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[ 索引号 ] 11500101008636513B/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区高笋塘街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-12
[ 发布日期 ] 2025-11-12

重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)2024年度决算公开说明

日期:2025-11-12 来源:万州区高笋塘街道
语音播报


重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心,促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主、促进辖区和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

(二)机构设置

1. 党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2. 党群工作办公室。主要承担党的建设、编制、人事、群团等方面的职责。

3. 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理及移民项目计划的编制和实施管理、移民资金的安排和管理、移民对口支援等方面职责。

4. 民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要承担民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5. 平安建设办公室。主要承担信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6. 规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)主要承担规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理等职责。

7. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

8. 应急管理办公室。主要承担应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.综合行政执法办公室,主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3327.19万元。收、支与2023年度相比,减少791.90万元,下降19.2%,主要原因是财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3258.22万元,2023年度相比,减少818.72万元,下降20.1%,主要原因是财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入3253.42万元,占99.9%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入4.80万元,占0.2%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余68.97万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3285.04万元,2023年度相比,减少791.90万元,下降19.4%,主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故2024年与上年不能作对比。

其中:基本支出1337.05万元,占40.7%;项目支出1947.98万元,占59.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余42.15万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本年收支相抵,年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3280.24万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少796.70万元,下降19.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3253.42万元,2023年度相比,减少683.52万元,下降17.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入降低。较年初预算数增加611.42万元,增长23.1%。主要原因老旧小区专项项目支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余26.82万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3280.24万元,2023年度相比,减少656.70万元,下降16.7%主要原因是2023年部门是编制的整体决算,2024年决算采取分二级单位的形式编制部门决算和单位决算,故2024年与上年不能作对比。较年初预算数增加638.24万元,增长24.2%。主要原因老旧小区专项项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)一般公共服务支出946.60万元,占28.9%较年初预算数减少72.83万元,下降7.1%,主要原因是信访事务专项支出减少。

2)国防支出4.99万元,占0.2%较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是民兵专项项目支出减少。

3)公共安全支出95.65万元,占2.9%较年初预算数减少104.35万元,下降52.2%,主要原因是公共安全专项项目支出减少。

4)文化旅游体育与传媒支出0.35万元,占0.0%较年初预算数增加0.35万元,增长100.0%,主要原因是文化旅游体育与传媒专项项目支出增加。

5)社会保障就业支出1142.03万元,占34.8%较年初预算数增加134.15万元,增长13.3%,主要原因是就业补助、军队转业干部安置、其他残疾人事业专项项目支出增加。

6)卫生健康支出88.60万元,占2.7%较年初预算数增加15.22万元,增长20.7%,主要原因是基本公共卫生服务、计划生育服务等专项项目支出增加。

7)城乡社区支出152.18万元,占4.6%较年初预算数减少94.32万元,下降38.3%,主要原因是城管执法、其他城乡社区管理事务支出专项项目支出减少。

8)农林水支出5.23万元,占0.2%较年初预算数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是其他农业农村支出专项项目支出减少。

9)资源勘探信息等支出0.00万元,占0.0%较年初预算数减少5.00万元,下降100.0%,主要原因是未安排资源勘探信息等专项项目支出。

10住房保障支出844.61万元,占25.8%较年初预算数增加765.03万元,增长961.3%,主要原因是老旧小区改造专项项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因本年度收支相抵,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1332.25万元。

其中:

人员经费1179.00万元,2023年度相比,减少353.08万元,下降23.1%,主要原因是本年度其余事业站所作为独立核算机构,人员经费未合计计算。人员经费用途主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等

公用经费153.25万元,2023年度相比,减少37.32万元,下降19.6%,主要原因是本年度其余事业站所作为独立核算机构,公用经费未合计计算。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费(含办公设备购置)、差旅费、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,2023年度相比,减少140.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年无政府性基金预算专项项目收入。本年支出0.00万元,2023年度相比,减少140.00万元,下降100.0%,主要原因是2024年无政府性基金预算专项项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.67万元,较年初预算数减少3.65万元,下降16.4%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.32万元,下降6.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位20232024安排因公出国(境)人员。2023年度相比,无增减,主要原因是单位20232024安排因公出国(境)人员

公务车购置费0万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是20232024我单位未购置公务2023年度相比,无增减,主要原因是20232024我单位未购置公务

公务车运行维护费8.30万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降42.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务车运行维护费较上年支出数增加3.31万元,增长66.3%,主要原因是公务车使用年限长、老化,出现的各种故障和问题需要更多的维护费和保养费用增加

公务接待费10.37万元,主要用于接待其他单位来人检查及交流学习费用等开支。费用支出较年初预算数增加2.35万元,增长29.3%,主要原因是接待其他单位来人检查及交流学习费用等开支增加较上年支出数减少4.63万元,下降30.9%主要原因是严格执行公务接待管理办法,厉行勤俭节约

