重庆市万州区文化和旅游发展委员会2021年度部门决算情况说明
重庆市万州区文化和旅游发展委员会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家及重庆市宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物博物事业政策和发展规划并组织实施,推进文化、旅游和体育融合发展,统筹推进体制机制改革,依法负责行业统计工作。
2.管理全区性重大文化体育活动,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广,拟订全区文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
3.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
4.统筹规划全区文化、旅游和体育产业,组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
5.推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设,推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.负责管理全区文艺事业,指导、管理文化艺术创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展。
7.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化、旅游和体育服务体系建设,深入实施文化、旅游和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导基层文化、旅游和体育设施建设,指导镇乡街道文旅经济发展及文化服务中心工作。在市级部门指导下,组织实施区级广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。
8.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、旅游、体育、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,督查督办各类案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
9.组织实施旅游国家标准和行业标准;负责全区旅行社、旅游景区、星级酒店的管理工作。
10.指导并组织开展群众性体育活动,履行国民体质监测职责;监督检查体育设施的管理和使用;负责体育彩票发行管理。
11.规划全区青少年体育后备人才发展,组织队伍参加上级体育竞赛。拟定全区体育竞赛计划,组织全区综合性运动会;承办上级交办的体育竞赛。
12.执行国家体育行业技术等级制度,培养、考核等级运动员、裁判员和社会指导员,负责相关等级裁判员、运动员、社会体育指导员的申报和审批工作。
13.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同相关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区广播电视重点基础设施建设、应急广播体系建设和广播电视系统安全工作。
14.负责指导全区文物和博物馆业务工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施,组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责,协同建设、规划部门做好历史文化名城(镇、村)保护相关工作。负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.指导、管理文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
16.负责全区文化、旅游和体育行业安全生产等相关工作。
17.拟定全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18.负责文化、旅游和体育行业协会管理。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据区委、区政府关于印发《重庆市万州区文化和旅游发展委员会等6个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(万州委办〔2020〕29号),重庆市万州区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门,为财政全额拨款的正处级行政机关单位,挂重庆市万州区体育局牌子。 本部门机关行政编制39名,设主任1名(兼区体育局局长),副主任3名;科级领导职数15名(含机关党委专职副书记1名),机关后勤服务人员事业编制4名(按“退一减一”原则逐年收回核销)。机关内设办公室、组织人事科、财务科、规划产业科、市场管理科(挂行政审批科牌子)、文化艺术科、体育科、旅游发展科、广播电视科、文物博物科等10个内设机构。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位共8个:
1.财政全额拨款的行政机关单位1个,为重庆市万州区文化和旅游发展委员(本级)。
2.财政全额补助的事业单位4个,为重庆市万州区图书馆,重庆市万州区文化馆,重庆三峡移民纪念馆,重庆市万州区体育学校。
3.财政差额补助的事业单位3个,为重庆市三峡川剧艺术研究传承中心,重庆市三峡曲艺保护传承中心,重庆市万州区体育场馆管理中心。
