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[ 索引号 ] 115001010086458821/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区后山镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-15
[ 发布日期 ] 2024-04-15

重庆市万州区后山镇人民政府 2024年部门预算情况说明

日期:2024-04-15 来源:万州区后山镇
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重庆市万州区后山镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室牌子)、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数1826.83万元,其中:一般公共预算拨款1824.83万元,政府性基金预算拨款2万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年减少953.86万元,主要是一般公共预算收入2024年预测数较2023年预测数减少953.86万元。

(二)支出预算2024年年初预算数1826.83万元,其中:一般公共服务支出603.06万元,社会保障和就业支出408.61万元,卫生健康支出80.57万元,住房保障支出79.33万元,农林水支出506.34万元;支出较去年减少953.86万元,主要是基本支出增加99.8万元,项目支出减少1046.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1826.83万元,一般公共预算财政拨款支出1826.83万元,比2023年减少953.86万元。其中:基本支出1438.42万元,比2023年增加99.8万元,主要原因是2024事业单位人员社保及住房公积金预算资金增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出386.41万元,比2023年减少1046.66万元,主要原因是一般公共预算收入2024年预测数较2023年预测数减少,主要用于单位临聘人员、三支一扶人员、遗属人员生活补助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2万元,政府性基金预算支出2  万元,比2023年减少7万元,主要原因是单位对2024年污水处理费预期值下降,主要用于保障在职人员工资福利保障部门正常运转的各项商品服务支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元,比2023年减少(或增加)  万元。其中:公务接待费1万元,比2023年减少1.5万元,主要原因是根据2023年度实际支付情况,适当调整金额;公务用车运行维护费7万元,比2023年增加1.5万元,主要原因是根据2023年度实际支付情况,适当调整金额。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费138.09万元,比上年减少6.65万元,主要原因为财政体制改革、政策的变化;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1826.83万元。

(四)国有资产占有使用情况截至2023年12月,所预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、政府预算采购情况

  2024年政府并未编制采购预算,故此处无数据

  单位预算公开联系人:阮文武       联系方式:023-58442101

                    2024年4月15日



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