中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 白土镇人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 115001010086406003/2025-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区白土镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-24
[ 发布日期 ] 2025-11-24

重庆市万州区白土镇人民政府2024年度部门决算报告及报表

日期:2025-11-24 来源:万州区白土镇
语音播报

重庆市万州区白土镇人民政府

2024年度部门决算报告及报表

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理机制。

(二)机构设置

白土镇人民政府遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是:

1)党政办公室:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。

2)党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等工作。

3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等工作。

4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。

5)平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6)规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

7)财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等工作。

8)应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9)综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.白土镇人民政府设置事业站所6个,机构规格为正科级,分别是:文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责分别是:

1)农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

2)文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3)劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作,下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理,负责低保对象的审核,负责优抚救济、社会互助等工作。

4)村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

5)退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6)综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2659.11万元。收、支与2023年度相比,减少286.25万元,下降9.7%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

1.收入情况。2024年度收入合计2593.26万元,与2023年度相比,减少352.10万元,下降12.0%,主要原因是财政拨款追减。其中:财政拨款收入2593.26万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余65.85万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2659.11万元,2023年度相比,减少286.25万元,下降9.7%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

其中:基本支出1657.46万元,占62.3%;项目支出1001.65万元,占37.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2659.11万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少286.25万元,下降9.7%。主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2495.93万元,与2023年度相比,减少235.43万元,下降8.6%。主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。较年初预算数增加642.32万元,增长34.7%。主要原因是上级财政追加。此外,年初财政拨款结转和结余12.73万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2508.66万元,与2023年度相比,减少222.70万元,下降8.2%。主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。较年初预算数增加655.05万元,增长35.3%。主要原因是上级财政根据实际需要追加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出794.66万元,占31.7%,较年初预算数增加126.47万元,增长18.9%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

(2)国防支出1.88万元,占0.1%,较年初预算数减少0.12万元,下降6.0%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

(3)公共安全支出13.14万元,占0.5%,较年初预算数减少1.26万元,下降8.8%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

(4)文化旅游体育与传媒支出61.36万元,占2.5%,较年初预算数增加15.28万元,增长33.2%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

(5)社会保障和就业支出497.77万元,占19.8%,较年初预算数增加134.38万元,增长37.0%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

(6)卫生健康支出88.21万元,占3.5%,较年初预算数增加3.31万元,增长3.9%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

7)节能环保支出21.72万元,占0.9%,较年初预算数增加21.72万元,增长100.0%,主要原因是上年无节能环保相关支出,基数为0,本年上级财政根据实际需要追加。

(8)城乡社区支出84.42万元,占3.4%,较年初预算数减少1.50万元,下降1.8%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

9)农林水支出805.27万元,占32.1%,较年初预算数增加289.08万元,增长56.0%,主要原因是上级部门实施专项项目,财政追加。

10)交通运输支出60.15万元,占2.4%,较年初预算数增加60.15万元,增长100.0%,主要原因是上年无交通运输相关支出,基数为0,本年上级财政根据实际需要追加。

11住房保障支出77.08万元,占3.1%,较年初预算数增加4.54万元,增长6.3%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

(12)灾害防治及应急管理支出2.99万元,占0.1%,较年初预算数增加2.99万元,增长100.0%,主要原因是年度内发生了相关自然灾害,上级财政根据实际需要追加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1657.46万元。其中:人员经费1368.34万元,与2023年度相比,增加36.03万元,增长2.7%,主要原因是人员增加和工资调标。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社保公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费289.12万元,与2023年度相比,增加1.29万元,增长0.5%,主要原因是单位公车老化,维修费增加和因人员增加,政府采购办公用品费用增加等。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、“三公”经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余53.12万元,年末结转结余0.00万元。本年收入97.33万元,与2023年度相比,减少116.67万元,下降54.5%,主要原因是上级财政根据实际需要核减。本年支出150.45万元,与2023年度相比,减少63.55万元,下降29.7%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减开支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.75万元,较年初预算数无增减,主要原因是我单位严格执行预算管理,本着有支出必先有预算的原则办事。较上年支出数减少0.85万元,下降4.8%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国(境)费用,未使用公务用车购置费。公务用车运行维护费7.15万元,主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费、安全奖励费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位严格执行预算管理,本着有支出必先有预算的原则办事。较上年支出数减少0.85万元,下降10.6%,主要原因是贯彻过紧日子的要求,缩减“三公”经费开支。

