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[ 索引号 ] 11500101008640571P/2025-00014
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区白羊镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-28
[ 发布日期 ] 2025-12-02

重庆市万州区白羊镇人民政府(本级) 2024年度决算公开说明

日期:2025-12-02 来源:万州区白羊镇
语音播报

重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

白羊镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

遵循精简、统一、效能原则,设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构,以及党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构当年7个事业站所独立核算

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3786.78万元。收、支与2023年度相比,减少1689.31万元,下降30.9%,主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3733.47万元,与2023年度相比,减少1742.62万元,下降31.8%,主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少。其中:财政拨款收入3588.32万元,占96.1%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入145.15万元,占3.9%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余53.31万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3786.78万元2023年度相比,减少1689.31万元,下降30.9%主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少。其中:基本支出1294.43万元,占34.2%;项目支出2492.35万元,占65.8%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3641.63万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少1834.46万元,下降33.5%。主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3263.39万元,与2023年度相比,减少1857.13万元,下降36.3%。主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加1141.21万元,增长53.8%。主要原因是专项经费追加,特别是增加了污染防治及自然生态保护的资金投入、城乡社区支出投入、农林水等基础设施的投入、洪灾等自然灾害的投入。此外,年初财政拨款结转和结余1.89万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3265.28万元,与2023年度相比,减少1855.24万元,下降36.2%。主要原因是2024年开始下属7个事业单位独立开展核算,单独编制预决算数据,人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加1143.10万元,增长53.9%。主要原因是专项经费追加,特别是增加了污染防治及自然生态保护的资金投入、城乡社区支出投入、农林水等基础设施的投入、洪灾等自然灾害的投入

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1.一般公共服务支出957.37万元,占29.3%,较年初预算数增加24.49万元,增长2.6%,主要原因是增加退休人员丧葬抚恤金项目支出

2.自然资源海洋气象等支出103.94万元,占3.2%,较年初预算数增加103.94万元,增长100.0%,主要原因是增加了国土绿化耕地资源保护投入

3.国防支出3.54万元,占0.1%,较年初预算数增加1.54万元,增长77.0%,主要原因是加强了民兵训练投入

4.公共安全支出28.63万元,占0.9%,较年初预算数减少5.53万元,下降16.2%,主要原因是加强公共安全事项预防减少了安全事项支出

5.灾害防治及应急管理支出68.00万元,占2.1%,较年初预算数增加17.00万元,增长33.3%,主要原因是加大了危岩整治资金投入

6.住房保障支出116.45万元,占3.6%,较年初预算数增加40.19万元,增长52.7%,主要原因是较年初增加了危房改造支出投入

7.文化旅游体育与传媒支出82.65万元,占2.5%,较年初预算数增加81.73万元,增长8883.7%,主要原因是加大了文化项目建设以及增加了文物保护资金投入

8.社会保障就业支出571.90万元,占17.5%,较年初预算数增加143.28万元,增长33.4%,主要原因是较年初增加了民政救助资金投入

9.卫生健康支出83.88万元,占2.6%,较年初预算数增加16.75万元,增长25.0%,主要原因是社保缴费基础调整支出增加

10.节能环保支出176.81万元,占5.4%,较年初预算数增加176.81万元,增长100.0%,主要原因是加大了环境保护和黑臭水体整治资金投入

11.农林水支出927.77万元,占28.4%,较年初预算数增加409.80万元,增长79.1%,主要原因是加大了农村产业便道建设、农村环境综合整治和“非粮化”项目投入

12.交通运输支出144.35万元,占4.4%,较年初预算数增加144.35万元,增长100.0%,主要原因是加大了农村公路路网改善项目投入

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1294.43万元。

其中:

人员经费1128.91万元,与2023年度相比,减少1113.56万元,下降49.7%,主要原因是下属7个事业单位人员经费自2024年独立核算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费165.52万元,与2023年度相比,增加11.04万元,增长7.2%,主要原因是单位办公房屋年老失修增加了修缮费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余51.42万元,年末结转结余0.00万元。本年收入324.93万元,与2023年度相比,减少30.64万元,下降8.6%,主要原因是减少了专项支出项目投入。本年支出376.35万元,与2023年度相比,增加20.78万元,增长5.8%,主要原因是增加了城乡社区支出投入

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.92万元,较年初预算数减少0.38万元,下降4.1%,主要原因是严格控制经费开支,节约办公成本。较上年支出数减少0.44万元,下降4.7%,主要原因是严格控制经费开支,节约办公成本

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生公出国(境)费用。

公务车购置费无。本部门2024年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费4.33万元,主要用于公务车辆运行油料费、过桥费以及维修维护费用。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.8%,主要原因是制定公务用车管理制度,严格管理公务车辆使用。较上年支出数减少0.27万元,下降5.9%,主要原因是制定公务用车管理制度,严格管理公务车辆使用。

