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[ 索引号 ] 115001017398108964/2026-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区郭村镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-08
[ 发布日期 ] 2026-01-08

重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)2024年单位决算情况说明

日期:2026-01-08 来源:万州区郭村镇
语音播报

重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

按照党中央关于增强乡镇行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求,围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块,强化乡镇核心职能,进一步加强基层治理能力现代化建设。
    1.党的建设板块。
    主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,严格落实全面从严治党各项要求,以高质量党建引领推动各项工作高质量发展。
    2.经济发展板块。
    主要负责经济发展、农业农村和乡村振兴、水利、林业、生态环境、规划和自然资源、城乡建设管理、乡村道路建设管理、财政、审计、统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,落实区域发展规划、空间规划、专项规划,强化产业引导,促进经济发展,改善人居环境。
    3.民生服务板块。
    主要负责民政、劳动就业、社会保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
    4.平安法治板块。

主要负责平安综治、应急管理、消防救援、行政执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。

(二)单位构成

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构1个、内设机构4个,机构规格为正科级。分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委副书记、工会副主席、妇联副主席、团委书记或副书记、残联理事长或副理事长按照有关规定配备。保障人大工作力量,配备与工作任务相适应的专职工作人员。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1955.10万元。收、支与2023年度相比,减少1105.93万元,下降36.1%,主要原因是2024年人员减少及项目支出减少导致一般公共预算财政拨款收、支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1837.86万元,与2023年度相比,减少1223.17万元,下降40.0%,主要原因是2024年人员减少及项目支出减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

其中:财政拨款收入1765.86万元,占96.1%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入72.00万元,占3.9%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余117.24万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1955.10万元,与2023年度相比,减少1105.93万元,下降36.1%,主要原因是2024年人员减少及项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

其中:基本支出710.90万元,占36.4%;项目支出1244.20万元,占63.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度收支相抵,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1883.10万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1177.93万元,下降38.5%。主要原因是2024年人员减少及项目支出减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1666.61万元,与2023年度相比,减少1192.11万元,下降41.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入降低。较年初预算数增加435.64万元,增长35.4%。主要原因是农林水等产业发展项目资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1666.61万元,与2023年度相比,减少1192.11万元,下降41.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出降低。较年初预算数增加435.64万元,增长35.4%。主要原因是农林水等产业发展项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出534.50万元,占32.1%,较年初预算数减少26.48万元,下降4.7%,主要原因是人员减少,一般公共预算支出减少。

2)国防支出1.00万元,占0.06%,较年初预算数无增减,国防支出专项项目保障基层武装民兵训练。

3)公共安全支出24.60万元,占1.48%,较年初预算数增加5.88万元,增长31.4%,主要原因是交通劝导压力增大,新增一名劝导人员。

4)文化旅游体育与传媒支出10.00万元,占0.6%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.0%,主要原因是文化旅游体育与传媒支出专项项目支出增加。

5)社会保障和就业支出242.81万元,占14.57%,较年初预算数减少9.68万元,下降3.8%,主要原因是社会保障和就业支出专项项目支出减少。

6)卫生健康支出42.32万元,占2.54%,较年初预算数增加0.32万元,增长0.8%,主要原因是卫生健康支出专项项目支出减少。

7)节能环保支出21.20万元,占1.27%,较年初预算数增加21.20万元,增长100.0%,主要原因是节能环保支出专项项目支出增加。

8)农林水支出614.33万元,占36.86%,较年初预算数增加309.14万元,增长101.3%,主要原因是城乡社区支出专项项目支出增加。

9)交通运输支出55.31万元,占3.32%,较年初预算数增加55.31万元,增长100.0%,主要原因是交通运输支出专项项目支出增加。

10)资源勘探信息等支出33.03万元,占1.9%,较年初预算数增加33.03万元,增长100.0%,主要原因是资源勘探信息等支出专项项目支出增加。

11住房保障支出56.70万元,占3.4%,较年初预算数增加6.10万元,增长12.1%,主要原因是住房保障支出专项项目支出增加。

12灾害防治及应急管理支出30.81万元,占1.9%,较年初预算数增加30.81万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出专项项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度收支相抵,无结转结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出710.90万元。

其中:

人员经费617.79万元,与2023年度相比,减少636.74万元,下降50.8%,主要原因是人员减少及本年度其余事业站所作为独立核算机构。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险缴费等费用。