公务接待费9.60万元,主要用于接待接待出席会议、考察调研、执行任务、请示汇报工作等公务活动产生的费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待74批次1580人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费60.76元,车均购置费0万元,车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.34万元,与2023年度相比,增加1.34万元,增长100.0%,主要原因是上级财政根据实际需要追加。

本年度培训费支出2.03万元,与2023年度相比,增加0.13万元,增长6.8%,主要原因是本年度培训人次和频次均有所增加。本年度差旅费支出2.91万元,2023年度相比,增加2.09万元,增长254.9%,主要原因是实际需要,本年度外出考察学习先进经验的频次增加,上级财政根据实际需要追加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出235.43万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加130.63万元,增长124.7%,主要原因是外出考察学习先进经验,差旅费、公务交通补贴、会议费、培训费有所增加,其次是由于公务用车年久失修,老化严重,公务车运行维护费、燃油费支出等增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.30万元,其中:政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对101个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1219.09万元。

(二)绩效自评结果。

重庆市万州区白土镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区白土镇人民政府

部门
联系人

杨志勇

联系电话

023-58651818

自评总分
(分)

99.68

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设; 保障职工干部人员支出、村居人员待遇和单位正常运转,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放职工工资,缴纳社保,保障项目经费的专款专用。促进乡镇经济发展,维护乡镇稳定。严格按照相关国库集中支付制度的要求,落实区政府决策部署,确保预算收支平衡。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面维持辖区的社会政治稳定,改善社会治安。

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设,强化公共服务、公共管理、公共安全职能,为经济社会发展提供良好公共环境。;主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。;主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。;主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。;主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。;主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;保质保量完成三定文件中规定以外由区委区政府交办的其他工作事项;主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。;主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。;主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。;主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。;主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。;主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。;主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。承担消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。;主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。;负责承办人大工作方面具体事务;完成各项纪检监察工作;完成每年征兵和国防动员工作,加强民兵预备役管理与建设; 保障职工干部人员支出、村居人员待遇和单位正常运转,保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,按时足额发放职工工资,缴纳社保,保障项目经费的专款专用。促进乡镇经济发展,维护乡镇稳定。严格按照相关国库集中支付制度的要求,落实区政府决策部署,确保预算收支平衡。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面维持辖区的社会政治稳定,改善社会治安。

财政一般公共预算收入完成267万元,其中税收收入完成223万元,非税收入完成44万元

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

党建培训

10

10

10

10

保障机关正常运转率

定性

高中低

20

1

20

法制、法治、交通安全、征兵、文化森林防火等宣传次数

次/年

20

10

20

10

政府服务职能增强,加强党风廉政建设,杜绝违纪违法行为

定性

优良中低差

10

1

10

区委区政府决策重点事项近时完成率

%

95

15

95

15

预算执行率

%

95

10

95

10

招商引资完成税收收入221万元

万元

221

10

223

10

妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控,无量大不稳定因素或恶性上访事件

定性

15

1

15












重庆市万州区白土镇人民政府2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

本土人才在村挂职结算补助

认定准确率

100

%

40

100

40

100

资金成本

=

342123

20

342123

20

保证补助发放率

90

%

20

90

20

本土人才满意率

90

%

10

90

10

2

农村交通安全劝导

补助人数

=

3

60

3

60

100

道路交通通畅率

90

%

20

90

20

劝导员满意度

90

%

10

90

10

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位决算公开联系人:陈裕波   联系方式:023-58651818