以上8个单位均为独立核算预算单位,行政编制共39人,事业编制共326人,行政在职共41人,事业在职共216人,纳入财政原渠道供养的行政离休1人,行政退休1人,事业退休人员147人(原京剧团、歌舞团、杂技团、演出公司改制前事业退休人员)。纳入社保管理的行政退休共125人,事业退休共189人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计16773.84万元,支出总计16773.84万元。收入较上年决算数增加1223.88万元、增长7.9%,主要原因是财政拨款收入增加。支出较上年决算数增加1223.88万元,增长7.9%,主要原因:一是基本支出增加约508.74万元,本年度在职人员工资津补贴、社会保障费、住房公积金、目标绩效考核奖、超额绩效略有上涨,离退休人员健康休养费标准增加;二是项目经费支出增加约715.14万元,其中一般公共预算类项目支出减少349.05万元,但政府性基金预算类项目支出增加1064.19万元,项目经费综合支出较上年增加715.14万元。
2.收入情况。2021年度收入总计16773.84万元,较上年决算数增加1223.88万元,增长7.9%,主要原因是财政拨款收入增加。收入构成情况:财政拨款收入16638.07万元,占比 100.0%,此外使用非财政拨款结余0万元,年初结转结余135.77万元,年初结转结余资金主要是区财政局用上年结转结余资金调整安排本部门相关单位职业年金预算135.77万元。
3.支出情况。2021年度支出合计16773.84万元,较上年决算数增加1223.88万元,增长7.9%,主要原因:一是基本支出增加约508.74万元,本年度在职人员工资津补贴、社会保障费、住房公积金、目标绩效考核奖、超额绩效略有上涨,离退休人员健康休养费标准增加;二是项目经费支出增加约715.14万元,其中一般公共预算类项目支出减少349.05万元,但政府性基金预算类项目支出增加1064.19万元,项目经费综合支出较上年增加715.14万元。其中:基本支出8012.75万元,占47.8%;项目支出8761.09万元,占52.2%,此外结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。2020年度年末结转和结余0万元,2021年因区财政局用上年结转结余资金调整安排本部门相关单位职业年金预算135.77万元,本部门2021年初结转结余调整决算数为135.77,因此2020年度末结转结余与2021年度初结转结余决算数不一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计16773.84万元,财政拨款支出总计16773.84万元。财政拨款收入较上年决算数增加1223.88万元,增长7.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加159.69万元,政府性基金预算财政拨款增加1064.19万元。财政拨款支出较上年决算数加1223.88万元,增长7.9%,主要原因:一是基本支出增加约508.75万元,本年度在职人员工资津补贴、社会保障费、住房公积金、目标绩效考核奖、超额绩效略有上涨,离退休人员健康休养费标准增加;二是项目经费支出增加约715.14万元,其中一般公共预算类项目支出减少349.05万元,但政府性基金预算类项目支出增加1064.19万元,项目经费综合支出较上年增加715.14万元。
(三)一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入14851.6万元(含年初财政拨款结转和结余135.77万元),较上年决算数增加159.69万元,增长1.09%。主要原因:一是基本支出收入增加508.74万元,二是项目支出收入减少349.05万元,综合收入增加159.69万元。较年初预算数增加6484.58万元,增长78.8%。主要原因:一是基本支出预算方面,年中财政追加安排了2020年度目标考核奖、健康休养费、超额绩效结算资金,2020年度带薪年休假补贴资金,结算安排了死亡人员抚恤金及2021年基本支出结算资金等。二项目支出预算方面,年中财政追加安排的文化艺术、旅游、体育类专项资金项目多、金额大。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14851.6万元,较上年决算数增加159.69万元,增长1.09%。主要原因一是基本支出增加508.74万元,二是项目支出减少349.05万元,综合支出增加159.69万元。较年初预算数增加6620.36万元,增长80.4%,主要原因一是在基本支出方面年中增加了2020年度目标考核奖、健康休养费、超额绩效结算资金,2020年度带薪年休假补贴资金,死亡人员抚恤金及2021年基本支出结算资金支出,二是增加了文化艺术、旅游、体育类项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。2020年度年末结转和结余0万元,2021年因区财政局用上年结转结余资金调整安排本部门相关单位职业年金预算135.77万元,本部门2021年初结转结余调整决算数为135.77万元,因此2020年度末结转结余与2021年度初结转结余决算数不一致。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出7.4万元,占0.1%,较年初预算增加7.4万元,主要原因是财政年中追加招商引资经费7.4万元。
(2)文化和旅游体育与传媒支出11397.17万元,占76.7%,较年初预算数增加5186.32万元,增长83.5%,主要原因:一是基本支出预算方面,年中财政追加安排了2020年度目标考核奖、超额绩效结算资金,2020年度带薪年休假补贴资金,结算安排了2021年基本支出结算资金等。二项目支出预算方面,年中财政追加安排的文化艺术、旅游、体育类专项资金项目多、金额大。
(3)社会保障与就业支出2880.55万元,占19.4%,较年初预算数增加1426.64万元,增长98.1%,主要原因一是增长了近400多名离退休职工的健康休养费以及结算了2021年退休人员一次性补贴。
