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[ 索引号 ] 11500101MB151170XR/2021-00049
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区科技局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 发布日期 ] 2021-10-20

重庆市万州区科学技术局(本级)2020年度单位决算情况说明

日期:2021-10-20 来源:万州区科技局
语音播报

    一、单位基本情况

    (一)职能职责

    1.拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

    2.统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。

    3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

    4.贯彻落实全市基础研究规划和政策,协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施,协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。

    5.负责组织实施年度总体科技创新项目计划,统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。

    6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

    7.负责全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    8.推动区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,负责科技园区建设的指导与协调。

    9.负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度,承担全区科技保密工作。

    10.负责科技对外交流与创新能力开放合作工作,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

    11.会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。

    12.负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

    13.负责机关、直属事业单位党建工作。

    14.完成区委、区政府交办的其他任务。

    15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、科技创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    (二)机构设置

    重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门,为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(万州委办〔201946号),区科技局内设6个科室,即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科;核定本单位行政编制17名,工勤编制2名;上年末实有行政17人,工勤2人;退休人员50人。

    (三)单位构成

    从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市万州区科学技术局(本级)。

    二、单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况2020年度收入总计2,179.85万元,支出总计2,179.85万元。收支较上年决算数增加297.13万元、增长15.8%,主要原因是2020年增加了科技创新资金261万元,减少科技顾问团咨询费7.7万元,增加了人员调资以及社保缴费基数调整、退休死亡2人增加抚恤金增加相应的收支。

    2.收入情况。2020年度收入合计2,116.49万元,较上年决算数增加316.42万元,增长17.6%,主要原因是2020年科技创新资金较上年增加261万元,其他收入增加了“十四五规划专项经费9.9万元、巴南对口支援科技创新工作经费10万元以及市级科普经费7.5万元,人员调资增加相应收入。其中:财政拨款收入2,089.09万元,占98.7%;其他收入27.40万元,占1.3%。此外,年初结转和结余63.36万元。

    3.支出情况。2020年度支出合计2,138.33万元,较上年决算数增加318.97万元,增长17.5%,主要原因是科技创新资金支出较上年增加261万元,“十四五规划、科普宣传和人员调资以及社保基数调整增加相应支出57.97万元。其中:基本支出669.33万元,占31.3%;项目支出1,469.00万元,占68.7%

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余41.53万元,较上年决算数减少21.83万元,下降34.5%,主要原因是本年度使用年末结转和结余弥补经费不足,减少了年末结转和结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,089.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加289.02万元,增长16.1%。主要原因是增加了科技创新资金261万元,人员调资以及社保缴费基数调整增加相应的收支。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,089.09万元,较上年决算数增加289.02万元,增长16.1%。主要原因是增加了科技创新资金261万元,人员调资以及社保缴费基数调整、退休死亡2人增加抚恤金,增加相应的收入。较年初预算数增加1,665.34万元,增长393%。主要原因是科技创新资金1445万元未纳入年初预算,52名退休干部健康休养费和在职职工19人目标考核奖未纳入年初预算,年中进行了追加。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,089.09万元,较上年决算数增加289.02万元,增长16.1%。主要原因是增加了科技创新资金261万元,人员调资以及社保缴费基数调整增加相应的支出。较年初预算数增加1,665.34万元,增长393%。主要原因是科技创新资金1445万元未纳入年初预算,52名退休干部健康休养费和在职职工19人目标考核奖未纳入年初预算,年中进行了追加。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年一致。

    4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    1)一般公共服务支出2.00万元,占0.1%,较年初预算数增加2.00万元,增长100%,主要原因是追加招商引资工作经费。

    2)科学技术支出1,893.18万元,占90.6%,较年初预算数增加1,562.91万元,增长473.2%,主要原因是科技创新资金1445万元未纳入年初预算,目标考核奖、2019带薪年休假应休未休工资未纳入年初预算,年中进行了追加。

    3)社会保障与就业支出142.43万元,占6.8%,较年初预算数增加100.42万元,增长239.1%,主要原因是52名退休职工健康休养费未纳入年初预算,年中进行追加。