公务接待费4.58万元,主要用于接待因公务发生必要接待。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降4.6%,主要原因是严格执行接待标准,控制接待费用。较上年支出数减少0.19万元,下降4.0%,主要原因是严格执行接待标准,控制接待费用

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待150批次1530人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费29.96元,车均购置费0万元,车均维护费0.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出6.07万元,与2023年度相比,减少5.60万元,下降48.0%。本年度培训费支出6.59万元,与2023年度相比,减少4.62万元,下降41.2%。本年度差旅费支出9.79万元,2023年度相比,减少5.44万元,下降35.7%主要原因是2024年开始7个下属事业单位相关费用独立核算

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出165.52万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车维修费等机关运行经费较上年支出数增加49.90万元,增长43.2%,主要原因是办公基础设施年久失修增加了修缮费用

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对138一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2492.35万元。从绩效评价情况来看,各项目预算执行中严格按照专款专用原则安排支出范围,各项目完成年初设定的绩效目标情况良好。

(二)绩效自评结果

一般性项目绩效自评表:

白羊镇2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

水毁受灾补助

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

涉及村居个数

5

20

5

20


修建质量

定性

完工验收合格


20

全部完成

20


保障公路畅通

定性

保障公路畅通


40

全部完成

20


群众满意度

95

%

10

95

10


2

2024年生态护林员项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

选用护林员人数

36

30

36

30


森林巡查覆盖率

100

%

30

100

30


有效提升森林资源保护力

定性

有效提升


20

全部完成

20


群众满意度

90

%

10

90

10


(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配

指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

焦魁星   023-58600002


收入支出决算总表




公开01

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,263.39

一、一般公共服务支出

957.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

324.93

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

3.54

四、上级补助收入


四、公共安全支出

28.63

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

82.65

八、其他收入

145.15

八、社会保障和就业支出

571.90



九、卫生健康支出

83.88



十、节能环保支出

176.81



十一、城乡社区支出

376.35



十二、农林水支出

927.77



十三、交通运输支出

144.35



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

103.94



十九、住房保障支出

116.45



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

68.00



二十三、其他支出

145.15



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,733.47

本年支出合计

3,786.78

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

53.31

年末结转和结余


总计

3,786.78

总计

3,786.78

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,733.47

3,588.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.15

201

一般公共服务支出

957.37

957.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

54.86

54.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.04

756.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

756.04

756.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.89

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

107.89

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.54

3.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

82.65

82.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

82.65

82.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

82.65

82.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

570.01

570.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.96

22.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.96

22.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

244.60

244.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

244.60

244.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.48

86.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.24

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.57

100.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

29.90

29.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.30

17.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.08

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.12

6.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

83.88

83.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.13

67.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

14.20

14.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

176.81

176.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

120.58

120.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

100.10

100.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

56.23

56.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

324.93

324.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

301.95

301.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

199.39

199.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

73.70

73.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

22.99

22.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

927.77

927.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

99.17

99.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

27.69

27.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.64

7.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

356.02

356.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

135.43

135.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

188.57

188.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

26.41

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

461.98

461.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

461.98

461.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

144.35

144.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

144.35

144.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

136.35

136.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

103.94

103.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

103.94

103.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

103.94

103.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.45

116.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

40.19

40.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.26

76.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.26

76.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.00

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

36.66

36.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

36.66

36.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.33

31.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

145.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.15

22999

其他支出

145.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.15

2299999

其他支出

145.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

145.15

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,786.78

1,294.43

2,492.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

957.37

909.76

47.62

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

54.86

45.83

9.03

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

45.83

45.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.04

756.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

756.04

756.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.96

0.00

0.96

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.89

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