收入支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,959,267.51

一、一般公共服务支出

31

7,946,632.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

973,349.13

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

18,800.00

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

131,445.90

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

613,569.31

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

4,977,704.25

9

九、卫生健康支出

39

882,117.50

10

十、节能环保支出

40

217,200.00

11

十一、城乡社区支出

41

2,348,707.24

12

十二、农林水支出

42

8,052,731.78

13

十三、交通运输支出

43

601,500.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

770,756.77

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

29,924.00

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

25,932,616.64

本年支出合计

57

26,591,089.08

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

658,472.44

年末结转和结余

59

总计

30

26,591,089.08

总计

60

26,591,089.08

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

02表

单位:元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,932,616.64

25,932,616.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,946,632.33

7,946,632.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

288,097.04

288,097.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

234,067.04

234,067.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

16,030.00

16,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

33,000.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,510,818.17

6,510,818.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,738,708.56

5,738,708.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

757,109.61

757,109.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

5,788.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5,788.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

42,000.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

99,999.97

99,999.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

99,999.97

99,999.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

18,800.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

18,800.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

18,800.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

131,445.90

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

131,445.90

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

131,445.90

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

613,569.31

613,569.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

613,569.31

613,569.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

460,069.31

460,069.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

153,500.00

153,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,850,382.81

4,850,382.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

803,226.98

803,226.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

563,939.48

563,939.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

239,287.50

239,287.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

570,249.40

570,249.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

570,249.40

570,249.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,828,488.23

2,828,488.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,154,524.23

1,154,524.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

536,814.00

536,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

1,137,150.00

1,137,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

32,769.48

32,769.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

32,769.48

32,769.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10,432.80

10,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10,432.80

10,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

49,586.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

49,586.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4,643.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4,643.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

