重庆市万州区九池街道办事处2025年部门预算情况说明

重庆市万州区九池街道办事处2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道服务管理体制机制。
(二)单位构成。
1、机构情况,遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置事业站所7个,机构规格为正科级。分别为:农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
机构改革后2025年九池街道设基层治理综合指挥室1个综合办事机构,党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构。纪工委、武装部和群团组织按照有关规定和章程设置。下设公益一类全额拨款的正科级事业单位5个,分别为:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心。
2、人员情况。九池街道机关行政编制 30名,实有人数29人。便民服务中心(退役军人服务站)事业编制 7名,实有人数7人;综合行政执法大队事业编制 8名,实有人数7人;产业发展服务中心事业编制 9名,实有人数8人;新时代文明实践服务中心事业编制 4名,实有人数4人;社区事务服务中心事业编制 7名,实有人数7人。本年度实有人数共计62人,比上年度增加2人,主要是事业单位新进2人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2132.34万元,其中:一般公共预算拨款2132.34万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元;收入较去年减少91.19万元,主要是人员经费拨款减少11.26万元,项目经费拨款减少79.93万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2132.34万元,其中:一般公共服务支出1001.91万元,国防支出2.00万元,公共安全支出14.40万元,文化旅游体育与传媒支出66.92万元,社会保障和就业支出396.68万元,卫生健康支出84.46万元,城乡社区支出119.25万元,农林水支出355.12万元,住房保障支出91.61万元;支出较去年减少91.19万元,主要是基本支出减少11.26万元,项目支出减少79.93万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2132.34万元,一般公共预算财政拨款支出2132.34万元,比2024年减少11.26万元。其中:基本支出1590.86万元,比2024年减少11.26万元,主要原因是24年退休人员较多,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出541.48万元,比2024年减少79.93万元,主要原因是五长制基层治理项目预算减少,政府运行类项目预算减少。
2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,比2024年增加0.00万元。重庆市万州区九池街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算14万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费8万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位严控公务接待开支;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是本单位严控公务用车开支;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元;主要原因是本单位无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费188.66万元,比上年增加31.74万元,主要原因为公用经费预算增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款541.48万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:谭婧钏 联系方式:023-58194338
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