重庆市万州区甘宁镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
(二)机构设置
1.遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置,人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。
党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。
党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。
经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。
民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。
平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。
应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
2.设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。
文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。
劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。
村镇建设环保服务中心。主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。
退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。
综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计6,502.43万元,支出总计6,502.43万元。收支较上年决算数减少875.66万元,下降11.9%,主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、河口场农贸市场、人居环境整治、二屯村农村移民安置区精准帮扶项目等支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计6,502.43万元,较上年决算数减少846.31万元,下降11.5%,主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、河口场农贸市场、人居环境整治、二屯村农村移民安置区精准帮扶项目等支出减少。其中:财政拨款收入6,502.43万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计6,502.43万元,较上年决算减少875.66万元,下降11.9%,主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、河口场农贸市场、人居环境整治、二屯村农村移民安置区精准帮扶项目等支出减少。其中:基本支出2,335.14万元,占35.9%;项目支出4,167.29万元,占64.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计6,502.43万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少875.66万元,下降11.9%。主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、河口场农贸市场、人居环境整治、二屯村农村移民安置区精准帮扶项目等支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,158.97万元,较上年决算数减少1,178.93万元,下降18.6%。主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、人居环境整治等支出减少。较年初预算数增加884.66万元,增长20.7%。主要原因是一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费;二是增加农村基础设施建设、扶持壮大村级集体经济项目、乡村振兴示范项目、改善人居环境市级示范项目、农村公路安全防护栏工程等项目经费。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,158.97万元,较上年决算数减少1,208.28万元,下降19%。主要原因是优抚对象各类补助、临时救助、卫生健康支出、农村“厕所革命”、水肥一体化高效节水灌溉项目、人居环境整治等支出减少。较年初预算数增加884.66万元,增长20.7%。主要原因是一是增加基础绩效奖、健康休养费、应休未休年休假、工资调标等人员经费;二是增加农村基础设施建设、扶持壮大村级集体经济项目、乡村振兴示范项目、改善人居环境市级示范项目、农村公路安全防护栏工程等项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,054.14万元,占20.5%,较年初预算数增加231.68万元,增长28.2%,主要原因是增加基础绩效奖、年度考核奖、健康休养费、丧葬费和抚恤金、应休未休年休假、工资调标等人员经费支出。
(2)国防支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数减少5.00万元,下降50%,主要原因是基层武装建设经费减少。
(3)公共安全支出40.32万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)文化旅游体育与传媒支出88.41万元,占1.7%,较年初预算数增加38.10万元,增长75.7%,主要原因是增加超额绩效、应休未休年休假、工资调标等人员经费支出,文化服务中心免费开放经费、全民健身场地器材补短板工程等项目支出。
(5)社会保障与就业支出875.49万元,占17%,较年初预算数增加398.13万元,增长83.4%,主要原因是增加健康休养费、超额绩效、应休未休年休假、工资调标等人员经费支出,优抚对象伤残抚恤和在乡生活补助、集中特困人员救助供养金和护理补贴、困难群众临时救助资金、解三难资金等项目支出。
(6)卫生健康支出134.94万元,占2.6%,较年初预算数增加26.93万元,增长24.9%,主要原因是增加疫情防控经费、优抚医疗补助、严重精神障碍患者监护人奖励资金等项目支出。
(7)节能环保支出26.48万元,占0.5%,较年初预算数增加26.48万元,增长100%,主要原因是增加生态护林员项目、污水管网运行维护补助资金等项目支出。
(8)城乡社区支出196.45万元,占3.8%,较年初预算数减少499.33万元,下降71.8%,主要原因是城乡社区项目支出减少。
(9)农林水支出2,472.70万元,占47.9%,较年初预算数增加654.35万元,增长36%,主要原因是增加扶持壮大村级集体经济项目、楠桥村2022年乡村振兴示范项目、农村公路安全防护栏工程、冠丰村稻鱼产业路硬化工程、农村公路日常养护和水毁修复等项目支出。
(10)交通运输支出89.87万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(11)住房保障支出113.59万元,占2.2%,较年初预算数增加5.95万元,增长5.5%,主要原因是增加农村危房改造项目支出。
(12)灾害防治及应急管理支出61.58万元,占1.2%,较年初预算数增加7.38万元,增长13.6%,主要原因是增加地质灾害防治项目、村社集中供送水、受灾群众冬春救助和倒房恢复重建救助资金等项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.14万元。其中:人员经费2,057.24万元,较上年决算数减少33.16万元,下降1.6%,主要原因是住房公积金缴费降低、退休人员较多等。人员经费用途主要包括机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等。公用经费277.90万元,较上年决算数减少205.90万元,下降42.6%,主要原因是厉行节约,严格控制公用经费。公用经费用途主要包括机关事业单位正常运转的各项商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,343.46万元,较上年决算数增加332.62万元,增长32.9%,主要原因是庙沟村蔬菜基地产业发展配套设施建设、“四好农村路”通组公路资金增加。本年支出1,343.46万元,较上年决算数增加332.62万元,增长32.9%,主要原因是庙沟村蔬菜基地产业发展配套设施建设、“四好农村路”通组公路资金增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计12.66万元,较年初预算数增加10.16万元,增长406.4%,主要原因是年初预算过少。较上年支出数减少0.68万元,下降5.1%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.02万元,主要用于公务车燃油、维修等。费用支出较年初预算数增加2.52万元,增长168%,主要原因是年初预算数过少。较上年支出数减少0.07万元,下降1.7%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务车的使用。
