重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) 2024年度决算公开说明
重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,统筹推进体制机制改革,依法负责行业统计工作。
2.管理全区性重大文化体育活动,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广,拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
3.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设,推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.负责管理全区文艺事业,指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展。
7.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导基层文化、旅游和体育设施建设,指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下,组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。
8.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,督查督办各类案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
9.组织实施旅游国家标准和行业标准;负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。
10.指导并组织开展群众性体育活动,履行国民体质监测职责;监督检查体育设施的管理和使用;负责体育彩票发行管理。
11.规划全区青少年体育后备人才发展,组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划,组织全区综合性运动会;承办上级交办的体育竞赛。
12.执行国家体育行业技术等级制度,培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员,负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。
13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。
14.负责指导全区文物和博物馆业务工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施,组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责,协同建设、规划部门做好历史文化名城(镇、村)保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。
17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20.完成区委和区政府交办的其他任务。
(本单位专业性名词解释附后)
(二)机构设置
根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(万州委办〔2019〕29号),重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门,为财政全额拨款的正处级行政机关单位,挂重庆市万州区体育局牌子。本单位行政编制39名,后勤服务人员事业编制2名(按“退一减一”原则逐年收回核销),设主任1名(兼区体育局局长),副主任3名(兼任体育局副局长);科级领导职数15名(含机关党委专职副书记1名),单位内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科(挂行政审批科牌子)、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3659.62万元。收、支与2023年度相比,减少2050.82万元,下降35.9%,一般公共预算财政拨款收支各减少1748.72万元,政府性基金预算财政拨款收支各减少286.10万元,其他收入收支各减少16万元,综合比较总体收、支净减少2050.82万元。主要原因:一是厉行节约,严控人员经费增长。随着本单位在职及退休人员的规范管理与自然减员,以实有人员为基础核定的人员经费(含工资福利、对个人和家庭补助等)预算总额自然下降;二是严格落实“过紧日子”的要求。本单位对年度大型活动与项目进行了统筹整合与规模控制,相应减少了在大型文化旅游体育等活动方面的财政拨款投入。
1.收入情况。2024年度收入合计3659.62万元,与2023年度相比,减少2050.82万元,下降35.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1748.72万元,政府性基金预算财政拨款收入减少286.10万元,其他收入减少16万元,综合比较总体收入净减少2050.82万元。其中:财政拨款收入3639.62万元,占99.5%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入20.00万元,占0.6%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3659.62万元,与2023年度相比,减少2050.82万元,下降35.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少1748.72万元,政府性基金预算财政拨款支出减少286.10万元,其他支出减少16万元,综合比较总体支出净减少2050.82万元。其中:基本支出1613.17万元,占44.1%;项目支出2046.46万元,占55.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3639.62万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2034.82万元,下降35.9%。主要原因:一是基本支出增加13.31万元,主要是安排了非税收入与公用经费奖补资金;二是项目支出减少2064.13万元,其中一般公共预算类项目支出减少1762.03万元,政府性基金预算类项目支出减少286.10万元,其他收入类项目支出减少16万元,项目经费综合支出较上年净减少2064.13万元,主要是减少了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2275.65万元,与2023年度相比,减少1748.72万元,下降43.5%。主要原因:一是基本支出收入增加13.31万元,其中人员经费收入减少9.72万元,原因是2024年在职人员减少,相应人员经费支出减少;公用经费收入增加23.03万元,原因是安排了非税收入与公用经费奖补资金。二是项目经费收入减少1762.03万元。以上经费收支增减相抵后,一般公共预算财政拨款收入综合净减少1748.72万元。较年初预算数减少466.80万元,下降17.0%。主要原因是财政年中追减安排了项目支出预算,主要包括文化、旅游、体育类专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.65万元,与2023年度相比,减少1748.72万元,下降43.5%。主要原因是基本支出增加13.31万元,项目支出减少1762.03万元,综合支出减少1748.72万元。较年初预算数减少466.80万元,下降17.0%,主要原因是减少了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1.44万元,占0.1%,较年初预算数增加1.44万元,增长100.0%,主要原因是财政年中追加招商引资经费1.44万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出1219.62万元,占53.6%,较年初预算数减少707.30万元,下降36.7%,主要原因是减少了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
(3)社会保障和就业支出790.18万元,占34.7%,较年初预算数增加125.07万元,增长18.8%,主要原因是年终财政追加了退休职工的健康休养费以及结算2024年退休人员一次性补贴。
(4)卫生健康支出75.72万元,占3.3%,较年初预算数减少9.77万元,下降11.4%,主要原因是2024年度在职人员减少,相应的医疗保险与医疗垫底补助支出减少。
(5)农林水支出57.11万元,占2.5%,较年初预算数增加57.11万元,增长100.0%,主要原因是安排了乡村记忆传承项目资金,用于甘宁镇楠桥村、永胜村开展地方特色文化,改造乡村记忆传习所、打造乡村记忆传承点。
(6)商业服务业等支出76.35万元,占3.4%,较年初预算数增加76.35万元,增长100.0%,主要原因是增加了2023年服务高质量发展奖补资金,用于对升规上限、扩大规模、引进人才等服务业企业发展支持支出。
(7)住房保障支出55.23万元,占2.4%,较年初预算数减少9.71万元,下降15.0%,主要原因是在职人员减少,相应的住房公积金支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1613.17万元。
其中:
人员经费1456.29万元,与2023年度相比,减少9.72万元,下降0.7%,主要原因是2024年在职人员减少,人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。
公用经费156.87万元,与2023年度相比,增加23.03万元,增长17.2%,主要原因是增加了非税收入与公用经费奖补资金。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修(护)费、会议费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1363.98万元,与2023年度相比,减少286.10万元,下降17.3%,主要原因是2024年体育彩票公益金项目预算收入减少。本年支出1363.98万元,与2023年度相比,减少286.10万元,下降17.3%,主要原因是减少了文化、旅游、体育类项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.55万元,较年初预算数减少6.65万元,下降31.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.40万元,下降30.6%,主要原因是厉行节约,严格按照公务用车管理规定规范公务出行,严控公务接待支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数一致。较上年支出数无增减,与上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元,主要原因是本年度单位无公务车购置计划。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数一致。较上年支出数无增减,与上年支出数持平。
