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[ 索引号 ] 115001010086406003/2024-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区白土镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-20
[ 发布日期 ] 2024-11-20

重庆市万州区白土镇人民政府2023年度决算公开说明

日期:2024-11-20 来源:万州区白土镇
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重庆市万州区白土镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

认真贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

(二)机构设置

白土镇人民政府遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构9个、事业站所6个,其所有经费统一在重庆市万州区白土镇人民政府核算,无下级预算单位。

1.综合办事机构规格为正科级。分别是:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。其主要职责分别是:

(1)党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

(2)党群工作办公室主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

(3)经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

(4)民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。。

(5)平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

(6)规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

(7)财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

(8)应急管理办公室主要负责应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

(9)综合行政执法办公室主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

2.白土镇人民政府设置事业站所6个,机构规格为正科级,分别是:文化服务中心、农业服务中心、村镇建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。其主要职责分别是:

(1)农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

(2)文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

(3)劳动就业和社会保障服务所主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作,下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理,负责低保对象的审核,负责优抚救济、社会互助等工作。

(4)村镇建设环保服务中心主要承担辖区规划建设、环境保护等工作。

(5)退役军人服务站主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(6)综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2945.36万元,支出总计2945.36万元。收支较上年决算数增加199.22万元,增长7.3%,主要原因是本年度收入补助及体制补助都有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2945.36万元,较上年决算数增加199.22万元,增长7.3%,主要原因是本年度收入补助及体制补助都有所增加。其中:财政拨款收入2945.36万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2945.36万元,较上年决算数增加199.22万元,增长7.3%,主要原因是项目支出增加,其中:基本支出1620.14万元,占55.0%;项目支出1325.22万元,占45.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2945.36万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加199.22万元,增长7.3%。主要原因是本年度收入补助及体制补助都有所增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2731.36万元,较上年决算数增加83.07万元,增长3.1%。主要原因是本年度收入补助及体制补助都有所增加。较年初预算数增加910.6万元,增长50.0%。主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2731.36万元,较上年决算数增加83.07万元,增长3.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加910.6万元,增长50.0%。主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出792.52万元,占29.0%,较年初预算数增加217.57万元,增长37.8%,主要原因是上级财政追加部分人员经费及项目资金。

(2)国防支出1.16万元,占0.1%,较年初预算数减少1.84万元,下降61.3%,主要原因是上级财政追减。

(3)公共安全支出8.84万元,占0.3%,较年初预算数减少5.56万元,下降38.6%,主要原因是上级财政追减。

(4)文化旅游体育与传媒支出33.77万元,占1.2%,较年初预算数增加4.95万元,增长17.2%,主要原因是上级财政追加。

(5)社会保障与就业支出427.34万元,占15.7%,较年初预算数增加75.47万元,增长21.5%,主要原因是上级财政追加。

(6)卫生健康支出63.5万元,占2.3%,较年初预算数增加7.84万元,增长14.1%,主要原因是上级财政追加。

(7)节能环保支出8.28万元,占0.3%,较年初预算数增加8.28万元,增长100.0%,主要原因是上级财政追加。

(8)城乡社区支出94.31万元,占3.5%,较年初预算数减少0.79万元,下降0.8%,主要原因是上级财政追减。

(9)农林水支出994.2万元,占36.4%,较年初预算数增加475.99万元,增长91.9%,主要原因是上级财政追加。

(10)交通运输支出185.11万元,占6.8%,较年初预算数增加185.11万元,增长100.0%,主要原因是上级财政追加。

(11)住房保障支出96.73万元,占3.5%,较年初预算数增加23.76万元,增长32.6%,主要原因是上级财政追加。

(12)灾害防治及应急管理支出25.59万元,占0.9%,较年初预算数增加25.59万元,增长100.0%,主要原因是上级财政追加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1620.14万元。其中:人员经费1332.31万元,较上年决算数增加90.02万元,增长7.3%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资福利支出、社保公积金缴费、对个人和家庭的补助。公用经费287.83万元,较上年决算数增加29.58万元,增长11.5%,主要原因是受人员经费调整增加了相应的办公费支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水电费、差旅费、维修费、三公经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入214万元,较上年决算数增加116.15万元,增长118.7%,主要原因是项目增多。本年支出214万元,较上年决算数增加116.15万元,增长118.7%,主要原因是项目增多。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.6万元,较年初预算数无增减,较上年支出数减少5.43万元,下降23.6%,主要原因是单位控制三公经费成本。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度无因公出国(境)费用。