107.89

107.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

7.14

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

7.14

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.54

0.00

3.54

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.54

0.00

3.54

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

3.54

0.00

3.54

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

28.63

0.00

28.63

0.00

0.00

0.00

20402

公安

28.63

0.00

28.63

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

28.63

0.00

28.63

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

82.65

0.00

82.65

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

82.65

0.00

82.65

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

82.65

0.00

82.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

571.90

241.29

330.61

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.96

0.00

22.96

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.96

0.00

22.96

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

244.60

0.00

244.60

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

244.60

0.00

244.60

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

245.29

241.29

4.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.48

86.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.24

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.57

96.57

4.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

2.52

0.00

2.52

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.43

0.00

6.43

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

29.90

0.00

29.90

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.30

0.00

17.30

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.61

0.00

12.61

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.08

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

6.12

0.00

6.12

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.12

0.00

6.12

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

83.88

67.13

16.75

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

67.13

67.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.05

54.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.20

0.00

14.20

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

14.20

0.00

14.20

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

176.81

0.00

176.81

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

120.58

0.00

120.58

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

100.10

0.00

100.10

0.00

0.00

0.00

2110307

土壤

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

56.23

0.00

56.23

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

56.23

0.00

56.23

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

376.35

0.00

376.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

353.37

0.00

353.37

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

28.86

0.00

28.86

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

250.81

0.00

250.81

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

73.70

0.00

73.70

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

22.99

0.00

22.99

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

927.77

0.00

927.77

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

99.17

0.00

99.17

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

27.69

0.00

27.69

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

58.00

0.00

58.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

7.64

0.00

7.64

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

4.39

0.00

4.39

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

21303

水利

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

356.02

0.00

356.02

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

135.43

0.00

135.43

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

188.57

0.00

188.57

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

26.41

0.00

26.41

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.61

0.00

5.61

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

461.98

0.00

461.98

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

461.98

0.00

461.98

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

144.35

0.00

144.35

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

144.35

0.00

144.35

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

136.35

0.00

136.35

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

103.94

0.00

103.94

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

103.94

0.00

103.94

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

103.94

0.00

103.94

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

116.45

76.26

40.19

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

40.19

0.00

40.19

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

40.19

0.00

40.19

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.26

76.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

76.26

76.26

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.00

0.00

68.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

36.66

0.00

36.66

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

36.66

0.00

36.66

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.33

0.00

31.33

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.28

0.00

31.28

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

145.15

0.00

145.15

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

145.15

0.00

145.15

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

145.15

0.00

145.15

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,263.39

一、一般公共服务支出

957.37

957.37



二、政府性基金预算财政拨款

324.93

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

3.54

3.54





四、公共安全支出

28.63

28.63





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

82.65

82.65





八、社会保障和就业支出

571.90

571.90





九、卫生健康支出

83.88

83.88





十、节能环保支出

176.81

176.81





十一、城乡社区支出

376.35


376.35




十二、农林水支出

927.77

927.77





十三、交通运输支出

144.35

144.35





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

103.94

103.94





十九、住房保障支出

116.45

116.45





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

68.00

68.00





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,588.32

本年支出合计

3,641.63

3,265.28

376.35


年初财政拨款结转和结余

53.31

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

1.89






政府性基金预算财政拨款

51.42






国有资本经营预算财政拨款







总计

3,641.63

总计

3,641.63

3,265.28

376.35


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,265.28

1,294.43

1,970.85

201

一般公共服务支出

957.37

909.76

47.62

20101

人大事务

54.86

45.83

9.03

2010101

行政运行

45.83

45.83

0.00

2010104

人大会议

4.93

0.00

4.93

2010108

代表工作

3.60

0.00

3.60

2010199

其他人大事务支出

0.50

0.00

0.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