(4)卫生健康支出329.36万元,占2.2%,与年初预算数基本一致。
(5)住房保障支出237.12万元,占1.6%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出 8012.75万元。其中:人员经费 7155.81万元,较上年决算数增加765.63万元,增长12.0%,主要原因是本年度在职人员工资津补贴、社会保障费、住房公积金、目标绩效考核奖、超额绩效略有上涨,离退休人员健康休养费标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费856.95万元,较上年决算数减少256.87万元,减少23.1%,主要原因是本年度非税收入预算安排的人员经费增加,安排的公用经费收入减少。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修(护)费、专用材料费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1992.25万元,较上年决算数增加1064.19万元,增长124.0%,主要原因是三峡移民纪念馆三峡后续工作资金项目支出增加792.2万元,体彩公益金项目资金支出增加271.99万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,与上年一致。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计38.95万元,较年初预算数减少0.94万元,下降2.4%,较上年支出数减少0.05万元,下降0.1%。主要原因是本部门各单位一直认真贯彻落实中央八项规定精神,按照“只减不增”的原则从严控制“三公”经费,严格按照公务用车管理规定规范公务出行,严控公务接待支出,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,“三公”经费实际支出一直按要求控制,只减不增。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。
2021年本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。
公务车运行维护费28.19万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、文化旅游扶贫、文化旅游体育大型活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元,下降3%,较上年支出数减少0.03万元,下降0.1%。主要原因是本部门各单位一直按照公车改革要求,加强公务用车管理,严禁公车私用,严控公务用车运行维护费。
公务接待费10.76万元,主要用于接待有关部门、单位来万检查、调研、考察、指导工作,开展招商引资工作接待等。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降0.6%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.0%。主要原因是厉行节约,严格管控,减少支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0 人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为15 辆;国内公务接待 151 批次 1248人,其中:国内外事接待0 批次,0 人;国(境)外公务接待0 批次,0 人。2021年本部门人均接待费86.22 元,车均购置费0万元,车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门(只包含本级机关)机关运行经费支出201.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较年初预算数增加25.15万元,增长14.26%,主要原因是新增因素结算增加了公用经费预算;较上年决算数减少40.09万元,减少16.6%,主要原因是本年度非税收入安排的机关运行经费较上年减少。
此外,2021年度机关本级(不含直属事业单位)一般公共预算财政拨款会议费支出3万元,较上年增加1.5万元,原因是新增了全域性旅游示范区会议;一般公共预算财政拨款培训费支出2.37万元,较上年减少3.63万元,原因是减少了社会体育指导员培训。
2021年度部门(含直属事业单位)一般公共预算财政拨款会议费支出3万元,较上年增加1.5万元,原因是新增了全域性旅游示范区会议,一般公共预算财政拨款培训费支出31.92万元,较上年减少122.01万元,原因是上年区体育学校误将单位的教练员运动员伙食费补助项目支出100万元经济科目填为培训费支出,上年数虚高。
因部门决算列报口径,本部门7个非参公事业单位不在机关运行经费统计范围内,因此机关运行经费、会议费、培训费只对本机关经费情况进行说明。
(二)国有资产占用情况说明。截至 2021年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价 50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1880.16万元,其中:政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1878.2万元。授予中小企业合同金额1191.16万元,占政府采购支出总额的63.4%,其中:授予小微企业合同金额1191.16万元,占政府采购支出总额的63.4%。主要用于办公电脑设备、2021世界大河歌会相关服务采购、文保项目方案编制、劳务派遣及外包用工服务采购等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门开展了2021年度部门整体支出绩效评价自评。2021年度部门整体支出16773.84万元,主要用于财政供养人员基本支出开支及文化、旅游、体育等职能职责行业方面项目支出。2021年部门绩效自评项目57个,涉及资金8761.09万元,其中一般性项目资金绩效自评项目57个,涉及资金8761.09万元,重点项目资金绩效自评项目0个,以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从自评情况来看,部门整体支出绩效情况良好,完成了预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
