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[ 索引号 ] 11500101MB19903171/2022-00019
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14
[ 发布日期 ] 2022-02-14

重庆市万州区市场监督管理局(本级)2022年单位预算情况说明

日期:2022-02-14 来源:万州区市场监管局
语音播报


一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区市场监督管理局贯彻落实党中央、国务院关于市场监督管理工作的方针政策,市委、市政府关于市场监督管理工作的决策部署;贯彻执行区委、区政府和上级业务主管部门的工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:部门现行的职能职责是:负责市场综合监督管理、负责食品药品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、负责宏观质量管理、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责推动市场主体信用体系建设、负责规范和监督管理市场秩序、负责消费者权益保护工作、负责统一管理计量工作、负责统一管理标准化工作、负责统一管理认证认可和检验检测工作、负责知识产权发展与保护工作、负责开展市场监管综合执法工作、协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作等。

(二)单位构成

重庆市万州区市场监督管理局单位(本级)。重庆市万州区市场监督管理局设下列内设机构:办公室、法制科、组织人事科、财务科、综合协调科(挂区食品安全委员会办公室牌子)、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、风险管理科药品监督管理科(挂不良反应监测科牌子)、医疗器械和化妆品监督管理科、产品质量监督管理和质量发展科、特种设备安全监察科、注册和许可科、价格监督检查和反不正当竞争科(挂区规范直销与打击传销办公室牌子)、消费者权益保护科、计量科、标准化管理科、认证认可监督管理科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、企业监督管理科、知识产权管理科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科及设立27个镇乡街道市场监督管理所。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7619.59万元,其中:一般公共预算财政拨款7469.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入149.6万元,上年结转收入0万元。收入预算较上年减少931.13万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年减少1080.73万元,其他收入增加149.6万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数7619.59万元,其中:一般公共服务支出6194.3万元公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出687.44万元,卫生健康支出404.09万元,节能环保支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,住房保障支出333.76万元,粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年减少931.13万元,主要是基本支出预算减少987.7万元,项目支出预算增加56.56万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7469.99万元,一般公共预算财政拨款支出7469.99万元,比2021减少1080.74万元,其中:基本支出5879.41万元,比2021减少987.7元,主要原因一是预算编制口径变化,差旅费减少二是2021年的预算中包含重庆市万州区市场监管综行政执法支队重庆市万州区消费者权益保护委员会两个下属非独立核算单位,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1590.58万元,比2021减少93.04万元,主要原因是本单位厉行节约,压缩一般性支出,主要用于市场监管、市场秩序执法、食品药品抽检等重点工作

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、三公经费情况说明

2022三公经费预算120万元,2021年增加0万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加0万元,与上年持平,主要原因是本部门未安排因公出国(境)计划;公务接待费5万元,比2021年增加0万元,与上年持平,主要原因是本年度厉行节约,严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费115万元,比2021年增加0万元,与上年持平,主要原因是严格落实公车使用规定,严控公车运行维护成本公务用车购置0万元,比2021年增加0万元,与上年持平,主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费1052.90万元,比上年减少679.05万元,主要原因单位在编人员变动以及预算编制口径变化,差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购40万元,其中:政府采购货物预算40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1740.18万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆52辆,其中一般公务用车32022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谭芸菲联系方式:023-58560349


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