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[ 索引号 ] 11500101MB151170XR/2026-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区科技局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区科学技术局2026年部门预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区科技局
语音播报

重庆市万州区科学技术局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策,协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

(二)单位构成

1. 机构设置

重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门,为正处级行政单位区科技局内设6个科室,即办公室、发展规划科产业促进科科技平台与孵化科科技合作交流科项目监督管理科核定本单位行政编制17,工勤编制1名;上年末实有行政在职人员16,工勤人员1;退休人员55人。

2. 预算单位构成

纳入本部门2026年度算编制的单位包括重庆市万州区科学技术局(本级)、重庆市万州区生产力促进中心2

本部门共有2个独立核算单位,编制总数48,上年末实有在职人39人,退休人员89,离休人员0人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数1188.86万元,其中:一般公共预算拨款1188.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加59.01万元,主要是一般公共预算财政拨款较上年增加59.01万元。

(二)支出预算2026年年初预算数1188.86万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出363.95万元,卫生健康支出66.03万元,住房保障支出53.22万元科学技术支出705.66万元;支出较去年增加59.01万元,主要是基本支出增加61.03万元,项目支出减少2.02万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1188.86万元,一般公共预算财政拨款支出1188.86万元,比2025年增加59.01万元。其中:基本支出1153.9万元,比2025年增加61.03万元,主要原因是预算人数较2025年增加2人,增加人员经费支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出34.96万元,比2025年减少2.02万元,主要原因是三区科技人才支持计划项目减少年初预算,主要用于三区科技人才支持计划项目

重庆市万州区科学技术局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元,比2025年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)计划;公务接待费1万元,比2025年减少1万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制支出;公务用车运行维护费2万元,比2025年增加0万元,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制支出;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元;主要原因是无公务车购置计划

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费79.33万元,比上年增加1.89万元,主要原因为单位在编人员变动;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款34.96万元。

(四)国有资产占有使用情况截至202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。    

六、专业性名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:冯霞  联系方式:  023-58224768


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