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[ 索引号 ] 115001017398108964/2024-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区郭村镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-05
[ 发布日期 ] 2024-12-05

重庆市万州区郭村镇人民政府2023年度部门决算情况说明

日期:2024-12-05 来源:万州区郭村镇
语音播报

重庆市万州区郭村镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置,人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3061.03万元,支出总计3061.03万元。收支较上年决算数减少411.89万元,下降11.86%主要原因是经济下滑,一般公共预算财政拨款收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3061.03万元,较上年决算数减少411.89万元,下降11.86%主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入3061.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3061.03万元,较上年决算数减少411.89万元,下降11.86%主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。其中:基本支出1442.49万元,占47.12%;项目支出1618.54万元,占52.88%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3061.03万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少411.89万元,下降11.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2858.72万元,较上年决算数减少419.20万元,下降12.79%主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加915.02万元,增长47.08%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2858.72万元,较上年决算数减少419.20万元,下降12.79%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出减少。较年初预算数增加915.02万元,增长47.08%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障与就业支出等支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年收支相抵,年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出752.38万元,占26.32%,较年初预算数减少1.41万元,下降0.19%,社保支出、文化支出等公共服务支出项目资金减少。

2)国防支出1.00万元,占0.03%,较年初预算数无增减,主要原因是运用于民兵训练,保障人民基本安全。

3)公共安全支出18.72万元,占0.65%,较年初预算数无增减,主要原因是交通劝导支出,保障道路安全。

4)文化旅游体育与传媒支出40.32万元,占1.41%,较年初预算数增加11.31万元,增长38.99%,主要原因是主要原因是追加文化免费开放经费,保障文化公共服务进行。

5)社会保障与就业支出418.72万元,占14.65%,较年初预算数增加28.86万元,增长7.40%,主要原因是保障特困人员及低保人员、社会保障民生资金增加。

6)卫生健康支出60.74万元,占2.12%,较年初预算数增加8.85万元,增长17.06%,主要原因是追加优抚医疗补助资金、新冠病毒防控经费、追加精神病人监护人奖励金。

7)节能环保支出109.35万元,占3.83%,较年初预算数增加109.35万元,增长100.00%,主要原因是追加市容环境运行维护及整治费。

8)城乡社区支出63.18万元,占2.21%,较年初预算数增加5.25万元,增长9.06%,主要原因是人员增加,基本支出增加。

9)农林水支出1115.27万元,占39.01%,较年初预算数增加625.65万元,增长127.78%,主要原因是追加渝东北生态林巩固整治提升工程、耕地恢复补助和耕地保护动态巡查经费等公共服务提升项目,保障辖区居民生态宜居。

10)交通运输支出136.93万元,占4.79%,较年初预算数增加136.93万元,增长100.00%,主要原因是年中调剂用车辆购置税修建公路等基础设施建设。

11)资源勘探信息等支出17.32万元,占0.61%,较年初预算数减少52.68万元,下降75.26%,主要原因是企业奖补资金,以奖代补维护辖区企业运行,年初预算金额过大,调整预算支出。

12住房保障支出88.88万元,占3.11%,较年初预算数增加7.00万元,增长8.55%主要原因是工资改革调整住房公积金,进行汇算清理,导致金额增加。

22灾害防治及应急管理支出35.91万元,占1.26%,较年初预算数增加35.91万元,增长100.00%主要原因是应急救灾支出,2023年灾自然灾害频繁。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1442.49万元。其中:人员经费1254.53万元,较上年决算数减少143.90万元,下降10.29%,主要原因是人员调动2名,退休2名。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭补助支出等费用。公用经费187.96万元,较上年决算数减少172.70万元,下降47.88%,主要原因是根据中央规定,倡导节约型机关,缩减公用经费开支。公用经费用途主要包括机关水电费、办公费、劳务费等办公经费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入202.30万元,较上年决算数增加7.29万元,增长3.74%,主要原因是和上年相比,基金类项目增加,决算收入增加。本年支出202.30万元,较上年决算数增加7.29万元,增长3.74%,主要原因是和上年相比,基金类项目增加,决算收入增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计10.75万元,较年初预算数增加0.75万元,增长7.50%。主要原因是油价上调,车辆保险等运行费增加,较上年支出数增加8.96万元,增长500.56%,主要原因是往年公务用车预算不足,导致年底决算数不准确。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于全年无单位人员因公出国费用支出。

