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[ 索引号 ] 11500101MB16028044/2023-00140
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;文化
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-30
[ 发布日期 ] 2023-10-30

重庆市万州区文化馆2022年度单位决算情况说明

日期:2023-10-30 来源:万州区文化旅游委
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重庆市万州区文化馆2022年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

      培训文化馆、站艺术方面的业务干部,辅导并组织群众性文化艺术活动。搜集民间文化艺术,编辑群众文化刊物。开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动。

(二)机构设置。

行政办公室:主要负责组织开展馆内日常各项行政工作;负责各类信息的上传下达;做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办等工作;负责人事、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关事务性工作、后勤保障等工作;负责完成领导交办的其他工作。

非遗办公室:组织我区非物质文化遗产保护项目的挖掘、抢救、研究、传承、保护、整理,具体承担我区非物质文化遗产项目的逐级申报工作,负责对全区基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训,建立和管理全区非物质文化遗产保护档案资料库。

数字文化中心:负责承担本馆网络管理、数字资源建设、信息采集编写、网站建设管理、微信公众平台管理运行、数字化服务等相关工作。

培训中心:以全民艺术普及为主要内容,负责面向广大群众开展公益性文化艺术培训,满足大众的基本文化需求。

演艺中心:主要负责大型文化活动、展演活动的策划和执行;上级主管单位指令性文化艺术展演活动的组织实施。

音乐工作室:组织全区文艺骨干开展音乐的创作和交流活动,组织文艺骨干参加各级比赛,开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作,从中发现和培养音乐人才进行推荐,协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

舞蹈工作室:组织、策划和实施我区各种群众舞蹈活动,努力培养群众舞蹈骨干,组织群众舞蹈创作、出新作、创精品,踊跃参加各级舞蹈比赛。

戏剧工作室:组织、策划和实施我区各种戏剧活动,组织全区文艺骨干开展戏剧的创作和交流活动,组织文艺骨干参加各级比赛,协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

美术工作室:组织全区文艺骨干开展美术创作和交流活动,组织作品参加各级展览,负责全区各大型演(展)出活动的舞美设计等工作。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作,从中发现和培养各类创作人才、以及优秀作品进行推荐,协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

书法工作室:组织全区文艺骨干开展书法的创作和交流活动,组织作品参加各级展览,开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作,从中发现和培养书法人才、以及优秀作品进行推荐,协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

摄影工作室:组织全区文艺骨干开展摄影的创作和交流活动。组织作品参加各级展览,负责全区各类文化活动的摄影工作。为艺术档案准备第一手资料。开展乡镇、街道、社区、企事业单位的文艺辅导和全民艺术普及的工作,从中发现和培养各类创作人才、以及优秀作品进行推荐,协助其他部门完成好馆里的其他工作等。

文学调研室:主要负责本地文学爱好者文学作品的创作、交流及文化馆事业发展的理论调研,文化馆绩效评价,编印群众文化刊物、辅导资料及业务资料。

艺术档案室:收集、整理本馆所有业务工作相关资料,进行科学的分类、编目、入柜。督促、检查和协助本单位各部门及业务人员正确地整理需要归档的艺术文件材料。

财务工作室:负责全馆事业和创收财务收支预决算,工资、津补贴发放,各项社会保障、财务报销、资产资金管理、统计和各项报表的填制报送等工作。

(三)单位构成。

本单位是全额补助事业单位,编制数62人,年末实有人数36人,退休人数113人。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,333.30万元,支出总计2,333.30万元。收支较上年决算数减少75.44万元,下降3.1%,主要原因是本年度项目非税成本收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,333.30万元,较上年决算数减少49.06万元,下降2.1%,主要原因是:项目非税成本收入减少。其中:财政拨款收入2,333.30万元,占100%;年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,333.30万元,较上年决算减少75.44万元,下降3.1%。主要原因是:项目非税成本支出减少。其中:基本支出1,983.30万元,占85%;项目支出350.00万元,占15%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,333.30万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少75.44万元,下降3.1%主要原因是非税成本收入、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,283.30万元,较上年决算数减少50.26万元,下降2.2%主要原因是项目非税成本收入减少。较年初预算数增加820.18万元,增长56.1%主要原因是:财政年终追加安排了基本支出预算,主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假,退休人员健康休养费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,283.30万元,较上年决算数减少76.64万元,下降3.2%主要原因是项目非税成本支出减少。较年初预算数增加820.18万元,增长56.1%主要原因是:财政年终追加安排了基本支出预算,主要包括在职人员年度目标绩效考核奖、带薪年休假,退休人员健康休养费等支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年基本持平。

   4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出977.23万元,占42.8%,较年初预算数增加461.31万元,增长89.4%主要原因是:年终追加安排了超额绩效结算资金、带薪年休假)。较年初预算数增加820.18万元,增长56.1%等支出。

2)社会保障与就业支出1,209.16万元,占53%,较年初预算数增加358.91万元,增长42.2%主要原因是:年终追加安排了退休人员健康休养费(含代管原三团退休人员)。

3)卫生健康支出65.26万元,占2.9%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.1%。主要原因是:在职人员医疗保险缴费减少。

4)住房保障支出31.64万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数基本持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,983.30万元。其中:人员经费1,925.90万元,较上年决算数减少28.90万元,下降1.5%,主要原因是本年度住房公积金基数调低,导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金、退休费、健康修养费等。公用经费57.40万元,较上年决算数减少10.80万元,下降15.8%,主要原因是人员差旅费和办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元,较上年决算数增加1.20万元,增长2.5%,主要原因是项目承接参加市级群艺活动追加50.00万元。本年支出50.00万元,较上年决算数增加1.20万元,增长2.5%,主要原因是项目承接参加市级群艺活动追加50.00万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度三公经费支出共计3.78万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是:本年度公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是本年度公务用车运行维护费减少。    

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.78万元,主要用于因公出行,业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是公务车维修费减少。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是公务车维修费减少。

公务接待费0.00万元,主要是本单位2022年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出11.20万元,较上年决算数增加0.02万元,增长0.2%,主要原因是:是本年度单位新进人员增加培训费用。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,本单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

  五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对0个重点专项项目、13个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出350.00万元。

(二)绩效自评结果。

文化馆2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

文化馆免费开放保障经费(中央、市级、区级)

免费开放活动种类

>=

8

25

8

25


98

免费开放活动人次 

>=

13000

人次

25

13000

25


免费开放天数 

>=

360

25

312

23

受疫情影响,场地内免费开放天数减少。

群众文化满意度 

>=

96

%

25

96

25











































文化馆2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

非物质文化遗产保护、普查、整理经费

非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数

>=

400

人次

50

400

50


100

非物质文化遗产社会普及教育活动场次

>=

10

场次

20

10

20


受益群众满意度

>=

96

%

10

96

10


非物质文化遗产传承、普及的可持续性

定性

非物质文化遗产传承、普及呈现可持续性上升

20

7

20


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:冉晓文

联系电话:023-58233250  15123645368


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