2024年度决算公开说明(重庆市万州区后山镇人民政府(本级))
重庆市万州区后山镇人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”,强化乡镇核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设。
1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。
2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境。
3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
(二)机构设置
重庆市万州区后山镇人民政府(本级)为重庆市万州区后山镇人民政府下属二级预算单位,无下级预算单位。统一设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构,党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构。
1.基层治理综合指挥室。负责乡镇 “一中心四板块一网格”基层智治平台日常管理,承担基层治理统筹协调、监测预警、指挥调度、决策支持、事件流转、考核监督具体工作。负责机关及所属事业单位日常运转、内部管理、内外联络、综合协调、督查督办工作,承担公文处理、机要保密、档案管理、印章管理、电子政务、政务公开(政府信息公开)、政务值班、重要会务、公务接待、公共节能、安全保卫、车辆管理、后勤保障等事务性职责。推进厉行节约反对浪费,建设节约型机关。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
2.党的建设办公室。统筹负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。负责乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设,做好党员发展、教育、监督和服务,党内荣誉表彰,党费收缴、使用和管理,干部教育、培训、选拔、考核和监督,人才服务、引进和培养等工作。负责基层宣传、意识形态、理论学习、网络安全、互联网宣传和信息内容管理工作。负责基层统一战线、民族、宗教、侨务、台务工作。指导辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,负责社会工作人才队伍建设。负责乡镇人大的具体工作。负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、离退休人员工作。负责村(社区)干部、部门派驻机构人员管理工作。完成镇党委交办的其他工作任务。
3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作。负责制定和实施经济社会发展计划,统筹抓好项目建设管理、招商引资、产业发展、基础设施建设、公共服务设施建设等工作。协调推进乡村振兴战略和新型城镇化战略,加强乡村人才队伍建设,支持和促进农村产业发展。开展农村低收入人口动态监测预警和帮扶,增强脱贫地区内生发展动力。负责农村土地承包经营及承包经营合同管理的具体工作,开展村(居)民委员会成员任期和离任经济责任审计,承办农村集体经济组织或村民委员会强迫农民以资代劳行为的处理。负责财政收支、财务和国有资产管理、内部审计工作,监督、管理和指导村(社区)及其集体经济组织的财务工作。组织实施和协调辖区内的统计工作,依法依规完成人口普查、农业普查、经济普查等各项统计调查任务。协助部门做好节约能源、提高能源利用效率有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
4.民生服务办公室。统筹负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人等领域工作。指导、支持和帮助村(居)民委员会的工作,组织开展培训、民主评议,组织实施和指导换届选举,承办村(居)民小组的设立、撤销和范围调整,受理村民自治章程、村规民约及居民公约备案,处理违反村(居)民委员会组织法的有关行为;负责落实相关慈善工作,做好殡葬管理、地名管理有关工作。监督和指导村(社区)档案工作。加强对拖欠农民工工资矛盾纠纷的排查和调处工作,做好就业促进、人力资源市场管理有关工作,对不满十六周岁的未成年人的父母或其他监护人允许其被用人单位非法招用的给予批评教育。承办适龄儿童、少年因身体状况延缓入学核准,对父母及其他监护人未依照规定送适龄儿童、少年入学接受义务教育的给予批评教育并责令限期改正,做好校园周边安全管理、校外培训机构监管、幼儿园管理有关工作。审核办理生育登记,负责新生儿在医疗卫生机构以外地点死亡的核查,组织开展爱国卫生工作,负责公共场所控制吸烟工作,做好职业病防治、传染病防治、精神卫生有关工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、信访稳定、人民武装、行政执法等领域工作。负责国家安全、征兵、防范和处理邪教工作。组织开展有组织犯罪预防,加强反电信网络诈骗宣传,牵头组织社会面吸毒人员风险分类评估,负责社区戒毒、社区康复工作,配合公安机关开展见义勇为人员调查核实工作。负责民间纠纷调解、刑满释放人员救济安置帮教,做好社区矫正有关工作。开展防范和处置非法集资宣传教育和监测预警。按职责加强对生产经营单位安全生产状况的监督检查,做好突发事件应对、烟花爆竹安全监管、自然灾害救助、气象灾害防御有关工作。组织实施消防规划,开展群众性消防工作,负责消防安全检查。负责食品小作坊、食品摊贩、家庭集体宴席服务活动经营者的监督管理和食品安全隐患排查、信息报告等工作,做好公平竞争环境建设、食品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、药品安全监管、消费者权益保护、查处传销行为有关工作。排查整治乡村道路安全隐患,在乡道、村道入口处设置必要的限高、限宽设施,制止和纠正乡道、村道交通安全违法行为;负责水上交通安全检查和安全隐患督察整改;负责乡镇渡口渡运安全检查,对签单发航制度实施情况定期检查;负责乡镇自用船舶登记,调查处理自用船舶交通事故。负责信访工作,协调处理化解信访事项和矛盾纠纷。负责行政复议、行政应诉、行政执法协调联动工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2003.74万元。收、支与2023年度相比,减少795.80万元,下降28.4%,主要原因是上级政策变化,当年项目资金下达较少,且决算体制改革,分单位进行决算公开,故决算数较上年度有所下降。
1.收入情况。2024年度收入合计1928.20万元,与2023年度相比,减少871.34万元,下降31.1%,主要原因是上级政策变化,当年项目资金下达较少,且决算体制改革,现分部门进行决算公开,故收入较上年度有所下降。其中:财政拨款收入1782.20万元,占92.4%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入146.00万元,占7.6%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余75.54万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2003.74万元,与2023年度相比,减少795.80万元,下降28.4%,主要原因是主要原因是上级政策变化,当年项目资金下达较少,且决算体制改革,现分部门进行决算公开,故支出较上年度有所下降。其中:基本支出701.22万元,占35.0%;项目支出1302.52万元,占65.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1857.74万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少941.80万元,下降33.6%。主要原因是上级政策变化,当年项目资金下达较少,且决算体制改革,现分部门进行决算公开,故决算收支数较上年度有所下降。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1705.46万元,与2023年度相比,减少889.55万元,下降34.3%。主要原因是因决算体制改革,现分部门进行决算公开,故决算数较2023年下降。较年初预算数增加649.00万元,增长61.4%。主要原因是2024年度中有财政下达的项目资金预算,再加上本单位一般公共预算收入超额完成,故收入较年初数有所增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1705.46万元,与2023年度相比,减少889.55万元,下降34.3%。主要原因是因决算体制改革,现分部门进行决算公开,故决算数较2023年下降。较年初预算数增加649.00万元,增长61.4%。主要原因是因2024年度中有财政下达的项目资金预算,再加上本单位一般公共预算任务超额完成,故本年支出数较年初数有所增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出504.00万元,占29.6%,较年初预算数增加4.42万元,增长0.9%,主要原因是单位2024年预算时人数有所增加,人员职务职级微调,故较年初预算数增加。
(2)国防支出1.00万元,占0.1%,较年初预算数无增减。
(3)文化旅游体育与传媒支出0.23万元,占0.01%,较年初预算数增加0.23万元,增长100.0%,主要原因单位2024年预算时人数有所增加,人员职务职级微调,故较年初预算数增加。
