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[ 索引号 ] 115001010086303575/2025-00130
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区交通运输委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-13
[ 发布日期 ] 2025-11-13

重庆市万州区长江公路大桥管理中心 2024年度决算公开说明

日期:2025-11-13 来源:万州区交通运输委
语音播报

重庆市万州区长江公路大桥管理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担万县长江公路大桥、万州长江二桥和牌楼长江大桥(以下简称桥梁)的安全管理和日常管养工作。

2.承担桥区范围内设施设备管理与运营工作。

3.承担桥梁经常性检查、定期检查、特殊检查工作。

4.承担桥梁的大中修工程管理工作。

5.承担桥梁日常养护、清扫保洁、园林绿化、灯饰亮化及附属设施的管理工作。

6.承担库区高水位和消落期桥梁安全管理、维护管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位为区交通运输委员会管理的全额拨款事业单位,二级预算单位,成立于1997年,2019年因机构改革更名为重庆市万州区长江公路大桥管理中心,区编办批复为自收自支副处级公益一类事业单位,内设四科一室,分别为办公室、人事财务科、安全科、桥检科和养护科。2024年经区委编办同意撤销重庆市万州区长江公路大桥管理中心事业单位建制,职责任务交由区公路事务中心承担。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1100.03万元。收、支与2023年度相比,减少2388.49万元,下降68.5%,主要原因是2024年三峡后续工程减少1744万元、结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元。

1.收入情况。2024年度收入合计1100.03万元,与2023年度相比,减少2388.49万元,下降68.5%,主要原因是2024年三峡后续工程减少1744万元、结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元其中:财政拨款收入1100.03万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1100.03万元,与2023年度相比,减少2388.49万元,下降68.5%,主要原因是2024年三峡后续工程减少1744万元、结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元其中:基本支出606.22万元,占55.1%;项目支出493.81万元,占44.9%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1100.03万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2388.49万元,下降68.5%。主要原因是2024年三峡后续工程减少1744万元、结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入936.70万元,与2023年度相比,减少643.58万元,下降40.7%。主要原因是2024年结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元。较年初预算数增加168.01万元,增长21.9%。主要原因是增加社保、医疗和住房公积金收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出936.70万元,与2023年度相比,减少643.58万元,下降40.7%。主要原因是2024年结构监测减少148万元、二桥护栏改造328万元。较年初预算数增加168.01万元,增长21.9%。主要原因是增加社保、医疗和住房公积金支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出118.87万元,占12.7%,较年初预算数增加31.20万元,增长35.6%,主要原因是年中按规定将超额绩效纳入社会保险缴费基数,相应追加社保缴费支出。
    2)卫生健康支出29.04万元,占3.1%,较年初预算数减少1.68万元,下降5.5%,主要原因是2024年在职职工减少,医疗保险支出减少。

3)城乡社区支出200.97万元,占21.5%,较年初预算数无增减。

4)交通运输支出562.57万元,占60.1%,较年初预算数增加142.08万元,增长33.8%,主要原因是结转2023年区管长江大桥维护费、检测费等项目资金。

5住房保障支出25.24万元,占2.7%,较年初预算数减少3.60万元,下降12.5%,主要原因是2024年在职人员减少,住房公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出606.22万元。

其中:

人员经费556.84万元,与2023年度相比,减少65.44万元,下降10.5%,主要原因是2024年退休人员增加,人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费49.38万元,与2023年度相比,减少7.01万元,下降12.4%,主要原因是2024年在职人员减少,相应公用同步下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入163.33万元,与2023年度相比,减少1744.90万元,下降91.4%,主要原因是2024年三峡后续工程减少1744.9万元。本年支出163.33万元,与2023年度相比,减少1744.90万元,下降91.4%,主要原因是2024年三峡后续工程减少1744.9万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.85万元,较年初预算数减少0.18万元,下降8.9%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少0.20万元,下降9.8%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车管理使用规定,公务用车运行维护成本大幅下降;三是严格控制公务性接待支出,严格遵守公务接待开支标准及范围,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,有效的降低了公务接待支出。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位无安排因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年本部门未因公出国(境),与上年持平。较上年支出数无增减,主要原因是2024年本单位未因公出国(境),与上年持平。

公务车购置费0万元,主要用于主要用于应急保障、督导指导、安全检查。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年未发生公务车购置费,与上年持平。较上年支出数无增减,主要原因是2024年未发生公务车购置费,与上年持平。

公务用车运行维护费1.08万元,主要用于应急保障、督导指导、安全检查、车辆维修维护、燃油费、过桥过路费、车辆保险支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降6.1%,主要原因是严格执行公务车辆运行管理规定,有效的控制运行成本的增加。较上年支出数减少0.12万元,下降10.0%,主要原因是严格执行公务车辆运行管理规定,有效的控制运行成本的增加。

