重庆市万州区白羊镇人民政府 2024年度决算公开说明
重庆市万州区白羊镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
白羊镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
(二)机构设置
遵循精简、统一、效能原则,设置基层治理综合指挥室1个综合办事机构,以及党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室4个内设机构。设置事业站所5个,机构规格为正科级,分别为:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5080.26万元。收、支与2023年度相比,减少395.83万元,下降7.2%,主要原因是农林水相关专项支出减少。
1.收入情况。2024年度收入合计5026.95万元,与2023年度相比,减少449.14万元,下降8.2%,主要原因是减少了农林水相关项目支出。其中:财政拨款收入4881.80万元,占97.1%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入145.15万元,占2.9%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余53.31万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5080.26万元,与2023年度相比,减少395.83万元,下降7.2%,主要原因是减少了农林水相关项目资金投入。其中:基本支出2587.91万元,占50.9%;项目支出2492.35万元,占49.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4935.11万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少540.98万元,下降9.9%。主要原因是减少了农林水相关项目资金投入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4556.86万元,与2023年度相比,减少563.66万元,下降11.0%。主要原因是减少了农林水项目资金投入。较年初预算数增加1100.49万元,增长31.8%。主要原因是专项经费追加,特别是增加了污染防治及自然生态保护、城乡社区支出、农林水等基础设施的投入、洪灾等自然灾害的投入。此外,年初财政拨款结转和结余1.89万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4558.75万元,与2023年度相比,减少561.77万元,下降11.0%。主要原因是减少了农林水相关项目资金投入 。较年初预算数增加1102.38万元,增长31.9%。主要原因是专项经费追加,特别是增加了污染防治及自然生态保护、城乡社区支出、农林水等基础设施的投入、洪灾等自然灾害的投入。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
1.一般公共服务支出1141.24万元,占25.0%,较年初预算数增加12.34万元,增长1.1%,主要原因是增加退休人员丧葬抚恤金项目支出。
2.国防支出3.54万元,占0.1%,较年初预算数增加1.54万元,增长77.0%,主要原因是加大了民兵训练支出投入。
3.公共安全支出28.63万元,占0.6%,较年初预算数减少5.53万元,下降16.2%,主要原因是加强公共安全事项预防减少了安全事项支出。
4.文化旅游体育与传媒支出140.19万元,占3.1%,较年初预算数增加77.58万元,增长123.9%,主要原因是加大文化项目建设增加文物保护资金投入。
5.社会保障和就业支出1006.00万元,占22.1%,较年初预算数增加129.29万元,增长14.8%,主要原因是临时及特困人员救助、村居补助、“三支一扶”、三难资金等项目调整增加资金投入。
6.卫生健康支出166.45万元,占3.7%,较年初预算数增加18.15万元,增长12.2%,主要原因是社保缴费基础调整支出增加。
7.节能环保支出176.81万元,占3.9%,较年初预算数增加176.81万元,增长100.0%,主要原因是加大环境保护和黑臭水体整治资金投入。
8.城乡社区支出102.27万元,占2.2%,较年初预算数减少1.72万元,下降1.7%。
9.农林水支出1303.17万元,占28.6%,较年初预算数增加398.45万元,增长44.0%,主要原因是加大了农村产业便道建设、农村环境综合整治、“非粮化”项目投入。
10.交通运输支出144.35万元,占3.2%,较年初预算数增加144.35万元,增长100.0%,主要原因是加大农村公路路网改善项目投入。
11.自然资源海洋气象等支出103.94万元,占2.3%,较年初预算数增加103.94万元,增长100.0%,主要原因是增加了国土绿化耕地资源保护投入。
12.住房保障支出174.18万元,占3.8%,较年初预算数增加40.19万元,增长30.0%,主要原因是较年初增加了住房保障相关项目支出投入。
13.灾害防治及应急管理支出68.00万元,占1.5%,较年初预算数增加17.00万元,增长33.3%,主要原因是加大了危岩整治资金投入。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2587.91万元。其中:
人员经费2349.38万元,与2023年度相比,增加106.91万元,增长4.8%,主要原因是社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
公用经费238.53万元,与2023年度相比,增加84.05万元,增长54.4%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余51.42万元,年末结转结余0.00万元。本年收入324.93万元,与2023年度相比,减少30.64万元,下降8.6%,主要原因是专项投入减少。本年支出376.35万元,与2023年度相比,增加20.78万元,增长5.8%,主要原因是增加了城乡社区支出投入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.92万元,较年初预算数减少0.38万元,下降4.1%,主要原因是严格控制经费开支,节约办公成本。较上年支出数减少0.44万元,下降4.7%,主要原因是严格控制经费开支,节约办公成本。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生公出国(境)费用。
公务用车购置费无。本部门2024年未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费4.33万元,主要用于公务车辆运行油料费、过桥费以及维修维护费用。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.8%,主要原因是制定公务用车管理制度,严格管理公务车辆使用。较上年支出数减少0.27万元,下降5.9%,主要原因是制定公务用车管理制度,严格管理公务车辆使用。
公务接待费4.58万元,主要用于接待因公务发生必要接待。费用支出较年初预算数减少0.22万元,下降4.6%,主要原因是严格执行接待标准,控制接待费用。较上年支出数减少0.19万元,下降4.0%,主要原因是严格执行接待标准,控制接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待150批次1530人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费29.96元,车均购置费0万元,车均维护费0.62万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出25.60万元,与2023年度相比,增加13.93万元,增长119.4%,主要原因是因工作需要会议增加。本年度培训费支出7.46万元,与2023年度相比,减少3.75万元,下降33.5%,主要原因是相关培训事项减少。本年度差旅费支出11.07万元,与2023年度相比,减少4.16万元,下降27.3%,主要原因是严格执行差旅费管理标准。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出165.52万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车维修费等。机关运行经费较上年支出数增加49.90万元,增长43.2%,主要原因是办公基础设施年久失修增加了修缮费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体138个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2492.35万元。从绩效评价情况来看,各项目在预算执行中严格按照专款专用原则安排支出范围,各项目完成了年初设定的绩效目标,情况良好。
(二)绩效自评结果
整体绩效自评表:
|
白羊镇政府2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
重庆市万州区白羊镇人民政府 |
部门 |
张秋林 |
联系电话 |
58600002 |
自评总分 |
99.81 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务,保障镇政府正常运行;制定经济发展规划和指导服务法治建设、人民调解、信访促进经济社会稳定发展、加强社会管理和公共服务,推广农业技术,促进农村经济发展,顺利开展社保工作城乡社区事务、服务工作。为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地;提供综合行政执法保障;推广农业技术,促进农村经济发展。 |
较好的完成了各项工作任务,提升了社会管理和公共服务能力,保障了镇政府正常运行;制定了符合我镇实际的经济发展规划;法治建设、人民调解、信访各项工作有效推进,促进了经济社会发展、社会管理和公共服务的有效加强;顺利开展了社保工作城乡社区事务、服务工作;为退役军人提供服务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地;提供了综合行政执法保障。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
98.08 |
9.81 |
|||
|
加强党建、法治等宣传 |
次 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
整治山坪塘 |
个 |
≥ |
20 |
10 |
20 |
10 |
|||
|
加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为 |
定性 |
无违法违纪情形 |
10 |
完成 |
10 |
||||
|
区委区政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
357 |
15 |
357 |
15 |
|||
|
强化应急演练,减少自然灾害损失 |
次 |
≥ |
10 |
15 |
10 |
15 |
|||
|
妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控,无重大不稳定因素或恶性上访事件 |
定性 |
维持社会治安稳定 |
10 |
完成 |
10 |
||||
一般性项目绩效自评表:
|
白羊镇2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
水毁受灾补助 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
涉及村居个数 |
≥ |
5 |
个 |
20 |
5 |
20 |
||||
|
修建质量 |
定性 |
完工验收合格 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
保障公路畅通 |
定性 |
保障公路畅通 |
40 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
2 |
2024年生态护林员项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
选用护林员人数 |
= |
36 |
人 |
30 |
36 |
30 |
||||
|
森林巡查覆盖率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
有效提升森林资源保护力 |
定性 |
有效提升 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余)
指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配
指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余
