重庆市万州区文化和旅游发展委员会 2024年度决算公开说明
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,统筹推进体制机制改革,依法负责行业统计工作。
2.管理全区性重大文化体育活动,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广,拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
3.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设,推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.负责管理全区文艺事业,指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展。
7.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导基层文化、旅游和体育设施建设,指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下,组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。
8.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,督查督办各类案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
9.组织实施旅游国家标准和行业标准;负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。
10.指导并组织开展群众性体育活动,履行国民体质监测职责;监督检查体育设施的管理和使用;负责体育彩票发行管理。
11.规划全区青少年体育后备人才发展,组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划,组织全区综合性运动会;承办上级交办的体育竞赛。
12.执行国家体育行业技术等级制度,培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员,负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。
13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。
14.负责指导全区文物和博物馆业务工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施,组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责,协同建设、规划部门做好历史文化名城(镇、村)保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。
17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(万州委办〔2020〕29号),重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门,为财政全额拨款的正处级行政机关单位,挂重庆市万州区广播电视局、重庆市万州区文物局、重庆市万州区体育局3个牌子。本部门机关行政编制39名,设主任1名(兼区广播电视局局长、区体育局局长),副主任3名;科级领导职数15名(含机关党委专职副书记1名),机关后勤服务人员事业编制2名(按“退一减一”原则逐年收回核销)。机关内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科(挂行政审批科牌子)、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。
从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位共7个:
1.财政全额拨款的行政机关单位1个,为重庆市万州区文化和旅游发展委员(本级)。
2.财政全额补助的事业单位4个,为重庆市万州区体育学校(重庆市万州区体育事业发展中心)、重庆三峡移民纪念馆、重庆市万州区博物馆(万州区文物保护管理所)、重庆市万州区文化馆、重庆市万州区图书馆。(其中,重庆三峡移民纪念馆、重庆市万州区博物馆(万州区文物保护管理所)属于三块牌子一套班子)。
3.财政差额补助的事业单位2个,为重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团)、重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团)。
以上7个单位均为独立核算预算单位,行政编制共38人,事业编制共252人,行政在职共33人,事业在职共202人,纳入财政原渠道供养的行政退休1人,事业退休人员142人(原京剧团、歌舞团、杂技团、演出公司改制前事业退休人员),纳入社保管理的行政退休共125人,事业退休共194人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为14080.17万元。收、支与2023年度相比,减少3066.96万元,下降17.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收支各减少1946.18万元,政府性基金预算财政拨款收支各减少1209.67万元,事业收入收支各增加104.89万元,其他收入收支各减少16万元,综合比较总体收入支出均净减少3066.96万元。
1.收入情况。2024年度收入合计14080.17万元,与2023年度相比,减少3066.96万元,下降17.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1946.18万元,政府性基金预算财政拨款收入减少1209.67万元,事业收入增加104.89万元,其他收入减少16万元,综合比较总体收入净减少3066.96万元。其中:财政拨款收入13841.88万元,占98.3%;事业收入218.29万元,占1.6%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入20.00万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计14080.17万元,与2023年度相比,减少3066.96万元,下降17.9%,主要原因是一是基本支出减少116.35万元,二是项目经费支出减少2950.61万元。其中:基本支出7748.04万元,占55.0%;项目支出6332.13万元,占45.0%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为13841.88万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3155.85万元,下降18.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支各减少1946.18万元,政府性基金预算财政拨款收支各减少1209.67万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10945.87万元,与2023年度相比,减少1946.18万元,下降15.1%。主要原因是一是基本支出收入减少44.05万元,二是项目支出收入增加1902.13万元。较年初预算数增加637.03万元,增长6.2%。主要原因,一是基本支出预算方面,年中财政追加安排了养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费补缴支出、一次性退休补贴、健康休养费、死亡人员抚恤金等。二是项目支出预算方面,年中财政追加文化艺术、旅游、体育类专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10945.87万元,与2023年度相比,减少1946.18万元,下降15.1%。主要原因是一是基本支出收入减少44.05万元,二是项目支出收入增加1902.13万元。较年初预算数增加637.03万元,增长6.2%。主要原因是,一是基本支出预算方面,年中财政追加安排了养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费补缴支出、一次性退休补贴、健康休养费、死亡人员抚恤金等。二是项目支出预算方面,年中财政追加文化艺术、旅游、体育类专项资金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出1.44万元,占0.0%,较年初预算数增加1.44万元,增长100.0%,主要原因是财政年中追加招商引资经费1.44万元。
(2)文化旅游体育与传媒支出6054.24万元,占55.3%,较年初预算数减少944.15万元,下降13.5%,主要原因是落实过紧日子要求,减少了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
(3)社会保障和就业支出3085.79万元,占28.2%,较年初预算数增加407.92万元,增长15.2%,主要原因是年终财政追加了退休职工的健康休养费以及结算2024年退休人员一次性补贴。