公用经费93.12万元,与2023年度相比,减少94.84万元,下降50.5%,主要原因是劳务费、维修维护费等减少及其余事业站所作为独立核算机构。公用经费用途主要包括水电气费、会议费、办公费(含办公设备购置)、差旅费、咨询费、培训费、公务车运行费、公务接待费、劳务费、维修维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余117.24万元,年末结转结余0.00万元。本年收入99.25万元,与2023年度相比,减少103.04万元,下降50.9%,主要原因是政府性基金预算专项项目收入减少。本年支出216.49万元,与2023年度相比,增加14.20万元,增长7.0%,主要原因是上年结转结余项目,在2024年支付尾款,故与2023年度相比增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计9.90万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.85万元,下降7.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制三公经费。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位全年无因公出国(境)人员。

公务车购置费0万元,本年无新增公务车。

公务用车运行维护费9.90万元,主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.85万元,下降7.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元,本单位今年无公务接待。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.63万元,与2023年度相比,减少2.87万元,下降44.2%,主要原因是严控会议支出,减少不必要会议开支。本年度培训费支出2.48万元,与2023年度相比,减少1.49万元,下降37.5%,主要原因是严控培训支出,减少不必要培训开支。本年度差旅费支出1.66万元,2023年度相比,减少3.76万元,下降69.4%,主要原因是严控差旅支出,减少不必要差旅开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.12万元,机关运行经费主要用于开支机关运行,包括日常水电气费、劳务费、维修维护费等费用。机关运行经费较上年支出数减少48.74万元,下降34.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少不必要开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.48元,占政府采购支出总额的19.4%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的19.4 %。主要用于采购办公电脑、多功能一体机、打印复印纸等办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、90个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出955.7万元。

(二)绩效自评结果

重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

村(社区)组织运转经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

99

足额发放率

=

100

%

20

100

20

认定准确率

100

%

20

100

20

社区及村工作人员技能得到提高

定性

提升

40

提升

40

社区及村干部满意度

85

%

10

85

40

2

集中供养特困人员元旦春节慰问金

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

96

慰问享受人数

1

40

1

40

对特困人员关心

定性

关心

30

全部

完成

30

满意度

80

%

20

16

16

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谭轶         联系电话:023-58751101


