重庆市万州区科学技术局(本级)2023年度决算公开说明

重庆市万州区科学技术局(本级)
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策,协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
(二)机构设置
重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门,为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室 重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(万州委办〔2019〕46号),区科技局内设6个科室,即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科;核定本单位行政编制17名,工勤编制2名;上年末实有行政17人,工勤2人;退休人员51人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3281.62万元,支出总计3281.62万元。收支较上年决算数增加1353.2万元,增长70.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1276.86万元,其他收入较上年增加103.29万元,年初结余结转较上年减少26.94万元。
2.收入情况。2023年度收入合计3281.62万元,较上年决算数增加1380.15万元,增长72.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1276.86万元,其他收入较上年增加103.29万元,年初结余结转较上年减少26.94万元。
其中:财政拨款收入3177.99万元,占96.8%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入103.63万元,占3.2%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3281.62万元,较上年决算数增加1353.20万元,增长70.2%,主要原因是科技创新激励政策兑现较上年增加。其中:基本支出614.74万元,占18.7%;项目支出2666.88万元,占81.3%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3177.99万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1276.86万元,增长67.2%。主要原因是基本支出减少53.3万元,项目支出增加1406.5万元形成。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3057.99万元,较上年决算数增加1276.86万元,增长71.7%。主要原因是增加其他社会科学收入744.48万元、重庆市级科技创新引导资金141.14万元,增加“三区人才”项目资金56万元以及增加新进人员经费。较年初预算数减少207.15万元,下降6.3%。主要原因是追减区级科研项目补助资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3057.99万元,较上年决算数增加1276.86万元,增长71.7%。主要原因是增加其他社会科学支出744.48万元、重庆市级科技创新引导资金141.14万元,增加“三区人才”项目资金56万元以及增加新进人员经费。较年初预算数减少207.15万元,下降6.3%。主要原因是追减区级科研项目补助资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1.2万元,占0.1%,较年初预算数增加1.2万元,增长100.0%,主要原因是增加2022年招商引资奖工作经费。
(2)科学技术支出2812.47万元,占91.9%,较年初预算数减少188.02万元,下降6.3%,主要原因是追减了区级科研项目资金。
(3)社会保障与就业支出192.23万元,占6.3%,较年初预算数减少4.66万元,下降2.4%,主要原因是人员变动减少相应支出。
(4)卫生健康支出31.27万元,占1.0%,较年初预算数减少0.07万元,下降0.2%,主要原因是人员变动减少相应支出。
(5)住房保障支出20.82万元,占0.7%,较年初预算数减少15.6万元,下降42.8%,主要原因是人员变动减少相应支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出614.74万元。其中:人员经费557万元,较上年决算数减少28万元,下降4.8%,主要原因是人员增减变动形成。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、退休人员健康休养费、遗属补助等。公用经费57.74万元,较上年决算数增加2.0万元,增长3.6%,主要原因是增加办公经费。公用经费用途主要包括邮电费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3万元,较年初预算数减少2万元,下降40.0%,主要原因是公务车运行维护费减少1万元,公务接待费减少1万元。较上年支出数减少0.54万元,下降15.3%,主要原因是减少公务车出行,减少公务接待事项。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要无因公出国事项。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无因公出国支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
公务车购置费0万元,主费用支出较年初预算数无增减,主要原因是无公务车购置需求。较上年支出数无增减,与上年持平。
公务车运行维护费2万元,主要用于本单位公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少1万元,下降33.3%,主要原因是提倡节能减排,减少公务车出行,较上年支出数减少0.23万元,下降10.3%,主要原因是减少日常维护费。
公务接待费1万元,主要用于接待公务招待事项。费用支出较年初预算数减少1万元,下降50.0%,主要原因是缩减开支,积极响应过紧日子要求。较上年支出数减少0.31万元,下降23.7%,主要原因是公务接待事项减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待162批次206人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费48.54元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.87万元,较上年决算数增加0.87万元,增长100.0%,主要原因是本年度开展外出培训学习。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出57.74万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费18.58万元、电费2.5万元、邮电费5.84万元、差旅费1万元、其他交通费16.57万元、其他商品和服务支出13.25万元。机关运行经费较上年支出数增加2万元,增长3.6%,主要原因是增加办公费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额3.4万元,其中:政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.4万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额3.4万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位办公电脑及配套软件
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个重点专项项目、2个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2666.88万元。
(二)绩效自评结果
重庆市万州区科学技术局 2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
区级科研项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
新增高新技术企业 |
≥ |
10 |
家 |
30 |
23 |
30 |
||||
新增科技型企业 |
≥ |
100 |
家 |
20 |
391 |
20 |
||||
新增双创团队 |
≥ |
1 |
家 |
10 |
1 |
10 |
||||
实施区级科研项目 |
≥ |
50 |
家 |
20 |
50 |
20 |
||||
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
重庆市万州区科学技术局 2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
“三区”科技人才支持计划 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
选派三区人才 |
= |
10 |
人 |
40 |
10 |
40 |
||||
开展技术服务 |
≥ |
15 |
场次 |
40 |
15 |
40 |
||||
服务企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
2 |
科技创新服务能力提升 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
开展项目评审 |
≥ |
2 |
批次 |
30 |
2 |
30 |
||||
新培育科技型企业 |
≥ |
30 |
家 |
30 |
30 |
30 |
||||
完成R&D年度目标统计任务 |
定性 |
优 |
亿元 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||
企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58224768
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,057.99 |
一、一般公共服务支出 |
1.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
120.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
2,916.10 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
103.63 |
八、社会保障和就业支出 |
192.23 |
九、卫生健康支出 |
31.27 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
120.00 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
20.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
3,281.62 |
本年支出合计 |
3,281.62 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
3,281.62 |
总计 |
3,281.62 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,281.62 |
3,177.99 |
103.63 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
1.20 |
1.20 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
1.20 |
1.20 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
2,916.10 |
2,812.47 |
103.63 | |||||
20601 |
科学技术管理事务 |
2,025.62 |
1,921.99 |
103.63 | |||||
2060101 |
行政运行 |
368.11 |
368.11 |
||||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,657.51 |
1,553.88 |
103.63 | |||||
20606 |
社会科学 |
744.48 |
744.48 |
||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
744.48 |
744.48 |
||||||
20607 |
科学技术普及 |
56.00 |
56.00 |
||||||
2060702 |
科普活动 |
56.00 |
56.00 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.23 |
