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[ 索引号 ] 11500101MB16028044/2021-00114
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;体育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区文化旅游委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-25
[ 发布日期 ] 2021-10-25

重庆市万州区体育场馆管理中心单位2020部门决算情况说明

日期:2021-10-25 来源:万州区文化旅游委
语音播报

重庆市万州区体育场馆管理中心单位

2020部门决算情况说明

一、单位基本情况

  (一)职能职责

  重庆市万州区体育场馆管理中心宗旨和主要职责任务是:提供体育场馆服务,促进体育事业发展;负责所辖体育场馆的管理维护,提供体育场馆相关公益服务。具体职责任务是:

1.负责体育场馆日常管理服务和维护,保障场馆设施安全。

2.按规定向公众开放体育设施,提供公益性文化体育活动场地设施服务。

3.受委托,承担全民健身活动状况调查,全民体质监测具体工作。

4.提供场馆经营服务。

(二)机构设置

根据《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于重新明确万州区体育学校等事业单位机构编制的批复》(万州编办发[2008]25号),编制人数17人,在职人员12人,退休人员10人。我中心属公益二类事业单位,是财政差额补助的二级预算单位。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,061.08万元,支出总计1,061.08万元。收支较上年决算数减少151.42万元、下降12.5%,主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,061.08万元,较上年决算数减少151.42万元,下降12.5%,主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款减少,其中:财政拨款收入1,061.08万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,061.08万元,较上年决算数减少151.42万元,下降12.5%,主要原因是收入减少,相应的支出减少。其中:基本支出 285.65万元,占26.9%;项目支出775.43万元,占73.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,061.08万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少151.42万元,下降12.5%。主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,012.08万元,较上年决算数增加58.26万元,增长6.1%。主要原因是单位在职人员基本工资、超额绩效调增以及退休人员健康养费调增。较年初预算数增加807.63万元,增长395%,主要原因:一是财政年中追加安排了基本支出预算,包括单位在职人员超额绩效、带薪年休假资金,安排退休人员健康养费,结算在职人员工资调标经费预算,二是区财政年中转移支付下达中央2020年度体育场馆免费低收费补助资金292万元,三是下达体育场馆非税收入成本预算203.31万元,四是2019国际足球赛非定向捐赠收入231.11万元结转至2020年下达经费预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,012.08万元,较上年决算数增加58.26万元,增长6.1%。主要原因是收入增加,相应的支出增加。较年初预算数增加807.63万元,增长395%。主要原因是财政年中追加的预算收入增加,相应的支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出945.55万元,占93.4%,较年初预算数增加787.41万元,增长497.9%,主要原因:一是区财政年中转移支付下达中央2020年度体育场馆免费低收费补助资金292万元,二是下达体育场馆非税收入成本预算203.31万元,三是2019国际足球赛非定向捐赠收入231.11万元结转至2020年下达经费预算。

(2)社会保障与就业支出42.46万元,占4.2%,较年初预算数增加20.21万元,增长91%,主要原因是追加健康休养费

(3)卫生健康支出13.08万元,占1.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。

(4)住房保障支出10.99万元,占1.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出285.65万元。其中:人员经费227.82万元,较上年决算数增加17.15万元,增长8.1%,主要原因是本年追加单位在职人员基本工资标准及超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费57.83万元,较上年决算数减少2.50万元,下降4.1%,主要原因是压缩公用经费支出及减少在编人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入49.00万元,较上年决算数减少207.00万元,下降80.9%,主要原因是上级转移性体彩公益金基金预算拨款支出减少。本年支出49.00万元,较上年决算数减少207.00万元,下降80.9%,主要原因是收入减少,相应的支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.90万元,较年初预算数减少0.1万元,下降2.5%,主要原因是单位加强公务用车管理,压缩经费支出。 较上年支出数减少0.09万元,下降2.3%,主要原因是单位加强公务用车管理,压缩经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

2020年度本部门未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费3.90万元,主要用于市内因公出行,公务车日常运行维护等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.5%,主要原因是单位加强公务用车管理,压缩经费支出。较上年支出数减少0.09万元,下降2.3%,主要原因是单位加强公务用车管理,压缩经费支出。

2020年度本部门未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.90万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金726.43万元,以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。从评价情况来看,项目都完成了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表样

项目名称

公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金(中央) 

项目编码


自评总分
(分)

98

主管部门

重庆市万州区文化和旅游发展委员会 

财政科室

教科文科 

项目
联系人

熊垒 

联系电话

17723069421 

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
(%)

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

292


292

100 


10 

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

用于三个体育场馆运行、维修、维护,主要包括聘用人员支出,水电气费用,设施设备购置更新,维修维护等,确保三大体育场馆免费低收费开放,促进全区全民健身活动的开展,增强市民体质。 


用于三个体育场馆运行、维修、维护,主要包括聘用人员支出,水电气费用,设施设备购置更新,维修维护等,确保三大体育场馆免费低收费开放,促进全区全民健身活动的开展,增强市民体质。 

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
(%)

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

免费开放接待人次

万人次


≥38 

≥20 

25 

100 

30 

30

免费开放天数

天 


≥330

280

280

100

30

30

是 

社会效益


促进全民健身 


促进全民健身

100

10 

9 

场地、设施设备管理


确保正常使用运行


确保正常使用运行 

100 

10 

9 

否 

群众满意度

百分率 


≥90%  


95% 

100 

10

10

否 

说明


2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

()重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:熊垒   联系电话:023-58828381

电子邮件:398805810@qq.com


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