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[ 索引号 ] 1150010173394093XF/2023-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 商贸、海关、旅游
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区商务委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-26
[ 发布日期 ] 2023-10-26

重庆市万州区商务委员会 2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-26 来源:万州区商务委
语音播报

重庆市万州区商务委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家“一带一路”、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展规划、计划并组织实施。

2.促进贸易发展方式转变,指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;会同有关部门协调大宗进出口商品,组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。   

3.推动全区服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施,推动服务外包公共服务平台建设,促进服务外包发展。

4.贯彻落实开放型经济发展政策措施,牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与“一带一路”沿线国家经济工作,推进本区企业国际产能合作;推动本区与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸合作工作。

5.负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。

6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

7.负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。    

    8.负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。

    9.负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。  

    10.负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施“互联网+流通”行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。

   11.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

    重庆市万州区商务委员会设下列内设机构:办公室、党委办公室、规划发展科、运行调节科、消费促进科、市场科、流通科、服务业科、外经贸科、安全信访科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6946.8万元,支出总计6946.8万元。收支较上年决算数增加1245.24万元,增长21.8%主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理收支

2.收入情况2022年度收入合计6946.8万元,较上年决算数增加1300.97万元,增长23.0%,主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理收入。其中:财政拨款收入6946.8万元,占100%

3.支出情况。2022年度支出合计6946.8万元,较上年决算数增加1245.24万元,增长21.8%,主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理支出。其中:基本支出2272.38万元,占32.7%;项目支出4674.42万元,占67.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是我委无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6946.8万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1245.24万元,增长21.8%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理收支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2022年度一般公共预算财政拨款收入6946.8万元,较上年决算数增加1300.97万元,增长23.0%。主要原因增加突发公共卫生事件应急处理收入。较年初预算数增加4359.87万元,增长168.5%主要原因是年中追加年度考核奖、离退休人员健康休养费及突发公共卫生事件应急处理费等

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6946.8万元,较上年决算数增加1245.24万元,增长21.8%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理支出。较年初预算数增加4359.87万元,增长168.5%。主要原因是年中追加年度考核奖、离退休人员健康休养费及突发公共卫生事件应急处理费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是我委无结转结余。

4.比较情况本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出947.72万元,占13.6%较年初预算数增加233.34万元,增长32.7%,主要原因是增加行政运行233.34万元

2社会保障与就业支出1278.22万元,占18.4%,较年初预算数增加1130.12万元,增长763.1%,主要原因是增加行政事业单位养老支出823.96万元、抚恤259.84万元、退役安置46.32万元

3)卫生健康支出2490.21万元,占35.8%,较年初预算数增加2387.71万元,增长2329.5%,主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理2387.71万元

4)农林水支出550万元,占7.9%,较年初预算数增加550万元,增长100%,主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴支出550万元。

5)商业服务业等支出1636.71万元,占23.6%,较年初预算数增加58.71万元,增长3.7%,主要原因是增加涉外发展服务支出623.4万元,减少其他商业流通事务支出564.69万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2272.37万元。其中:人员经费2102.64万元,较上年决算数增加35.34万元,增长1.7%主要原因是人事变动及薪资调整等人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、丧葬抚恤费、医疗费补助、健康休养费等。公用经费169.73万元,较上年决算数减少68.59万元,下降28.8%,主要原因是预算编制口径变化导致的差旅费减少及人事变动产生的经费变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、因公出国(境)费用、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行费等

(五)政府性基金预算收决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况

2022年度“三公”经费支出共计21.3万元,较年初预算数减少3.2万元,下降13.1%,较上年支出数减少3万元,下降12.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动。

2.“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用3.9万元主要用于因公出国(境)机票、住宿、公杂费、伙食费等费用支出较年初预算数增加0万元较上年支出数增加0万元,与上年持平

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费13.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元,下降18.5%,较上年支出数减少3万元,下降18.2%较年初预算和上年决算下降的主要原因严格落实公车使用规定,降低公车运行维护成本