(4)社会保障和就业支出216.53万元,占12.7%,较年初预算数增加47.50万元,增长28.1%,主要原因是单位2024年预算时人数有所增加,人员职务职级微调,故较年初预算数增加。
(5)卫生健康支出44.15万元,占2.6%,较年初预算数增加10.41万元,增长30.9%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
(6)节能环保支出63.71万元,占3.7%,较年初预算数增加63.71万元,增长100.0%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
(7)农林水支出741.50万元,占43.5%,较年初预算数增加432.95万元,增长140.3%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
(8)交通运输支出56.22万元,占3.3%,较年初预算数增加56.22万元,增长100.0%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
(9)住房保障支出57.99万元,占3.4%,较年初预算数增加13.43万元,增长30.1%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
(10)灾害防治及应急管理支出20.13万元,占1.2%,较年初预算数增加20.13万元,增长100.0%,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款资金有后续追加资金,故有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出701.22万元。
其中:
人员经费618.11万元,与2023年度相比,减少620.18万元,下降50.1%,主要原因是2024年度内人员职务职级调整以及标准政策有所变化以及分单位进行决算。人员经费用途主要包括单位人员的基本工资、奖金、绩效、社会保险费等方面。
公用经费83.11万元,与2023年度相比,减少31.78万元,下降27.7%,主要原因是政策变化以及人员调出及退休,故经费减少。公用经费用途主要包括单位人员的办公经费、公务车辆交通费、邮电费、按标准计提的工会经费等方面。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余75.54万元,年末结转结余0.00万元。本年收入76.74万元,与2023年度相比,减少127.79万元,下降62.5%,主要原因是政策调整,2024年度政府性基金项目减少,故金额较上年决算数有所减少。本年支出152.28万元,与2023年度相比,减少52.25万元,下降25.6%,主要原因是政策调整,2024年度政府性基金项目减少,故金额较上年决算数有所减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.55万元,较年初预算数减少0.45万元,下降5.6%,主要原因是响应政府过紧日子的要求厉行节约。较上年支出数减少0.45万元,下降5.6%,主要原因是响应政府过紧日子的要求厉行节约。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)业务,故不产生任何费用。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无因公出国(境)业务,故不产生任何费用。
公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无公务车购置业务,故不产生任何费用。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无公务车购置业务,故不产生任何费用。
公务用车运行维护费6.99万元,主要用于本单位车辆运行的一切费用,包括车辆加油费、车辆维护维修费、因公务用车产生的其他费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是按照相关政策只减不增的要求,本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数增加1.49万元,增长27.1%,主要原因是根据上年度实际情况进行了上调。
公务接待费0.56万元,主要用于接待上级部门产生的一切费用。费用支出较年初预算数减少0.44万元,下降44.0%,主要原因是按照相关政策只减不增的要求,本单位对“三公”经费严格管控。较上年支出数减少1.94万元,下降77.6%,主要原因是按照相关政策只减不增的要求,本单位对“三公”经费严格管控。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待15批次100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费55.77元,车均购置费0万元,车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出1.61万元,与2023年度相比,增加1.61万元,增长100.0%,主要原因是计提的按标准提取职工教育经费。本年度差旅费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出83.11万元,机关运行经费主要用于开支本单位全年的基本支出,包括人员工资、食堂相关支出、办公用品购买等。机关运行经费较上年支出数减少30.27万元,下降26.7%,主要原因是2024年度人员调出及退休较2023年度有所增加,故机关运行经费较上年支出数减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2.70万元,其中:政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购工作所需的便携式计算机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、77个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1302.52万元(等于部门决算财政拨款项目支出的合计数)。
(二)绩效自评结果
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重庆市万州区后山镇人民政府(本级) 2024年度部门整体绩效自评表 |
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主管 部门 |
814-重庆市万州区后山镇人民政府 |
部门 |
李福瑞 |
联系电话 |
13635335509 |
自评总分 |
99.59 |
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当年 绩效 |
年初绩效目标 |
全年 (调整) 绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;推广农业技术,促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。提供综合行政执法保障。 |
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促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;推广农业技术,促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。提供综合行政执法保障。 |
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
||||||||||||||
|
民政优抚救助等人数 |
人 |
≥ |
100 |
5 |
100 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
社区开展志愿者活动 |
次/年 |
≥ |
2 |
5 |
2 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
文化、法治等宣传次数 |
次/年 |
≥ |
10 |
15 |
10 |
15.00 |
|
||||||||||||||
|
综合行政执法执勤 |
次/年 |
≥ |
30 |
5 |
30 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为 |
|
定性 |
优 |
10 |
全部完成 |
10.00 |
|
||||||||||||||
|
人民信访调解解决 |
|
定性 |
优 |
5 |
全部完成 |
5.00 |
|
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|
预备役征兵工作完成率 |
% |
= |
100 |
5 |
100 |
5.00 |
|
||||||||||||||
|
区委区政府决策重点事项完成率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10.00 |
|
||||||||||||||
|
完成年初一般公共预算收入 |
|
≥ |
74 |
10 |
74 |
10.00 |
|
||||||||||||||
|
辖区社会秩序稳定 |
万元/年 |
定性 |
优 |
20 |
全部完成 |
20.00 |
|
||||||||||||||
|
群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10.00 |
