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[ 索引号 ] 1150010100863039XD/2023-00086
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-31
[ 发布日期 ] 2023-10-31

重庆市万州区林业局(本级)2022年度单位决算公开说明

日期:2023-10-31 来源:万州区林业局
语音播报

重庆市万州区林业局本级

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规范性文件,组织实施相关政策、规划、标准。2.牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制森林经营方案并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,组织实施林地保护利用规划,负责公益林划定、申报和保护管理工作,监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,执行湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查,编制石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划,执行相关标准,监督管理石漠化土地的开发利用。5.负责陆生野生动植物的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,参照上级制定的重点保护陆生野生动物、植物名录,负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。6.负责监督管理各类自然保护地。执行全市各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土用途管制,监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。7.负责推进林业和草原改革发展工作。贯彻执行集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。提出农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施或建议,指导、监督农村林地承包经营工作。承担镇乡街道林业和草原工作的业务指导。8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策。贯彻执行林业产业国家级、市级标准,组织、指导林产品质量监督,组织实施生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。9.指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。10.负责林业和草原领域的相关行政执法工作。11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制贯彻执行森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导、开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林和草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。12.监督管理林业、草原以及生态保护区级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限,审核区级规划内和年度计划内投资项目。落实林业和草原经济调节政策,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。13.负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全区林业和草原的人才队伍建设,组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

1.机构设置。现设置有内设科室7个:办公室、组织人事科、规划财务科、生态修复科、资源管理科、行政审批科、森林防火预防和安全信访科。

2.人员情况。重庆市万州区林业局本级)编办核实编制数为25人,目前在职28人,退休55人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8279.73万元,支出总计8279.73万元。收支较上年决算数减少169.49万元,下降2.0 %,主要原因是2022年农业保险保费补贴资金、其他扶贫专项资金等预算下达减少。本单位的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计8279.73万元,较上年决算减少134.56万元,下降1.6%,主要原因是2022年农业保险保费补贴资金和其他扶贫专项资金预算下达减少等。其中:财政拨款收入8279.73万元,占100%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8279.73万元,较上年决算数减少169.49万元,下降2.0%,主要原因是2022年农业保险保费补贴资金和其他扶贫专项资金预算下达及支出减少等。其中:基本支出956.43万元,占11.6%;项目支出7323.3万元,占88.4%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8279.73万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少169.49万元,下降2.0%。主要原因是基本支出减少519.82万元,项目支出增加350.33万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8279.73万元,较上年决算数减少85.01万元,减少1.0%,主要原因是2022年农业保险保费补贴资金和其他扶贫专项资金预算下达减少等。较年初预算数减少4733.51万元,下降36.4%,主要原因是根据项目实施实际情况,年中部分项目预算调整调剂至其他预算单位

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8279.73万元,较上年决算数减少119.94万元,下降1.4%,主要原因是2022年农业保险保费补贴资金和其他扶贫专项资金预算下达及支出减少等。较年初预算数减少4733.51万元,下降36.4%,主要原因一是根据项目实施实际情况,年中部分项目预算调整调剂至其他预算单位;二是因2022年退耕还林直补资金部分乡镇未验收或验收不合格等情况,项目资金预算下达后暂未拨付部分拨付

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无结转结余情况

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1)社会保障和就业支出226.25万元,占2.7%,较年初预算数增加167.37万元,增长284.3%,主要原因是退休人员待遇调整经费增加,追加职工抚恤金等。

2)卫生健康支出39.7万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照预算有关要求执行。

3)节能环保支出1523.95万元,占18.4%,较年初预算数增加1453.45万元,增长2061.6%,主要原因是2022年涉农统筹资金和中央基建投资项目预算追加较多

4)农林水支出6441.32万元,占77.8%,较年初预算数减少6374.35万元,下降49.7%主要原因一是根据项目实施实际情况,年中部分项目预算调整调剂至其他预算单位;二是因2022年退耕还林直补资金部分乡镇未验收或验收不合格等情况,项目资金预算下达后暂未拨付部分拨付

5)住房保障支出28.49万元,占0.4%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照预算有关要求执行。