756.04

756.04

0.00

2010301

行政运行

756.04

756.04

0.00

20105

统计信息事务

0.96

0.00

0.96

2010507

专项普查活动

0.96

0.00

0.96

20111

纪检监察事务

4.49

0.00

4.49

2011199

其他纪检监察事务支出

4.49

0.00

4.49

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.89

107.89

0.00

2013101

行政运行

107.89

107.89

0.00

20138

市场监督管理事务

7.14

0.00

7.14

2013816

食品安全监管

7.14

0.00

7.14

20140

信访事务

26.00

0.00

26.00

2014004

信访业务

26.00

0.00

26.00

203

国防支出

3.54

0.00

3.54

20306

国防动员

3.54

0.00

3.54

2030607

民兵

3.54

0.00

3.54

204

公共安全支出

28.63

0.00

28.63

20402

公安

28.63

0.00

28.63

2040299

其他公安支出

28.63

0.00

28.63

207

文化旅游体育与传媒支出

82.65

0.00

82.65

20701

文化和旅游

82.65

0.00

82.65

2070199

其他文化和旅游支出

82.65

0.00

82.65

208

社会保障和就业支出

571.90

241.29

330.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.96

0.00

22.96

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

22.96

0.00

22.96

20802

民政管理事务

244.60

0.00

244.60

2080208

基层政权建设和社区治理

244.60

0.00

244.60

20805

行政事业单位养老支出

245.29

241.29

4.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.48

86.48

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.24

58.24

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

100.57

96.57

4.00

20807

就业补助

2.52

0.00

2.52

2080705

公益性岗位补贴

2.52

0.00

2.52

20808

抚恤

9.00

0.00

9.00

2080899

其他优抚支出

9.00

0.00

9.00

20811

残疾人事业

6.43

0.00

6.43

2081199

其他残疾人事业支出

6.43

0.00

6.43

20820

临时救助

5.00

0.00

5.00

2082001

临时救助支出

5.00

0.00

5.00

20821

特困人员救助供养

29.90

0.00

29.90

2082101

城市特困人员救助供养支出

17.30

0.00

17.30

2082102

农村特困人员救助供养支出

12.61

0.00

12.61

20825

其他生活救助

0.08

0.00

0.08

2082502

其他农村生活救助

0.08

0.00

0.08

20828

退役军人管理事务

6.12

0.00

6.12

2082899

其他退役军人事务管理支出

6.12

0.00

6.12

210

卫生健康支出

83.88

67.13

16.75

21007

计划生育事务

2.55

0.00

2.55

2100717

计划生育服务

2.55

0.00

2.55

21011

行政事业单位医疗

67.13

67.13

0.00

2101101

行政单位医疗

54.05

54.05

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

13.08

13.08

0.00

21099

其他卫生健康支出

14.20

0.00

14.20

2109999

其他卫生健康支出

14.20

0.00

14.20

211

节能环保支出

176.81

0.00

176.81

21103

污染防治

120.58

0.00

120.58

2110302

水体

100.10

0.00

100.10

2110307

土壤

20.48

0.00

20.48

21104

自然生态保护

56.23

0.00

56.23

2110401

生态保护

56.23

0.00

56.23

213

农林水支出

927.77

0.00

927.77

21301

农业农村

99.17

0.00

99.17

2130108

病虫害控制

3.47

0.00

3.47

2130122

农业生产发展

10.00

0.00

10.00

2130135

农业生态资源保护

27.69

0.00

27.69

2130199

其他农业农村支出

58.00

0.00

58.00

21302

林业和草原

7.64

0.00

7.64

2130209

森林生态效益补偿

4.39

0.00

4.39

2130234

林业草原防灾减灾

3.25

0.00

3.25

21303

水利

2.97

0.00

2.97

2130399

其他水利支出

2.97

0.00

2.97

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

356.02

0.00

356.02

2130504

农村基础设施建设

135.43

0.00

135.43

2130505

生产发展

188.57

0.00

188.57

2130506

社会发展

26.41

0.00

26.41

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.61

0.00

5.61

21307

农村综合改革

461.98

0.00

461.98

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

461.98

0.00

461.98

214

交通运输支出

144.35

0.00

144.35

21401

公路水路运输

144.35

0.00

144.35

2140104

公路建设

136.35

0.00

136.35

2140199

其他公路水路运输支出

8.00

0.00

8.00

220

自然资源海洋气象等支出

103.94

0.00

103.94

22001

自然资源事务

103.94

0.00

103.94

2200106

自然资源利用与保护

103.94

0.00

103.94

221

住房保障支出

116.45

76.26

40.19

22101

保障性安居工程支出

40.19

0.00

40.19

2210105

农村危房改造

40.19

0.00

40.19

22102

住房改革支出

76.26

76.26

0.00

2210201

住房公积金

76.26

76.26

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

68.00

0.00

68.00

22402

消防救援事务

36.66

0.00

36.66

2240204

消防应急救援

36.66

0.00

36.66

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

31.33

0.00

31.33

2240703

自然灾害救灾补助

0.06

0.00

0.06

2240704

自然灾害灾后重建补助

31.28

0.00

31.28

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

973.19

302

商品和服务支出

165.52

310

资本性支出


30101

基本工资

209.16

30201

办公费

21.49

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

156.28

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

323.45

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.48

30206

电费

2.82

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

58.24

30207

邮电费

12.83

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

54.05

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.62

30211

差旅费

4.34

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

76.26

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

4.31

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

7.66

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

155.72

30215

会议费

1.14

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

3.05

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4.58

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

27.37

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

106.91

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

17.23

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

13.08

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

35.53

31206

其他资本性补助


30309

奖励金

8.37

30229

福利费

4.99

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

4.33

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

38.60

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

10.27

39909

经常性赠予





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠予





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,128.91

公用经费合计

165.52

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

51.42

324.93

376.35

0.00

376.35

0.00

212

城乡社区支出

51.42

324.93

376.35

0.00

376.35

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

51.42

301.95

353.37

0.00

353.37

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

28.86

28.86

0.00

28.86

0.00

2120814

农业生产发展支出

51.42

199.39

250.81

0.00

250.81

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

73.70

73.70

0.00

73.70

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

22.99

22.99

0.00

22.99

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

22.99

22.99

0.00

22.99

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门重庆市万州区白羊镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

165.52

(一)支出合计

8.92

8.92

(一)行政单位

165.52

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

4.33

4.33

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

4.33

4.33

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.58

4.58

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

4.58

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

7

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

150

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,530

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

6.07



三、培训费

6.59



四、差旅费

9.79



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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