公务车购置费0万元,主要是全年无新增公务车。

公务车运行维护费10.75万元,主要用于因公开会、机要文件交换、城管检查、综治接访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.75万元,增长7.50%,主要原因是油价上调,车辆保险等运行费增加。较上年支出数增加8.96万元,增长500.56%,主要原因是往年公务用车预算不足,导致年底决算数不准确。

公务接待费0万元,主要用于接待综治接访、维稳支出、城管考核、城管巡查、其他单位来我镇网格化学习接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年相比增加0万元,增长0.0%主要原因是实行八项规定,严格按政府制度执行。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.50万元,较上年决算数减少0.87万元,下降11.80%,主主要原因是例行中央八项规定,勤俭节约、减少不必要的会议。本年度培训费支出3.97万元,较上年决算数减少2.16万元,下降35.24%主要原因是例行中央八项规定,勤俭节约、减少不必要的会议。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出141.86万元,主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少208.80万元,下降59.54%,主要原因是项目减少,水电费和会议费、劳务费等费用减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、106个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1618.54万元。

整体绩效自评表:

重庆市万州区郭村镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区郭村镇人民政府

部门
联系人

文静

联系电话

18225233122

自评总分
(分)

99.03

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;推广农业技术,促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。;为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。;提供综合行政执法保障;负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。

促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;经济发展规划和指导服务;保质保量完成社区建设、社区管理、民兵预备役、征兵和国防动员、民政(居委会建设、婚姻、殡葬、救灾、扶贫助残、优抚等)、劳动保障、老龄等各项工作;法制建设、人民调解、信访;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;保质保量完成各项工作;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;推广农业技术,促进农村经济发展;促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障乡政府正常运行;顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。;为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。;提供综合行政执法保障;负责和协调辖区民兵预备役、征兵和国防动员工作。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

工资及政策性社保保障资金按月支付次数

12

20

100

20

及时支付工资、政策性社会保障及其他必要支出

%

100

20

100

20

完成税收任务

190

20

100

20

场镇清扫保洁次数

30

20

100

20

职工对单位工作开展的满意程度

%

90

20

100

20

项目支出绩效自评表(一级项目)

重庆市万州区郭村镇人民政府2023年度一般性项目支出绩效自评表


序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分


1

村(社区)组织运转经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


足额发放率

=

100

%

20

100

20


认定准确率

100

%

20

100

20


社区及村工作人员技能得到提高

定性

提升

40

提升

40


社区及村干部满意率

85

%

10

85

10


2

安全维稳综治等运行

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


安全维稳综治经费

638800

20

638800

20


认定准确率

100

%

20

100

20


群众生活质量有所改善

定性

改善

40

改善

40


服务对象满意度

80

%

10

80

10


3

预留经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


足额发放率

70

%

20

70

20


经费发放准确率

90

%

20

90

20


幸福感提升

定性

提升

40

提升

40


满意率

70

%

10

70

10


4

村社区党组织活动经费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


足额发放率

90

%

20

90

20


认定准确率

100

%

20

100

20


政策知晓率

70

%

40

70

40


满意度

70

%

10

70

10


5

基础设施关乎类

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


足额发放率

120000

%

10

120000

10


发放准确率

80

%

20

80

20


及时发放率

70

%

10

70

10


打扫场镇卫生次数

100

%

40

100

40


满意度

70

%

10

70

10


6

支持企业发展类

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


足额发放率

20

%

20

70

20


扶持企业认定准确率

100

%

20

100

20


企业营商环境得到改善

定性

改善

40

改善

40


满意率

70

%

10

70

10























(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:文静023-58751101

收入支出决算总表

公开01

公开部门:重庆市万州区郭村镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,858.72

一、一般公共服务支出

752.39

二、政府性基金预算财政拨款收入

202.30

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

1.00

四、上级补助收入

四、公共安全支出

18.72

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

40.32

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

440.72

九、卫生健康支出

60.74

十、节能环保支出

109.35

十一、城乡社区支出

243.36

十二、农林水支出

1,115.39

十三、交通运输支出

136.93

十四、资源勘探工业信息等支出

17.32

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

88.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

35.91

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,061.03

本年支出合计

3,061.03

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,061.03

总计

3,061.03

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市万州区郭村镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,061.03

