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[ 索引号 ] 11500101MB1576431P/2025-00133
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-12
[ 发布日期 ] 2025-11-12

重庆市万州区住房和城乡建设服务中心 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-12 来源:万州区住房城乡建委
语音播报

重庆市万州区住房和城乡建设服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

为促进住房和城乡建设领域技术进步,为保证建设工程质量、防止和减少建设工程安全事故提供服务保障。

1.贯彻执行有关建设工程质量和安全的法律、法规、规章、政策规定和技术标准,提升建设工程品质。

2.承担组织编制住房和城乡建设领域发展规划、专业专项规划和年度计划的事务性工作,开展住房和城乡建设领域的调查研究工作。

3.参与生产安全事故和工程质量事故的应急处置、调查处理具体工作。

4.承担房屋建筑和市政基础设施工程、装饰装修工程的质量与安全(包括行为和实体)巡查检查和竣工验收监督的事务工作。

5.承担建设工程勘察、设计、监理、检测、施工图审查等单位监督的事务性工作,承担建筑构配件、预拌商品混凝土、预拌砂浆的生产厂、供应商监督检查的事务性工作。

6.承担建设行业信用体系评价、安全生产标准化考评、安全文明施工标准化等级评定和行业培训考核等事务性工作,开展行业信息化建设。

7.承担建筑起重机械产权备案及注销,安装告知、使用登记方面的事务性工作。

8.承担房屋建筑和市政基础设施工程使用期间的质量投诉处理,承担房屋使用安全排查、鉴定、整治的技术指导。

9.承担绿色建筑、绿色住宅生态小区和绿色建材评价及建筑能效测评等具体技术服务工作。

10.承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全研究和统计工作。

11.承担住房和城乡建设领域企业安管人员、施工现场作业人员、农村建筑工匠等培训和事务性工作。

12.完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位内设十一个职能科室,分别有办公室、组织人事科、计划发展科、房建市政一、二、三科、设备设施科、房屋安全科、综合管理科、教育培训科、工程造价科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1930.32万元。收、支与2023年度相比,增加129.58万元,增长7.2%,主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。

1.收入情况。2024年度收入合计1930.32万元,2023年度相比,增加129.58万元,增长7.2%,主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。其中:财政拨款收入1930.32万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1930.32万元,2023年度相比,增加129.58万元,增长7.2%,主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。其中:基本支出1712.29万元,占88.7%;项目支出218.03万元,占11.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1930.32万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各增加129.58万元,增长7.2%。主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1834.27万元,2023年度相比,增加33.53万元,增长1.9%。主要原因是追加退休人员一次性补贴及丧葬费和抚恤金。较年初预算数增加201.39万元,增长12.3%。主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1834.27万元,2023年度相比,增加33.53万元,增长1.9%。主要原因是追加退休人员一次性补贴及丧葬费和抚恤金。较年初预算数增加201.39万元,增长12.3%。主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)和机关事业单位基本养老保险金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下

1)社会保障就业支出340.10万元,占18.5%较年初预算数增加78.53万元,增长30.0%,主要原因是2024年全区调高了机关事业单位的养老保险基数。

2)卫生健康支出84.27万元,占4.6%较年初预算数无增减

3)城乡社区支出1331.96万元,占72.6%较年初预算数增加122.87万元,增长10.2%,主要原因是追加区本级机关事业单位2023年目标考核奖(事业部分超额绩效)等预算。

4住房保障支出77.94万元,占4.3%较年初预算数无增减

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1712.29万元。

其中:

人员经费1579.77万元,2023年度相比,增加159.28万元,增长11.2%,主要原因是全区调高了基本养老保险和职业年金基数,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金

公用经费132.52万元,2023年度相比,减少23.63万元,下降15.1%,主要原因是落实过紧日子思想,减少非必要开支公用经费用途主要包括办公费,印刷费,咨询费,水电费,邮电费,物业管理费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入96.05万元,2023年度相比,增加96.05万元,增长100.0%,主要原因是与万州区建设工程造价管理站合并,增加了城市基础设施配套费安排的支出和国家重大水利工程建设基金安排的支出。本年支出96.05万元,2023年度相比,增加96.05万元,增长100.0%,主要原因是与万州区建设工程造价管理站合并,增加了城市基础设施配套费安排的支出和国家重大水利工程建设基金安排的支出

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.66万元,较年初预算数减少2.14万元,下降31.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降较上年支出数减少1.89万元,下降28.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控制三公经费,全年实际支出较上年决算数有所下降

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减较上年支出数无增减

公务车运行维护费3.75万元,主要用于公务车辆维修维护及车辆日常运行费,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位需要对万州区内的建设工程进行质量安全监督管理,使用公车的情况很多,较上年支出数无增减,主要是上年和今年的公务用车运行维护费预算数是一样的。