本部门2023年度无公务车购置费。

公务车运行维护费8万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.2万元,下降2.4%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求,缩减开支。

公务接待费9.6万元,主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、请示汇报工作等公务活动产生的费用。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少5.23万元,下降35.3%,主要原因是单位严格控制三公经费支出以及本年度公务接待次数减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待75批次1600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1万元,下降100.0%,主要原因是重点会议工作减少。本年度培训费支出1.9万元,较上年决算数增加1.4万元,增长280.0%,主要原因是培训工作增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出104.8万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少80.76万元,下降43.5%,主要原因是差旅费、办公费、公务交通补贴、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费及其他商品和服务支出等减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我镇组织部门本级及所属单位对部门整体和0个重点专项项目、99个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1867.14万元。

白土镇2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区2023年优质中稻绿色高产高效行动项目

水稻亩产

700

公斤

50

700

50

100

损失率

5

%

20

5

20

增效

5

%

20

5

20

2

万州区白土镇2023年农村饮水工程运行管护经费

维护数量

38

40

38

40

96.22

水质达标率

95

%

40

95

40

满意度

90

%

10

89

8.89

3

万州区2023年油菜扩种项目补助资金预算

油菜种植亩数

4000

30

4000

30

90

油菜种子合格率

90

%

30

90

30

补助资金预算发放及时率

80

%

20

80

20

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:程淋   联系方式:023-58651818


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市万州区白土镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,731.36

一、一般公共服务支出

792.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

214.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

1.16

四、上级补助收入

四、公共安全支出

8.84

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

33.77

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

427.34

九、卫生健康支出

63.50

十、节能环保支出

8.28

十一、城乡社区支出

258.16

十二、农林水支出

994.20

十三、交通运输支出

185.11

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

96.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.59

二十三、其他支出

50.15

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,945.36

本年支出合计

2,945.36

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,945.36

总计

2,945.36

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市万州区白土镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,945.36