(4)卫生健康支出344.28万元,占3.2%,较年初预算数减少11.66万元,下降3.3%,主要原因是2024年度在职人员减少,相应的医疗保险与医疗垫底补助支出减少。
(5)城乡社区支出1060.04万元,占9.7%,较年初预算数增加1060.04万元,增长100.0%,主要原因是财政追加下达三峡后续工作文化遗产保护项目资金支出。
(6)农林水支出57.11万元,占0.5%,较年初预算数增加57.11万元,增长100.0%,主要原因是安排了乡村记忆传承项目资金,用于甘宁镇楠桥村、永胜村开展地方特色文化,改造乡村记忆传习所、打造乡村记忆传承点。
(7)商业服务业等支出76.35万元,占0.7%,较年初预算数增加76.35万元,增长100.0%,主要原因是增加了2023年服务高质量发展奖补资金,用于对升规上限、扩大规模、引进人才等服务业企业发展支持支出。
(8)住房保障支出266.61万元,占2.4%,较年初预算数减少10.03万元,下降3.6%,主要原因是在职人员减少,财政追减在职转退休职工、辞职职工住房公积金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,与上年决算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出7748.04万元。
其中:
人员经费7198.45万元,与2023年度相比,减少42.46万元,下降0.6%,主要原因是2024年在职人员减少,人员经费支出相应减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。
公用经费549.59万元,与2023年度相比,减少1.59万元,下降0.3%,主要原因一是非税收入安排的公用经费收入减少,二是办公费、印刷费、水电费等减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修(护)费、会议费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2896.01万元,与2023年度相比,减少1209.67万元,下降29.5%,主要原因是2024年体育彩票公益金项目预算收支减少、国有建设用地土地价款收入较上年减少等。本年支出2896.01万元,与2023年度相比,减少1209.67万元,下降29.5%,主要原因一是文化、旅游、体育类项目支出减少,二是国有建设用地土地价款支出较上年减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.42万元,较年初预算数减少8.55万元,下降21.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费。较上年支出数减少7.38万元,下降19.5%,主要原因是严格按照公务用车管理规定规范公务出行,严控公务接待支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,“三公”经费实际支出一直按要求控制,只减不增。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本年度单位无因公出国(境)计划。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数一致。与2023年度相比,无增减,与上年支出数持平。
公务用车购置费0.00万元,主要原因是本年度单位无公务车购置计划。费用支出较年初预算数无增减,与年初预算数一致。与2023年度相比,无增减,与上年支出数持平。
公务用车运行维护费22.75万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.72万元,下降20.1%,主要原因是厉行节约,严格控制公务车运行维护支出。较上年支出数减少4.38万元,下降16.1%,主要原因是加强公务用车管理,严格控制公务车运行维护支出。
公务接待费7.67万元,主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.83万元,下降27.0%,主要原因是主要原因是厉行节约,公务接待费“只减不增”。较上年支出数减少3.00万元,下降28.1%,主要原因是严控公务接待支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为16辆;国内公务接待134批次803人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费95.58元,车均购置费0万元,车均维护费1.42万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出3.43万元,与2023年度相比,减少1.79万元,下降34.3%,主要原因是厉行节约,压减会议开支。本年度培训费支出21.17万元,与2023年度相比,减少9.21万元,下降30.3%,主要原因是主要原因是严格落实厉行节俭要求,减少部分培训开支。本年度差旅费支出302.54万元,与2023年度相比,增加163.17万元,增长117.1%,主要原因是将第七届运动会相关项目支出列入差旅费中统计。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出156.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加23.03万元,增长17.2%,主要原因是增加了非税收入与公用经费奖补资金。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1495.88万元,其中:政府采购货物支出644.19万元、政府采购工程支出213.12万元、政府采购服务支出638.57万元。授予中小企业合同金额1387.38万元,占政府采购支出总额的92.8%,其中:授予小微企业合同金额1126.40万元,占政府采购支出总额的75.3 %。主要用于采购2024年度世界大河歌会舞美音响灯光服务、万州区乡村记忆传承采购项目(楠桥村、永胜村部分)、万州区石刻文物数字化保护项目(二期)、云上博物馆数字化展示利用项目、瀼渡电厂保护修缮工程、配套服务设施完善建设项目、西山钟楼钟表修缮工程等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、129个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6332.13万元。
(二)绩效自评结果
部门整体绩效自评表:
|
重庆市万州区文化和旅游发展委员会 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
部门 |
黄英 |
联系电话 |
023-58815895 |
自评总分 |
100 | ||||||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.完成第二批332件/套三峡库区万州出土文物保护修复工作 2.新建1-2个城市书房 3.完成购买文化演出服务不少于312场,举办承办及参加各类节会、博览会、文化旅游推介不少于24场次; 4.全年举办承办,参加体育赛事活动不少于36场次; 5.全年旅游接待人次不少于2000万人次; 6.全年全民健身赛事活动,好体育行动、体育健身培训指导惠及群众不少于10万人次; 7.三峡移民纪念馆(博物馆)、文化馆、图书馆、体育场馆免费低收费开放接待人次不少于100万人次,开放天数不少于330天; 8.完成大河歌会演出相关文艺展演; 9.完成其他区委、区政府交办的工作事项。 |
1.完成第二批332件/套三峡库区万州出土文物保护修复工作 2.新建1-2个城市书房 3.完成购买文化演出服务不少于312场,举办承办及参加各类节会、博览会、文化旅游推介不少于24场次; 4.全年举办承办,参加体育赛事活动不少于36场次; 5.全年旅游接待人次不少于2000万人次; 6.全年全民健身赛事活动,好体育行动、体育健身培训指导惠及群众不少于10万人次; 7.三峡移民纪念馆(博物馆)、文化馆、图书馆、体育场馆免费低收费开放接待人次不少于100万人次,开放天数不少于330天; 8.完成大河歌会演出相关文艺展演; 9.完成其他区委、区政府交办的工作事项。 |
目标已完成 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||||
|
举办、承办及参加各类节会、博览会、文化旅游宣传推介活动场次 |
场次 |
≥ |
24 |
5 |
26 |
5 |
|||||||||
|
全年举办承办,参加体育赛事活动场次 |
场次 |
≥ |
36 |
5 |
37 |
5 |
|||||||||
|
全年旅游接待人次 |
万人次 |
≥ |
2000 |
5 |
5000 |
5 |
|||||||||
|
全年青少年体育后备人才参与竞技体育赛事人次 |
人次 |
≥ |
5000 |
3 |
6000 |
3 |
|||||||||
|
全年全民健身赛事活动,好体育行动,体育健身培训指导等惠及人次 |
万人次 |
≥ |
10 |
3 |
20 |
3 |
|||||||||
|
三峡移民纪念馆、图书馆、文化馆,体育场馆免费开放或低收费开放接待人次 |
万人次 |
≥ |
100 |
3 |
200 |