1.1部门整体绩效自评表
主管 部门 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会 |
财政科室 |
教科文科 |
自评总分(分) |
92.5 |
||||||||||||
部门联系人 |
张军 |
联系电话 |
023-58815895 |
||||||||||||||
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率得分(分) |
||||||||||
13298.76 |
16773.84 |
16773.84 |
100% |
3 |
3 |
||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
1.投入方面,预算配置合理,财政供养人员控制率≤100%,“三公经费”变动率≤0,重点支出安排率≥90%; 2.过程控制方面,预算执行好,预算管理规范,资产管理良好; 3.产出方面,职责履行到位,按照部门职能职责履职到位; 4.效果方面,履职效益良好,经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标。 |
1.投入方面,预算配置合理,财政供养人员控制率≤100%,“三公经费”变动率≤0,重点支出安排率≥90%; 2.过程控制方面,预算执行好,预算管理规范,资产管理良好; 3.产出方面,职责履行到位,按照部门职能职责履职到位; 4.效果方面,履职效益良好,经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标。 |
1.投入方面,预算配置合理,财政供养人员控制率≤100%,“三公经费”变动率≤0,重点支出安排率≥90%; 2.过程控制方面,预算执行好,预算管理规范,资产管理良好; 3.产出方面,职责履行到位,按照部门职能职责履职到位; 4.效果方面,履职效益良好,经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度等达标。 |
|||||||||||||||
绩 效 指 标 绩 效 指 标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心指标 | |||||||
财政供养人员控制率 |
% |
≦ |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
“三公经费”变动率 |
% |
≦ |
0 |
0 |
-5.2 |
100 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
重点支出安排率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
87 |
80 |
5 |
4 |
否 | ||||||||
支付进度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
85 |
83 |
3 |
2.5 |
否 | ||||||||
资金结余 |
= |
无结余 |
无结余 |
有结余 |
0 |
3 |
0 |
否 | |||||||||
“三公经费”控制率 |
% |
≦ |
100 |
100 |
97.7 |
100 |
6 |
6 |
是 | ||||||||
预算管理制度健全性 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
资金使用合规性 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
预决算公开性和完善性 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
政府采购执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
公务卡刷卡率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
55 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
资产管理制度健全性 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
资产管理安全性 |
- |
- |
是 |
是 |
是 |
100 |
4 |
4 |
否 | ||||||||
固定资产利用率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 | ||||||||
职责履行 |
详见附件《部门整体支出绩效评价评分表》 |
100 |
25 |
25 |
是 | ||||||||||||
履职效益 |
详见附件《部门整体支出绩效评价评分表》 |
85 |
20 |
17 |
是 |
本部门2021年度部门整体支出绩效评价得分为92.5分,评价结果等次为“优”,其中投入绩效为14分,过程绩效为36.5分,产出绩效为25分,效果绩效17分,详细报告见附件《2021年重庆市万州区文化和旅游发展委员会部门整体支出绩效评价报告》。
1.2.1部门项目绩效自评表1
专项(项目)名称 |
2070199——其他文化和旅游支出 |