指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
焦魁星 023-58600002
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,556.86 |
一、一般公共服务支出 |
1,141.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
324.93 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
3.54 | |
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
28.63 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
140.19 | |
|
八、其他收入 |
145.15 |
八、社会保障和就业支出 |
1,006.00 |
|
九、卫生健康支出 |
166.45 | ||
|
十、节能环保支出 |
176.81 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
478.62 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,303.17 | ||
|
十三、交通运输支出 |
144.35 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
103.94 | ||
|
十九、住房保障支出 |
174.18 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
68.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
145.15 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5,026.95 |
本年支出合计 |
5,080.26 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
53.31 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,080.26 |
总计 |
5,080.26 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,026.95 |
4,881.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,141.24 |
1,141.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.93 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
939.90 |
939.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
756.04 |
756.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
118.65 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.54 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
140.19 |
140.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.65 |
82.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,004.11 |
1,004.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
145.65 |
145.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
122.69 |
122.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
244.60 |
244.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
244.60 |
244.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
522.24 |
522.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.56 |
190.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.40 |
221.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.90 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.30 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.61 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.12 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
166.45 |
166.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.70 |
149.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
176.81 |
176.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
120.58 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
100.10 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
20.48 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
56.23 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
427.20 |
427.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
301.95 |
301.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
199.39 |
199.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,303.17 |
1,303.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
474.57 |
474.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
375.40 |
375.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.64 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
356.02 |
356.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
135.43 |
135.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
188.57 |
188.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
26.41 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
461.98 |
461.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.98 |
461.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.35 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.35 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
136.35 |
136.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
103.94 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.18 |
174.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
40.19 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
36.66 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.33 |
31.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.15 |
|
22999 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.15 |
|
2299999 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.15 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,080.26 |
2,587.91 |
2,492.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,141.24 |
1,093.62 |
47.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
54.86 |
45.83 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
939.90 |
939.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
756.04 |
756.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
118.65 |
118.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140.19 |
57.54 |
82.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
140.19 |
57.54 |
82.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.65 |
0.00 |
82.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,006.00 |
675.39 |
330.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
145.65 |
122.69 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
122.69 |
122.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
244.60 |
0.00 |
244.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
244.60 |
0.00 |
244.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
522.24 |
518.24 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.56 |
190.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.40 |
217.40 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.61 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.59 |
34.47 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
166.45 |