192.23 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.67 |
191.67 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.04 |
3.04 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.69 |
39.69 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.27 |
21.27 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.68 |
127.68 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
31.27 |
31.27 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.27 |
31.27 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.06 |
13.06 |
||||||
213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
120.00 |
120.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
3,281.62 |
614.74 |
2,666.88 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||
20113 |
商贸事务 |
1.20 |
1.20 |
||||
2011308 |
招商引资 |
1.20 |
1.20 |
||||
206 |
科学技术支出 |
2,916.10 |
370.42 |
2,545.68 |
|||
20601 |
科学技术管理事务 |
2,025.62 |
370.42 |
1,655.20 |
|||
2060101 |
行政运行 |
368.11 |
368.11 |
||||
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,657.51 |
2.31 |
1,655.20 |
|||
20606 |
社会科学 |
744.48 |
744.48 |
||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
744.48 |
744.48 |
||||
20607 |
科学技术普及 |
56.00 |
56.00 |
||||
2060702 |
科普活动 |
56.00 |
56.00 |
||||
20699 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 |
||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.23 |
192.23 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.67 |
191.67 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
3.04 |
3.04 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.69 |
39.69 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.27 |
21.27 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.68 |
127.68 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
31.27 |
31.27 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.27 |
31.27 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.06 |
13.06 |
||||
213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
2136902 |
三峡后续工作 |
120.00 |
120.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,057.99 |
一、一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
120.00 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
2,812.47 |
2,812.47 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
192.23 |
192.23 |
||||
九、卫生健康支出 |
31.27 |
31.27 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
3,177.99 |
本年支出合计 |
3,177.99 |
3,057.99 |
120.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
3,177.99 |
总计 |
3,177.99 |
3,057.99 |
120.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,057.99 |
614.74 |
2,443.24 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 | |
20113 |
商贸事务 |
1.20 |
1.20 | |
2011308 |
招商引资 |
1.20 |
1.20 | |
206 |
科学技术支出 |
2,812.47 |
370.42 |
2,442.04 |
20601 |
科学技术管理事务 |
1,921.99 |
370.42 |
1,551.57 |
2060101 |
行政运行 |
368.11 |
368.11 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,553.88 |
2.31 |
1,551.57 |
20606 |
社会科学 |
744.48 |
744.48 | |
2060699 |
其他社会科学支出 |
744.48 |
744.48 | |
20607 |
科学技术普及 |
56.00 |
56.00 | |
2060702 |
科普活动 |
56.00 |
56.00 | |
20699 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 | |
2069999 |
其他科学技术支出 |
90.00 |
90.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.23 |
192.23 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
191.67 |
191.67 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.04 |
3.04 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.69 |
39.69 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.27 |
21.27 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
127.68 |
127.68 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.55 |
0.55 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.27 |
31.27 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.27 |
31.27 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.06 |
13.06 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.82 |
20.82 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.82 |
20.82 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.82 |
20.82 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
413.15 |
302 |
商品和服务支出 |
57.74 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
104.38 |
30201 |
办公费 |
18.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.17 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
135.75 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.69 |
30206 |
电费 |
2.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.27 |
30207 |
邮电费 |
5.84 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.22 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
3.04 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
4.26 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.86 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
128.49 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
10.02 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
5.35 |
30229 |
福利费 |
7.44 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
16.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.25 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
557.00 |
公用经费合计 |
57.74 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|||
2136902 |
三峡后续工作 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市万州区科学技术局(本级) |
单位:万元 | |||
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
57.74 |
(一)支出合计 |
3.00 |
3.00 |
(一)行政单位 |
57.74 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
1.00 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
162 |
(一)政府采购支出合计 |
3.40 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
3.40 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
206 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3.40 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
3.40 | |
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
0.87 |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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