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待201批次1524人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费68.02元,车均购置费0万元,车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.09万元,2023年度相比,减少0.41万元,下降82.0%,主要原因是严控会议支出,减少不必要会议开支。本年度培训费支出1.77万元,2023年度相比,减少3.75万元,下降67.9%,主要原因严控培训支出,减少不必要培训开支。本年度差旅费支出2.44万元,2023年度相比,减少5.89万元,下降70.7%,主要原因是严控差旅支出,减少不必要差旅开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出153.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少23.16万元,下降13.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少不必要开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额98.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额98.00元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额98.00万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购基层治理指挥中心设备设施。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对55个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1947.98万元

绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

组织干部进修

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

组织干部进沪人数

1

30

2

30


进修干部生活得到保障

100

%

20

100

20


有利于沪渝联系

定性

保障


20

全部

完成

20


对口支援专项资金成本

48000

20

20

20


2

集中供养特困人员元旦春节慰问金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

慰问享受人数

4

30

4

30


慰问金按时发放率

=

100

%

30

100

30


困难群众生活水平持续提供

定性


30

30

30


(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

伍刘益   023-58122385


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,253.42

一、一般公共服务支出

951.40

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

4.99

四、上级补助收入


四、公共安全支出

95.65

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

0.35

八、其他收入

4.80

八、社会保障和就业支出

1,142.03



九、卫生健康支出

88.60



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

152.18



十二、农林水支出

5.23



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

844.61



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,258.22

本年支出合计

3,285.04

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

68.97

年末结转和结余

42.15

总计

3,327.19

总计

3,327.19

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,258.22

3,253.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

201

一般公共服务支出

951.40

946.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

20101

人大事务

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.13

2.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.01

708.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

2010301

行政运行

713.01

708.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

20105

统计信息事务

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

7.21

7.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

162.03

162.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

162.03

162.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

33.05

33.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

95.65

95.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

95.65

95.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

95.65

95.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,115.21

1,115.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

742.18

742.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

742.18

742.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

274.70

274.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.06

96.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.03

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.96

122.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

30.89

30.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

30.89

30.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

35.92

35.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

88.60

88.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74.26

74.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

57.54

57.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

152.18

152.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

136.64

136.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

68.30

68.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

68.34

68.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

844.61

844.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

765.03

765.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

765.03

765.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,285.04

1,337.05

1,947.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

951.40

908.51

42.89

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

25.92

23.29

2.63

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

23.29

23.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

2.13

0.00

2.13

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.01

713.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

713.01

713.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

7.21

0.00

7.21

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

7.21

0.00

7.21

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

162.03

162.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

162.03

162.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2014001

行政运行

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

33.05

0.00

33.05

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

95.65

0.00

95.65

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

95.65

0.00

95.65

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

95.65

0.00

95.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.00

0.35

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,142.03

274.70

867.32

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

742.18

0.00

742.18

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

742.18

0.00

742.18

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

274.70

274.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.06

96.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.03

46.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.96

122.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

46.85

0.00

46.85

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

46.85

0.00

46.85

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

30.89

0.00

30.89

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

30.89

0.00

30.89

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

35.92

0.00

35.92

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

35.92

0.00

35.92

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

88.60

74.26

14.34

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.79

0.00

3.79

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

3.79

0.00

3.79

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74.26

74.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

57.54

57.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

6.06

0.00

6.06

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

152.18

0.00

