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[ 索引号 ] 1150010100863039XD/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-12
[ 发布日期 ] 2025-02-12

重庆市万州区林业科学研究所2025年单位预算公开情况说明

日期:2025-02-12 来源:万州区林业局
语音播报

重庆市万州区林业科学研究所

2025单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是贯彻执行林业研究、天然林保护、自然保护地、森林草原 和野生动植物及生物多样性保护、湿地保护、林业和草原有害生物防治、植物检疫、林木种子等方面的方针政策和法律法规二是承担森林培育、森林保护、林业有害生物防控技术等研究 及林业有害生物防治,中山杉等林特动植物良种引种、选育、繁殖,林业技术成果转化,引进、试验、示范确定的林业新技术林业实用技术、林木良种推广三是承担全区森林资源、自然保护地、野生动植物资源及生物 多样性保护、森林和草原病虫害、湿地资源、石漠化土地的调查 监测和评价,与林业相关的规划设计、实施方案编制、专项核查等事务性工作四是承担全区林业生态修复、技术咨询服务和科普材料编辑等事务性工作五是承担全区林木种子(特别是国家投资或以国家投资为主生 态修复项目使用的林木种子)的质量监督管理、种质资源保护等事务性工作六是承担全区林业生产及工程建设项目、林业和草原有害生物产地检疫、生物灾害防控、生物安全等方面组织指导事务性工作七是承担万州区三峡珍稀植物园、万州区国家木姜子良种基地、万州区木姜子市级林木种质资源库项目建设等事务性工作八是承担全区天然林保护和工程建设、国家和地方公益林项目建设,陆生野生动物疫源疫病监测等事务性工作九是完成区委、区政府和区林业局交办的其他任务。

(二)单位构成

现设置有内设科室7包括综合科、组织人事科、林业科研技术推广科、森林资源监测科、生物灾害防控科、林木种子管理科、生物多样性保护科

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2144.63万元,其中:一般公共预算拨款2144.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元收入预算较上年增加12.28万元,主要是一般公共预算拨款增加12.28万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数2144.63万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出485.03万元,卫生健康支出113.96万元,农林水支出1442.77万元,住房保障支出102.87万元。支出预算较上年增加12.28万元,主要是基本支出预算增加14.98万元,项目支出预算减少2.7万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2144.63万元,一般公共预算财政拨款支出2144.63万元,比上年增加12.28万元。其中:基本支出2144.07万元,比上年增加14.98万元,主要原因是养老保险、职业年金基数调整,缴费数增加导致财政预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.55万元,比上年减少2.7万元,主要原因是对2025年区本级年初预算项目进行了压减,主要用于残疾人伤残抚恤等重点工作。

重庆市万州区林业科学研究所2025使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10万元,比上年减少0.3万元其中:因公出国(境)费用0万元,比上年减少0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)支出;公务接待费3万元,比上年减少0万元,主要原因是我单位厉行节约,严格按照要求控制公务接待费预算;公务用车运行维护费7万元,比上年减少0.3万元,主要原因是按照区林业局要求统一调整预算,进行更合理的安排;公务用车购置0万元,比上年减少0万元,主要原因是本单位无公务用车购置支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内

(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购0万元政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0.55万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5、执法执勤用车02025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0执法执勤用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:王林                  联系方式:023-58569885


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