3 |
|||||||||
|
实现旅游综合收入 |
亿元 |
≥ |
150 |
5 |
150 |
5 |
|||||||||
|
完成惠民文化艺术活动计划场次 |
场次 |
≥ |
600 |
5 |
2300 |
5 |
|||||||||
|
完成招商引资项目个数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||
|
新建城市书房数 |
个 |
≥ |
1 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
|
新增体育场地设施面积(含改扩建) |
平方米 |
≥ |
5000 |
2 |
5000 |
2 |
|||||||||
|
新增体育健身设备 |
套 |
≥ |
50 |
2 |
50 |
2 |
|||||||||
|
修复出土文物件数 |
件 |
≥ |
332 |
2 |
332 |
2 |
|||||||||
|
A类重大项目投资完成率 |
% |
= |
100 |
3 |
100 |
3 |
|||||||||
|
三峡移民纪念馆、图书馆、文化馆免费开放服务投诉率 |
% |
≤ |
5 |
2 |
5 |
2 |
|||||||||
|
文物保护项目验收合格率 |
% |
≥ |
98 |
3 |
98 |
3 |
|||||||||
|
新增体育健身设备质量达标率 |
% |
= |
100 |
2 |
100 |
2 |
|||||||||
|
三峡移民纪念馆、图书馆、文化馆,体育场馆免费开放或低收费开放天数(平均开放天数) |
天 |
≥ |
330 |
2 |
365 |
2 |
|||||||||
|
“三公”经费变动率 |
% |
≤ |
0 |
2 |
0 |
2 |
|||||||||
|
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
2 |
100 |
2 |
|||||||||
|
财政供养人员控制率 |
% |
≤ |
100 |
3 |
100 |
3 |
|||||||||
|
公务卡刷卡率 |
% |
≥ |
50 |
3 |
50 |
3 |
|||||||||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
管理制度健全性 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
预决算信息公开性和完善性 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
预算完成率 |
% |
≥ |
70 |
3 |
70 |
3 |
|||||||||
|
政府采购执行率 |
% |
= |
100 |
3 |
100 |
3 |
|||||||||
|
支付进度 |
% |
≥ |
70 |
3 |
70 |
3 |
|||||||||
|
重点支出安排率 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
资产管理安全性 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
资金结余占比 |
% |
≤ |
10 |
3 |
10 |
3 |
|||||||||
|
资金使用合规性 |
% |
≥ |
90 |
3 |
90 |
3 |
|||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
3 |
87 |
3 |
|||||||||
重点专项项目绩效自评表:
|
重庆市万州区文化和旅游发展委员会 2024年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
三峡移民纪念馆运行经费,文物挖掘、抢救、保护经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
博物馆临时展览 |
≥ |
10 |
个 |
15 |
10 |
15 |
||||
|
开展文物安全巡查检查数量 |
≥ |
30 |
处 |
10 |
30 |
10 |
||||
|
年观众量 |
≥ |
40 |
万人 |
5 |
40 |
5 |
||||
|
全年开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
15 |
320 |
15 |
||||
|
维护公益场馆正常运行 |
≥ |
7000 |
平方米 |
15 |
7000 |
15 |
||||
|
社会教育活动场次 |
≥ |
12 |
次 |
20 |
12 |
20 |
||||
|
观众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
一般性项目绩效自评表:
|
重庆市万州区文化和旅游发展委员会 2024年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
文化旅游运转经费(A类) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
|
保障村文化室个数 |
= |
448 |
个(台、套、件、辆) |
3 |
448 |
3 |
||||
|
保障文化中心户数量 |
= |
197 |
个(台、套、件、辆) |
3 |
197 |
3 |
||||
|
博物馆纪念馆全年免费开放天数 |
≥ |
320 |
天 |
4 |
320 |
4 |
||||
|
补助区级非遗代表性传承人 |
≥ |
100 |
人数 |
3 |
166 |
3 |
||||
|
补助文化服务中心数量 |
= |
52 |
个(台、套、件、辆) |
3 |
52 |
3 |
||||
|
补助遗属生活人数 |
= |
1 |
人/户 |
2 |
1 |
2 |
||||
|
发放抚恤金人数 |
≥ |
2 |
人 |
3 |
2 |
3 |
||||
|
非遗传承人研修培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
90 |
3 |
||||
|
讲解服务场次 |
≥ |
1000 |
场次 |
3 |
1000 |
3 |
||||
|
举办各类陈列展览数量 |
≥ |
10 |
次 |
3 |
10 |
3 |
||||
|
全区448个村(社区)广播村村通覆盖数 |
= |
448 |
个(台、套、件、辆) |
3 |
448 |
3 |
||||
|
涉及广播员养老保险人数 |
≥ |
58 |
人数 |
3 |
58 |
3 |
||||
|
涉及广播员医疗保险人数 |
≥ |
16 |
人数 |
3 |
16 |
3 |
||||
|
退休人员数量 |
= |
333 |
人数 |
2 |
333 |
2 |
||||
|
展览文物数量 |
≥ |
990 |
件 |
3 |
990 |
3 |
||||
|
保障文旅投诉举报办结率 |
= |
100 |
% |
3 |
99 |
2 |
||||
|
文旅投诉案件调解成功率 |
≥ |
90 |
% |
3 |
89 |
2 |
||||
|
文旅投诉举报办结率 |
= |
100 |
% |
4 |
100 |
4 |
||||
|
处置投诉响应率 |
= |
100 |
% |
3 |
100 |
3 |
||||
|
接待过夜游客人数 |
≥ |
110 |
万人次 |
3 |
200 |
3 |
||||
|
全市旅游及相关产业增加值占全市GDP比重 |
≥ |
1 |
% |
4 |
1 |
4 |
||||
|
全市文化及相关产业增加值占全市GDP比重 |
≥ |
1 |
% |
4 |
1 |
4 |
||||
|
“三馆一中心”免费开放服务人次 |
≥ |
55 |
万人次 |
4 |
100 |
4 |
||||
|
保障公共文化人群数量 |
≥ |
19.7 |
万人 |
2 |
19.7 |
2 |
||||
|
博物馆、纪念馆服务人次 |
≥ |
80 |
万人 |
3 |
80 |
3 |
||||
|
覆盖村社区数量 |
≥ |
630 |
个 |
3 |
630 |
3 |
||||
|
乡镇(街道)综合文化服务中心设施全年免费开放时长 |
≥ |
1820 |
小时 |
3 |
1820 |
3 |
||||
|
传承人、群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
100 |
1 |
||||
|
改制单位退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
100 |
1 |
||||
|
观众满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
95 |
1 |
||||
|
广播员满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
100 |
1 |
||||
|
群众文化满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
95 |
1 |
||||
|
退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
100 |
1 |
||||
|
