重庆市万州区黄柏乡人民政府2021年部门决算情况说明

重庆市万州区黄柏乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)主要职能
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。
(二)机构设置
遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构8个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。
设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(三)综合办事机构的职能职责
1.党政办公室(挂党群工作办公室牌子)。党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
2. 经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理、承担移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、对口支援等职责。
3. 民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
4. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
5. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
6. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
7. 应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。增加承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。
8. 综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
(四)事业站所的职能职责
1.农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。
2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。
4. 村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
(五)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2628.81万元,支出总计2628.81万元。收支较上年决算数减少2006.28万元、下降43.3%,主要原因是政府性基金预算财政拨款减少1887.72万元,一般公共预算财政拨款减少130.87万元,年初结转和结余12.31万元。
2.收入情况。2021年度收入合计2616.50万元,较上年决算数减少2018.59万元,下降43.6%,主要原因是财政拨款收入减少2018.59万元。其中:财政拨款收入2616.50万元,占100%。此外,年初结转和结余12.31万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2628.81万元,较上年决算数减少2006.28万元,下降43.3%,主要原因是项目支出减少2075.54万元,基本支出增加69.24万元。其中:基本支出1231.43万元,占46.8%;项目支出1397.37万元,占53.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2628.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2006.28万元,下降43.3%。主要原因是一般公共服务支出增加30.46万元,国防支出增加1.62万元,文化旅游体育与传媒支出增加2.28万元,社会保障和就业支出增加59.22万元,卫生健康支出减少13.05万元,节能环保支出减少0.2万元,城乡社区支出减少158.01万元,农林水支出减少1941.16万元,交通运输支出减少5万元,住房保障支出增加1.26万元,灾害防治及应急管理支出增加37.29万元,其他支出减少20.99万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1869.58万元,较上年决算数减少130.87万元,下降6.5%。主要原因是项目减少187.82万元,工资福利增加27.84万元,对个人和家庭的补助增加12.4万元,商品和服务增加16.71万元。较年初预算数增加728.54万元,增长63.8%。主要原因是人员经费追加238.96万元,公用经费增加24.99万元,项目增加464.59万元。主要是追加2020年度应休未休补助,2020年目标考核奖(超额绩效)及健康休养费,其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余12.31万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1881.89万元,较上年决算数减少118.56万元,下降5.9%。主要原因是基本支出增加69.26万元,项目支出减少187.82万元。较年初预算数增加740.85万元,增长64.9%。主要原因是人员经费追加251.27万元,公用经费增加24.99万元,项目增加464.59万元。主要是追加2020年应休未休补助,2020年目标考核奖(超额绩效)及健康休养费;其他因为人事变动及薪资标准调整等原因追加预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出595.35万元,占31.6%,较年初预算数增加156.73万元,增长35.7%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、1-12月收入结算补助、财力性转移支付补助、人代会换届选举工作经费、村(社区)监察监督员误工补贴、2021年食品药品安全协管员补助经费、2021年第七次全国人口普查聘用“两员”劳动报酬及兼职“两员”费用补助资金等。
(2)国防支出1.62万元,占0.1%,较年初预算数增加1.62万元,增长100%,主要原因是增加基层武装建设工作经费。
(3)公共安全支出8.64万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)文化旅游体育与传媒支出56.87万元,占3%,较年初预算数增加15.68万元,增长38.1%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、2021年“三馆一站”文化服务中心免费开放专项资金、2021年文化中心户日常运行经费。
(5)社会保障与就业支出444.41万元,占23.6%,较年初预算数增加213.85万元,增长92.8%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金、选聘、招募大学生2021年工资定向性转移支付补助资金、2021年脱贫人口享受跨区域交通补助资金、临时救助资金、2021年义务兵家庭优待金、2021年村(社区)退役军人服务站工作人员补助资金等。
(6)卫生健康支出57.26万元,占3%,较年初预算数增加12.87万元,增长29%,主要原因是2021年在乡老复员军人重大疾病医疗补助、新冠疫情防控经费、2020年度严重精神障碍患者监护人奖励资金、优抚医疗等。
(7)节能环保支出0.19万元,占0%,较年初预算数增加0.19万元,增长%,主要原因是追加2021年新一轮退耕还林工作经费。
(8)城乡社区支出86.74万元,占4.6%,较年初预算数增加14.04万元,增长19.31%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助、2020年应休未休假体制补助资金等。
(9)农林水支出509.39万元,占27.1%,较年初预算数增加271.71万元,增长114.31%,主要原因是追加2020年目标绩奖、超额绩效奖等结算体制补助,2020年应休未休假体制补助资金,2021年万州区小城镇及重点镇乡(特色小镇)建设项目,D级危房改造建新未拆旧整改项目,2020年农村危房改造(续建)项目,扶贫公益岗位,2021年农村公路安全防护栏工程建设资金计划(第二批),2021年农村饮水工程运行管护经费,人居环境整治,2021年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。