公务接待费3.95万元,主要用于接待国内其他省市企业到我单位投资考察,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0万元,与上年持平

(二)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计1个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待160批次665人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费59.4元,车均购置费0万元,车均维护费6.73万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.6万元,较上年决算数减少0.05万元,下降1.9%,主要原因是受疫情影响会议减少。本年度培训费支出2.1万元,较上年决算数减少0.05万元,下降2.3%,主要原因是本年度参加业务培训较上年减少。

)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出169.73万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、因公出国(境)费用、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、公务车运行费等机关运行经费较上年度减少68.59万元,下降28.8%。主要原因是预算编制口径变化导致的差旅费减少及人事变动产生的经费变动。比年初预算数增加6.76万元,增长4.1%,主要原因是人事变动导致经费增加

(二)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我对部门整体和23个项目开展了绩效自评,其中以填报绩效自评表形式开展项目自评23项,涉及资金4674.42万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

重庆市万州区商务委员会

2022年度部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万州区商务委员会

部门
联系人

向张玲

联系电话

58815678

自评总分
(分)

97.7

当年绩效
目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家一带一路、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展计划并组织实施。指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。会同有关部门促进服务外包发展。牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与一带一路沿线国家经济工作。 负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施互联网+流通行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。组织企业申报政策扶持资金并监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家一带一路、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展计划并组织实施。指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。会同有关部门促进服务外包发展。牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与一带一路沿线国家经济工作。 负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施互联网+流通行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。组织企业申报政策扶持资金并监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

贯彻执行国家内外贸易等商务工作的法律、法规、规章和方针政策,落实重庆市相关政策和工作要求;根据国家一带一路、长江经济带发展战略和重庆市内外贸易发展战略和规划,拟订本区内外贸易发展计划并组织实施。指导和协调本区贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际国内市场;推动总部贸易、转口贸易发展;组织指导对外贸易促进活动,推进出口基地建设。会同有关部门促进服务外包发展。牵头推进开放型平台经济发展;负责商贸领域国际交流与合作,组织本区企业参与一带一路沿线国家经济工作。 负责组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。负责推进本区商贸服务业发展,拟订本区商贸服务业发展规划和政策,贯彻落实商贸服务业法规、标准和规范性文件;按照商贸服务行业发展导向,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本区商贸领域品牌建设。拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动,指导和支持品牌展会发展。负责本区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制,按权限负责重要商品储备管理和市场调控工作。负责推进商贸领域供给侧结构性改革,指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理,促进商贸企业发展。负责拟订电子商务发展政策措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进农村电子商务发展;负责实施互联网+流通行动计划,推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。组织企业申报政策扶持资金并监督管理。承办区委、区政府交办的其他事项。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

指标值

指标权重
(分)

全年
完成值

指标得分
(分)

说明


年度预算执行率

%

=

100

10

77

7.7



改造城区菜市场

1

15

4

15



新增外贸市场主体

10

10

16

10



餐饮住宿业营业额增速

%

2

10

2.3

10



零售业销售额增速

%

3

10

5.9

10



批发业销售额增速

%

8

15

10.3

15



实际利用外资额

亿元

1

10

1.2489

10



外贸进出口总值增速

%

15

10

34

10



获得支持的企业满意度

%

90

10

95

10



重庆市万州区商务委员会

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

西部贸易洽谈会

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100



场馆特装费

32

万元

20

28.78536

20





场馆租金

35

万元

20

25.92

20





产品销售达

250

万元

20

300

20





签约项目个数

1

20

1

20





满意度

90

%

10

95

10



2

万州区2022年消费帮扶补助项目

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100



巩固脱贫攻坚成功人数

800

10

800

10





项目补助合格率

100

%

10

100

10





项目资金补助及时率

100

%

10

100

10





项目补助

500

万元/

20

500

20





实现扶贫产品、农特产品销售额

170000

万元/

10

170000

10





受益脱贫人口数

800

10

800

10





资金使用年度

1

10

1

10





受益人口满意度

90

%

10

90

10




六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:向张玲,联系电话:023-58815678


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