遗属满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
100 |
1 |
||||
|
2 |
文化旅游发展经费(B类) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
90 |
9 |
99 | |
|
承接政府公共文化演出服务 |
≥ |
125 |
场 |
10 |
150 |
10 |
||||
|
购买演出服务 |
= |
158 |
场 |
10 |
300 |
10 |
||||
|
修复西山钟楼机械大钟 |
= |
1 |
台 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
按时竣工率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
保护库区珍贵历史文物 |
= |
1 |
处 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
观看演出群众人次 |
≥ |
5 |
万人次 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
受益群众 |
≥ |
50 |
万人次 |
10 |
50 |
10 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
3 |
文化旅游业务经费(C类) |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
保障镇乡街道数量 |
= |
52 |
个(套) |
15 |
52 |
15 |
||||
|
监测电视频道 |
≥ |
4 |
个(台、套、件、辆) |
15 |
4 |
15 |
||||
|
演出场次 |
≥ |
14 |
场次 |
15 |
15 |
15 |
||||
|
设施设备质量达标率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
保障群众公共文化服务 |
定性 |
是 |
5 |
1 |
5 |
|||||
|
电视安全播出事故率 |
≤ |
0.5 |
% |
10 |
0 |
10 |
||||
|
观演群众 |
≥ |
5000 |
人次 |
10 |
5500 |
10 |
||||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
180 |
% |
5 |
180 |
5 |
||||
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
(四)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄英 023-58815895
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,945.87 |
一、一般公共服务支出 |
1.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,896.01 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
218.29 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,292.53 | |
|
八、其他收入 |
20.00 |
八、社会保障和就业支出 |
3,085.79 |
|
九、卫生健康支出 |
344.28 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
1,477.54 | ||
|
十二、农林水支出 |
650.43 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
76.35 | ||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
266.61 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
1,885.19 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
14,080.17 |
本年支出合计 |
14,080.17 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
14,080.17 |
总计 |
14,080.17 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
14,080.17 |
13,841.88 |
0.00 |
218.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,292.53 |
6,054.24 |
0.00 |
218.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,920.13 |
3,693.95 |
0.00 |
206.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
380.92 |
380.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1,108.69 |
1,108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
599.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,138.29 |
912.11 |
0.00 |
206.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20702 |
文物 |
1,327.54 |
1,326.45 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
308.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,019.03 |
1,017.94 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
1,044.86 |
1,033.84 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
918.86 |
907.84 |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,085.79 |
3,085.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,018.14 |
3,018.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,046.01 |
1,046.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.97 |
480.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,233.84 |
1,233.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
61.15 |
61.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.47 |
174.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,477.54 |
1,477.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
650.43 |
650.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,885.19 |
1,885.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,885.19 |
1,885.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
867.26 |
867.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
1,017.93 |
1,017.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
14,080.17 |
7,748.04 |
6,332.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,292.53 |
4,051.63 |
2,240.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,920.13 |
2,775.14 |
1,144.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
380.92 |