|
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|
重庆市万州区后山镇人民政府(本级) 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年 完成值 |
指标 得分 |
说明 |
自评 得分 | |||||||||||
|
1 |
万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目 |
完成封山育林任务数 |
≥ |
3000 |
亩 |
30 |
3000 |
30 |
|
| |||||||||||
|
项目验收合格率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| ||||||||||||||
|
项目建设按期完成率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
| ||||||||||||||
|
保护修复当地生态环境 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
全部完成 |
20 |
| ||||||||||||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||||||||||||
|
2 |
水毁基础补助 |
补贴享受人数 |
≥ |
10 |
人 |
30 |
10 |
30 |
|
| |||||||||||
|
资金支付率 |
= |
10 |
% |
20 |
10 |
20 |
| ||||||||||||||
|
社会秩序稳定 |
定性 |
优 |
|
30 |
全部完成 |
30 |
| ||||||||||||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||||||||||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
(四)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李福瑞;联系电话:023-58442101
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,705.46 |
一、一般公共服务支出 |
504.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
76.74 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
1.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.23 |
|
八、其他收入 |
146.00 |
八、社会保障和就业支出 |
216.53 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
63.71 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
298.28 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
741.50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
56.22 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.99 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.13 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,928.20 |
本年支出合计 |
2,003.74 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
75.54 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,003.74 |
总计 |
2,003.74 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
项目 (按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,928.20 |
1,782.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.00 |
504.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
45.45 |
45.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
350.32 |
350.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
348.62 |
348.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.53 |
216.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.79 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.90 |
116.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.47 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.36 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.90 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.15 |
44.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
63.71 |
63.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
59.44 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
222.74 |
76.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
220.74 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
161.64 |
15.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
741.50 |
741.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
23.70 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
15.72 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.64 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
335.70 |
335.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
237.88 |
237.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.41 |
60.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
27.41 |
27.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
372.46 |
372.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.46 |
372.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.22 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.12 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.10 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.99 |
57.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.13 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
项目 (按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,003.74 |
701.22 |
1,302.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.00 |
489.59 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
45.45 |
43.05 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
