重庆市万州区九池街道办事处2022年部门决算情况说明

重庆市万州区九池街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区九池街道办事处贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥街道党工委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法投权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道服务管理体制机制。
(二)机构设置
遵循精简、统一、效能原则,设置党政内设机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。街道人大工委办公室、纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别为:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。
(三)单位构成
本单位为重庆市万州区九池街道办事处统一设置综合办事机构9个,分别是:
1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
3. 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
4. 民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
5. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
8. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
本单位统一设置事业站所6个,分别是:
1. 社区事务服务中心。主要承担社区服务队伍建设,新经济组织、中介组织的服务,老年人活动和看护、便民利民、医疗康复、教育科普,社区市容卫生绿化服务等方面职责。
2. 社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作,下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理,负责低保对象的审核,负责优抚救济、社会互助等工作。
4. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
5. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。
6.农业服务中心,主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3417.49万元,支出总计3417.49万元。收支较上年决算数增加156.43万元、增加4.8%,主要原因是,本年度基金项目增加。
2.收入情况。2022年度收入合计3417.49万元,较上年决算数增加156.43万元,增加4.8%,主要原因是本年度基金项目增加。其中:财政拨款收入3417.49万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3417.49万元,较上年决算数增加156.43万元,增加4.8%,主要原因是本年度基金项目增加。其中:基本支出1600.31万元,占46.83%;项目支出1817.18万元,占53.17%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3417.49万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加156.43万元,下降7.2%。主要原因是本年度基金项目增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2464.71万元,较上年决算数减少407.94万元,减少14.2%。主要原因是本年度财政体制变更,人员减少,办公费减少,基本支出减少。较年初预算数增加1559.18万元,增长58.08%。主要原因是预算增加,文号如下体制补助(万州财乡发〔2022〕63号)、 节编转移支付(万州财乡发〔2022〕63号)、人员翘尾转移支付(万州财乡发〔2022〕63号)、万州财乡发〔2022〕6号(市级基层政权建设)、 万州财乡发〔2022〕1号(年度考核奖和离退休健康休养费等)、万州财乡发〔2022〕10号(在职人员基本工资和离休人员离休费调整)、万州财乡发〔2022〕13号(村干部及本土人才养老保险结算)、万州财乡发〔2022〕28号(事业超额绩效)、 万州财乡发〔2022〕38号(未休年休假)、 万州财乡发〔2022〕46号(清算人员支出等)、万州财乡发〔2022〕57号(2021年11-12月结算体制补助)、 万州财乡发〔2022〕66号(丧葬抚恤结算)、万州财乡发〔2022〕73号(本土人才结算)。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2464.71万元,较上年决算数减少407.94万元,减少14.2%。主要原因是本年度财政体制变更,人员减少,办公费减少,基本支出减少。较年初预算数增加1559.18万元,增长58.08%。主要原因是预算增加,文号如下体制补助(万州财乡发〔2022〕63号)、 节编转移支付(万州财乡发〔2022〕63号)、人员翘尾转移支付(万州财乡发〔2022〕63号)、万州财乡发〔2022〕6号(市级基层政权建设)、 万州财乡发〔2022〕1号(年度考核奖和离退休健康休养费等)、万州财乡发〔2022〕10号(在职人员基本工资和离休人员离休费调整)、万州财乡发〔2022〕13号(村干部及本土人才养老保险结算)、万州财乡发〔2022〕28号(事业超额绩效)、 万州财乡发〔2022〕38号(未休年休假)、 万州财乡发〔2022〕46号(清算人员支出等)、万州财乡发〔2022〕57号(2021年11-12月结算体制补助)、 万州财乡发〔2022〕66号(丧葬抚恤结算)、万州财乡发〔2022〕73号(本土人才结算)。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出939.99万元,占38.13%,较年初预算数增加246.67万元,增长35.58%,主要原因是人员增加,调资增长。
(2)国防支出2.00万元,占0.08%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(3)公共安全支出14.40万元,占0.58%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)科学技术支出支出5.00万元,占0.2%,较年初预算数增加5.00万元,增长100%,主要原因是项目增加。
(5)文化旅游体育与传媒支出43.72万元,占1.8%,较年初预算数增加5.02万元,增长12.97%,主要原因是文化人员增加、项目增加。
(6)社会保障与就业支出541.61万元,占21.96%,较年初预算数减少148.94万元,减少21.57%,主要原因是项目减少。
(7)卫生健康支出89.86万元,占3.65%,较年初预算数增加12.94万元,增长16.82%,主要原因是疫情开支增加。
(8)节能环保支出5.76万元,占0.23%,较年初预算数减少39.17万元,减少87.18%,主要原因是污水治理板块项目减少。
(9)城乡社区支出164.11万元,占6.66%,较年初预算数增加59.06万元,增长56.22%,主要原因是增加城管执法项目。
(10)农林水支出533.86万元,占21.66%,较年初预算数减少163.45万元,减少23.44%,主要原因是农林水项目支出减少。
