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[ 索引号 ] 115001017116552061/2022-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区百安坝街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-15
[ 发布日期 ] 2022-02-15

重庆市万州区百安坝街道办事处2022年部门预算情况说明

日期:2022-02-15 来源:万州区百安坝街道
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重庆市万州区百安坝街道

办事处2022年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

(一)职职责

    深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心,促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主、促进辖区和谐,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的街道办事处服务管理体制机制。

    (二)单位构成

    百安坝街道设置内设机构8个,包括党政办、经济发展办、民政社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、重点项目办。其主要职责分别是:

1、政办:主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

    2、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

3、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

4、安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教,对重点人员和人群的稳控,及时有效化解重大矛盾,全面确保辖区的社会政治稳定和改善社会治安。

5、 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

6、政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理等职责。

7、急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管,消防管理工作、食品安全属地管理、协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

8、点项目办:主要负责辖区征地拆迁、重大建设项目、招商引资、商圈建设等任务。

百安坝街道设置事业单位6个,包括农业服务中心、文化服务中心、社区服务中心、社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。其主要职责分别是:

1. 农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作以及农民质量安全知识的培训、质量安全控制技术的推广、生产环节质量安全的日常巡查、各项监管措施的督促落实等工作,从源头上保障农产品质量安全。

2. 文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面工作。

3. 劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动和社会保障、就业、再就业及农村富余劳动力转移工作;下岗失业人员的就业指导、培训、介绍以及流动人口的就业服务管理;负责低保对象的审核;负责优抚救济、社会互助等工作。

4. 规划建设管理环保办公室。主要承担辖区规划建设、城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

5. 退役军人服务站。主要承担退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

6. 综合行政执法大队。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

二、部门收支总体情况

   (一)收入预算:2022年年初预算数3353.74万元,其中:一般公共预算拨款3353.74万元。收入较去年减少1624.51万元,主要是2021年收入预期过高,财税制度改革以及疫情等影响。

(二)支出预算:2022年年初预算数3353.74万元,其中:一般公共服务支出预算966.45万元,国防支出预算20万元,公共安全支出预算4.32万元,文化旅游体育与传媒支出预算39.79万元,社会保障和就业支出预算1449.69万元,卫生健康支出预算88.91万元,城乡社区支出预算376.61万元,农村与农业方面支出预算171.13万元,支持中小企业发展支出预算100万元,住房保障支出预算 133.34万元,灾害防治及应急管理支出预算3.5万元;支出预算较2021年减少1624.51万元,主要是基本支出预算增加257.72万元,项目支出预算减少1882.23万元.

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3353.74万元,一般公共预算财政拨款支出3353.74万元,比2021年减少908.51万元。其中:基本支出1553.52万元,比2021年增加257.72万元,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及交纳职业年金、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1800.22万元,比2021年减少1166.23万元,主要原因是2021年收入预期过高,财税制度改革以及疫情等影响。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年减少716万元,主要原因是2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.58万元,比2021年减少0.57 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.5万元,比2021年减少0.15万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支;公务用车运行维护费10.08万元,比2021年减少0.42万元,主要原因是对公车进行严格管理;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费202.83万元,比上年减少107.56万元,主要原因为厉行节俭节约,财税制度改革以及疫情等影响;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(事业单位)(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3353.74万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆.

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉丽   联系方式:023-58567202  


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