导、相关技能培训的指导管理等职责;承接移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等方面的职责;承担土地流转、大数据应用发展、商贸、物流、招商引资、科学技术、科技协会、电力、通信、通讯等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.扶贫开发办公室:主要负责贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

5.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子):主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助(含城乡低保、医疗救助、临时救助、救急难等)、残疾人事业、老龄事业发展等职责;承担镇公共服务、村(社区)便民服务、社会互助等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.平安建设办公室。主要负责信访稳定、人民调解、法制、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责;承担地灾防治、人民防空等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责;承担审计、国有资产监管等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

9.应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;承担万州区突发事件预警信息发布平台乡镇预警终端(龙镇)、万州区应急应战指挥平台(龙镇平台)、钉钉(气象信息员平台)、交通建设、交通安全、路检路查、农村道路交通安全信息系统、村(社区)道路交通安全劝导站监管、交安专项行动、消防、市场监管等职责;承担防震减灾职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

10.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(四)事业站所的职能职责

1.农业服务中心:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全;负责双亮活动(含农村人居环境整治)、森林防火、防汛抗旱、三峡水库管理、河长制等工作;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

2.文化服务中心:主要承担文化、宣传、广播电视、体育、文化培训、乡村旅游等方面工作;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

3.村镇建设环保服务中心:主要负责村镇规划、村镇建设、环境保护、土地复垦等职责;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

4.劳动就业和社会保障服务所:主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理、医保等工作;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

5.退役军人服务站:主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、优扶救济、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问、武装等具体事务;负责优抚、双拥、退伍军人接收安置、退役军人信访等工作;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

6.综合行政执法大队:主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理、市场监管、自然资源、交通运输、路检路查等领域的行政执法权;同时完成镇党委、政府和上级部门交派的其它任务。

)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计12,040.72万元,支出总计12,040.72万元。收支较上年决算数减少7,727.60万元、下降39.1%主要原因是政府性基金预算财政拨款减少358.78万元,一般公共预算财政拨款减少5142.64万元,其他收入减少1582.71万元,年初结转和结余2274.39万元。

2.收入情况。2021年度收入合计9766.33万元,较上年决算数减少7084.14万元,下降42%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少358.78万元,一般公共预算财政拨款减少5142.64万元,其他收入减少1582.71万元其中:财政拨款收入7,597.75万元,占77.8%;其他收入2,168.58万元,占22.2%。此外,年初结转和结余2,274.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计11140.48万元,较上年决算数减少6382.21万元,下降36.4%,主要原因是项目支出减少6530.42万元,基本支出增加148.2万元。其中:基本支出2,659.55万元,占23.9%;项目支出8,480.92万元,占76.1%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余900.24万元,较上年决算数减少1374.15万元,下降60.4%,主要原因是加快项目支付进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,631.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少5,472.65万元,下降41.8%。主要原因是一般公共服务支出增加72.36万元,国防支出增加13.2万元,科学技术支出减少52万元、文化旅游体育与传媒支出减少279.79万元,社会保障和就业支出减少1086.57万元,卫生健康支出减少39.84万元,节能环保支出减少232.75万元,城镇社区支出减少845.36万元,农林水支出减少3205.37万元,交通运输支出增加300万元,商业服务业等支出减少24.77万元、住房保障支出减少6.06万元,灾害防治及应急管理支出减少57.96万元,其他支出减少27.74万元。年初结转和结余33.57万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6932.75万元,较上年决算数减少5142.64万元,下降42.6%主要原因是本年项目财政预算项目财政拨款收入减少较年初预算数增加3,806.77万元,增长121.8%。主要原因是项目预算增加,此外,年初财政拨款结转和结余33.57万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6961.52万元,较上年决算数减少5113.87万元,下降42.3%。主要原因是基本支出增加148.2万元,项目支出减少5262.07万元较年初预算数增加3,835.54万元,增长122.7%主要原因是人员经费追加351.48万元,公用经费减少28.52万元,项目增加3512.58万元。主要是追加2020应休未休补助,2020年目标考核奖(超额绩效)及健康休养费;其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.8万元,上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1234.31万元,占17.7%,较年初预算数增加157.55万元,增长14.6%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助2020年应休未休假体制补助资金、1-12月收入结算补助、财力性转移支付补助、人代会换届选举工作经费、村(社区)监察监督员误工补贴、2021年食品药品安全协管员补助经费、2021年第七次全国人口普查聘用两员劳动报酬及兼职两员费用补助资金等。

2)国防支出13.2万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是基层武装建设工作经费。

3)公共安全支出30.24万元,占0.4%,较年初预算数增加0万元,增长0%

4科学技术支出3万元,占0%,较年初预算数增加3万元,增长100%主要原因是党建带科建打造科普示范村

5)文化旅游体育与传媒支出97.05万元,占1.4%,较年初预算数增加35.7万元,增长58.2%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助2020年应休未休假体制补助资金、2021三馆一站文化服务中心免费开放专项资金、2021年文化中心户日常运行经费。

6)社会保障与就业支出1354.62万元,占19.5%较年初预算数增加608.03万元,增长81.4%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助2020年应休未休假体制补助资金、选聘、招募大学生2021年工资定向性转移支付补助资金2021年脱贫人口享受跨区域交通补助资金、临时救助资金、2021年义务兵家庭优待金、2021年村(社区)退役军人服务站工作人员补助资金等。

7)卫生健康支出140.52万元,占2%,较年初预算数增加42.78万元,增长43.8%,主要原因是2021年在老复员军人重大疾病医疗补助、新冠疫情防控经费、2020年度严重精神障碍患者监护人奖励资金、优抚医疗等。