6)灾害防治及应急管理支出20万元,占0.2%,较年初预算数增加20万元,增长100%,主要原因是年中追加相关项目预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出956.43万元。其中:人员经费866.9万元,较上年决算数减少373.07万元,下降30.1%,主要原因是在职人员绩效奖金和其他工资福利支出下降等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费89.53万元,较上年决算数减少146.76万元,下降62.1%,主要原因是一方面2022年区天保中心和区林业执法支队单独决算,数据分离出去;另一方面2022年单位严格控制公用经费标准、树立过“紧日子”的思想,全面压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计39.23万元,较年初预算数增加32.73元,增长503.5%,主要原因是整合组建区林业事务中心,区机关事务管理中心批复核准机关购买一台车辆较上年支出数增加2.35万元,增长6.4%,主要原因是2022年区机关事务管理中心批复核准机关购买车辆一辆,导致三公经费较上年增长

(二)“三公”经费分项支出情况

单位2022年度未发生因公出国(境)支出,与去年相同。

公务用车购置费25.12万元,主要用于购买车辆,满足区林业局机关机要文件交换、市内因公出行等工作需要。费用支出较年初预算数增加25.12万元,增长100.0%主要原因是2022年区机关事务管理中心批复核准机关购买车辆一辆年初未进行预算。较上年支出数增加6.44万元,增长34.5%主要原因是2022区林业局机关购买车辆一辆,价值高于区林业执法支队2021购买车辆价值。

公务车运行维护费11.9万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.9万元,197.5%主要原因车辆燃料费价格上涨及新购买车辆一辆导致费用增加较上年支出数减少4.09万元,下降25.6%主要原因是公务用车进一步改革,部分公务用车按规定处理,相应减少了费用支出。

公务接待费2.21万元,主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降11.6%,主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求,认真执行公务接待开支范围和标准较上年支出数保持不变。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待51批次,350人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年度单位人均接待费63.14元,车均购置费25.12万元,车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出89.52万元,比上年度减少146.77万元,下降62.1%,主要原因是单位严格控制公用经费标准、树立过“紧日子”的思想,全面压缩公用经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

按照部门决算列报口径,下属重庆市万州区林业综合行政执法支队重庆市万州区天然林保护管理中心不在机关运行经费统计范围之内。

国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆8其中,及以上领导用车0主要领导干部用车0辆,机要通信用车5,应急保障用车2执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1离退休干部用车0辆,其他用车0。机要通信用车主要用于日常机要文件传递;应急保障用车主要用于日常森林防火、巡山护林;特种专业技术用车主要用于森林防火、灭火、护林巡逻和防火物资转运单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三)政府采购支出情况说明

2022年度单位政府采购支出总额3359.13万元,其中:政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3348.86万元授予中小企业合同金额78.64万元,占政府采购支出总额2.3%,其中:授予小微企业合同金额9.29万元,占政府采购支出总额的0.3%

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对44一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支7323.3万元。从评价情况来看,项目在申请、资金拨付、项目建设、项目验收等方面做的比较规范,总体来看项目的绩效目标完成情况比较好。

(二)绩效自评结果

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

新一轮退耕还林还草现金补助

资金拨付率

95

%

60

99

60


99.98

资金拨付及时率

95

%

20

95

20


服务对象满意度

95

%

10

95

10


预算执行率

=

100

%

10

99.82

9.98


2

万州区2022年长江重庆段两岸青山千里林带项目

实施造林面积完成率

90

%

60

90

60


90

预计提升森林质量,改善林分结构

0.7

万亩

20

0.7

20


群众满意度

90

%

10

90

10


预算执行率

=

100

%

10

0

0


3



































(三)部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

(四)财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)森林管护(支出经济分类科目类级):指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十九)社会保险补助(支出经济分类科目类级):指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

(二十)森林生态效益补偿(支出经济分类科目类级):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

(二十一)防灾减灾支出(支出经济分类科目类级):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十二)森林培育(支出经济分类科目类级):指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

(二十三)农业保险保费补贴支出(支出经济分类科目类级):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。

(二十四)天然林保护:指专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

(二十五)退耕还林:指专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58256883


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