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[ 索引号 ] 11500101008636513B/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区高笋塘街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区高笋塘街道办事处2026年部门预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区高笋塘街道
语音播报


重庆市万州区高笋塘街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

按照党中央关于增强街道行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”,强化街道核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设。

1.党的建设板块。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。

2.经济发展板块。主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境。

3.民生服务板块。主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。

4.平安法治板块。主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(二)单位构成

重庆市万州区高笋塘街道办事处2026年为一级预算单位,下设6个二级预算单位。分别为1个行政单位:重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级),5个事业单位:重庆市万州区高笋塘街道便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市万州区高笋塘街道综合行政执法大队、重庆市万州区高笋塘街道产业发展服务中心、重庆市万州区高笋塘街道新时代文明实践服务中心、重庆市万州区高笋塘街道社区事服务中心

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数3535.28万元,其中:一般公共预算拨款3535.28万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元;收入较去年增加156.91万元,主要是一般公共预算经费拨款较上年增加156.91万元。

(二)支出预算2026年年初预算数3535.28万元,其中:一般公共服务支出2299.69万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出560.04万元,卫生健康支出115.44万元,住房保障支出122.56万元农林水支出106.18万元,城乡社区支出224.59万元,文化旅游体育与传媒支出101.78万元,国防支出5.00万元;支出较去年增加156.91万元,主要是基本支出增加11.50万元,项目支出增加145.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3535.28万元,一般公共预算财政拨款支出3535.28万元,比2025年增加156.91万元。其中:基本支出2101.39万元,比2025年增加11.50万元,主要原因是一般公共服务支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1433.89万元,比2025年增加145.41万元,主要原因是专项业务、病煤防治等项目支出增加,主要用于民生、社区组织运转重点工作。

重庆市万州区高笋塘街道办事处2026政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算22.10万元,比2025年减少0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2025年减少0.00万元,主要原因是因公出国事宜;公务接待费7.90万元,比2025年增加0.00万元,主要原因是严格执行公务接待管理办法;公务用车运行维护费14.20万元,比2025年减少0.10  万元,主要原因是减少公务用车费用;公务用车购置费0.00万元,比2025年增加0.00万元;主要原因是我单位暂无购置公车安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费163.52万元,比上年增加3.49万元,主要原因为单位在编人员变动;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.99万元:政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购10.99万元:政府采购货物预算10.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1433.89万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:伍刘益  联系方式023-58122385  


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