公务接待费0.91万元,主要用于接待市总站等单位下来检查支出,费用支出较年初预算数减少2.14万元,下降70.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求较上年支出数减少1.89万元,下降67.5%,主要原因是单位加强公务接待管理,严格按照相关规定做好接待工作

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待7批次110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费83.09元,车均购置费0万元,车均维护费0.75万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.00万元,2023年度相比,增加1.00万元,增长100.0%,主要原因是本单位开展会议活动支出相关费用本年度培训费支出37.52万元,2023年度相比,增加32.76万元,增长688.2%,主要原因是培训人员增多,培训成本增加。本年度差旅费支出10.00万元,2023年度相比,增加1.74万元,增长21.1%,主要原因是因公出差的次数和人数增加,差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。


五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对7个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出218.03万元。

绩效自评结果

重庆市万州区住房和城乡建设服务中心

2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

工地地址监督抽检经费

检查对象数量

98

%

50

50

50


100

合格率

98

%

30

30

30


服务对象满意度

98

%

20

20

20


2

建筑工地安全监管经费

检查对象数量

98

%

60

60

60


100

提升建筑工地施工安全作业率

98

%

20

20

20


服务对象满意度

98

%

20

20

20


3

《渝东工程造价信息》采集发布

全年采集发布造价信息次数

=

12

40

12

40


100

全年造价信息采集发布合格率

98

%

20

98

20


全年造价信息采集编辑发布完成率

98

%

20

98

20


服务对象满意度

98

%

20

98

20


(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

周光莹  023-58896335


收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市万州区住房和城乡建设服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,834.27

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

96.05

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

340.10



九、卫生健康支出

84.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

1,398.01



十二、农林水支出

30.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

77.94



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,930.32

本年支出合计

1,930.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,930.32

总计

1,930.32

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市万州区住房和城乡建设服务中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,930.32

1,930.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

340.10

340.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

338.15

338.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.27

154.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

103.74

103.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

84.27

84.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.27

84.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

64.95

64.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,398.01

1,398.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,331.96

1,331.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,331.96

1,331.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

66.05

66.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

66.05

66.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,930.32

1,712.29

218.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

340.10

340.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

338.15

338.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.27

154.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.14

80.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

103.74

103.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

84.27

84.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.27

84.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

64.95

64.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,398.01

1,209.98

188.03

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,331.96

1,209.98

121.98

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,331.96

1,209.98

121.98

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

66.05

0.00

66.05

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

66.05

0.00

66.05

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

77.94

77.94

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,834.27

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

96.05

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

340.10

340.10





九、卫生健康支出

84.27

84.27





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

1,398.01

1,331.96

66.05




十二、农林水支出

30.00


30.00




十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

77.94

77.94





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,930.32

本年支出合计

1,930.32

1,834.27

96.05


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,930.32

总计

1,930.32

1,834.27

96.05


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,834.27

1,712.29

121.98

208

社会保障和就业支出

340.10

340.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

338.15

338.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.27

154.27

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

80.14

80.14

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

103.74

103.74

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.95

1.95

0.00

210

卫生健康支出

84.27

84.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

84.27

84.27

0.00

2101102

事业单位医疗

64.95

64.95

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.32

19.32

0.00

212

城乡社区支出

1,331.96

1,209.98

121.98

21201

城乡社区管理事务

1,331.96

1,209.98

121.98

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,331.96

1,209.98

121.98

221

住房保障支出

77.94

77.94

0.00

22102

住房改革支出

77.94

77.94

0.00

2210201

住房公积金

77.94

77.94

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,454.61

302

商品和服务支出

132.52

310

资本性支出


30101

基本工资

372.16

30201

办公费

22.23

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

11.02

30202

印刷费

5.00

31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费

1.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

667.93

30205

水费

2.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.27

30206

电费

5.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

80.14

30207

邮电费

10.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

64.95

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

10.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.95

30211

差旅费

10.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

77.94

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

11.52

30213

维修(护)费

3.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

12.72

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

125.16

30215

会议费

2.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

7.52

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.91

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

5.29

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

112.08

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

5.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

7.80

30227

委托业务费

4.72

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

17.79

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

15.46

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.75

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

7.14

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,579.77

公用经费合计

132.52

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

96.05

96.05

0.00

96.05

0.00

212

城乡社区支出

0.00

66.05

66.05

0.00

66.05

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

66.05

66.05

0.00

66.05

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

66.05

66.05

0.00

66.05

0.00

213

农林水支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市万州区住房和城乡建设服务中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计

4.66

4.66

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.75

3.75

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

3.75

3.75

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.91

0.91

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.91

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

7

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

110

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

2.00



三、培训费

37.52



四、差旅费

10.00



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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