380.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1,108.69 |
1,108.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
593.49 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,138.29 |
0.00 |
1,138.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
1,327.54 |
549.48 |
778.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
0.00 |
308.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,019.03 |
549.48 |
469.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
1,044.86 |
727.00 |
317.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
918.86 |
727.00 |
191.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,085.79 |
3,085.52 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,018.14 |
3,018.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,046.01 |
1,046.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.97 |
480.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,233.84 |
1,233.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
61.15 |
60.88 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.47 |
174.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,477.54 |
0.00 |
1,477.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
650.43 |
0.00 |
650.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,885.19 |
0.00 |
1,885.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,885.19 |
0.00 |
1,885.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
867.26 |
0.00 |
867.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
1,017.93 |
0.00 |
1,017.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,945.87 |
一、一般公共服务支出 |
1.44 |
1.44 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,896.01 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,054.24 |
6,054.24 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,085.79 |
3,085.79 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
344.28 |
344.28 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
1,477.54 |
1,060.04 |
417.50 |
|||
|
十二、农林水支出 |
650.43 |
57.11 |
593.32 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
76.35 |
76.35 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
266.61 |
266.61 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
1,885.19 |
1,885.19 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
13,841.88 |
本年支出合计 |
13,841.88 |
10,945.87 |
2,896.01 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
13,841.88 |
总计 |
13,841.88 |
10,945.87 |
2,896.01 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,945.87 |
7,748.04 |
3,197.83 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
20113 |
商贸事务 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,054.24 |
4,051.63 |
2,002.62 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3,693.95 |
2,775.14 |
918.81 |
|
2070101 |
行政运行 |
692.04 |
692.04 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
2070104 |
图书馆 |
380.92 |
380.92 |
0.00 |
|
2070107 |
艺术表演团体 |
1,108.69 |
1,108.69 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
599.77 |
593.49 |
6.27 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
912.11 |
0.00 |
912.11 |
|
20702 |
文物 |
1,326.45 |
549.48 |
776.97 |
|
2070204 |
文物保护 |
308.51 |
0.00 |
308.51 |
|
2070205 |
博物馆 |
1,017.94 |
549.48 |
468.46 |
|
20703 |
体育 |
1,033.84 |
727.00 |
306.84 |
|
2070304 |
运动项目管理 |
907.84 |
727.00 |
180.84 |
|
2070307 |
体育场馆 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,085.79 |
3,085.52 |
0.27 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,018.14 |
3,018.14 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1,046.01 |
1,046.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
480.97 |
480.97 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,233.84 |
1,233.84 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
61.15 |
60.88 |
0.27 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
60.88 |
60.88 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.51 |
6.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
344.28 |
344.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.80 |
38.80 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
174.47 |
174.47 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