(10)住房保障支出67.26万元,占3.6%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(11)灾害防治及应急管理支出54.16万元,占2.9%,较年初预算数增加54.16万元,增长%,主要原因是追加2020-2021年冬春生活救助补助资金,地质灾害防治专项资金,瓦子坪滑坡和堰山坟危岩抢险项目资金等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1231.43万元。其中:人员经费962.79万元,较上年决算数增加52.54万元,增长5.8%,主要原因是人事变动及薪资调整等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费268.64万元,较上年决算数增加16.71万元,增长6.6%,主要原因是追加财力性转移支付补助等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入746.92万元,较上年决算数减少1887.72万元,下降71.7%,主要原因是项目减少。本年支出746.92万元,较上年决算数减少1887.72万元,下降71.7%,主要原因是项目减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计3.92万元,较年初预算数减少0.28万元,下降6.7%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比,基本持平。
本单位2021年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数基本持平。与上年决算数相比,基本持平。
公务车运行维护费2.04万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降7.3%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费1.88万元,主要用于招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降6%。较上年支出数减少0.01万元,下降0.5%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待112批次753人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费24.97元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.91万元,较上年决算数减少0.82万元,下降17.3%,主要原因是会议次数减少,会议人数控制。本年度培训费支出2.33万元,较上年决算数增加0.13万元,增长5.9%,主要原因是参加培训的次数增加。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出189.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加60.57万元,增长47.1%,主要原因是追加财力性转移支付补助、收入结算补助等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对65个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评65项,涉及资金1397.37万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
单位整体绩效自评表
主管 部门 |
区政府 |
财政科室 |
乡财科 |
自评总分(分) |
97 | |||||||||||
部门 联系人 |
|
联系电话 |
023-58510686 | |||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
1143.04 |
2628.81 |
2628.81 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。 |
|
促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
法治、交通安全、征兵等宣传完成率 |
% |
≥ |
95 |
|
100 |
100 |
5 |
5 |
| |||||||
优抚、低保、特困等惠农惠民资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
|
100 |
100 |
10 |
10 |
| |||||||
区委区政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
|
100 |
100 |
25 |
25 |
是 | |||||||
改善人居环境 |
|
定性 |
明显改善 |
|
明显改善 |
100 |
10 |
9 |
| |||||||
维持社会治安稳定 |
|
定性 |
良 |
|
良 |
100 |
20 |
19 |
是 | |||||||
政府服务职能增强 |
|
定性 |
有所增加 |
|
有所增加 |
100 |
10 |
9 |
| |||||||
群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
|
90 |
100 |
5 |
4 |
| |||||||
财政收入完成率 |
% |
≥ |
90 |
|
100 |
100 |
5 |
5 |
| |||||||
说明 |
|
一般性项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
2021年镇乡容貌环境综合整治 |
项目编码 |
|
自评总分 |
98 | |||||
主管部门 |
|
财政科室 |
乡财科 |
项目联系人 |
向建 |
联系电话 |
023-58510029 | |||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
(%) |
权重 |
(分) | ||||||||
年度总金额 |
16 |
16 |
16 |
100 |
10 |
10 | ||||
其中:市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
补助区县 |
|
|
|
|
|
| ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
建立完善农村生活垃圾收集,转运和处置体系,推进农村生活垃圾分类,加强保洁员队伍建设,加强生活垃圾转运站运行管理,确保农村生活垃圾治理常态化。 |
|
建立完善农村生活垃圾收集,转运和处置体系,推进农村生活垃圾分类,加强保洁员队伍建设,加强生活垃圾转运站运行管理,确保农村生活垃圾治理常态化。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
单位 |
性质 |
指标值 |
指标值 |
完成值 |
(%) |
(分) |
(分) |
指标 | ||
保洁员工资到位率 |
% |
= |
100 |
|
100 |
100 |
10 |
10 |
| |
清运次数 |
次 |
≥ |
48 |
|
55 |
100 |
30 |
30 |
| |
环境改善情况 |
定性指标 |
|
有效改善 |
|
有效改善 |
100 |
40 |
39 |
是 | |
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
|
90 |
100 |
10 |
9 |
| |
说明 |
|
一般性项目绩效自评表
项目 名称 |
安全维稳综治经费 |
项目 编码 |
|
自评 总分 (分) |
98 | ||||||||||
主管 部门 |
|
财政 科室 |
|
项目 联系人 |
蒲熹 |
联系电话 |
023-58510029 | ||||||||
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
其中: 上级资金 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
区级资金 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
维护社会治安稳定秩序和正常信访秩序,解决问题化解矛盾,保障辖区社会经济稳定发展。 |
|
维护社会治安稳定秩序和正常信访秩序,解决问题化解矛盾,保障辖区社会经济稳定发展。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
辖区信访稳控率 |
% |
≥ |
90 |
|
100 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
信访事项按期办结率 |
% |
≥ |
95 |
|
100 |
100 |
30 |
29 |
| ||||||
维稳宣传覆盖村(居)数 |
个 |
= |
6 |
|
6 |
100 |
10 |
10 |
| ||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
|
94 |
100 |
10 |
9 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例。
本单位没有委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
通过绩效自评,单位整体、所有项目都完成了年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:万州区黄柏乡人民政府财政办 023-58510686
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