重庆市万州区道路运输事务中心2025年度单位预算情况说明

重庆市万州区道路运输事务中心
2025年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 承担综合交通运输体系规划、行业发展研究及道路运输、站场枢纽等专项规划编制和组织实施的事务性工作。承担全区道路客货运输、客货运输站(场、点)、城市公交客运站(场)、机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构等道路运输子行业的布局、定点、定级、标准化建设的事务性工作。
2. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业、城市公共汽车、巡游出租车与网约车、机动车维修、从业人员、机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展推进的事务性工作。
3. 承担全区道路运输行业安全管理和应急处置的事务性工作。
4. 承担道路运输行业有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务性工作。承担道路运输战备方面的事务工作。
5. 承担道路运输行业信用体系建设和安全服务质量考核的事务性工作。承担道路运输相关行业资质等级评定等专项事务。
6. 承担道路运输生态环保、节能减排、信息化和数字化建设,以及智慧运输体系建设的事务性工作。
7. 承担道路运输市场运行监测工作,对全区道路运输行业进行抽样调查,定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。承担道路运输政务服务、行业统计分析及市场预测信息引导事务工作,定期向社会发布道路运输市场运行情况报告,开展道路运输改革发展政策的评估工作。
8. 承担行业精神文明建设工作。
9. 完成区委、区政府和区交通运输委交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市万州区道路运输事务中心为重庆市万州区交通运输委下辖二级单位。
按照万州委编委发[2020]15号文件精神,整合重庆市万州区道路运输管理处、重庆市万州区交通安全教育培训中心,组建重庆市万州区道路运输事务中心,为重庆市万州区交通运输委管理的全额拨款事业单位,类别划分为公益一类,机构规格为副处级,内部机构设有办公室、组织人事科、财务统计科、法制安全科、城区客运运行科、班线客运运行科、货运运行科、车辆技术科、培训考试科、运政事务科。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数8630.07万元,其中:一般公共预算拨款8630.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2024的减少645.88万元,主要为社会保障和就业支出经费拨款增长53.36万元,其他社会保障和就业支出减少1.41万元,卫生健康支出经费拨款减少1.57万元,交通运输支出经费拨款减少694.04万元,住房保障支出经费拨款减少2.22万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数8630.07万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出315.11万元,卫生健康支出65.43万元,住房保障支出54.18万元,城乡社区支出0万元,交通运输支出8195.35万元。支出较去年减少645.88万元,主要是基本支出增加18.59万元,项目支出减少664.47万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入8630.07万元,一般公共预算财政拨款支出8630.07万元,比2024年减少645.88万元。其中:基本支出1233.02万元,比2024年增加18.59万元,主要原因是新增调进人员及退休等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出7397.05万元,比2024年减少664.47万元,主要原因是区县道路运输事务机构专项经费(区县)、农村客运车辆保险、农村客运营运补贴、(市级)区县证牌卡制作工作经费、从业人员安全素质提升等年初预算减少,主要用于道路运输管理及道路运输运营企业车辆座位保险补助重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本年无政府性基金安排的项目支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算16.50万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用未安排预算;公务接待费3万元,比2024年增加2万元,主要原因是严格执行厉行节约,严格控制“三公”经费使用。公务用车运行维护费13.50万元,比2024年减少2万元,主要原因是进一步加强交通运输企业、公交站场检查督察力度、增强应急处突后勤工作的经费保障。2025年公务用车购置费未安排预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元;政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7397.05万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:姜学波 联系方式:023-58292099
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