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,666.61

一、一般公共服务支出

534.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

99.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

1.00

四、上级补助收入

四、公共安全支出

24.60

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

八、其他收入

72.00

八、社会保障和就业支出

242.81

九、卫生健康支出

42.32

十、节能环保支出

21.20

十一、城乡社区支出

206.49

十二、农林水支出

686.33

十三、交通运输支出

55.31

十四、资源勘探工业信息等支出

33.03

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.70

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

30.81

二十三、其他支出

10.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,837.86

本年支出合计

1,955.10

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

117.24

年末结转和结余

总计

1,955.10

总计

1,955.10

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,837.86

1,765.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

201

一般公共服务支出

534.50

534.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.95

14.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

12.65

12.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.75

404.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

404.75

404.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.40

76.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

76.40

76.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24.60

24.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

24.60

24.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

24.60

24.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

242.81

242.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

77.87

77.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

77.87

77.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

113.81

113.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.91

48.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.56

42.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.44

5.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.88

2.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

25.13

25.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.38

11.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.75

13.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

4.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.32

42.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.48

27.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

21.20

21.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

11.04

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

77.36

77.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

25.98

25.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

23.68

23.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27.70

27.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

11.90

11.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

686.33

614.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

21301

农业农村

47.36

47.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

5.47

5.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.52

2.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

34.96

34.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13.41

13.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.45

10.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.76

23.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.06

4.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

238.58

166.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

2130504

农村基础设施建设

36.89

36.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

142.90

70.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

2130506

社会发展

58.68

58.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

363.22

363.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

363.22

363.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

55.31

55.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

55.31

55.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

51.81

51.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

33.03

33.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.70

56.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.81

30.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.81

23.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

1,955.10

710.90

1,244.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

534.50

512.94

21.56

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

14.95

12.65

2.30

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

12.65

12.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.75

404.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

404.75

404.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.37

0.00

0.37

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

3.43

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

19.13

19.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.40

76.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

76.40

76.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

20402

公安

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

24.60

0.00

24.60

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

242.81

113.81

129.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.31

0.00

10.31

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.31

0.00

10.31

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

77.87

0.00

77.87

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

77.87

0.00

77.87

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

113.81

113.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.91

48.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.34

22.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.56

42.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.44

0.00

5.44

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.44

0.00

5.44

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

2.88

0.00

2.88

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

25.13

0.00

25.13

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.38

0.00

11.38

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.75

0.00

13.75

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

0.00

4.32

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.32

33.56

8.76

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.10

0.00

1.10

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.48

27.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

21.20

0.00

21.20

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

11.04

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

206.50

0.00

206.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

194.60

0.00

194.60

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

25.98

0.00

25.98

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

140.92

0.00

140.92

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

27.70

0.00

27.70

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

11.90

0.00

11.90

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

11.90

0.00

11.90

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

686.33

0.00

686.33

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

47.36

0.00

47.36

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

34.96

0.00

34.96

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

4.40

0.00

4.40

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13.41

0.00

13.41

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

10.45

0.00

10.45

0.00

0.00

0.00

21303

水利

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.06

0.00

4.06

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

17.92

0.00

17.92

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

1.77

0.00

1.77

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

238.58

0.00

238.58

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

36.89

0.00

36.89

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

142.90

0.00

142.90

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

58.68

0.00

58.68

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.11

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

363.22

0.00

363.22

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

363.22

0.00

363.22

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

55.31

0.00

55.31

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

55.31