3,061.03

201

一般公共服务支出

752.38

752.39

20101

人大事务

27.36

27.36

2010101

行政运行

25.06

25.06

2010108

代表工作

2.30

2.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.38

580.38

2010301

行政运行

448.55

448.55

2010308

信访事务

35.00

35.00

2010350

事业运行

22.93

22.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.91

73.91

20105

统计信息事务

1.18

1.18

2010507

专项普查活动

1.18

1.18

20111

纪检监察事务

3.43

3.43

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

3.43

20129

群众团体事务

19.91

19.91

2012901

行政运行

19.91

19.91

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

113.89

113.89

2013101

行政运行

113.89

113.89

20132

组织事务

0.78

0.78

2013202

一般行政管理事务

0.78

0.78

20138

市场监督管理事务

5.46

5.46

2013816

食品安全监管

5.46

5.46

203

国防支出

1.00

1.00

20306

国防动员

1.00

1.00

2030607

民兵

1.00

1.00

204

公共安全支出

18.72

18.72

20402

公安

18.72

18.72

2040299

其他公安支出

18.72

18.72

207

文化旅游体育与传媒支出

40.32

40.32

20701

文化和旅游

40.32

40.32

2070109

群众文化

34.82

34.82

2070199

其他文化和旅游支出

5.50

5.50

208

社会保障和就业支出

440.72

440.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.28

71.28

2080109

社会保险经办机构

68.59

68.59

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.69

2.69

20802

民政管理事务

83.04

83.04

2080208

基层政权建设和社区治理

83.04

83.04

20805

行政事业单位养老支出

196.66

196.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.54

85.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.83

41.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.29

69.29

20808

抚恤

3.73

3.73

2080899

其他优抚支出

3.73

3.73

20811

残疾人事业

2.00

2.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.00

2.00

20820

临时救助

2.84

2.84

2082001

临时救助支出

2.84

2.84

20821

特困人员救助供养

24.23

24.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.52

17.52

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.71

6.71

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

22.00

22.00

2082302

基础设施建设和经济发展

22.00

22.00

20825

其他生活救助

0.05

0.05

2082501

其他城市生活救助

0.05

0.05

20828

退役军人管理事务

34.90

34.90

2082850

事业运行

30.58

30.58

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

4.32

210

卫生健康支出

60.74

60.74

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

47.14

47.14

2101101

行政单位医疗

23.68

23.68

2101102

事业单位医疗

18.25

18.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.20

5.20

21099

其他卫生健康支出

8.60

8.60

2109999

其他卫生健康支出

8.60

8.60

211

节能环保支出

109.35

109.35

21103

污染防治

11.00

11.00

2110302

水体

11.00

11.00

21104

自然生态保护

98.35

98.35

2110401

生态保护

98.35

98.35

212

城乡社区支出

243.36

243.36

21201

城乡社区管理事务

63.18

63.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.18

63.18

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

173.28

173.28

2120804

农村基础设施建设支出

48.26

48.26

2120814

农业生产发展支出

91.43

91.43

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.59

33.59

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.90

6.90

2121302

城市环境卫生

6.90

6.90

213

农林水支出

1,115.39

1,115.39

21301

农业农村

413.44

413.44

2130104

事业运行

215.41

215.41

2130108

病虫害控制

0.84

0.84

2130126

农村社会事业

47.00

47.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.42

0.42

2130142

农村道路建设

133.92

133.92

2130153

农田建设

15.50

15.50

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

50.30

50.30

2130205

森林资源培育

15.30

15.30

2130209

森林生态效益补偿

2.34

2.34

2130234

林业草原防灾减灾

21.62

21.62

2130299

其他林业和草原支出

11.04

11.04

21303

水利

73.53

73.53

2130306

水利工程运行与维护

38.54

38.54

2130314

防汛

6.00

6.00

2130315

抗旱

15.00

15.00

2130335

农村供水

12.36

12.36

2130399

其他水利支出

1.62

1.62

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.03

223.03

2130504

农村基础设施建设

175.26

175.26

2130506

社会发展

39.74

39.74

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.03

8.03

21307

农村综合改革

354.97

354.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.97

354.97

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.12

0.12

2136902

三峡后续工作

0.12

0.12

214

交通运输支出

136.93

136.93

21401

公路水路运输

1.40

1.40

2140110

公路和运输安全

1.40

1.40

21406

车辆购置税支出

135.53

135.53

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

135.53

135.53

215

资源勘探工业信息等支出

17.32

17.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

221

住房保障支出

88.88

