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[ 索引号 ] 11500101MB1576431P/2023-00147
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区住房城乡建委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 发布日期 ] 2023-10-27

重庆市万州区住房和城乡建设委员会(本级) 2022年度单位决算情况说明

日期:2023-10-27 来源:万州区住房城乡建委
语音播报

      

重庆市万州区住房和城乡建设委员会(本级)

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责重庆市万州区住房和城乡建设委员会(以下简称区住房城乡建委)是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市万州区人民防空办公室(以下简称区人民防空办)牌子。主要职责如下:

1.负责推进住房和城乡建设、人民防空事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设、人民防空法律、法规、规章和方针政策。组织实施住房和城乡建设发展规划、专项规划和年度计划。负责规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序。

2.负责住房和城乡建设、人民防空建设财政性资金的管理。负责城市建设配套费、城镇污水处理费的征收和管理。负责人民防空经费计划、管理和使用。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金,编制年度收支计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。贯彻实施房地产调控政策,牵头拟订房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。按规定负责房地产开发企业资质管理。

4.负责住房保障工作。贯彻实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责室内装饰装修活动管理。负责物业管理活动的监督管理。负责推进城市修补和有机更新。负责城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造工作。负责城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责国有土地上房屋征收工作。

5.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。编制和发布地方建设工程造价计价依据。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。负责房屋使用安全的监督管理。

6.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。按规定负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

7.负责人民防空建设管理工作。编制人民防空发展规划和专项规划,并组织实施和监督检查。组织拟订防空袭方案及实施计划,负责人民防空疏散地域(基地)建设和管理。负责人民防空通信与信息系统的建设和维护管理。负责人民防空警报建设、管理和警报试鸣及发放工作。负责人民防空行政审批相关工作。指导监督城市地下空间开发建设兼顾人民防空要求。组织人民防空工程及其他设施设备的开发利用、维护管理、安全生产和平战转换。会同有关部门开展重要经济目标防护工作。组织开展人民防空训练演练。指导人民防空专业队伍和志愿者队伍组建和训练。组织开展人民防空宣传教育培训工作。承担国防动员委员会交办的工作。战时职责按中共中央、国务院、中央军委的有关规定,组织开展人民防空行动。

8.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。

9.负责统筹推进城市提升工作。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。牵头协调推进海绵城市建设、城市清水绿岸治理提升工作。负责历史文化名城、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

10.负责城市轨道交通建设管理。拟订城市轨道建设规划、专项规划和年度建设计划并监督实施。负责城市轨道交通建设的监督协调。监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。指导城市轨道交通物业开发,协调城市轨道交通建设资金的筹集。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。牵头拟订城镇排水与污水处理的建设规划并监督实施。监督指导城市污水处理厂建设运行管理。负责城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇乡污水处理管理工作。

12.指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策。负责村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。负责历史文化名镇、名村的保护建设管理工作。

13.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻落实建设工程消防设计审查验收政策。

14.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设、人民防空科技研究开发与成果转化。指导住房和城乡建设、人民防空新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.负责住房和城乡建设、人民防空领域综合行政执法。具体交由相关行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

17.将万州区建设工程质量监督站、万州区建设工程施工安全管理站承担的行政决策、行政许可等行政职能划入区住房城乡建委。划转后,除综合行政执法机构外,区住房城乡建委所属事业单位不再承担行政职能。

18.负责住房和城乡建设、人民防空建设档案管理。指导行业人才队伍建设。承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关、直属单位党建工作。

20.完成区委、区政府、区人武部交办的其他任务。

21.与有关部门职责分工。

与万州区交通局关于城市轨道交通职责分工:(1)万州区住房城乡建委负责城市轨道交通的建设管理,万州区交通局负责城市轨道交通的运营管理;(2)两部门要加强协调配合,确保城市轨道交通与城市公共交通的有效衔接。