131.00 |
131.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,060.04 |
0.00 |
1,060.04 |
|
213 |
农林水支出 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
21307 |
农村综合改革 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
57.11 |
0.00 |
57.11 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
21602 |
商业流通事务 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
76.35 |
0.00 |
76.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
266.61 |
266.61 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,733.29 |
302 |
商品和服务支出 |
549.59 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,163.78 |
30201 |
办公费 |
235.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.74 |
30202 |
印刷费 |
0.89 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
234.05 |
30203 |
咨询费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1,891.91 |
30205 |
水费 |
6.29 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
480.97 |
30206 |
电费 |
18.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
247.77 |
30207 |
邮电费 |
24.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
213.28 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
13.41 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.51 |
30211 |
差旅费 |
18.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
266.61 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
39.36 |
30213 |
维修(护)费 |
8.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.31 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,465.15 |
30215 |
会议费 |
1.38 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
20.63 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
1,031.18 |
30217 |
公务接待费 |
7.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
71.23 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
1,166.19 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.79 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
174.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
35.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
22.45 |
30229 |
福利费 |
87.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.67 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.30 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
7,198.45 |
公用经费合计 |
549.59 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,896.01 |
2,896.01 |
0.00 |
2,896.01 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
417.50 |
417.50 |
0.00 |
417.50 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
593.32 |
593.32 |
0.00 |
593.32 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,885.19 |
1,885.19 |
0.00 |
1,885.19 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,885.19 |
1,885.19 |
0.00 |
1,885.19 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
867.26 |
867.26 |
0.00 |
867.26 |
0.00 |
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1,017.93 |
1,017.93 |
0.00 |
1,017.93 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
单位:万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
156.87 |
|
(一)支出合计 |
30.42 |
30.42 |
(一)行政单位 |
156.87 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.75 |
22.75 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
16 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
22.75 |
22.75 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
7.67 |
7.67 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
7.67 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
14 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
2 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
16 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
134 |
(一)政府采购支出合计 |
1,495.88 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
644.19 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
803 |
2.政府采购工程支出 |
213.12 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
638.57 | |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,387.38 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
1,126.40 | |
|
二、会议费 |
— |
3.43 |
||
|
三、培训费 |
— |
21.17 |
||
|
四、差旅费 |
— |
302.54 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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