88.88

22101

保障性安居工程支出

7.00

7.00

2210105

农村危房改造

7.00

7.00

22102

住房改革支出

81.88

81.88

2210201

住房公积金

81.88

81.88

224

灾害防治及应急管理支出

35.91

35.91

22406

自然灾害防治

15.91

15.91

2240601

地质灾害防治

15.91

15.91

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00

2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

3,061.03

1,442.49

1,618.54

201

一般公共服务支出

752.39

704.24

48.15

20101

人大事务

27.36

25.06

2.30

2010101

行政运行

25.06

25.06

2010108

代表工作

2.30

2.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.38

545.38

35.00

2010301

行政运行

448.55

448.55

2010308

信访事务

35.00

35.00

2010350

事业运行

22.93

22.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.91

73.91

20105

统计信息事务

1.18

1.18

2010507

专项普查活动

1.18

1.18

20111

纪检监察事务

3.43

3.43

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

3.43

20129

群众团体事务

19.91

19.91

2012901

行政运行

19.91

19.91

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

113.89

113.89

2013101

行政运行

113.89

113.89

20132

组织事务

0.78

0.78

2013202

一般行政管理事务

0.78

0.78

20138

市场监督管理事务

5.46

5.46

2013816

食品安全监管

5.46

5.46

203

国防支出

1.00

1.00

20306

国防动员

1.00

1.00

2030607

民兵

1.00

1.00

204

公共安全支出

18.72

18.72

20402

公安

18.72

18.72

2040299

其他公安支出

18.72

18.72

207

文化旅游体育与传媒支出

40.32

34.82

5.50

20701

文化和旅游

40.32

34.82

5.50

2070109

群众文化

34.82

34.82

2070199

其他文化和旅游支出

5.50

5.50

208

社会保障和就业支出

440.72

295.82

144.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.28

68.59

2.69

2080109

社会保险经办机构

68.59

68.59

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.69

2.69

20802

民政管理事务

83.04

83.04

2080208

基层政权建设和社区治理

83.04

83.04

20805

行政事业单位养老支出

196.66

196.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.54

85.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.83

41.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.29

69.29

20808

抚恤

3.73

3.73

2080899

其他优抚支出

3.73

3.73

20811

残疾人事业

2.00

2.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.00

2.00

20820

临时救助

2.84

2.84

2082001

临时救助支出

2.84

2.84

20821

特困人员救助供养

24.23

24.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.52

17.52

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.71

6.71

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

22.00

22.00

2082302

基础设施建设和经济发展

22.00

22.00

20825

其他生活救助

0.05

0.05

2082501

其他城市生活救助

0.05

0.05

20828

退役军人管理事务

34.90

30.58

4.32

2082850

事业运行

30.58

30.58

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

4.32

210

卫生健康支出

60.74

47.14

13.60

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

47.14

47.14

2101101

行政单位医疗

23.68

23.68

2101102

事业单位医疗

18.25

18.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.20

5.20

21099

其他卫生健康支出

8.60

8.60

2109999

其他卫生健康支出

8.60

8.60

211

节能环保支出

109.35

109.35

21103

污染防治

11.00

11.00

2110302

水体

11.00

11.00

21104

自然生态保护

98.35

98.35

2110401

生态保护

98.35

98.35

212

城乡社区支出

243.36

63.18

180.18

21201

城乡社区管理事务

63.18

63.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.18

63.18

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

173.28

173.28

2120804

农村基础设施建设支出

48.26

48.26

2120814

农业生产发展支出

91.43

91.43

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.59

33.59

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.90

6.90

2121302

城市环境卫生

6.90

6.90

213

农林水支出

1,115.39

215.41

899.97

21301

农业农村

413.44

215.41

198.03

2130104

事业运行

215.41

215.41

2130108

病虫害控制

0.84

0.84

2130126

农村社会事业

47.00

47.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.42

0.42

2130142

农村道路建设

133.92

133.92

2130153

农田建设

15.50

15.50

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

50.30

50.30

2130205

森林资源培育

15.30

15.30

2130209

森林生态效益补偿

2.34

2.34

2130234

林业草原防灾减灾

21.62

21.62

2130299

其他林业和草原支出

11.04

11.04

21303

水利

73.53

73.53

2130306

水利工程运行与维护

38.54

38.54

2130314

防汛

6.00

6.00

2130315

抗旱

15.00

15.00

2130335

农村供水

12.36

12.36

2130399

其他水利支出

1.62

1.62

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.03

223.03

2130504

农村基础设施建设

175.26

175.26

2130506

社会发展

39.74

39.74

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.03

8.03

21307

农村综合改革

354.97

