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[ 索引号 ] 11500101MB1915106P/2023-00240
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-30
[ 发布日期 ] 2023-10-30

重庆市万州区茨竹乡卫生院2022年决算情况说明

日期:2023-10-30 来源:万州区卫生健康委
语音播报

重庆市万州区茨竹乡卫生院

关于2022年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗与护理、预防保建卫生监督与卫生信息健康管理。

(二)单位构成

我院是一所集医疗、预防保健、基本公共卫生服务为一体的一级综合性公立医院,是新型农村合作医疗及职工医疗医保定点医院。

开设有:内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、急诊科、疼痛科、全科、中医馆、检验科、心电彩超室、放射科、住院部等。拥有心电监护仪、高频雾化治疗仪、颈腰椎牵引床、血细胞分析仪、尿液分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、通用GE心电图仪、500mA双床双管X线诊断仪、DR数字X线成像系统等先进诊疗辅助设备。

配备有强大的医疗团队: 副主任医师1人、主治医师4人、执业医师2人、执业助理医师1人、乡村全科执业助理1人、主管护师1人、护师2人,护士1人、检验师1人。均多次参加上级医院培训学习,经验丰富,专业技术过硬,能熟练运用中、西医方法诊治各种常见病,多发病及部分疑难杂症,疗效独特。

(三)机构改革情况

按照重庆市机构改革方要求,我单位不涉及机构改革。

    二、单位决算情况说明

1.收入情况。2022年度收入合计448.01万元,较上年决算数减少5.69万元,降低1.2%,主要原因是虽然医疗业务有所增加,但人员经费及公用支出也相对增加。其中:财政拨款收入205.64万元,占45.9%;事业收入242.37万元,占54.1%。

2.支出情况。2022年度支出合计448.01万元,较上年决算数减少10.72万元,降低2.3%,主要原因是虽然医疗业务有所增加,但人员经费及公用支出也相对增加。其中:基本支出425.52万元,占94.9%;项目支出22.48万元,占5.01%。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计205.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3.84万元,下降1.8%。主要原因是主要原因是财政拨款经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入205.64万元,较上年决算数减少3.84万元,降低1.8%。主要原因是项目经费减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出205.64万元,较上年决算数减少3.84万元,下降1.8%。主要原因是主要原因是财政基本拨款收入减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出13.58万元,占6.6%,较年初预算数增加0.57万元,主要原因是人员保险费等增加。

(2)卫生健康支出192.06万元,占93.4%,较年初预算数增加86.85万元,主要原因是主要原因是退休职工的健康休养费等各项开支由单位自有资金发放导致各方面支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出205.64万元。其中:人员经费99.49万元,公用经费105.29万元,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、广告宣传费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年无政府性基金预算收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

我单位属于事业差额单位,财政未保障我单位三公经费。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我单位属于事业差额单位,财政未保障我单位机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对残疾人家庭医生签约项目”“突发公共核酸检测项目2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0.9万元。从评价情况来看,各项目进展较好,单位领导高度重视,制定工作流程,明确各单位职责,财务科建立专账专款专用,各项目有条不紊的进行,并取得较好成效。

(二)绩效自评结果。

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

残疾人家庭医生签约项目

完成签约服务数量

40

%

40

40

30

90

服务社会效益

40

%

40

40

40

签约服务对象满意

10

%

10

10

10

年度预算执行率

10

%

10

10

10

2

突发公共核酸检测项目

数量指标

40

%

40

40

30

90

效益指标

30

%

30

30

30

成本指标

20

%

20

20

20

年度预算执行率

10

%

10

10

10

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58596228

联系人:向金霞


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