350.32 |
348.62 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
348.62 |
348.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.53 |
116.90 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.23 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.23 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
48.79 |
0.00 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.79 |
0.00 |
48.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.90 |
116.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.15 |
38.34 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
63.71 |
0.00 |
63.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
59.44 |
0.00 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
59.44 |
0.00 |
59.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
298.28 |
0.00 |
298.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
296.28 |
0.00 |
296.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
161.64 |
0.00 |
161.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
99.54 |
0.00 |
99.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
741.50 |
0.00 |
741.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
335.70 |
0.00 |
335.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
237.88 |
0.00 |
237.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.41 |
0.00 |
60.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
27.41 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
372.46 |
0.00 |
372.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.46 |
0.00 |
372.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.22 |
0.00 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.22 |
0.00 |
56.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.99 |
56.39 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.13 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.13 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
18.89 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,705.46 |
一、一般公共服务支出 |
504.00 |
504.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
76.74 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
216.53 |
216.53 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
44.15 |
44.15 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
63.71 |
63.71 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
152.28 |
|
152.28 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
741.50 |
741.50 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
56.22 |
56.22 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
20.13 |
20.13 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,782.20 |
本年支出合计 |
1,857.74 |
1,705.46 |
152.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
75.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
75.54 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,857.74 |
总计 |
1,857.74 |
1,705.46 |
152.28 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目 (按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,705.46 |
701.22 |
1,004.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
504.00 |
489.59 |
14.41 |
|
20101 |
人大事务 |
45.45 |
43.05 |
2.40 |
|
2010101 |
行政运行 |
43.05 |
43.05 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
350.32 |
348.62 |
1.69 |
|
2010301 |
行政运行 |
348.62 |
348.62 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
97.91 |
97.91 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.53 |
116.90 |
99.62 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.23 |
0.00 |
20.23 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
20.23 |
0.00 |
20.23 |
|
20802 |
民政管理事务 |
48.79 |
0.00 |
48.79 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
48.79 |
0.00 |
48.79 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
116.90 |
116.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.82 |
49.82 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
39.18 |
39.18 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.47 |
0.00 |
5.47 |
|
20820 |
临时救助 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.36 |
0.00 |
19.36 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
7.90 |
0.00 |
7.90 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.15 |
38.34 |
5.82 |
|
21004 |