公务接待费8.64万元,主要用于信访维稳、库区移民维稳、土地纠纷调解等。费用支出较年初预算数增加7.64万元,增长764%,主要原因是年初预算数过少。较上年支出数减少0.61万元,下降6.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,降低接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待35批次1,050人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费82.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.42万元,较上年决算数增加3.91万元,增长258.9%,主要原因是耕地保护、乡村振兴等重点工作的会议数量增加。本年度培训费支出6.87万元,较上年决算数增加0.93万元,增长15.7%,主要原因是耕地保护、乡村振兴等重点工作的培训数量增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出169.47万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少126.85万元,下降42.8%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约,严格控制机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和134个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评134项,涉及资金4167.29万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 |
重庆市万州区甘宁镇人民政府 |
部门 |
李达忠 |
联系电话 |
02358700363 |
自评总分 |
99.43 | ||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗桥台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面具体事务;民政、人口和计划生育、教育、卫生、法制建设、人民调解、信访;辖区规划建设、市政公用事业、镇容环境管理、环保;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;经济发展规划和指导服务;文化、宣传、广播电视;就业、再就业;负责承办人大工作方面具体事务;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担民政、人口和计划生育方面职责;经济发展规划和指导服务;辖区规划建设、市政公用事业、镇容环境管理、环保;辖区规划建设;农技、农机、林业、水利水保、生产、畜牧兽医;水利水保;农村扶贫帮困;林业方面的资源环境保护、灾害防治工作;文化、宣传;就业、再就业;人民调解、信访、社会治安综合治理等方面职责;主要承担法制建设社会治安综合治理等方面职责;环保管理;公共应急事件、救灾抢险、车辆、安全生产监督管理等方面职责;维护辖区安全稳定;退役军人服务事务;负责社保、低保、贫困求助等;社会治安工作;用于复员退伍军人的管理服务等具体事务,全面落实优抚政策,按时发放优抚对象生活补助。 |
1、保障干部职工的工资待遇按时足额发放;保障党委、人大、政府、群团及各事业站所的正常运转;保障村居人员工资待遇按时足额发放,以及村居办公及服务群众工作正常开展。 2、加强社会管理,维护辖区安全稳定,为社会治安综合治理、安全生产监督管理、公共应急事件处置及灾害防治等方面提供资金保障。 3、加大招商引资力度,促进辖区经济社会发展,加强村镇规划建设、镇容环境管理,维护良好人居环境。 4、按时完成区委区府决策的重点事项。 |
1、保障干部职工的工资待遇按时足额发放;保障党委、人大、政府、群团及各事业站所的正常运转;保障村居人员工资待遇按时足额发放,以及村居办公及服务群众工作正常开展。 2、加强社会管理,维护辖区安全稳定,为社会治安综合治理、安全生产监督管理、公共应急事件处置及灾害防治等方面提供资金保障。 3、加大招商引资力度,促进辖区经济社会发展,加强村镇规划建设、镇容环境管理,维护良好人居环境。 4、按时完成区委区府决策的重点事项。 | |||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
10 |
94.31 |
9.43 |
|||
信访办结次数 |
次 |
≥ |
3 |
10 |
3 |
10 |
|||
预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
15 |
94.31 |
15 |
|||
基础设施等管护质量 |
定性 |
优 |
10 |
全部完成 |
10 |
||||
按区委区府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
90 |
15 |
100 |
15 |
|||
人居环境 |
定性 |
优 |
15 |
全部完成 |
15 |
||||
社会安全稳定情况 |
定性 |
优 |
15 |
全部完成 |
15 |
||||
辖区群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
公务车辆年均运行费用 |
万元 |
≤ |
4 |
5 |
4 |
5 |
|||
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
3000 |
5 |
3000 |
5 |
2022年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
万州区甘宁镇桐坪村2022年农村供水保障项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
拆除围墙 |
= |
7.1 |
米 |
5 |
7.1 |
5 |
||||
厂区空地硬化 |
= |
128 |
平方米 |
5 |
128 |
5 |
||||
更换无阀滤池双面热镀锌虹吸管 |
= |
18 |
米 |
5 |
18 |
5 |
||||
减压阀 |
= |
1 |
座 |
3 |
1 |
3 |
||||
进出水管 |
= |
12 |
米 |
5 |
12 |
5 |
||||
排气阀 |
= |
1 |
座 |
3 |
1 |
3 |
||||
配水管网主管更换 |
= |
2240 |
米 |
3 |
2240 |
3 |
||||
泄水阀 |
= |
1 |
座 |
5 |
1 |
5 |
||||
新建围墙 |
= |
20 |
米 |
3 |
20 |
3 |
||||
新建絮凝反应沉淀池座 |
= |
1 |
座 |
5 |
1 |
5 |
||||
增设絮凝反应沉淀池及厂区临空侧不锈钢栏杆 |
= |
39 |
米 |
5 |
39 |
5 |
||||
闸阀井座 |
= |
3 |
座 |
5 |
3 |
5 |
||||
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
3 |
100 |
3 |
||||
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
||||
社会效益 |
定性 |
优 |
20 |
优 |
20 |
|||||
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
2 |
万州区2022年耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
补助耕地保护动态巡查员数量 |
= |
28 |
人 |
10 |
28 |
10 |
||||
耕地恢复任务 |
≥ |
751 |
亩 |
10 |
751 |
10 |
||||
耕地恢复验收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
恢复后农作物种植率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
社会效益 |
定性 |
优 |
20 |
优 |
20 |
|||||
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
2.绩效自评报告或案例
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
通过绩效自评,所有项目都完成了年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
本单位没有财政重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李达忠 023-58700363
扫一扫在手机打开当前页面