联系人及电话 |
张军13508329254 | ||
业务主管部门 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会(重庆市万州区体育局) |
实施单位 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会(重庆市万州区体育局) | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
3530.86 |
总量 |
3530.86 |
100% | |
其中:财政资金 |
3530.86 |
其中:财政资金 |
3530.86 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
1.做好广播电视维修维护和安全播出监测工作,确保安全播出;2.做好改制单位人员稳定及可持续发展支持工作;3.做好村居公共文化保障工作,促进村居特色公共文化服务活动开展,丰富群众文化生活;4.举办承办或参加市级区级大型公共文化赛事活动,展现万州公共文化多彩元素;5.鼓励打造精品文化剧目;6.牵头渝东北区域性旅游经济协作组织做好旅游宣传营销发展;7.做好大三峡旅游集散中心建设,按照旅游营销奖励扶持办法,兑付达标业主奖励扶持资金,推动万州旅游经济发展;8.做好万州区文化旅游宣传推介营销系列活动,助推旅游经济发展;9.购买公共文化演出服务进基层,丰富群众文化生活;10.承办好世界大河歌会,展示重庆万州美好形象,宣传推广重庆万州。 |
完成项目预算的内容 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
广播电视监测 |
365天 |
365天 |
100% |
||
支持改制单位个数 |
6个 |
6个 |
100% |
歌舞团、杂技团、演出公司、文物商店、电影公司、京剧团 | |
保障镇乡街道公共文化服务运行 |
52个 |
52个 |
100% |
||
举办承办或参加大型文化旅游活动场次 |
≥6个 |
6个 |
100% |
||
打造精品剧目 |
≥1个 |
2个 |
100% |
《峡江月》《川江号子情》 | |
政府购买公共演出服务 |
≥240场 |
250场 |
100% |
||
召开渝东北旅游会议活动 |
≥4场 |
4场 |
100% |
||
兑付达标旅游主体业主资金 |
≥800万元 |
870万元 |
100% |
||
经济效益 |
助推旅游经济发展 |
助推旅游经济发展 |
100% |
||
社会效益 |
丰富群众文化旅游生活 |
丰富群众文化旅游生活 |
100% |
||
群众满意度 |
≥90% |
95% |
100% |
||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
1.2.1部门项目绩效自评表2
专项(项目)名称 |
2296003——体育事业的彩票公益金支出 |
联系人及电话 |
张军13508329254 | ||
业务主管部门 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会(重庆市万州区体育局) |
实施单位 |
重庆市万州区文化和旅游发展委员会(重庆市万州区体育局) | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
754.2 |
总量 |
754.2 |
100% | |
其中:财政资金 |
754.2 |
其中:财政资金 |
754.2 |
100% | |
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
根据本年度体育工作安排及体彩公益金分配情况,开展各类全民健身赛事活动,举办承办竞技类体育赛事活动,组队参加重庆市第六届运动会,购置健身器材1批,补助建设社会足球场地15块,促进万州区全民健身事业发展,促进竞技体育发展、青少年后备人才培养以及完善全区体育健身设施设备。 |
完成项目预算的内容 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
建成社会足球场 |
≥10块 |
15块 |
100% |
||
采购健身器材 |
≥400件 |
430件 |
100% |
||
开展全民健身赛事活动 |
≥100场次 |
≥365场次 |
100% |
||
参加大型综合运动会 |
1个 |
1个 |
100% |
重庆市第六届运动会 | |
全年参加健身人数 |
≥50万人 |
≥50万人 |
100% |
||
建设维护大型健身场地 |
≥3处 |
3处 |
100% |
天城市民健身中心、太白岩健身中心,高峰农民体育工程 | |
经济效益 |
免费惠民 |
免费惠民 |
100% |
||
社会效益 |
全民健身,全民健康 |
全民健身,全民健康 |
100% |
||
可持续效益 |
常年实施体育惠民政策 |
常年实施体育惠民政策 |
100% |
||
群众满意度 |
≥90% |
95% |
100% |
||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本部门未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。
(五)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(六)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(七)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张军 办公电话:023-58815895
电子邮件:491990982@qq.com
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