(11)住房保障支出63.23万元,占2.57%,较年初预算数减少46.33万元,减少42.29%,主要原因是清退公积金。
(12)灾害防治及应急管理支出61.19万元,占2.48%,较年初预算数减少7.4万元,减少10.79%,主要原因是防灾救灾支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1600.31万元。其中:人员经费1375.1万元,较上年决算数增加2.11万元,增长0.15%,主要原因是本年度新增人员。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险缴费等。公用经费225.21万元,较上年决算数减少140.99万元,减少38.5%,主要原因是开源节流,厉行节约,减少人员公用经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入952.78万元,较上年决算数增加564.37万元,增加145.3%,主要原因是本年度基金项目增加。本年支出952.78万元,较上年决算数增加564.37万元,增加145.3%,主要原因是本年度基金项目增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2022 |
2021 |
比上年增减 |
增减% |
原因 | |
2.“三公”经费支出 |
17.65 |
18.54 |
-0.89 |
-4.79 |
创建节约型机关,费用减少 |
其中:因公出国(境)费 |
|||||
公务用车购置及运行维护费 |
8.95 |
9.44 |
-0.49 |
-5.13 |
创建节约型机关,费用减少 |
其中:公务用车购置费 |
|||||
公务用车运行维护费 |
8.95 |
9.44 |
-0.49 |
-5.13 |
创建节约型机关,费用减少 |
公务接待费 |
8.70 |
9.10 |
-0.4 |
-4.44 |
创建节约型机关,费用减少 |
3.培训费 |
2.20 |
2.60 |
-0.4 |
-15.34 |
创建节约型机关,费用减少 |
4.会议费 |
3.15 |
7.53 |
-4.38 |
-58.14 |
本年度精文减会,会议减少 |
5.机关运行经费 |
160.24 |
232.03 |
-71.79 |
-30.94 |
本年度人员减少费用减少 |
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计17.65万元,较年初预算数减少0.81万元,下降4.59%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.89万元,下降4.79%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费8.95万元,主要用于公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降5.4%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.49万元,下降5.13%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。
公务接待费8.7万元,主要用于接待上级部门来人检查及交流学习等开支。费用支出较年初预算数减少0.7万元,下降8.75%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.4万元,下降4.44%,主要原因是本年度严格控制三公经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待265批次1253人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费69.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出3.15万元,较上年决算数减少4.38万元,下降58.14%,主要原因是主要原因是本年度严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.2万元,较上年决算数减少0.4万元,下降15.34%,主要原因是本年度严格控制召开业务培训会。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出160.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电气费、邮电费、办公网络支出、职工食堂支出等。机关运行经费较上年决算数减少71.79万元,下降30.94%,主要原因是厉行节约,创建节约型机关。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额415.67万元,其中:政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出411.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额415.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.46万元,占政府采购支出总额的1.07%。主要用于采购办公用电脑、空调等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对91个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评91项,涉及资金2991万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位无部门整体绩效自评表。本单位无重点专项一级项目。
(2)公开内容。表样详见决算公开方案:
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
2022年解三难资金 |
项目编码: |
50010123T000002749325 |
自评总分: |
100 |
||||||
项目主管部门: |
827-重庆市万州区九池街道办事处 |
财政归口处室: |
015-乡财科 |
部门联系人: |
李亚蕾 |
联系电话: |
13594837701 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
切实帮助享受国家定期抚恤补助的优抚对象解决其实际困难 |
切实帮助享受国家定期抚恤补助的优抚对象解决其实际困难 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
资助人数 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
实际解决率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
切实解决对象困难 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
万州区2022年中央农业生产和水利救灾资金预算(第八批) |
项目编码: |
50010123T000003204406 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
827-重庆市万州区九池街道办事处 |
财政归口处室: |
015-乡财科 |
部门联系人: |
崔燕 |
联系电话: |
13677618056 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