公务用车运行维护费6.87万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.83万元,下降35.8%,主要原因是厉行节约,公务用车运行维护费“只减不增”。较上年支出数减少3.73万元,下降35.2%,主要原因是严控公务用车运行维护费支出。
公务接待费7.67万元,主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.83万元,下降27.0%,主要原因是厉行节约,公务接待费“只减不增”。较上年支出数减少2.68万元,下降25.9%,主要原因是严控公务接待支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待134批次803人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费95.58元,车均购置费0万元,车均维护费1.37万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.38万元,与2023年度相比,减少0.57万元,下降19.3%,主要原因是厉行节约,压减会议开支。本年度培训费支出1.52万元,与2023年度相比,减少0.78万元,下降33.9%,主要原因是厉行节约,压减培训开支。本年度差旅费支出179.69万元,与2023年度相比,增加162.02万元,增长916.9%,主要原因是将第七届运动会相关项目支出列入差旅费中统计。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出156.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加23.03万元,增长17.2%,主要原因是增加了非税收入与公用经费奖补资金。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额298.87万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.87万元。授予中小企业合同金额298.87万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额298.87万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2024年度世界大河歌会舞美音响灯光服务采购及万州区乡村记忆传承采购项目(楠桥村、永胜村部分)。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个重点专项项目、53个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支2046.46万元。
(二)绩效自评结果
一般性项目绩效自评表:
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重庆市万州区文化和旅游发展委员(本级) 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
第十届冬季横渡长江系列赛 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
95 | |
|
参赛人数 |
≥ |
3000 |
人次 |
30 |
4000 |
30 |
||||
|
赛事活动完成率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||
|
参赛对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
30 |
85 |
25 |
||||
|
2 |
广电监测台运行维护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
95 | |
|
监测电视频道 |
= |
4 |
个(台、套、件、辆) |
30 |
4 |
30 |
||||
|
电视安全播出事故率 |
≤ |
0.5 |
% |
30 |
0 |
30 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
30 |
85 |
25 |
||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李锐 023-58815895
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,275.65 |
一、一般公共服务支出 |
1.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,363.98 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,239.62 | |
|
八、其他收入 |
20.00 |
八、社会保障和就业支出 |
790.18 |
|
九、卫生健康支出 |
75.72 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
57.11 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
76.35 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
55.23 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
1,363.98 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,659.62 |
本年支出合计 |
3,659.62 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
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总计 |
3,659.62 |
总计 |
3,659.62 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,659.62 |
3,639.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,239.62 |
1,219.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,219.62 |
1,199.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
527.16 |
507.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20703 |
体育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
790.18 |
790.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
764.22 |
764.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
244.67 |
244.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
413.13 |
413.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,363.98 |
1,363.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,363.98 |
1,363.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
640.88 |
640.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
723.10 |
723.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3,659.62 |
1,613.17 |
2,046.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,239.62 |
692.04 |
547.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,219.62 |
692.04 |
527.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
527.16 |
0.00 |
527.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
790.18 |
790.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
764.22 |
764.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
244.67 |
244.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
413.13 |
413.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,363.98 |
0.00 |
1,363.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,363.98 |
0.00 |
1,363.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
640.88 |
0.00 |
640.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
