中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 甘宁镇人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 115001017748738332/2022-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区甘宁镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市万州区甘宁镇人民政府 2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:万州区甘宁镇
语音播报

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置,人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

2.设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2022年年初预算数2637.16万元,其中:一般公共预算拨款2627.16万元,政府性基金预算拨款10.00万元;收入较去年减少71.64万元,主要是一般公共预算收入减少

(二)支出预算2022年年初预算数2637.16万元,其中:一般公共服务支出813.63万元,国防支出5万元,公共安全支出40.32万元,文化旅游体育与传媒支出47.57万元,社会保障和就业支出431.93万元,卫生健康支出108.01万元,城乡社区支出68.35万元,农林水支出963.71万元,住房保障支出107.64万元,灾害防治及应急管理支出51万元;支出较去年减少71.64万元,主要是基本支出经费拨款减少190.06万元,项目支出增加118.42万元

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2627.16万元,一般公共预算财政拨款支出2627.16万元,比2021年减少71.64万元。其中:基本支出1638.44万元,比2021年减少190.06万元,主要原因是部分基本支出项目取消基本支出主要用于保障我镇91在职人员工资福利及社会保险缴费以及77退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出988.72万元,比2021年增加118.42万元,主要原因是乡村振兴,对于村(社区)支出倾斜,所以基层政权建设和社区治理、对村民委员会和村党支部的补助预算增加,今年还增加了消防应急救援51万元项目支出

2022年政府性基金预算收入10万元,政府性基金预算支出10万元,比2021持平。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算1.5万元,比2021年减少三公经费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神厉行节约严格控制三公经费支出其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1万元,比2021年减少,主要原因是疫情防控期间,公务接待减少;公务用车运行维护费0.5万元,比2021年减少;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费150.20万元,比上年增加3.23万元,主要原因为人员增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款988.72万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李达忠   联系方式:023-58700363



扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策