94,000.00 |
94,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
94,000.00 |
94,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
用于抗旱救灾、秋粮防灾稳产、灾后田间管理保苗、改种补种等。 |
用于抗旱救灾、秋粮防灾稳产、灾后田间管理保苗、改种补种等。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
改补种面积 |
万亩 |
≥ |
0.37 |
0.37 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
及时拨付救灾资金 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
用于农业生产救灾支出比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
受灾地区主要农作物单幅减产 |
% |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
九池街道2022年沈告湾院子路硬化工程(2022年第一批农村公路) |
项目编码: |
50010123T000003440697 |
自评总分: |
90.00 |
||||||
项目主管部门: |
827-重庆市万州区九池街道办事处 |
财政归口处室: |
015-乡财科 |
部门联系人: |
郝小翠 |
联系电话: |
13635397636 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
33,000.00 |
0.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
33,000.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
万州财建发【2022】121号,关于下达万州区部分普通公路项目投资计划及资金预算的通知 |
万州财建发【2022】121号,关于下达万州区部分普通公路项目投资计划及资金预算的通知 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
路面宽度 |
米 |
= |
4.5 |
4.5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
硬化公路 |
公里 |
= |
0.11 |
0.11 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
改善出行 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
2022年集中特困人员救助供养金及护理补贴预算(第二批) |
项目编码: |
50010123T000003378688 |
自评总分: |
99.30 |
||||||
项目主管部门: |
827-重庆市万州区九池街道办事处 |
财政归口处室: |
015-乡财科 |
部门联系人: |
蒲翠云 |
联系电话: |
18716712816 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
16,918.00 |
15,668.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
16,918.00 |
15,668.00 |
93 |
10.00 |
9.30 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
特困对象基本生活得到切实保障,严格按照相关文件要求及标准发放资金 |
特困对象基本生活得到切实保障,严格按照相关文件要求及标准发放资金 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
特困供养人数 |
人 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
补助对象认定准确率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
救助标准 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
困难群众生活水平提升情况 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
九池社区组织保障经费 |
项目编码: |
50010122T000000135161 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
827-重庆市万州区九池街道办事处 |
财政归口处室: |
015-乡财科 |
部门联系人: |
蒲翠云 |
联系电话: |
18716712816 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,285,915.00 |
1,285,915.00 |
1,285,915.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,285,915.00 |
1,285,915.00 |
1,285,915.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
按照万州组通〔2017〕112号、万州民发〔2021〕6号和万州委办发〔2021〕1号文件规定纳入预算。社区干部补助16人,社区社保补贴16人,社区3个办公费补助9万元,居民小组长18人,监察监督委员3人。社区运行良好,服务好社区居民。 |
按照万州组通〔2017〕112号、万州民发〔2021〕6号和万州委办发〔2021〕1号文件规定纳入预算。社区干部补助16人,社区社保补贴16人,社区3个办公费补助9万元,居民小组长18人,监察监督委员3人。社区运行良好,服务好社区居民。 |
按照万州组通〔2017〕112号、万州民发〔2021〕6号和万州委办发〔2021〕1号文件规定纳入预算。社区干部补助16人,社区社保补贴16人,社区3个办公费补助9万元,居民小组长18人,监察监督委员3人。社区运行良好,服务好社区居民。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
拨付至社区个数 |
个 |
= |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
社区干部补助准确发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
办理社区事物构建和谐社区 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求,我单位对91个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评91项,涉及资金2991万元。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
2022年部门决算通过万州区九池街道政府信息平台进行公开,接受社会监督,若有异议可以通过电话方式进行反馈。
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 谭婧钏 58194338
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