2,945.36

201

一般公共服务支出

792.52

792.52

20101

人大事务

35.40

35.40

2010101

行政运行

34.81

34.81

2010108

代表工作

0.59

0.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

646.60

646.60

2010301

行政运行

583.04

583.04

2010308

信访事务

9.51

9.51

2010350

事业运行

51.27

51.27

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.77

2.77

20105

统计信息事务

1.83

1.83

2010507

专项普查活动

1.83

1.83

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.19

107.19

2013101

行政运行

107.19

107.19

20132

组织事务

1.00

1.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

2013302

一般行政管理事务

0.50

0.50

203

国防支出

1.16

1.16

20306

国防动员

1.16

1.16

2030607

民兵

1.16

1.16

204

公共安全支出

8.84

8.84

20402

公安

8.84

8.84

2040299

其他公安支出

8.84

8.84

207

文化旅游体育与传媒支出

33.77

33.77

20701

文化和旅游

33.77

33.77

2070109

群众文化

33.27

33.27

2070199

其他文化和旅游支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

427.34

427.34

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.98

55.98

2080109

社会保险经办机构

55.98

55.98

20802

民政管理事务

51.29

51.29

2080208

基层政权建设和社区治理

51.29

51.29

20805

行政事业单位养老支出

243.55

243.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

91.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.53

45.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.96

106.96

20807

就业补助

7.38

7.38

2080705

公益性岗位补贴

7.38

7.38

20808

抚恤

14.00

14.00

2080899

其他优抚支出

14.00

14.00

20820

临时救助

0.85

0.85

2082001

临时救助支出

0.85

0.85

20821

特困人员救助供养

21.77

21.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

18.42

18.42

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.36

3.36

20825

其他生活救助

0.07

0.07

2082501

其他城市生活救助

0.07

0.07

20828

退役军人管理事务

32.44

32.44

2082850

事业运行

32.44

32.44

210

卫生健康支出

63.50

63.50

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

55.86

55.86

2101101

行政单位医疗

23.83

23.83

2101102

事业单位医疗

24.03

24.03

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

21099

其他卫生健康支出

2.64

2.64

2109999

其他卫生健康支出

2.64

2.64

211

节能环保支出

8.28

8.28

21103

污染防治

8.28

8.28

2110302

水体

8.28

8.28

212

城乡社区支出

258.16

258.16

21201

城乡社区管理事务

88.77

88.77

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.77

88.77

21203

城乡社区公共设施

5.54

5.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.54

5.54

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

161.31

161.31

2120814

农业生产发展支出

160.53

160.53

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.78

0.78

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

21214

污水处理费安排的支出

1.54

1.54

2121499

其他污水处理费安排的支出

1.54

1.54

213

农林水支出

994.20

994.20

21301

农业农村

479.11

479.11

2130104

事业运行

238.69

238.69

2130108

病虫害控制

0.79

0.79

2130122

农业生产发展

10.00

10.00

2130126

农村社会事业

38.90

38.90

2130135

农业资源保护修复与利用

19.41

19.41

2130142

农村道路建设

158.91

158.91

2130199

其他农业农村支出

12.42

12.42

21302

林业和草原

31.44

31.44

2130234

林业草原防灾减灾

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

23.44

23.44

21303

水利

56.33

56.33

2130306

水利工程运行与维护

4.00

4.00

2130315

抗旱

27.00

27.00

2130335

农村供水

25.33

25.33

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.73

163.73

2130504

农村基础设施建设

121.30

121.30

2130506

社会发展

36.42

36.42

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.01

6.01

21307

农村综合改革

263.59

263.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.59

263.59

214

交通运输支出

185.11

185.11

21401

公路水路运输

15.61

15.61

2140104

公路建设

14.91

14.91

2140110

公路和运输安全

0.70

0.70

21406

车辆购置税支出

169.50

169.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

169.50

169.50

221

住房保障支出

96.73

96.73

22101

保障性安居工程支出

4.25

4.25

2210105

农村危房改造

4.25

4.25

22102

住房改革支出

92.48

92.48

2210201

住房公积金

92.48

92.48

224

灾害防治及应急管理支出

25.59

25.59

22401

应急管理事务

8.30

8.30

2240109

应急管理

8.30

8.30

22406

自然灾害防治

0.24

0.24

2240601

地质灾害防治

0.24

0.24

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.05

17.05

2240703

自然灾害救灾补助

17.05

17.05

229

其他支出

50.15

50.15

22960

彩票公益金安排的支出

50.15

50.15

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

50.15

50.15

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,945.36

1,620.14

1,325.22

201

一般公共服务支出

792.52

779.09

13.43

20101

人大事务

35.40

34.81

0.59

2010101

行政运行

34.81

34.81

2010108

代表工作

0.59

0.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

646.60

637.08

9.51

2010301

行政运行

583.04

583.04

2010308

信访事务

9.51

9.51

2010350

事业运行

51.27

51.27

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.77

2.77

20105

统计信息事务

1.83

1.83

2010507

专项普查活动

1.83

1.83

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.19

107.19

2013101

行政运行

107.19

107.19

20132

组织事务

1.00

1.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

2013302

一般行政管理事务

0.50

0.50

203

国防支出

1.16

1.16

20306

国防动员

1.16

1.16

2030607

民兵

1.16

1.16

204

公共安全支出

8.84

8.84

20402

公安

8.84

8.84

2040299

其他公安支出

8.84

8.84

207

文化旅游体育与传媒支出

33.77

33.27

0.50

20701

文化和旅游

33.77

33.27

0.50

2070109

群众文化

33.27

33.27

2070199

其他文化和旅游支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

427.34

331.97

95.36

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.98

55.98

2080109

社会保险经办机构

55.98

55.98

20802

民政管理事务

51.29

51.29

