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[ 索引号 ] 11500101008640766H/2025-00006
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区陈家坝街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区陈家坝街道便民服务中心2025年单位预算情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区陈家坝街道
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重庆万州区陈家坝街道便民服务中心

2025单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

2024年机构改革,本单位由原陈家坝街道劳动就业和社会保障服务所、原陈家坝街道退役军人服务站合并为陈家坝街道便民服务中心。现职能职责:统筹负责街道、村(社区)两级政务服务平台的运行维护管理,指导和管理村(社区)便民服务点工作。承担民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、退役军人等领域的事务性、服务性工作。承办城乡居民最低生活保障初审,获得最低生活保障家庭的定期核查,残疾人两项补贴申请初审,特困人员供养申请初审,经济困难高龄失能老年人养老服务补贴给付,核对申请家庭或已获得社会救助家庭收入、财产状况,对孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、助学保障提出初审意见;办理老年人权益保障、生活确有困难残疾人救助、流浪乞讨人员救助、人民调解员因工致伤致残医疗和生活救助、未成年人保护有关事务。开展残疾预防和残疾人康复工作。承办国企部分困难双解人员社会保险补贴申请初审,申请国企困难下岗分流人员社保缴费补贴审核,城乡居民养老保险参保登记、关系转移接续申请和待遇申领、注销登记,领取养老、失业、工伤保险待遇人员资格认证办理,社会保险个人权益记录查询打印和参保人员个人基本信息变更,养老保险待遇发放账户维护申请,社会保障卡日常业务办理,就业登记,失业登记,一次性创业补贴初审,创业担保贷款资格申请初审,就业援助对象确认,低保就业、就业困难人员社会保险补贴申领。承办基本医疗保险参保登记、参保信息变更、参保人员参保信息查询、异地就医备案。承办退役军人和其他优抚对象优待证办理初审、光荣牌悬挂和服务管理工作,做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作。完成 街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(二)单位构成

本单位未设置内部机构

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数257.66万元,其中:一般公共预算财政拨款257.66万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年增加69.12万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加69.12万元,上年结转收入较上年增加减少)0万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数257.66万元,其中:社会保障和就业支出235.63万元,卫生健康支出11.63万元,住房保障支出10.40万元。支出预算较上年增加69.12万元,主要是基本支出预算增加69.12万元,项目支出预算增加减少)0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入257.66万元,一般公共预算财政拨款支出257.66万元,比上年增加69.12万元,其中:基本支出257.66万元,比上年增加69.12万元,主要原因是2024年机构改革后,原退服站并入,本单位增员4人,导致工资、社保、住房公积金以及公用经费支出均增加;项目支出0万元,比上年增加减少)0万元。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比上年增加减少)__万元,其中:因公出国(境)费用__万元,比上年增加减少)__万元,主要原因是__;公务接待费__万元,比上年增加减少)__万元,主要原因是__;公务用车运行维护费__万元,比上年增加减少)__万元,主要原因是__;公务用车购置__万元,比上年增加减少)__万元,主要原因是__。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,比上年增加减少)__万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算__万元,政府采购工程预算__万元,政府采购服务预算__万元。一般公共预算拨款政府采购__万元,其中:政府采购货物预算__万元,政府采购工程预算__万元,政府采购服务预算__万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款257.66万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车__辆,2025年一般公共预算安排购置车辆__辆,其中一般公务用车__辆,执法执勤用车__辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:江淑娥  联系方式:023-58521623


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