149.70 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.70 |
149.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
176.81 |
0.00 |
176.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
120.58 |
0.00 |
120.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110307 |
土壤 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
478.62 |
102.27 |
376.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
353.37 |
0.00 |
353.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
28.86 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
250.81 |
0.00 |
250.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
22.99 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
22.99 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,303.17 |
375.40 |
927.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
474.57 |
375.40 |
99.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
375.40 |
375.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
356.02 |
0.00 |
356.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
135.43 |
0.00 |
135.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
188.57 |
0.00 |
188.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
26.41 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
461.98 |
0.00 |
461.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.98 |
0.00 |
461.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.35 |
0.00 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.35 |
0.00 |
144.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
136.35 |
0.00 |
136.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.18 |
133.99 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.19 |
0.00 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
40.19 |
0.00 |
40.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
36.66 |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
36.66 |
0.00 |
36.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.33 |
0.00 |
31.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
31.28 |
0.00 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
145.15 |
0.00 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,556.86 |
一、一般公共服务支出 |
1,141.24 |
1,141.24 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
324.93 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
3.54 |
3.54 |
|||
|
四、公共安全支出 |
28.63 |
28.63 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
140.19 |
140.19 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,006.00 |
1,006.00 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
166.45 |
166.45 |
||||
|
十、节能环保支出 |
176.81 |
176.81 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
478.62 |
102.27 |
376.35 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,303.17 |
1,303.17 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
144.35 |
144.35 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
103.94 |
103.94 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
174.18 |
174.18 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
68.00 |
68.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,881.80 |
本年支出合计 |
4,935.11 |
4,558.75 |
376.35 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
53.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
1.89 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
51.42 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,935.11 |
总计 |
4,935.11 |
4,558.75 |
376.35 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,558.75 |
2,587.91 |
1,970.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,141.24 |
1,093.62 |
47.62 |
|
20101 |
人大事务 |
54.86 |
45.83 |
9.03 |
|
2010101 |
行政运行 |
45.83 |
45.83 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
4.93 |
0.00 |
4.93 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
939.90 |
939.90 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
756.04 |
756.04 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
118.65 |
118.65 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
107.89 |
107.89 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
7.14 |
0.00 |
7.14 |
|
20140 |
信访事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
|
203 |
国防支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
20306 |
国防动员 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
2030607 |
民兵 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
204 |
公共安全支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
|
20402 |
公安 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
28.63 |
0.00 |
28.63 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
140.19 |
57.54 |
82.65 |
|
20701 |
文化和旅游 |
140.19 |
57.54 |
82.65 |
|
2070109 |
群众文化 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
82.65 |
0.00 |
82.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,006.00 |
675.39 |
330.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
145.65 |
122.69 |
22.96 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
122.69 |
122.69 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
22.96 |
0.00 |
22.96 |
|
20802 |
民政管理事务 |
244.60 |
0.00 |
244.60 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
244.60 |
0.00 |
244.60 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
522.24 |
518.24 |
4.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.56 |
190.56 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
110.28 |
110.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
221.40 |
217.40 |
4.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
20808 |
抚恤 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
29.90 |
0.00 |
29.90 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
17.30 |
0.00 |
17.30 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
12.61 |
0.00 |
12.61 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
40.59 |
34.47 |
6.12 |
|
2082850 |
事业运行 |
34.47 |