(二)机构设置。万州区住建委内设科室14个,主要有党委办公室、办公室(安全信访科)、行政审批科、计划财务科、房地产业管理科、建筑行业管理科、住房保障管理科、质量安全管理科、勘察设计管理科、人民防空管理科、城市建设管理科(挂排水管理科牌子)、重点建设办公室、村镇建设管理科和建设工程消防科。下设2个非独立事业单位:万州区人防指挥信息保障中心和万州区城建档案馆。有下属独立核算事业单位8个,分别是重庆市万州区城市建设中心、重庆市万州区建设工程造价管理站、重庆市万州区建设职工岗位培训中心、重庆市万州区住房和城乡建设服务中心、重庆市万州区房屋管理中心、重庆市万州区房屋征收中心、重庆市万州区住房资金管理中心、重庆市万州区住房和城乡建设综合行政执法支队。

三)单位构成从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共有11个,主要包括行政及参公单位2个:万州区城乡建设委员会、万州区城乡规划建设监察支队;直属事业单位9个:重庆市万州区城市建设中心、重庆市万州区建设工程造价管理站、重庆市万州区建设职工岗位培训中心、重庆市万州区住房和城乡建设服务中心、重庆市万州区房屋管理中心、重庆市万州区房屋征收中心、重庆市万州区住房资金管理中心、重庆市万州区人防指挥信息保障中心、重庆市万州区城建档案馆。

二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计14880.97万元,支出总计14880.97万元。收支较上年决算数减少144万元下降1%主要原因是财政拨款收入减少。部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2022年度收入合计14880.97万元,较上年决算数减少104.17万元,下降0.7%主要原因是财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入14880.97万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计14880.97万元,较上年决算数减少144万元,下降1%主要原因是财政拨款收入减少

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14880.97万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少104.17万元144万元,各下降0.7%1%主要原因是财政拨款收入减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入14822.72万元,较上年决算数增加5912.34万元,增长66.4%主要原因一是财政安排的镇乡污水处理厂生活污水处理服务费、城乡污泥运输处置费等水体污染防治资金较上年增加2221.42万元;二是财政追加天生天城片区城市基础设施建设资金3410.95万元等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14822.72万元,较上年决算数增加5872.51万元,增长65.6%主要原因一是财政安排的镇乡污水处理厂生活污水处理服务费、城乡污泥运输处置费等水体污染防治资金较上年增加2221.42万元;二是财政追加天生天城片区城市基础设施建设资金3410.95万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)国防支出472.62万元,占3.2%年初预算数增加458.62万元,增长3275.9%主要原因是除2022年人民防空建设发展专项经费(中央)14万元纳入了年初预算,区级人民防空专项资金458.62万元未纳入年初预算,为追加预算,主要用于人防疏散基地建设、人防工程维护、人防指挥系统升级改造等。

2)社会保障与就业支出406.99万元,占2.7%,较年初预算数增加292.97万元,增长256.9%主要原因一是新增人员支出未纳入年初预算;二是年中预算追加离退休人员健康休养费预算及死亡抚恤金,导致社会保障与就业支出较上年增加。

3)卫生健康支出68.91万元,占0.5%,和年初预算数一致,主要用于行政事业单位医疗保险。

4)节能环保支出5771.93万元,占38.9%,较年初预算数减少373.07万元,下降6.1%主要原因2022年第四季度城乡污泥运输处置费和镇乡污水处理费等资金未结算未支付。

5)城乡社区支出5068.2万元,占34.2%,较年初预算数增加3698.9万元,增长370.1%主要原因一是财政追加了目标考核奖、离退休健康休养费、年休假补助等基本支出预算;二是财政追加下达天生城片区城市基础设施建设资金3410.95万元等

6住房保障支出3026.11万元,占20.4%,较年初预算数减少7250.89万元,下降70.6%主要原因是中央财政城镇保障性安居工程、老旧小区改造项目施工进度缓慢,未达到支付条件。