2080208

基层政权建设和社区治理

51.29

51.29

20805

行政事业单位养老支出

243.55

243.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

91.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.53

45.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.96

106.96

20807

就业补助

7.38

7.38

2080705

公益性岗位补贴

7.38

7.38

20808

抚恤

14.00

14.00

2080899

其他优抚支出

14.00

14.00

20820

临时救助

0.85

0.85

2082001

临时救助支出

0.85

0.85

20821

特困人员救助供养

21.77

21.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

18.42

18.42

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.36

3.36

20825

其他生活救助

0.07

0.07

2082501

其他城市生活救助

0.07

0.07

20828

退役军人管理事务

32.44

32.44

2082850

事业运行

32.44

32.44

210

卫生健康支出

63.50

55.86

7.64

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

55.86

55.86

2101101

行政单位医疗

23.83

23.83

2101102

事业单位医疗

24.03

24.03

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

21099

其他卫生健康支出

2.64

2.64

2109999

其他卫生健康支出

2.64

2.64

211

节能环保支出

8.28

8.28

21103

污染防治

8.28

8.28

2110302

水体

8.28

8.28

212

城乡社区支出

258.16

88.77

169.39

21201

城乡社区管理事务

88.77

88.77

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.77

88.77

21203

城乡社区公共设施

5.54

5.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.54

5.54

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

161.31

161.31

2120814

农业生产发展支出

160.53

160.53

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.78

0.78

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

21214

污水处理费安排的支出

1.54

1.54

2121499

其他污水处理费安排的支出

1.54

1.54

213

农林水支出

994.20

238.69

755.51

21301

农业农村

479.11

238.69

240.42

2130104

事业运行

238.69

238.69

2130108

病虫害控制

0.79

0.79

2130122

农业生产发展

10.00

10.00

2130126

农村社会事业

38.90

38.90

2130135

农业资源保护修复与利用

19.41

19.41

2130142

农村道路建设

158.91

158.91

2130199

其他农业农村支出

12.42

12.42

21302

林业和草原

31.44

31.44

2130234

林业草原防灾减灾

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

23.44

23.44

21303

水利

56.33

56.33

2130306

水利工程运行与维护

4.00

4.00

2130315

抗旱

27.00

27.00

2130335

农村供水

25.33

25.33

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.73

163.73

2130504

农村基础设施建设

121.30

121.30

2130506

社会发展

36.42

36.42

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.01

6.01

21307

农村综合改革

263.59

263.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.59

263.59

214

交通运输支出

185.11

185.11

21401

公路水路运输

15.61

15.61

2140104

公路建设

14.91

14.91

2140110

公路和运输安全

0.70

0.70

21406

车辆购置税支出

169.50

169.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

169.50

169.50

221

住房保障支出

96.73

92.48

4.25

22101

保障性安居工程支出

4.25

4.25

2210105

农村危房改造

4.25

4.25

22102

住房改革支出

92.48

92.48

2210201

住房公积金

92.48

92.48

224

灾害防治及应急管理支出

25.59

25.59

22401

应急管理事务

8.30

8.30

2240109

应急管理

8.30

8.30

22406

自然灾害防治

0.24

0.24

2240601

地质灾害防治

0.24

0.24

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.05

17.05

2240703

自然灾害救灾补助

17.05

17.05

229

其他支出

50.15

50.15

22960

彩票公益金安排的支出

50.15

50.15

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

50.15

50.15

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,731.36

一、一般公共服务支出

792.52

792.52

二、政府性基金预算财政拨款

214.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

1.16

1.16

四、公共安全支出

8.84

8.84

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

33.77

33.77

八、社会保障和就业支出

427.34

427.34

九、卫生健康支出

63.50

63.50

十、节能环保支出

8.28

8.28

十一、城乡社区支出

258.16

94.31

163.85

十二、农林水支出

994.20

994.20

十三、交通运输支出

185.11

185.11

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

96.73

96.73

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.59

25.59

二十三、其他支出

50.15

50.15

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,945.36

本年支出合计

2,945.36

2,731.36

214.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,945.36

总计

2,945.36

2,731.36

214.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,731.36

1,620.14

1,111.22

201

一般公共服务支出

792.52

779.09

13.43

20101

人大事务

35.40

34.81

0.59

2010101

行政运行

34.81

34.81

2010108

代表工作

0.59

0.59

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

646.60

637.08

9.51

2010301

行政运行

583.04

583.04

2010308

信访事务

9.51

9.51

2010350

事业运行

51.27

51.27

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.77

2.77

20105

统计信息事务

1.83

1.83

2010507

专项普查活动

1.83

1.83

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

107.19

107.19

2013101

行政运行

107.19

107.19

20132

组织事务

1.00

1.00

2013202

一般行政管理事务

1.00

1.00

20133

宣传事务

0.50

0.50

2013302

一般行政管理事务

0.50

0.50

203

国防支出

1.16

1.16

20306

国防动员

1.16

1.16

2030607

民兵

1.16

1.16

204

公共安全支出

8.84

8.84

20402

公安

8.84

8.84

2040299

其他公安支出

8.84

8.84

207

文化旅游体育与传媒支出

33.77

33.27

0.50

20701

文化和旅游

33.77

33.27

0.50

2070109

群众文化

33.27

33.27

2070199

其他文化和旅游支出

0.50

0.50

208

社会保障和就业支出

427.34

331.97

95.36

20801

人力资源和社会保障管理事务

55.98

55.98

2080109

社会保险经办机构

55.98

55.98

20802

民政管理事务

51.29

51.29

2080208

基层政权建设和社区治理

51.29

51.29

20805

行政事业单位养老支出

243.55

243.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

91.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.53

45.53

2080599

其他行政事业单位养老支出

106.96

106.96

20807

就业补助

7.38

7.38

2080705

公益性岗位补贴

7.38

7.38

20808

抚恤

