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[ 索引号 ] 1150010100863047X1/2023-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区统计局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 发布日期 ] 2023-10-27

重庆市万州区统计局2022年部门决算公开说明

日期:2023-10-27 来源:万州区统计局
语音播报

重庆市万州区统计局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责组织管理协调全区统计工作,指导和督促相关单位加强统计基础规范化建设,提高统计数据质量;组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准、发展规划;制定并组织实施辖区统计调查措施和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,查处统计违法违纪行为,承办统计行政诉讼、行政复议等法律事务,起草统计有关规范性文件;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.指导镇乡街道和部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基础工作。

4.牵头拟订区情区力普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,收集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度,配合组织市级投入产出调查;收集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。                            

7.建立有关统计数据质量审核和评估制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和建议;加强全区经济社会发展的统计监测和评价体系建设,加强动态监测和决策咨询服务;参与对镇乡街道和区级部门的考核评价工作。

9.组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

10.协助镇乡街道管理统计专职人员;促进全区统计人才队伍建设;会同有关部门组织实施全区统计职称考试;管理和监督地方政府统计部门由上级和本级财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11.组织指导全区统计科学研究和统计合作交流工作。

12.承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市万州区统计局为区政府组成部门,内设7个科室:办公室、法规和执法检查科、综合核算和社会科技统计科、工业和能源统计科、固定资产投资统计科、贸易和服务业统计科、普查和信息化建设科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区统计局(本级)、重庆市万州区社会经济调查队。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计963.47万元,支出总计963.47万元。收支较上年决算数减少79.22万元,下降7.6%,主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计963.47万元,较上年决算数减少66.85万元,下降6.5%,主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。其中:财政拨款收入963.47万元,占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计963.47万元,较上年决算减少79.22万元,下降7.6%,主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。其中:基本支出806.51万元,占83.7%;项目支出156.96万元,占16.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,同比持平,主要原因是本部门2021年度和2022年度年末结转结余均为0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计963.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少79.22万元,下降7.6%。主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入963.47万元,较上年决算数减少66.85万元,下降6.5%。主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。较年初预算数增加389.08万元,增长67.7%。主要原因一是追加公务员基础绩效奖金、未休假补贴、年终考核奖及健康休养费等支出;二是追加第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡项目经费支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出963.47万元,较上年决算数减少79.22万元,下降7.6%。主要原因是第七次全国人口普查及抽样调查经费减少。较年初预算数增加389.08万元,增长67.7%。主要原因一是追加公务员基础绩效奖金、未休假补贴、年终考核奖及健康休养费等支出;二是追加第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡项目经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是本部门2021年度和2022年度年末结转结余均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出739.59万元,占76.8%,较年初预算数增加289.66万元,增长64.4%,主要原因一是追加公务员基础绩效奖金、未休假补贴及年终考核奖等支出;二是追加第七次全国人口普查“两员”劳动报酬及数据流量卡项目经费支出。

(2)社会保障与就业支出157.39万元,占16.3%,较年初预算数增加98.58万元,增长167.6%,主要原因是财政追加退休人员健康休养费支出。

(3)卫生健康支出36.60万元,占3.8%,较年初预算数增加0.00万元,本年度无增减。

(4)住房保障支出29.88万元,占3.1%,较年初预算数增加0.84万元,增长2.9%,主要原因是遴选2名工作人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.51万元。其中:人员经费719.65万元,较上年决算数减少3.19万元,下降0.4%,主要原因是住房公积金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费86.86万元,较上年决算数减少30.74万元,下降26.1%,主要原因是落实政府过紧日子政策压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.34万元,较年初预算数减少8.66万元,下降66.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.72万元,增长19.9%,主要原因是市局专项调研、督导检查增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排部门人员出国(境)出访。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,两年均未安排部门人员出国(境)出访。

公务车购置费0.00万元,未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,今年未购置公务车。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本部门严格落实公务车使用规定,两年均未购置公务车。

公务车运行维护费3.44万元,主要用于机要文件交换、因公出行、统计抽样调查、统计执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.56万元,下降57.0%,主要原因是本部门严格落实公车使用规定,并执行网上派车制度。较上年支出数增加0.08万元,增长2.4%,主要原因是公务用车燃料费增加。

公务接待费0.90万元,主要用于接待上级及各区县统计局到我区进行专项调研、督导检查、交流工作等费用。费用支出较年初预算数减少4.10万元,下降82.0%,主要原因一是本部门坚持公务接待公函制度、清单制度和审批制度;二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.64万元,增长246.2%,主要原因一是市局专项调研、督导检查增加;二是2021年公务接待费较少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待9批次73人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费123.29元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出86.86万元,比上年决算数减少30.74万元,下降26.1%,主要原因是落实政府过紧日子政策,压缩支出。比年初预算数主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费等。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数减少4.18万元,下降97.7%,主要原因是2022年落实政府过紧日子政策压缩支出。本年度培训费支出7.55万元,较上年决算数减少0.51万元,下降6.3%,主要原因是2022年落实政府过紧日子政策压缩支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(三)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出156.96万元。从评价情况来看,较好 地完成了全年目标任务。

(二)绩效自评结果

重庆市万州区统计局

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

111-重庆市万州区统计局

部门
联系人

徐妃菲

联系电话

023-58520200

自评总分
(分)

100

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保证统计局系统人员的人员经费、公用经费和住房改革支出; 组织实施一、二、三产业有关统计调查、搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据,确保统计调查任务的顺利完成,并为地方政府提供决策支持; 组织实施第七次全国人口普查,做好人口普查年鉴和资料开发等工作; 加强统计信息化建设,保障网络及相关设备稳定运行; 加强统计基层基础规范化建设,优化推进统计管理、统计业务和统计培训工作。

1.加强资金管理,提高资金效益,保证本单位人员经费、公用经费等支出。

2.顺利完成二、三产业统计调查任务,数据采集完成率、及时率高,主要统计指标数据质量达到标准要求,对外发布统计数据及时有效,开发研究统计产品、统计分析、简报采用率高,为地方政府提供决策支持。

3.顺利完成第七次人口普查,普查公报及时发布。

4.保障信息化网络畅通。

5.抽样调查数据采集完整及时,达到预期。

6.统计基层基础规范化建设成效显著,统计执法、统计培训、统计业务、统计服务咨政水平等不断优化。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明

年度预算执行率

%

98

6

100

6

固定资产利用率

%

=

100

6

100

6

“三公经费”控制率

%

100

6

100

6

资金使用合规性

定性

6

6

部门预算按时公开率

%

=

100

6

100

6

数据处理完成度

%

=

100

10

100

10

统计分析、信息采用

70

10

143

10

全年撰写262篇,采用143篇。

保证统计网络正常运转

%

=

100

10

100

10

数据采集及时率

%

=

100

10

100

10

完成统计数据归档、整理

%

=

100

5

100

5

对外发布统计数据及时率

%

=

100

10

100

10

数据报送及时率

%

=

100

10

100

10

统计数据运用对象

%

95

5

100

5












重庆市万州区统计局

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

第七次全国人口普查经费

年度预执行率

=

100

%

10

100

10

100

年鉴编印数量

300

40

300

40

资料开发数量

10

篇(部)

20

10

20

及时性

=

100

%

10

100

10

提供人口普查数据

定性

10

10

服务对象满意度

98

%

10

99

10

2

信息工程网络运行费

预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

统计专线

30

40

55

40

网络畅通率

99

%

20

99

20

完成国家统计局布置的各项工作

定性

20

20

服务对象满意度

99

%

10

99

10

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:58520200


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