7灾害防治及应急管理支出7.95万元,占0.1%,较年初预算数增加7.95万元,增长100%。主要原因是财政追加下达2021年第一次全国自然灾害风险普查资金7.95万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1500.84万元。其中:人员经费1319.76万元,较上年决算数减少165.7万元,下降11.2%主要原因是机关事业单位基本养老保险费、职业年金和住房公积金等支出预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资, 机关事业单位基本养老保险费等公用经费181.08万元,较上年决算数减少303.63万元,下降62.6%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,创造节约型机关,邮电费、差旅费等支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、邮电费、物管费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入58.25万元,较上年决算数减少6016.51万元,下降99%,本年支出58.25万元,较上年决算数减少6016.51万元,下降99%。主要原因财政上年安排的海绵城市、高粱入城大道和天生天城片区城市基础设施建设6074.76万元,今年仅安排58.25万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计28.23万元,较年初预算数减少13.47万元,下降32.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.21万元,增长4.5%主要原因是有辆已使用十多年的公务车进行了一次大修。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国(境)费用。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费22.59万元,主要用于机要通信、市内因公出行、应急处置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.11万元,下降15.4%主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定。较上年支出数增加8.61万元,增长61.6%主要原因一是有辆已使用十多年的公务车进行了一次大修;二是今年年初支付了上年第四季度的维修费。

公务接待费5.65万元,主要用于接待上级检查、其他区外单位调研指导等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.35万元,下降62.3%较上年支出数减少7.39万元,下降56.7%主要原因是今年上级检查及其他区外单位调研指导工作减少。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待73批次584人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费96.67元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明2022年度本单位机关运行经费支出181.08万元机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公设备购置费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少303.63万元,下降62.6%主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,创造节约型机关,邮电费、差旅费等支出较上年减少。

二)国有资产占用情况说明。截至20221231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明2022年度本部门政府采购支出总额82.15万元,其中:政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额14.15万元,占政府采购支出总额的17.2%,其中:授予小微企业合同金额14.15万元,占政府采购支出总额的17.2%。主要用于采购日常办公用品设备,审计咨询服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金13054.80万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,本部门较好执行了项目管理和控制,做到专项经费专项使用,达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

镇乡85座污水处理厂生活污水处理服务费

建成规模

45290

/

30

45290

30


100

建成率

90%

%

10

98.8%

10


验收合格率

100%

%

10

100%

10


项目设计变更率

10%

%

5

0

5


设计功能实现率

85%

%

5

85%

5


受益人群数

35

万人

10

35

10


受益群众满意度

98%

%

10

100%

10


污水集中处理率

85%

%

10

85%

10


预算执行率

=

100

%

10

100

10


2

城乡污泥运输处置费

污泥运输处置量

100

/

40

117.26

40


100

处置单价

=

1.85

/

15

245

15


运输单价

=

245

/

15

1.85

15

度量单位为:元/每吨/每公里

受益人群数

100

万人

10

106.23

10


受益群众满意率

95

%

10

96.3

10


预算执行率

=

100

%

10

100

10


2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

2022年设计下乡市级补助资金

传统村落发展规划

3

个(套)

20

3

20


97.9

质量达标率

100

%

20

100

20


当年完成率

100

%

20

100

20


收益人数

1000

个(套)

20

1200

20


社会公众和服务

95

%

10

95

10


预算执行率

=

100

%

10

79

7.9










2

建设工程施工图抽审政府购买服务资金

抽查施工图备案项目总数的20%

20

%

40

20

40


100

施工图备案图纸合格率

98

%

30

98

30


受益群众满意度

95

%

20

100

20


预算执行率

=

100

%

10

10

10


(三)单位绩效评价情况

本单位无绩效评价。

(四)财政重点绩效评价情况

本单位无财政重点绩效评价。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人:骆云飞,联系电话:023-58225710

(此件公开发布)


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