34.47 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.12 |
0.00 |
6.12 |
|
210 |
卫生健康支出 |
166.45 |
149.70 |
16.75 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
149.70 |
149.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.31 |
62.31 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56.79 |
56.79 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30.60 |
30.60 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
14.20 |
0.00 |
14.20 |
|
211 |
节能环保支出 |
176.81 |
0.00 |
176.81 |
|
21103 |
污染防治 |
120.58 |
0.00 |
120.58 |
|
2110302 |
水体 |
100.10 |
0.00 |
100.10 |
|
2110307 |
土壤 |
20.48 |
0.00 |
20.48 |
|
21104 |
自然生态保护 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
|
2110401 |
生态保护 |
56.23 |
0.00 |
56.23 |
|
212 |
城乡社区支出 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
102.27 |
102.27 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,303.17 |
375.40 |
927.77 |
|
21301 |
农业农村 |
474.57 |
375.40 |
99.17 |
|
2130104 |
事业运行 |
375.40 |
375.40 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.64 |
0.00 |
7.64 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
4.39 |
0.00 |
4.39 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
|
21303 |
水利 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
356.02 |
0.00 |
356.02 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
135.43 |
0.00 |
135.43 |
|
2130505 |
生产发展 |
188.57 |
0.00 |
188.57 |
|
2130506 |
社会发展 |
26.41 |
0.00 |
26.41 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
|
21307 |
农村综合改革 |
461.98 |
0.00 |
461.98 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
461.98 |
0.00 |
461.98 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.35 |
0.00 |
144.35 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.35 |
0.00 |
144.35 |
|
2140104 |
公路建设 |
136.35 |
0.00 |
136.35 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
|
22001 |
自然资源事务 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
103.94 |
0.00 |
103.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
174.18 |
133.99 |
40.19 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.19 |
0.00 |
40.19 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
40.19 |
0.00 |
40.19 |
|
22102 |
住房改革支出 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
68.00 |
0.00 |
68.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
36.66 |
0.00 |
36.66 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
36.66 |
0.00 |
36.66 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
31.33 |
0.00 |
31.33 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
31.28 |
0.00 |
31.28 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,041.45 |
302 |
商品和服务支出 |
238.53 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
451.36 |
30201 |
办公费 |
30.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
213.69 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
367.66 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
433.41 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190.56 |
30206 |
电费 |
6.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
110.28 |
30207 |
邮电费 |
24.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
119.10 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.57 |
30211 |
差旅费 |
5.62 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
133.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
4.71 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.84 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
307.93 |
30215 |
会议费 |
20.67 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.92 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
35.21 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
224.99 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
17.23 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
33.11 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
41.29 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
14.61 |
30229 |
福利费 |
12.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.33 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
43.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
7.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.64 |
39909 |
经常性赠予 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠予 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,349.38 |
公用经费合计 |
238.53 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
51.42 |
324.93 |
376.35 |
0.00 |
376.35 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
51.42 |
324.93 |
376.35 |
0.00 |
376.35 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
51.42 |
301.95 |
353.37 |
0.00 |
353.37 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
28.86 |
28.86 |
0.00 |
28.86 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
51.42 |
199.39 |
250.81 |
0.00 |
250.81 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
73.70 |
73.70 |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
22.99 |
22.99 |
0.00 |
22.99 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市万州区白羊镇人民政府 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
165.52 |
|
(一)支出合计 |
8.92 |
8.92 |
(一)行政单位 |
165.52 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.33 |
4.33 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.33 |
4.33 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.58 |
4.58 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
4.58 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
4 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
3 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
7 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
150 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,530 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
25.60 |
||
|
三、培训费 |
— |
7.46 |
||
|
四、差旅费 |
— |
11.07 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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