8)节能环保支出30万元,占0.4%,较年初预算数增加30万元,增长100%,主要原因是追加2021年新一轮退耕还林工作经费。

9)城社区支出238.31万元,占3.4%,较年初预算数增加17.11万元,增长7.74%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助2020年应休未休假体制补助资金

10)农林水支出3319.54万元,占47.7%,较年初预算数增加2617.57万元,增长372.8%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助2020年应休未休假体制补助资金,2021年万州区小城镇及重点镇(特色小镇)建设项目D级危房改造建新未拆旧整改项目,2020年农村危房改造(续建)项目,扶贫公益岗位,2021年农村公路安全防护栏工程建设资金计划(第二批),2021年农村饮水工程运行管护经费,人居环境整治项目资金等。

11)交通运输支出300万元,4.3%,较年初预算数增加300万元,增长100%主要原因是追加2021公路建设补助

12)住房保障支出96.93万元,占1.4%,较年初预算数减少80万元,下降45.2%主要原因是

13)灾害防治及应急管理支出103.8万元,占1.5%,较年初预算数增加103.8万元,增长%,主要原因是追加2020-2021年冬春生活救助补助资金地质灾害防治专项资金,危岩抢险项目资金等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2659.55万元。其中:人员经费2162.88万元,较上年决算数增加184.09万元,增长9.3%,主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费496.67万元,较上年决算数减少35.89万元,减少6.7%,主要原因减少公用经费用支出,途主要包括办公费水费电费邮电费差旅费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入665万元,较上年决算数减少358.78万元,下降35%,主要原因是项目减少。本年支出665万元,较上年决算数减少358.78万元,下降35%,主要原因是项目减少

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共计30.28万元,较年初预算数减少1.22万元,下降3.9%。较上年支出数减少1.97万元,下降6.1%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

(二)三公经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比,基本持平。

本单位2021年未发生公务车购置费支出费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比,基本持平。 

公务车运行维护费18.4万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降0.5%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费11.88万元,主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降8.6%。较上年支出数减少1.97万元,下降14.22%主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数

(三)三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待350批次1050人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费113.16元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.68万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.37万元,较上年决算数减少2.13万元,下降32.8%,主要原因是会议次数减少,会议人数控制。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少1.46万元,减少100%,主要原因是参加培训的次数减少

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出489.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费水费电费邮电费差旅费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少39.58万元,减少7.5%,主要原因是减少办公经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额496.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出496.76万元、占政府采购支出总额的100%主要用于采购工程项目。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对156个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评156项,涉及资金8480.92万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

单位整体绩效自评表


主管

部门

区政府

财政

镇财科

自评总分(分)

96

部门

联系人


联系电话

023-58510686

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3179.98

7597.75

7597.75

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的政府服务管理体制机制。


促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的政府服务管理体制机制。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

法治、交通安全、征兵等宣传完成率

%

95


100

100

5

5


优抚、低保、特困等惠农惠民资金及时发放率

%

95


100

100

10

10


委区政府决策重点事项按时完成率

%

95


100

100

25

24

改善人居环境


定性

明显改善


明显改善

100

10

9


维持社会治安稳定


定性


100

20

19

政府服务职能增强


定性

有所增加


有所增加

100

10

9


群众对政府工作满意度

%

90


90

100

5

4


财政收入完成率

%

90


100

100

5

5


说明


一般性项目绩效自评表

项目名称

2021年镇镇容貌环境综合整治 

项目编码


自评总分
(分)

98

主管部门


财政科室

镇财科 

项目联系人

向建

联系电话

023-58510029

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率

执行率得分

%

权重

(分)

年度总金额

86.9

86.9

86.9

100

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

建立完善农村生活垃圾收集,转运和处置体系,推进农村生活垃圾分类,加强保洁员队伍建设,加强生活垃圾转运站运行管理,确保农村生活垃圾治理常态化。


建立完善农村生活垃圾收集,转运和处置体系,推进农村生活垃圾分类,加强保洁员队伍建设,加强生活垃圾转运站运行管理,确保农村生活垃圾治理常态化。

绩效指标

指标名称

计量

指标

年初

调整

全年

得分系数

指标权重

指标得分

是否核心

单位

性质

指标值

指标值

完成值

%

(分)

(分)

指标

保洁员工资到位率 

%

=

100


100

100

10

10


清运次数

48


55

100

30

30


环境改善情况 

定性指标 


有效改善 


有效改善 

100

40

39

是 

服务对象满意度

%

90


90

100

10

9


说明


一般性项目绩效自评表

项目

名称

安全维稳综治经费

项目

编码


自评

总分

(分)

98

主管

部门


财政


项目

联系人

蒲熹

联系电话

023-58510029

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

30

30

30

100

10

10

其中:

上级资金







区级资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

维护社会治安稳定秩序和正常信访秩序,解决问题化解矛盾,保障辖区社会经济稳定发展。


维护社会治安稳定秩序和正常信访秩序,解决问题化解矛盾,保障辖区社会经济稳定发展。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

辖区信访稳控率

%

90


100

100

40

40

信访事项按期办结率

%

95


100

100

30

29


维稳宣传覆盖村(居)数

6


6

100

10

10


群众满意度

%

95


94

100

10

9












说明



2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评单位整体所有项目都完成了年度绩效目标

(三)重点绩效评价结果

单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:万州区龙驹镇人民政府财政办023-58631999





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