354.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.97

354.97

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.12

0.12

2136902

三峡后续工作

0.12

0.12

214

交通运输支出

136.93

136.93

21401

公路水路运输

1.40

1.40

2140110

公路和运输安全

1.40

1.40

21406

车辆购置税支出

135.53

135.53

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

135.53

135.53

215

资源勘探工业信息等支出

17.32

17.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

221

住房保障支出

88.88

81.88

7.00

22101

保障性安居工程支出

7.00

7.00

2210105

农村危房改造

7.00

7.00

22102

住房改革支出

81.88

81.88

2210201

住房公积金

81.88

81.88

224

灾害防治及应急管理支出

35.91

35.91

22406

自然灾害防治

15.91

15.91

2240601

地质灾害防治

15.91

15.91

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00

2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,858.72

一、一般公共服务支出

752.39

752.39

二、政府性基金预算财政拨款

202.30

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

1.00

1.00

四、公共安全支出

18.72

18.72

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

40.32

40.32

八、社会保障和就业支出

440.72

418.72

22.00

九、卫生健康支出

60.74

60.74

十、节能环保支出

109.35

109.35

十一、城乡社区支出

243.36

63.18

180.18

十二、农林水支出

1,115.39

1,115.27

0.12

十三、交通运输支出

136.93

136.93

十四、资源勘探工业信息等支出

17.32

17.32

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

88.88

88.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

35.91

35.91

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,061.03

本年支出合计

3,061.03

2,858.72

202.30

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,061.03

总计

3,061.03

2,858.72

202.30

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,858.72

1,442.49

1,416.23

201

一般公共服务支出

752.39

704.24

48.15

20101

人大事务

27.36

25.06

2.30

2010101

行政运行

25.06

25.06

2010108

代表工作

2.30

2.30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

580.38

545.38

35.00

2010301

行政运行

448.55

448.55

2010308

信访事务

35.00

35.00

2010350

事业运行

22.93

22.93

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

73.91

73.91

20105

统计信息事务

1.18

1.18

2010507

专项普查活动

1.18

1.18

20111

纪检监察事务

3.43

3.43

2011199

其他纪检监察事务支出

3.43

3.43

20129

群众团体事务

19.91

19.91

2012901

行政运行

19.91

19.91

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

113.89

113.89

2013101

行政运行

113.89

113.89

20132

组织事务

0.78

0.78

2013202

一般行政管理事务

0.78

0.78

20138

市场监督管理事务

5.46

5.46

2013816

食品安全监管

5.46

5.46

203

国防支出

1.00

1.00

20306

国防动员

1.00

1.00

2030607

民兵

1.00

1.00

204

公共安全支出

18.72

18.72

20402

公安

18.72

18.72

2040299

其他公安支出

18.72

18.72

207

文化旅游体育与传媒支出

40.32

34.82

5.50

20701

文化和旅游

40.32

34.82

5.50

2070109

群众文化

34.82

34.82

2070199

其他文化和旅游支出

5.50

5.50

208

社会保障和就业支出

418.72

295.82

122.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

71.28

68.59

2.69

2080109

社会保险经办机构

68.59

68.59

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

2.69

2.69

20802

民政管理事务

83.04

83.04

2080208

基层政权建设和社区治理

83.04

83.04

20805

行政事业单位养老支出

196.66

196.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.54

85.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.83

41.83

2080599

其他行政事业单位养老支出

69.29

69.29

20808

抚恤

3.73

3.73

2080899

其他优抚支出

3.73

3.73

20811

残疾人事业

2.00

2.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.00

2.00

20820

临时救助

2.84

2.84

2082001

临时救助支出

2.84

2.84

20821

特困人员救助供养

24.23

24.23

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.52

17.52

2082102

农村特困人员救助供养支出

6.71

6.71

20825

其他生活救助

0.05

0.05

2082501

其他城市生活救助

0.05

0.05

20828

退役军人管理事务

34.90

30.58

4.32

2082850

事业运行

30.58

30.58

2082899

其他退役军人事务管理支出

4.32

4.32

210

卫生健康支出

60.74

47.14

13.60

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

47.14

47.14

2101101

行政单位医疗

23.68

23.68

2101102

事业单位医疗

18.25

18.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

5.20

5.20

21099

其他卫生健康支出

8.60

8.60

2109999

其他卫生健康支出

8.60

8.60

211

节能环保支出

109.35

109.35

21103

污染防治

11.00

11.00

2110302

水体

11.00

11.00

21104

自然生态保护

98.35

98.35

2110401

生态保护

98.35

98.35

212

城乡社区支出

63.18

63.18

21201

城乡社区管理事务

63.18

63.18

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.18

63.18

213

农林水支出

1,115.27

215.41

899.85

21301

农业农村

413.44

215.41

198.03

2130104

事业运行

215.41

215.41

2130108

病虫害控制

0.84

0.84