232,740.00

232,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

175,440.00

175,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

57,300.00

57,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

660.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

882,117.50

882,117.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服

2,100.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

850,617.50

850,617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

301,657.50

301,657.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

369,360.00

369,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

179,600.00

179,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

29,400.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

29,400.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

217,200.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

82,800.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

82,800.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

134,400.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

134,400.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,817,556.24

1,817,556.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

72,070.19

72,070.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72,070.19

72,070.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

775,765.13

775,765.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

49,490.80

49,490.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

421,275.13

421,275.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

304,999.20

304,999.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

18,160.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

18,160.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

179,424.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

179,424.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,052,731.78

8,052,731.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,396,299.58

3,396,299.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,326,563.61

2,326,563.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

428,800.00

428,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

290,700.00

290,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

334,235.97

334,235.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

115,167.00

115,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

75,167.00

75,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

102,340.19

102,340.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

55,140.19

55,140.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

19,200.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,244,604.54

1,244,604.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

490,185.00

490,185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

443,649.04

443,649.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

250,770.50

250,770.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,194,320.47

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,194,320.47

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

601,500.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

601,500.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

563,500.00

563,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

38,000.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

770,756.77

770,756.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

45,345.37

45,345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

45,345.37

45,345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

29,924.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

29,924.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

29,924.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

03表

单位:元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26,591,089.08

16,574,627.73

10,016,461.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,946,632.33

7,729,814.36

216,817.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

288,097.04

234,067.04

54,030.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

234,067.04

234,067.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

16,030.00

0.00

16,030.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,510,818.17

6,495,818.17

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,738,708.56

5,738,708.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

757,109.61

757,109.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

5,788.00

0.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

5,788.00

0.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

99,999.97

0.00

99,999.97

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

99,999.97

0.00

99,999.97

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

20402

公安

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

613,569.31

460,069.31

153,500.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

613,569.31

460,069.31

153,500.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

460,069.31

460,069.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

153,500.00

0.00

153,500.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,977,704.25

3,710,014.63

1,267,689.62

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

803,226.98

563,939.48

239,287.50

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

563,939.48

563,939.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

239,287.50

0.00

239,287.50

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

570,249.40

0.00

570,249.40

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

570,249.40

0.00

570,249.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,828,488.23

2,828,488.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,154,524.23

1,154,524.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

536,814.00

536,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

1,137,150.00

1,137,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

160,090.92

0.00

160,090.92

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

160,090.92

0.00

160,090.92

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

10,432.80

0.00

10,432.80

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

10,432.80

0.00

10,432.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

49,586.00

0.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

49,586.00

0.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

4,643.00

0.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

4,643.00

0.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

232,740.00

0.00

232,740.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

175,440.00

0.00