    4)卫生健康支出30.73万元,占1.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。

    5)住房保障支出20.74万元,占1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数一致。

    (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出620.09万元。其中:人员经费545.29万元,较上年决算数增加12.03万元,增长2.3%,主要原因是2020年退休职工去世2人,增加了抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费74.80万元,较上年决算数增加6.69万元,增长9.8%,主要原因是“十四五规划调研和驻村工作队下村租车费用增加以及购买办公用品和差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修(护)费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

    本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度三公经费支出共计2.82万元,较年初预算数增加0.82万元,增长41%,主要原因是公务车年久,维修费用增加。较上年支出数减少0.92万元,下降24.6%,主要原因是上半年因疫情公务用车减少。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2020年度本单位未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

    2020年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

    公务车运行维护费1.77万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技扶贫开展工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.77万元,增长77%,主要原因是车辆年久,维修费用增加。较上年支出数减少0.92万元,下降34.2%,主要原因是疫情防控需要,减少了相应的出行,公车运行维护成本下降。

    公务接待费1.04万元,主要用于接待到单位调研、考察和指导相关业务工作、接受相关部门检查指导工作、交流考察、调研接待发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.04万元,增长4%,主要原因是万达开协作交流增多,接待增加。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是严格控制公务接待费。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费69.55元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.77万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出74.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、公务车补贴发放、福利费、工会经费、水电费等支出。机关运行经费较上年决算数增加6.69万元,增长9.8%,主要原因是“十四五规划调研、科技扶贫租车增加,增加了租车费用。

    本年度会议费支出1.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

    (二)国有资产占用情况说明

    截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明

    2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1469万元,从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了科技创新发展,各项目都完成了预期绩效目标。

    (二)绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

项目名称

2020年科技创新资金

项目编码

001

自评总分(分)

100

主管部门

重庆市万州区科学技术局

财政科室

教科文科

项目联系人

申华

联系电话

58225929

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率
权重

执行率得分(分)

年度总金额

0

1445

1445

100

10

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

市级科技型企业达到380家以上、新增国家高新技术企业达到10家以上;力争新培育5支区级创新创业团队;选派区级科技特派员90名开展科技精准扶贫等服务;R&D投入强度达到0.85%;区级以上媒体刊登科技创新宣传报道50篇以上;开展培训3场以上。


全年新培育市级科技型企业131家,总数达到464家。高企数量总量达到63家。新培育区级创新创业团队14支。选派区级科技特派员110人,引进新品种147项,推广新技术229项。开展鲁渝协作专题培训4场,培训专业技术人才334人;R&D投入强度达到0.96%。区级以上媒体发布宣传报道351篇。开展各类培训13

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整指标值

全年
完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

新增科技型企业

100

131

131

100%

20

20

选派区级科技特派员

90

110

110

100%

10

10

R&D投入强度

%

0.85

0.96

0.96

100%

20

20

培育区级创新创业团队

5

14

14

100%

10

10

科技创新宣传报道

50

322

322

100%

10

10

开展培训

3

13

13

100%

10

10

资金拨付及时


是否及时

及时拨付

及时拨付

及时拨付

100%

5

5

服务对象满意度

%

90

95

95

100%

5

5

说明











    2.绩效自评报告或案例

    我单位未委托第三方开展绩效自评。

    (三)重点绩效评价结果

    我单位2020年没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    (三)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    (四)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (五)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    (六)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    (七)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (八)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (九)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十四)科学技术管理事务支出:指科学技术管理事务方面的支出。

    (十五)科技发展规划:指为指导长时期内科学技术研究与开发而制定的一种综合性规划,包括发展方向、规划目标、主要政策和重要措施等方面。

    (十六)科技统计:指对科技活动,从事科技活动人员以及科技活动经费内部支出的统计。

    (十七)科技活动:指在所有科学技术领域内,即自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学中,与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的全部的、有组织的、系统的科技活动。

    (十八)科技成果:指人们在科学技术活动中通过复杂的智力劳动所得出的具有某种被公认的学术或经济价值的知识产品。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58224768


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