0.00

55.31

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

51.81

0.00

51.81

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

33.03

0.00

33.03

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

33.03

0.00

33.03

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

33.03

0.00

33.03

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.70

50.60

6.10

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.81

0.00

30.81

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.81

0.00

23.81

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,666.61

一、一般公共服务支出

534.50

534.50

二、政府性基金预算财政拨款

99.25

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

1.00

1.00

四、公共安全支出

24.60

24.60

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

八、社会保障和就业支出

242.81

242.81

九、卫生健康支出

42.32

42.32

十、节能环保支出

21.20

21.20

十一、城乡社区支出

206.49

206.49

十二、农林水支出

614.33

614.33

十三、交通运输支出

55.31

55.31

十四、资源勘探工业信息等支出

33.03

33.03

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

56.70

56.70

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

30.81

30.81

二十三、其他支出

10.00

10.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,765.86

本年支出合计

1,883.10

1,666.61

216.49

年初财政拨款结转和结余

117.24

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

117.24

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,883.10

总计

1,883.10

1,666.61

216.49

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,666.61

710.90

955.70

201

一般公共服务支出

534.50

512.94

21.56

20101

人大事务

14.95

12.65

2.30

2010101

行政运行

12.65

12.65

0.00

2010108

代表工作

1.80

0.00

1.80

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

404.75

404.75

0.00

2010301

行政运行

404.75

404.75

0.00

20105

统计信息事务

0.37

0.00

0.37

2010507

专项普查活动

0.37

0.00

0.37

20111

纪检监察事务

3.43

0.00

3.43

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

0.00

3.43

20129

群众团体事务

19.13

19.13

0.00

2012901

行政运行

19.13

19.13

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.40

76.40

0.00

2013101

行政运行

76.40

76.40

0.00

20138

市场监督管理事务

5.46

0.00

5.46

2013816

食品安全监管

5.46

0.00

5.46

20140

信访事务

10.00

0.00

10.00

2014004

信访业务

10.00

0.00

10.00

203

国防支出

1.00

0.00

1.00

20306

国防动员

1.00

0.00

1.00

2030607

民兵

1.00

0.00

1.00

204

公共安全支出

24.60

0.00

24.60

20402

公安

24.60

0.00

24.60

2040299

其他公安支出

24.60

0.00

24.60

207

文化旅游体育与传媒支出

10.00

0.00

10.00

20701

文化和旅游

10.00

0.00

10.00

2070199

其他文化和旅游支出

10.00

0.00

10.00

208

社会保障和就业支出

242.81

113.81

129.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.31

0.00

10.31

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.31

0.00

10.31

20802

民政管理事务

77.87

0.00

77.87

2080208

基层政权建设和社区治理

77.87

0.00

77.87

20805

行政事业单位养老支出

113.81

113.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.91

48.91

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.34

22.34

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.56

42.56

0.00

20808

抚恤

3.00

0.00

3.00

2080899

其他优抚支出

3.00

0.00

3.00

20811

残疾人事业

5.44

0.00

5.44

2081199

其他残疾人事业支出

5.44

0.00

5.44

20820

临时救助

2.88

0.00

2.88

2082001

临时救助支出

2.88

0.00

2.88

20821

特困人员救助供养

25.13

0.00

25.13

2082101

城市特困人员救助供养支出

11.38

0.00

11.38

2082102

农村特困人员救助供养支出

13.75

0.00

13.75

20825

其他生活救助

0.05

0.00

0.05

2082502

其他农村生活救助

0.05

0.00

0.05

20828

退役军人管理事务

4.32

0.00

4.32

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

0.00

4.32

210

卫生健康支出

42.32

33.56

8.76

21007

计划生育事务

1.10

0.00

1.10

2100717

计划生育服务

1.10

0.00

1.10

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

2101101

行政单位医疗

27.48

27.48

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.08

6.08

0.00

21099

其他卫生健康支出

7.66

0.00

7.66

2109999

其他卫生健康支出

7.66

0.00

7.66

211

节能环保支出

21.20

0.00

21.20

21103

污染防治

10.16

0.00

10.16

2110302

水体

10.16

0.00

10.16

21104

自然生态保护

11.04

0.00

11.04

2110401

生态保护

11.04

0.00

11.04

213

农林水支出

614.33

0.00

614.33

21301

农业农村

47.36

0.00

47.36

2130108

病虫害控制

5.47

0.00

5.47

2130122

农业生产发展

2.52

0.00

2.52

2130135

农业生态资源保护

34.96

0.00

34.96

2130153

耕地建设与利用

4.40

0.00

4.40

21302

林业和草原

13.41

0.00

13.41

2130209

森林生态效益补偿

2.96

0.00

2.96

2130234

林业草原防灾减灾

10.45

0.00

10.45

21303

水利

23.76

0.00

23.76

2130306

水利工程运行与维护

4.06

0.00

4.06

2130335

农村供水

17.92

0.00

17.92

2130399

其他水利支出

1.77

0.00

1.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

166.58

0.00

166.58

2130504

农村基础设施建设

36.89

0.00

36.89

2130505

生产发展

70.90

0.00

70.90

2130506

社会发展

58.68

0.00

58.68

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.11

0.00

0.11

21307

农村综合改革

363.22

0.00

363.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

363.22

0.00

363.22

214

交通运输支出

55.31

0.00

55.31

21401

公路水路运输

55.31

0.00

55.31

2140104

公路建设

51.81

0.00

51.81

2140199

其他公路水路运输支出

3.50

0.00

3.50

215

资源勘探工业信息等支出

33.03

0.00

33.03

21508

支持中小企业发展和管理支出

33.03

0.00

33.03

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

33.03

0.00

33.03

221

住房保障支出

56.70

50.60

6.10

22101

保障性安居工程支出

6.10

0.00

6.10

2210105

农村危房改造

6.10

0.00

6.10

22102

住房改革支出

50.60

50.60

0.00

2210201

住房公积金

50.60

50.60

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

30.81

0.00

30.81

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

23.81

0.00

23.81

2240703

自然灾害救灾补助

0.82

0.00

0.82

2240704

自然灾害灾后重建补助

22.99

0.00

22.99

22499

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

0.00

7.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

7.00

0.00

7.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

567.33

302

商品和服务支出

93.12

310

资本性支出

30101

基本工资

124.95

30201

办公费

24.49

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

92.78

30202

印刷费

0.01

31002

办公设备购置

30103

奖金

179.13

30203

咨询费

2.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.24

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48.91

30206

电费

4.76

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

22.34

30207

邮电费

9.20

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

27.48

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.99

30211

差旅费

1.54

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

50.60

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

7.20

30213

维修(护)费

1.90

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

12.95

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

50.46

30215

会议费

0.35

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.93

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

47.26

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.60

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

3.20

30227

委托业务费

2.65

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

5.20

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

9.90

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

24.56

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

4.78

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

617.79

公用经费合计

93.12

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

117.24

99.25

216.49

0.00

216.49

0.00

212

城乡社区支出

117.24

89.25

206.49

0.00

206.49

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

117.24

77.36

194.60

0.00

194.60

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

25.97

25.97

0.00

25.97

0.00

2120814

农业生产发展支出

117.24

23.68

140.92

0.00

140.92

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

27.70

27.70

0.00

27.70

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

11.90

11.90

0.00

11.90

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

11.90

11.90

0.00

11.90

0.00

229

其他支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市万州区郭村镇人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

93.12

(一)支出合计

9.90

9.90

(一)行政单位

93.12

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

9.90

9.90

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

9.90

9.90

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

2.48

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

2.48

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.48

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

0.48

二、会议费

3.63

三、培训费

2.48

四、差旅费

1.66

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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