175,440.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

57,300.00

0.00

57,300.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

660.00

0.00

660.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

660.00

0.00

660.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

882,117.50

850,617.50

31,500.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

850,617.50

850,617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

301,657.50

301,657.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

369,360.00

369,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

179,600.00

179,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

217,200.00

0.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

134,400.00

0.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

134,400.00

0.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,348,707.24

772,136.92

1,576,570.32

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

72,070.19

0.00

72,070.19

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

72,070.19

0.00

72,070.19

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,306,916.13

0.00

1,306,916.13

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

49,490.80

0.00

49,490.80

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

952,426.13

0.00

952,426.13

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

304,999.20

0.00

304,999.20

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

18,160.00

0.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

18,160.00

0.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

179,424.00

0.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

179,424.00

0.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,052,731.78

2,326,563.61

5,726,168.17

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

3,396,299.58

2,326,563.61

1,069,735.97

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

2,326,563.61

2,326,563.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

428,800.00

0.00

428,800.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

290,700.00

0.00

290,700.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

334,235.97

0.00

334,235.97

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

115,167.00

0.00

115,167.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

75,167.00

0.00

75,167.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

102,340.19

0.00

102,340.19

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

55,140.19

0.00

55,140.19

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,244,604.54

0.00

1,244,604.54

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

490,185.00

0.00

490,185.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

443,649.04

0.00

443,649.04

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

250,770.50

0.00

250,770.50

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

601,500.00

0.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

601,500.00

0.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

563,500.00

0.00

563,500.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

770,756.77

725,411.40

45,345.37

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

45,345.37

0.00

45,345.37

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

45,345.37

0.00

45,345.37

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

04表

单位:元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

24,959,267.51

一、一般公共服务支出

33

7,946,632.33

7,946,632.33

二、政府性基金预算财政拨款

2

973,349.13

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

18,800.00

18,800.00

4

四、公共安全支出

36

131,445.90

131,445.90

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

613,569.31

613,569.31

8

八、社会保障和就业支出

40

4,977,704.25

4,977,704.25

9

九、卫生健康支出

41

882,117.50

882,117.50

10

十、节能环保支出

42

217,200.00

217,200.00

11

十一、城乡社区支出

43

2,348,707.24

844,207.11

1,504,500.13

12

十二、农林水支出

44

8,052,731.78

8,052,731.78

13

十三、交通运输支出

45

601,500.00

601,500.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

770,756.77

770,756.77

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

29,924.00

29,924.00

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

25,932,616.64

本年支出合计

59

26,591,089.08

25,086,588.95

1,504,500.13

年初结转和结余

28

658,472.44

年末结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

127,321.44

61

政府性基金预算财政拨款

30

531,151.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

26,591,089.08

总计

64

26,591,089.08

25,086,588.95

1,504,500.13

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

05表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

127,321.44

0.00

127,321.44

24,959,267.51

16,574,627.73

8,384,639.78

25,086,588.95

16,574,627.73

8,511,961.22

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

7,946,632.33

7,729,814.36

216,817.97

7,946,632.33

7,729,814.36

216,817.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

288,097.04

234,067.04

54,030.00

288,097.04

234,067.04

54,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

0.00

0.00

0.00

234,067.04

234,067.04

0.00

234,067.04

234,067.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.00

0.00

0.00

16,030.00

0.00

16,030.00

16,030.00

0.00

16,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

33,000.00

0.00

33,000.00

33,000.00

0.00

33,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

6,510,818.17

6,495,818.17

15,000.00

6,510,818.17

6,495,818.17

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

5,738,708.56

5,738,708.56

0.00

5,738,708.56

5,738,708.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

757,109.61

757,109.61

0.00

757,109.61

757,109.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

5,788.00

0.00

5,788.00

5,788.00

0.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00

5,788.00

0.00

5,788.00

5,788.00

0.00

5,788.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

999,929.15

999,929.15

0.00

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

999,929.15

999,929.15

0.00

999,929.15

999,929.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

42,000.00

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

42,000.00

42,000.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.00

0.00

0.00

99,999.97

0.00

99,999.97

99,999.97

0.00

99,999.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业

0.00

0.00

0.00

99,999.97

0.00

99,999.97

99,999.97

0.00

99,999.97

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.00

0.00

0.00

18,800.00

0.00

18,800.00

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

18,800.00

0.00

18,800.00

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030607