152.18

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

136.64

0.00

136.64

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

68.30

0.00

68.30

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

68.34

0.00

68.34

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

15.54

0.00

15.54

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.54

0.00

15.54

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.23

0.00

5.23

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

4.99

0.00

4.99

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

844.61

79.58

765.03

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

765.03

0.00

765.03

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

765.03

0.00

765.03

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

79.58

79.58

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,253.42

一、一般公共服务支出

946.60

946.60



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

4.99

4.99





四、公共安全支出

95.65

95.65





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

0.35

0.35





八、社会保障和就业支出

1,142.03

1,142.03





九、卫生健康支出

88.60

88.60





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

152.18

152.18





十二、农林水支出

5.23

5.23





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

844.61

844.61





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,253.42

本年支出合计

3,280.24

3,280.24



年初财政拨款结转和结余

26.82

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

26.82






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,280.24

总计

3,280.24

3,280.24



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,280.24

1,332.25

1,947.98

201

一般公共服务支出

946.60

903.71

42.89

20101

人大事务

25.92

23.29

2.63

2010101

行政运行

23.29

23.29

0.00

2010104

人大会议

2.13

0.00

2.13

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

708.21

708.21

0.00

2010301

行政运行

708.21

708.21

0.00

20105

统计信息事务

7.21

0.00

7.21

2010507

专项普查活动

7.21

0.00

7.21

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

162.03

162.03

0.00

2013101

行政运行

162.03

162.03

0.00

20140

信访事务

10.19

10.19

0.00

2014001

行政运行

10.19

10.19

0.00

20199

其他一般公共服务支出

33.05

0.00

33.05

2019999

其他一般公共服务支出

33.05

0.00

33.05

203

国防支出

4.99

0.00

4.99

20306

国防动员

4.99

0.00

4.99

2030607

民兵

4.99

0.00

4.99

204

公共安全支出

95.65

0.00

95.65

20499

其他公共安全支出

95.65

0.00

95.65

2049999

其他公共安全支出

95.65

0.00

95.65

207

文化旅游体育与传媒支出

0.35

0.00

0.35

20701

文化和旅游

0.35

0.00

0.35

2070199

其他文化和旅游支出

0.35

0.00

0.35

208

社会保障和就业支出

1,142.03

274.70

867.32

20802

民政管理事务

742.18

0.00

742.18

2080208

基层政权建设和社区治理

742.18

0.00

742.18

20805

行政事业单位养老支出

274.70

274.70

0.00

2080501

行政单位离退休

9.65

9.65

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.06

96.06

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

46.03

46.03

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

122.96

122.96

0.00

20807

就业补助

46.85

0.00

46.85

2080705

公益性岗位补贴

46.85

0.00

46.85

20808

抚恤

2.40

0.00

2.40

2080899

其他优抚支出

2.40

0.00

2.40

20809

退役安置

30.89

0.00

30.89

2080905

军队转业干部安置

30.89

0.00

30.89

20811

残疾人事业

35.92

0.00

35.92

2081199

其他残疾人事业支出

35.92

0.00

35.92

20820

临时救助

3.00

0.00

3.00

2082001

临时救助支出

3.00

0.00

3.00

20821

特困人员救助供养

6.06

0.00

6.06

2082101

城市特困人员救助供养支出

6.06

0.00

6.06

20825

其他生活救助

0.02

0.00

0.02

2082502

其他农村生活救助

0.02

0.00

0.02

210

卫生健康支出

88.60

74.26

14.34

21004

公共卫生

3.79

0.00

3.79

2100408

基本公共卫生服务

3.79

0.00

3.79

21007

计划生育事务

4.49

0.00

4.49

2100717

计划生育服务

4.49

0.00

4.49

21011

行政事业单位医疗

74.26

74.26

0.00

2101101

行政单位医疗

57.54

57.54

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

16.72

16.72

0.00

21099

其他卫生健康支出

6.06

0.00

6.06

2109999

其他卫生健康支出

6.06

0.00

6.06

212

城乡社区支出

152.18

0.00

152.18

21201

城乡社区管理事务

136.64

0.00

136.64

2120104

城管执法

68.30

0.00

68.30

2120199

其他城乡社区管理事务支出

68.34

0.00

68.34

21203

城乡社区公共设施

15.54

0.00

15.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

15.54

0.00

15.54

213

农林水支出

5.23

0.00

5.23

21301

农业农村

4.99

0.00

4.99

2130199

其他农业农村支出

4.99

0.00

4.99

21303

水利

0.24

0.00

0.24

2130399

其他水利支出

0.24

0.00

0.24

221

住房保障支出

844.61

79.58

765.03

22101

保障性安居工程支出

765.03

0.00

765.03

2210108

老旧小区改造

765.03

0.00

765.03

22102

住房改革支出

79.58

79.58

0.00

2210201

住房公积金

79.58

79.58

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,036.95

302

商品和服务支出

153.25

310

资本性支出


30101

基本工资

251.46

30201

办公费

34.60

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

154.69

30202

印刷费

6.18

31002

办公设备购置


30103

奖金

332.58

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.52

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.06

30206

电费

4.06

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

46.03

30207

邮电费

6.74

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

57.54

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.73

30211

差旅费

2.44

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

79.58

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.12

30213

维修(护)费

0.14

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

10.15

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

142.05

30215

会议费

0.09

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.77

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

10.37

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

122.80

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

9.60

30227

委托业务费

24.25

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.23

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

9.65

30229

福利费

3.70

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.30

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

45.71

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

0.16

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,179.00

公用经费合计

153.25

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区高笋塘街道办事处(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

153.25

(一)支出合计

18.67

18.67

(一)行政单位

153.25

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.30

8.30

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

8.30

8.30

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

10.37

10.37

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

10.37

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

201

(一)政府采购支出合计

98.00

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,524

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

98.00

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

98.00

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

98.00

二、会议费

0.09



三、培训费

1.77



四、差旅费

2.44



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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