公共卫生 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.34 |
38.34 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.14 |
31.14 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
|
211 |
节能环保支出 |
63.71 |
0.00 |
63.71 |
|
21103 |
污染防治 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
2110302 |
水体 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
21104 |
自然生态保护 |
59.44 |
0.00 |
59.44 |
|
2110401 |
生态保护 |
59.44 |
0.00 |
59.44 |
|
213 |
农林水支出 |
741.50 |
0.00 |
741.50 |
|
21301 |
农业农村 |
23.70 |
0.00 |
23.70 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
15.72 |
0.00 |
15.72 |
|
21302 |
林业和草原 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
|
21303 |
水利 |
6.04 |
0.00 |
6.04 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
335.70 |
0.00 |
335.70 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
237.88 |
0.00 |
237.88 |
|
2130505 |
生产发展 |
60.41 |
0.00 |
60.41 |
|
2130506 |
社会发展 |
27.41 |
0.00 |
27.41 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
372.46 |
0.00 |
372.46 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
372.46 |
0.00 |
372.46 |
|
214 |
交通运输支出 |
56.22 |
0.00 |
56.22 |
|
21401 |
公路水路运输 |
56.22 |
0.00 |
56.22 |
|
2140104 |
公路建设 |
51.12 |
0.00 |
51.12 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.10 |
0.00 |
5.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.99 |
56.39 |
1.60 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.39 |
56.39 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.13 |
0.00 |
20.13 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
20.13 |
0.00 |
20.13 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.24 |
0.00 |
1.24 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
18.89 |
0.00 |
18.89 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类 科目编码 |
经济分类科目 (按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
552.67 |
302 |
商品和服务支出 |
83.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.80 |
30201 |
办公费 |
24.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
92.82 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
170.53 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.82 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.91 |
30207 |
邮电费 |
7.41 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.14 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.33 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.44 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.61 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
49.21 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.99 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
618.11 |
公用经费合计 |
83.11 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
75.54 |
76.74 |
152.28 |
0.00 |
152.28 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
75.54 |
76.74 |
152.28 |
0.00 |
152.28 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
75.54 |
74.74 |
150.28 |
0.00 |
150.28 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
15.64 |
15.64 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
75.54 |
24.00 |
99.54 |
0.00 |
99.54 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
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公开08表 | ||||
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单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门:重庆市万州区后山镇人民政府(本级) |
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|
单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
83.11 |
|
(一)支出合计 |
7.55 |
7.55 |
(一)行政单位 |
83.11 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.99 |
6.99 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.56 |
0.56 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.56 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
15 |
(一)政府采购支出合计 |
2.70 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
2.70 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
100 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
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二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.61 |
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四、差旅费 |
— |
|
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年
度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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