重庆市万州区陈家坝街道社区事务服务中心2025年单位预算情况说明

重庆万州区陈家坝街道社区事务服务中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
2024年机构改革,本单位未更名。现职能职责:承担规划和自然资源、住房和城乡建设、城市管理等领域的事务性、技术性、服务性工作。负责本辖区耕地保护、闲散地和废弃地整治改造、土地权属争议调处工作,做好测量标志保护、矿产资源监管、集体土地征收补偿安置有关工作。组织地质灾害群测群防工作,负责地质灾害隐患的排查、核查和重点防范期的巡查,强行组织地质灾害避灾疏散。承办本辖区农村村民申请宅基地审核批准,农村公共设施、公益事业建设用地初审,农村公共设施、公益设施、乡镇企业和农村集中居民点建设申请乡村建设规划许可证初审,农村居民住宅建设乡村建设规划许可证核发和竣工现场验核。负责对城乡规划实施情况的监督检查,对《重庆市城乡规划条例》第七十四条所列违法建筑的日常巡查,对在村庄规划区内未取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证进行建设的责令停止建设、限期改正及按规定拆除。负责本辖区内房屋使用安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志、房屋安全应急管理等监督管理具体工作;承办廉租住房保障资格初审;指导和监督辖区内的物业管理活动,承办划定物业管理区域、指导成立首次业主大会会议筹备组、指导居民委员会代行业主委员会职责、召集物业管理联席会议、业主委员会备案、组织业主委员会换届选举、接收前期物业服务合同签订后房屋交付使用前的物业档案、物业管理矛盾纠纷调处、物业设施设备组织代修等工作。负责限额以下村镇建设工程安全生产检查,对鉴定为危房且危及公共安全情形的村镇建筑作出强制治理决定。按职责分工做好辖区内的市容环境卫生管理、城市园林绿化、市政设施管理、生活垃圾日常管理工作,负责辖区内村庄房屋、公共设施和村容环境卫生管理。负责辖区内乡道、村道的建设管理工作。完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。
(二)单位构成
本单位未设置内部机构。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数225.06万元,其中:一般公共预算财政拨款225.06万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年增加17.75万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加17.75万元,上年结转收入较上年增加(减少)0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数225.06万元,其中:社会保障和就业支出37.37万元,卫生健康支出9.97万元,城乡社区支出168.63万元,住房保障支出9.09万元。支出预算较上年增加17.75万元,主要是基本支出预算增加17.75万元,项目支出预算增加(减少)0万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入225.06万元,一般公共预算财政拨款支出225.06万元,比上年增加17.75万元,其中:基本支出225.06万元,比上年增加17.75万元,主要原因是2024年机构改革后本单位增员1人,导致工资、社保、住房公积金以及公用经费支出均增加;项目支出0万元,比上年增加(减少)0万元。
本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比上年增加(减少)__万元,其中:因公出国(境)费用__万元,比上年增加(减少)__万元,主要原因是__;公务接待费__万元,比上年增加(减少)__万元,主要原因是__;公务用车运行维护费__万元,比上年增加(减少)__万元,主要原因是__;公务用车购置__万元,比上年增加(减少)__万元,主要原因是__。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费0万元,比上年增加(减少)__万元,主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算__万元,政府采购工程预算__万元,政府采购服务预算__万元。一般公共预算拨款政府采购__万元,其中:政府采购货物预算__万元,政府采购工程预算__万元,政府采购服务预算__万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款225.06万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车__辆,2025年一般公共预算安排购置车辆__辆,其中一般公务用车__辆,执法执勤用车__辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:江淑娥 联系方式:023-58521623
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