14.00

14.00

2080899

其他优抚支出

14.00

14.00

20820

临时救助

0.85

0.85

2082001

临时救助支出

0.85

0.85

20821

特困人员救助供养

21.77

21.77

2082101

城市特困人员救助供养支出

18.42

18.42

2082102

农村特困人员救助供养支出

3.36

3.36

20825

其他生活救助

0.07

0.07

2082501

其他城市生活救助

0.07

0.07

20828

退役军人管理事务

32.44

32.44

2082850

事业运行

32.44

32.44

210

卫生健康支出

63.50

55.86

7.64

21004

公共卫生

5.00

5.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

5.00

5.00

21011

行政事业单位医疗

55.86

55.86

2101101

行政单位医疗

23.83

23.83

2101102

事业单位医疗

24.03

24.03

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.00

8.00

21099

其他卫生健康支出

2.64

2.64

2109999

其他卫生健康支出

2.64

2.64

211

节能环保支出

8.28

8.28

21103

污染防治

8.28

8.28

2110302

水体

8.28

8.28

212

城乡社区支出

94.31

88.77

5.54

21201

城乡社区管理事务

88.77

88.77

2120199

其他城乡社区管理事务支出

88.77

88.77

21203

城乡社区公共设施

5.54

5.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

5.54

5.54

213

农林水支出

994.20

238.69

755.51

21301

农业农村

479.11

238.69

240.42

2130104

事业运行

238.69

238.69

2130108

病虫害控制

0.79

0.79

2130122

农业生产发展

10.00

10.00

2130126

农村社会事业

38.90

38.90

2130135

农业资源保护修复与利用

19.41

19.41

2130142

农村道路建设

158.91

158.91

2130199

其他农业农村支出

12.42

12.42

21302

林业和草原

31.44

31.44

2130234

林业草原防灾减灾

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

23.44

23.44

21303

水利

56.33

56.33

2130306

水利工程运行与维护

4.00

4.00

2130315

抗旱

27.00

27.00

2130335

农村供水

25.33

25.33

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

163.73

163.73

2130504

农村基础设施建设

121.30

121.30

2130506

社会发展

36.42

36.42

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.01

6.01

21307

农村综合改革

263.59

263.59

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.59

263.59

214

交通运输支出

185.11

185.11

21401

公路水路运输

15.61

15.61

2140104

公路建设

14.91

14.91

2140110

公路和运输安全

0.70

0.70

21406

车辆购置税支出

169.50

169.50

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

169.50

169.50

221

住房保障支出

96.73

92.48

4.25

22101

保障性安居工程支出

4.25

4.25

2210105

农村危房改造

4.25

4.25

22102

住房改革支出

92.48

92.48

2210201

住房公积金

92.48

92.48

224

灾害防治及应急管理支出

25.59

25.59

22401

应急管理事务

8.30

8.30

2240109

应急管理

8.30

8.30

22406

自然灾害防治

0.24

0.24

2240601

地质灾害防治

0.24

0.24

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

17.05

17.05

2240703

自然灾害救灾补助

17.05

17.05

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,159.87

302

商品和服务支出

287.83

310

资本性支出

30101

基本工资

271.97

30201

办公费

59.13

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

175.81

30202

印刷费

3.02

31002

办公设备购置

30103

奖金

180.75

30203

咨询费

0.80

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

232.32

30205

水费

1.19

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.06

30206

电费

4.87

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

45.53

30207

邮电费

9.89

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

47.86

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.46

30211

差旅费

0.82

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

92.48

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.96

30213

维修(护)费

7.06

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

10.67

30214

租赁费

0.56

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

172.44

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.90

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

9.60

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

164.44

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

41.76

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

8.00

30227

委托业务费

0.54

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

29.14

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

16.16

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

19.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

73.52

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,332.31

公用经费合计

287.83

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

214.00

214.00

214.00

212

城乡社区支出

163.85

163.85

163.85

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

161.31

161.31

161.31

2120814

农业生产发展支出

160.53

160.53

160.53

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.78

0.78

0.78

21213

城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

1.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.00

1.00

1.00

21214

污水处理费安排的支出

1.54

1.54

1.54

2121499

其他污水处理费安排的支出

1.54

1.54

1.54

229

其他支出

50.15

50.15

50.15

22960

彩票公益金安排的支出

50.15

50.15

50.15

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

50.15

50.15

50.15

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市万州区白土镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

104.80

(一)支出合计

17.60

17.60

(一)行政单位

104.80

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

9.60

9.60

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

9.60

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

4

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

7

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

75

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

1,600

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

1.90

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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