民兵

0.00

0.00

0.00

18,800.00

0.00

18,800.00

18,800.00

0.00

18,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

131,445.90

0.00

131,445.90

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

131,445.90

0.00

131,445.90

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

0.00

0.00

0.00

131,445.90

0.00

131,445.90

131,445.90

0.00

131,445.90

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

613,569.31

460,069.31

153,500.00

613,569.31

460,069.31

153,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

0.00

0.00

0.00

613,569.31

460,069.31

153,500.00

613,569.31

460,069.31

153,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

0.00

0.00

0.00

460,069.31

460,069.31

0.00

460,069.31

460,069.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

0.00

0.00

0.00

153,500.00

0.00

153,500.00

153,500.00

0.00

153,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

127,321.44

0.00

127,321.44

4,850,382.81

3,710,014.63

1,140,368.18

4,977,704.25

3,710,014.63

1,267,689.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00

803,226.98

563,939.48

239,287.50

803,226.98

563,939.48

239,287.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00

563,939.48

563,939.48

0.00

563,939.48

563,939.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.00

0.00

0.00

239,287.50

0.00

239,287.50

239,287.50

0.00

239,287.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

570,249.40

0.00

570,249.40

570,249.40

0.00

570,249.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

0.00

0.00

0.00

570,249.40

0.00

570,249.40

570,249.40

0.00

570,249.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

2,828,488.23

2,828,488.23

0.00

2,828,488.23

2,828,488.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,154,524.23

1,154,524.23

0.00

1,154,524.23

1,154,524.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

536,814.00

536,814.00

0.00

536,814.00

536,814.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

1,137,150.00

1,137,150.00

0.00

1,137,150.00

1,137,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

127,321.44

0.00

127,321.44

32,769.48

0.00

32,769.48

160,090.92

0.00

160,090.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

127,321.44

0.00

127,321.44

32,769.48

0.00

32,769.48

160,090.92

0.00

160,090.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

10,432.80

0.00

10,432.80

10,432.80

0.00

10,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

10,432.80

0.00

10,432.80

10,432.80

0.00

10,432.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

49,586.00

0.00

49,586.00

49,586.00

0.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

49,586.00

0.00

49,586.00

49,586.00

0.00

49,586.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

4,643.00

0.00

4,643.00

4,643.00

0.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

0.00

0.00

0.00

4,643.00

0.00

4,643.00

4,643.00

0.00

4,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

0.00

0.00

0.00

232,740.00

0.00

232,740.00

232,740.00

0.00

232,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

城市特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0.00

175,440.00

0.00

175,440.00

175,440.00

0.00

175,440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.00

0.00

0.00

57,300.00

0.00

57,300.00

57,300.00

0.00

57,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

660.00

0.00

660.00

660.00

0.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

660.00

0.00

660.00

660.00

0.00

660.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

317,586.92

317,586.92

0.00

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

0.00

0.00

0.00

317,586.92

317,586.92

0.00

317,586.92

317,586.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

882,117.50

850,617.50

31,500.00

882,117.50

850,617.50

31,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服

0.00

0.00

0.00

2,100.00

0.00

2,100.00

2,100.00

0.00

2,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

850,617.50

850,617.50

0.00

850,617.50

850,617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

301,657.50

301,657.50

0.00

301,657.50

301,657.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

369,360.00

369,360.00

0.00

369,360.00

369,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

179,600.00

179,600.00

0.00

179,600.00

179,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

29,400.00

0.00

29,400.00

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

29,400.00

0.00

29,400.00

29,400.00

0.00

29,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

217,200.00

0.00

217,200.00

217,200.00

0.00

217,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

82,800.00

0.00

82,800.00

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

0.00

0.00

0.00

82,800.00

0.00

82,800.00

82,800.00

0.00

82,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

0.00

0.00

0.00

134,400.00

0.00

134,400.00

134,400.00

0.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

0.00

0.00

0.00

134,400.00

0.00

134,400.00

134,400.00

0.00

134,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

844,207.11

772,136.92

72,070.19

844,207.11

772,136.92

72,070.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

772,136.92

772,136.92

0.00

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

772,136.92

772,136.92

0.00

772,136.92

772,136.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

72,070.19

0.00

72,070.19

72,070.19

0.00

72,070.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

72,070.19

0.00

72,070.19

72,070.19

0.00

72,070.19

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

8,052,731.78

2,326,563.61

5,726,168.17

8,052,731.78

2,326,563.61

5,726,168.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

0.00

0.00

0.00

3,396,299.58

2,326,563.61

1,069,735.97

3,396,299.58

2,326,563.61

1,069,735.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

2,326,563.61

2,326,563.61

0.00

2,326,563.61

2,326,563.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

0.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.00

0.00

0.00

428,800.00

0.00

428,800.00

428,800.00

0.00

428,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.00

0.00

0.00

290,700.00

0.00

290,700.00

290,700.00

0.00

290,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

0.00

0.00

0.00

334,235.97

0.00

334,235.97

334,235.97

0.00

334,235.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.00

0.00

0.00

115,167.00

0.00

115,167.00

115,167.00

0.00

115,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

0.00

0.00

