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[ 索引号 ] 11500101MB160229XQ/2021-00018
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-03-01
[ 发布日期 ] 2021-03-01

重庆市万州区退役军人事务局2021年预算公开说明及报表

日期:2021-03-01 来源:万州区退役军人事务局
语音播报

  

重庆市万州区退役军人事务局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区退役军人事务局贯彻落实党中央、国务院和市委市政府、区委区政府关于退役军人工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的领导。主要职能职责是:组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,实施上级有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承办区内烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二)单位构成

  区退役军人事务局,设办公室、优抚科(挂双拥办牌子)、安置科、思想政治和权益维护科(挂接访科牌子)等4个科室。2020年区委编委批复增设双拥科(就业创业)。局机关行政编制共15名,其中,局领导职数4名、科级领导职数7名。下设区退役军人服务中心、区军队离休退休干部管理服务中心、万州革命烈士陵园管理中心、万州假肢康复中心、区优抚康复医院等5家直属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数14104.92万元,其中:一般公共预算拨款14104.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加953.32万元,主要是社会保障和就业支出经费拨款增加851.35万元、卫生健康支出经费增加92.80万元、 住房保障支出费增加9.17万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数14104.92万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业13166.37万元,卫生健康支出890.49万元,住房保障48.06万元。支出较去年增加953.32万元,主要基本支出增加 16.72万元,项目支出增加 936.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入14104.92万元,一般公共预算财政拨款支出 14104.92万元收入较去年增加953.32万元。其中:基本支出11232.62万元,比2020年增加16.72万元,主要原因是:局机关新进人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2872.3万元,比2020年增加936.6万元,主要原因是增加上级提前下达优抚医疗补助经费,主要用于优抚对象的医疗补助,社会保障和退役安置等重点工作。

区退役军人事务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算19.95万元,2020年减少2.35万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2020年持平;公务接待费5.75万元,比2020年增加 1.95 万元,主要原因是下属事业单位区退役军人服务中心2020年未纳入预算,增加该单位公务接待相关费用;公务用车运行维护费14.2万元,比2020年减少4.3 万元,原因是厉行节约,降低车辆燃料费、维修费等;公务用车购置费 0 万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费127.66万元,比上年增加5.16万元,主要原因净增加1人,经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2872.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:庞 建   联系方式:  023-58107287


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