公务接待费0.77万元,主要用于接待接待上级管理部门工作检查、各区县部门业务交流学习、交通安全检查、接受相关部门检查指导等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降12.5%主要原因是严格控制公务性接待支出,严格遵守公务接待开支标准及范围,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,有效的控制了公务接待支出。较上年支出数减少0.08万元,下降9.4%主要原因是严格控制公务性接待支出,严格遵守公务接待开支标准及范围,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,有效的控制了公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待14批次245人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费31.22元,车均购置费0万元,车均维护费0.22万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度会议支出与上年度持平。本年度培训费支出4.40万元,与2023年度相比,增加2.40万元,增长120.0%,主要原因是增加事业单位管理人员和专业技术人员在职培训。本年度差旅费支出2.20万元,2023年度相比,增加0.90万元,增长69.2%,主要原因是本年度差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减。
    按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对0个重点专项项目、5个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出493.81万元。

(二)绩效自评结果

一般性项目绩效自评表表样:

重庆市万州区长江公路大桥管理中心

2024年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

长江一二桥照明电费及二桥维修

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

桥梁各项技术指标

95

%

30

95

30

桥梁路面实时平整度

90

%

30

90

30

桥梁通畅率

90

%

20

90

20

群众满意度

95

%

10

95

10

2

长江二桥桥梁检测及航道维护费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

桥梁各项技术指标

95

%

30

95

30

桥梁路面实时平整度

90

%

30

90

30

桥梁通畅率

90

%

20

90

20

群众满意度

95

%

10

95

10

3

万州区红蛇梁及康家坡长江库岸蓄水影响除险加固工程@2022CB00001

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10

100

工程质量合格率及工程验收通过率

=

100

%

30

100

30

项目按时验收率

=

100

%

30

100

30

岸坡环境综合整治率

=

90

%

20

90

20

移民满意率

90

%

10

90

10

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

熊敏   023-58819300


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

936.70

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

163.33

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

118.87

九、卫生健康支出

29.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

200.97

十二、农林水支出

163.33

十三、交通运输支出

562.57

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,100.03

本年支出合计

1,100.03

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,100.03

总计

1,100.03

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,100.03

1,100.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.87

118.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

118.21

118.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.75

59.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.16

27.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.97

200.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.97

200.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

200.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

163.33

163.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

163.33

163.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

163.33

163.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

562.57

562.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

562.57

562.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

129.51

129.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

433.07

433.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,100.03

606.22

493.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

118.87

118.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

118.21

118.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.75

59.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.16

27.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.04

29.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.97

0.00

200.97

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

200.97

0.00

200.97

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

0.00

200.97

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

163.33

0.00

163.33

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

163.33

0.00

163.33

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

163.33

0.00

163.33

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

562.57

433.07

129.51

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

562.57

433.07

129.51

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

129.51

0.00

129.51

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

433.07

433.07

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

936.70

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

163.33

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

118.87

118.87

九、卫生健康支出

29.04

29.04

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

200.97

200.97

十二、农林水支出

163.33

163.33

十三、交通运输支出

562.57

562.57

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

25.24

25.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,100.03

本年支出合计

1,100.03

936.70

163.33

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,100.03

总计

1,100.03

936.70

163.33

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

936.70

606.22

330.48

208

社会保障和就业支出

118.87

118.87

0.00

20805

行政事业单位养老支出

118.21

118.21

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.75

59.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.29

31.29

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.16

27.16

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.67

0.67

0.00

210

卫生健康支出

29.04

29.04

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.04

29.04

0.00

2101102

事业单位医疗

22.36

22.36

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

6.68

6.68

0.00

212

城乡社区支出

200.97

0.00

200.97

21201

城乡社区管理事务

200.97

0.00

200.97

2120199

其他城乡社区管理事务支出

200.97

0.00

200.97

214

交通运输支出

562.57

433.07

129.51

21401

公路水路运输

562.57

433.07

129.51

2140106

公路养护

129.51

0.00

129.51

2140199

其他公路水路运输支出

433.07

433.07

0.00

221

住房保障支出

25.24

25.24

0.00

22102

住房改革支出

25.24

25.24

0.00

2210201

住房公积金

25.24

25.24

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

527.48

302

商品和服务支出

49.38

310

资本性支出

30101

基本工资

128.92

30201

办公费

9.85

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

4.10

30202

印刷费

1.50

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

245.93

30205

水费

1.58

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.75

30206

电费

2.70

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

31.29

30207

邮电费

1.51

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

22.36

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.67

30211

差旅费

2.20

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

25.24

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.48

30213

维修(护)费

5.83

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

4.73

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

29.36

30215

会议费

1.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

4.40

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.77

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

27.16

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

8.53

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.88

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.80

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.08

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.75

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

556.84

公用经费合计

49.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

163.33

163.33

0.00

163.33

0.00

213

农林水支出

0.00

163.33

163.33

0.00

163.33

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

163.33

163.33

0.00

163.33

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

163.33

163.33

0.00

163.33

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市万州区长江公路大桥管理中心

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

1.85

1.85

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

1.08

1.08

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

1.08

1.08

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.77

0.77

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.77

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

14

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

245

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

1.00

三、培训费

4.40

四、差旅费

2.20

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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