723.10 |
0.00 |
723.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,275.65 |
一、一般公共服务支出 |
1.44 |
1.44 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,363.98 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,219.62 |
1,219.62 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
790.18 |
790.18 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
75.72 |
75.72 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
57.11 |
57.11 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
76.35 |
76.35 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
55.23 |
55.23 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
1,363.98 |
1,363.98 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,639.62 |
本年支出合计 |
3,639.62 |
2,275.65 |
1,363.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,639.62 |
总计 |
3,639.62 |
2,275.65 |
1,363.98 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,275.65 |
1,613.17 |
662.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,219.62 |
692.04 |
527.58 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,199.62 |
692.04 |
507.58 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
507.16 |
0.00 |
507.16 |
|
20703 |
体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
790.18 |
790.18 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
764.22 |
764.22 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
244.67 |
244.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.29 |
32.29 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
413.13 |
413.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
24.74 |
24.74 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.72 |
75.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.23 |
55.23 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
733.20 |
302 |
商品和服务支出 |
156.87 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
178.78 |
30201 |
办公费 |
41.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
116.62 |
30202 |
印刷费 |
0.69 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
234.05 |
30203 |
咨询费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.58 |
30206 |
电费 |
5.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.29 |
30207 |
邮电费 |
15.11 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.80 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
4.29 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
3.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.92 |
30213 |
维修(护)费 |
0.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.71 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
723.09 |
30215 |
会议费 |
1.38 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.52 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
245.26 |
30217 |
公务接待费 |
7.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
24.74 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
330.67 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
6.51 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
113.46 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.90 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
8.95 |
30229 |
福利费 |
24.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.87 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.40 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,456.29 |
公用经费合计 |
156.87 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1,363.98 |
1,363.98 |
0.00 |
1,363.98 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,363.98 |
1,363.98 |
0.00 |
1,363.98 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,363.98 |
1,363.98 |
0.00 |
1,363.98 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
640.88 |
640.88 |
0.00 |
640.88 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
723.10 |
723.10 |
0.00 |
723.10 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市万州区文化和旅游发展委员会(本级) |
单位:万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
156.87 |
|
(一)支出合计 |
14.55 |
14.55 |
(一)行政单位 |
156.87 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.87 |
6.87 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.87 |
6.87 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
7.67 |
7.67 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
7.67 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
5 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
134 |
(一)政府采购支出合计 |
298.87 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
803 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
298.87 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
298.87 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
298.87 | |
|
二、会议费 |
— |
2.38 |
||
|
三、培训费 |
— |
1.52 |
||
|
四、差旅费 |
— |
179.69 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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