0.00

75,167.00

0.00

75,167.00

75,167.00

0.00

75,167.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

102,340.19

0.00

102,340.19

102,340.19

0.00

102,340.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

0.00

0.00

0.00

55,140.19

0.00

55,140.19

55,140.19

0.00

55,140.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

0.00

0.00

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

0.00

0.00

0.00

19,200.00

0.00

19,200.00

19,200.00

0.00

19,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

0.00

0.00

0.00

1,244,604.54

0.00

1,244,604.54

1,244,604.54

0.00

1,244,604.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

490,185.00

0.00

490,185.00

490,185.00

0.00

490,185.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

443,649.04

0.00

443,649.04

443,649.04

0.00

443,649.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

0.00

0.00

0.00

250,770.50

0.00

250,770.50

250,770.50

0.00

250,770.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

3,194,320.47

0.00

3,194,320.47

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

601,500.00

0.00

601,500.00

601,500.00

0.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

0.00

0.00

0.00

601,500.00

0.00

601,500.00

601,500.00

0.00

601,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

0.00

0.00

0.00

563,500.00

0.00

563,500.00

563,500.00

0.00

563,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

0.00

0.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

770,756.77

725,411.40

45,345.37

770,756.77

725,411.40

45,345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

0.00

0.00

0.00

45,345.37

0.00

45,345.37

45,345.37

0.00

45,345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

0.00

0.00

0.00

45,345.37

0.00

45,345.37

45,345.37

0.00

45,345.37

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

725,411.40

725,411.40

0.00

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

725,411.40

725,411.40

0.00

725,411.40

725,411.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

29,924.00

0.00

29,924.00

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

29,924.00

0.00

29,924.00

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

29,924.00

0.00

29,924.00

29,924.00

0.00

29,924.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,597,002.45

302

商品和服务支出

2,891,185.76

310

资本性支出

30101

基本工资

2,465,656.00

30201

办公费

1,542,426.94

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1,165,384.42

30202

印刷费

4,006.70

31002

办公设备购置

30103

奖金

1,733,980.71

30203

咨询费

15,600.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

2,939,567.38

30205

水费

15,189.30

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,154,524.23

30206

电费

47,833.66

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

536,814.00

30207

邮电费

83,636.70

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

671,017.50

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

19,846.81

30211

差旅费

29,056.80

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

725,411.40

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

89,600.00

30213

维修(护)费

6,985.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

95,200.00

30214

租赁费

5,600.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

2,086,439.52

30215

会议费

800.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

20,340.36

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

96,000.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

674,811.00

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

1,321,628.52

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

544,228.94

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

90,000.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

102,686.28

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

65,213.36

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

71,500.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

236,418.95

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3,662.77

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

13,683,441.97

公用经费合计

2,891,185.76

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

07

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

531,151.00

0.00

531,151.00

973,349.13

0.00

973,349.13

1,504,500.13

0.00

1,504,500.13

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

531,151.00

0.00

531,151.00

973,349.13

0.00

973,349.13

1,504,500.13

0.00

1,504,500.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

531,151.00

0.00

531,151.00

775,765.13

0.00

775,765.13

1,306,916.13

0.00

1,306,916.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

49,490.80

0.00

49,490.80

49,490.80

0.00

49,490.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

531,151.00

0.00

531,151.00

421,275.13

0.00

421,275.13

952,426.13

0.00

952,426.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

304,999.20

0.00

304,999.20

304,999.20

0.00

304,999.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

18,160.00

0.00

18,160.00

18,160.00

0.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

18,160.00

0.00

18,160.00

18,160.00

0.00

18,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

0.00

0.00

179,424.00

0.00

179,424.00

179,424.00

0.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

0.00

0.00

179,424.00

0.00

179,424.00

179,424.00

0.00

179,424.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

08表

单位:元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息决算表

部门:重庆市万州区白土镇人民政府

09表

单位:元

行次

决算数

行次

决算数

一、“三公”经费支出

1

五、机关运行经费

25

2,354,304.37

(一)支出合计

2

167,500.00

(一)行政单位

26

2,354,304.37

1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

27

2.公务用车购置及运行维护费

4

71,500.00

六、资产信息

28

(1)公务用车购置费

5

(一)车辆数合计(辆)

29

7

(2)公务用车运行维护费

6

71,500.00

1.副部(省)级及以上领导用车

30

3.公务接待费

7

96,000.00

2.主要领导干部用车

31

(1)国内接待费

8

96,000.00

3.机要通信用车

32

其中:外事接待费

9

4.应急保障用车

33

3

(2)国(境)外接待费

10

5.执法执勤用车

34

(二)相关统计数

11

6.特种专业技术用车

35

4

1.因公出国(境)团组数(个)

12

7.离退休干部用车

36

2.因公出国(境)人次数(人)

13

8.其他用车

37

3.公务用车购置数(辆)

14

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

38

4.公务用车保有量(辆)

15

7

七、政府采购支出信息

39

5.国内公务接待批次(个)

16

74

(一)政府采购支出合计

40

2,992.00

其中:外事接待批次(个)

17

1.政府采购货物支出

41

2,992.00

6.国内公务接待人次(人)

18

1,580

2.政府采购工程支出

42

其中:外事接待人次(人)

19

3.政府采购服务支出

43

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

(二)政府采购授予中小企业合同金额

44

2,992.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

其中:授予小微企业合同金额

45

2,992.00

二、会议费

22

13,410.00

三、培训费

23

20,340.36

四、差旅费

24

29,056.80

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策