2130126

农村社会事业

47.00

47.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.42

0.42

2130142

农村道路建设

133.92

133.92

2130153

农田建设

15.50

15.50

2130199

其他农业农村支出

0.35

0.35

21302

林业和草原

50.30

50.30

2130205

森林资源培育

15.30

15.30

2130209

森林生态效益补偿

2.34

2.34

2130234

林业草原防灾减灾

21.62

21.62

2130299

其他林业和草原支出

11.04

11.04

21303

水利

73.53

73.53

2130306

水利工程运行与维护

38.54

38.54

2130314

防汛

6.00

6.00

2130315

抗旱

15.00

15.00

2130335

农村供水

12.36

12.36

2130399

其他水利支出

1.62

1.62

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

223.03

223.03

2130504

农村基础设施建设

175.26

175.26

2130506

社会发展

39.74

39.74

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

8.03

8.03

21307

农村综合改革

354.97

354.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

354.97

354.97

214

交通运输支出

136.93

136.93

21401

公路水路运输

1.40

1.40

2140110

公路和运输安全

1.40

1.40

21406

车辆购置税支出

135.53

135.53

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

135.53

135.53

215

资源勘探工业信息等支出

17.32

17.32

21508

支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

17.32

17.32

221

住房保障支出

88.88

81.88

7.00

22101

保障性安居工程支出

7.00

7.00

2210105

农村危房改造

7.00

7.00

22102

住房改革支出

81.88

81.88

2210201

住房公积金

81.88

81.88

224

灾害防治及应急管理支出

35.91

35.91

22406

自然灾害防治

15.91

15.91

2240601

地质灾害防治

15.91

15.91

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00

2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,174.70

302

商品和服务支出

187.96

310

资本性支出

30101

基本工资

277.31

30201

办公费

18.64

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

164.10

30202

印刷费

3.60

31002

办公设备购置

30103

奖金

225.43

30203

咨询费

1.20

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

234.29

30205

水费

2.92

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.54

30206

电费

5.78

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.83

30207

邮电费

20.98

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

41.94

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.48

30211

差旅费

3.31

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

81.88

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.96

30213

维修(护)费

8.50

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

11.95

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

79.83

30215

会议费

3.39

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

3.62

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

2.00

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

72.63

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.50

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.20

30227

委托业务费

25.09

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

9.84

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

8.30

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

10.75

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30.91

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

30.64

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,254.53

公用经费合计

187.96

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

202.30

202.30

202.30

208

社会保障和就业支出

22.00

22.00

22.00

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

22.00

22.00

22.00

2082302

基础设施建设和经济发展

22.00

22.00

22.00

212

城乡社区支出

180.18

180.18

180.18

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

173.28

173.28

173.28

2120804

农村基础设施建设支出

48.26

48.26

48.26

2120814

农业生产发展支出

91.43

91.43

91.43

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

33.59

33.59

33.59

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.90

6.90

6.90

2121302

城市环境卫生

6.90

6.90

6.90

213

农林水支出

0.12

0.12

0.12

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.12

0.12

0.12

2136902

三峡后续工作

0.12

0.12

0.12

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开部门: 重庆市万州区郭村镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

141.86

(一)支出合计

10.75

10.75

(一)行政单位

141.86

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

10.75

10.75

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

4

2)公务用车运行维护费

10.75

10.75

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

6.50

三、培训费

3.97

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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