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[ 索引号 ] 115001010086303575/2023-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 发布日期 ] 2023-10-27

重庆市万州区交通局(本级)2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-27 来源:万州区交通局
语音播报

重庆市万州区交通局(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

万州区交通局是区政府正处级工作部门。主要负责贯彻落实上级交通运输行业的方针、政策、法律和法规,负责协调、指导、实施全区水、陆、空、铁等规划、运输、建设、管理和服务,承办区委区政府交办的其他有关事项。

1.贯彻执行国家交通运输法律、法规、规章制度,研究制定我区道路建设、航运发展、港口布局、岸线管理、站场布局、运输市场管理等交通运输业发展规划。

2.负责全区公路、港口码头、航道、站场等交通基础设施的建设及养护;国省县道的大中修养护,汽车战备码头的建设养护;全区公路路政管理。

3.合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;承担全区道路、水路运输市场监管责任;指导监督道路水路运输有关政策、行业管理、港口行政管理、船舶管理、水陆准入制度、技术标准等。

(二)机构设置

区交通内设科室11个,各科室设置及职责如下:

1.办公室

负责机关日常运转,重要事项督查督办,有关综合性文件的起草,承担机关文秘、会务、值班、机要、档案、保密、政务公开、信息、机关保卫、目标管理、建议提案办理等工作;组织开展交通运输行业发展战略和产业政策研究,收集行业发展相关信息、动态,负责行业发展调查研究,并提出对策和建议;负责统筹全区交通综合经济运行汇总分析;负责机关接待、后勤服务等工作;承担机关国有资产采购管理工作,指导所属单位加强国有资产管理;统筹交通扶贫和机关帮乡扶贫工作。

2.党委办公室(挂组织人事科牌子)

负责组织实施局党委的工作部署;负责党风廉政建设工作;负责机关和所属单位党组织建设、班子建设、党员教育管理等工作;负责机关离退休人员管理等工作;承担机关和所属单位意识形态、干部理论学习、职工思想教育、统战、工青妇社团等工作;承担机关对外宣传和新闻工作;承担交通运输行业舆情监测、分析和协调处置相关工作;承担机关和所属单位干部人事、劳动工资、机构编制等工作;组织指导交通运输行业宣传工作和精神文明建设;指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作。

3.法规科

贯彻执行交通运输行业法律、法规、规章制度;指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设;承办相关行政复议和行政应诉工作;承担有关规范性文件合法性审查工作;负责社会治安综合治理工作;负责指导行业体制改革;拟订并组织实施内部审计有关制度,承担机关和所属单位落实重大决策、规划计划、财务收支、内部控制及风险管理等的审计工作;按权限组织实施有关领导干部经济责任审计工作;负责有关重点交通建设项目、专项资金等审计监督;负责督促落实审计发现问题的整改。

4.综合规划科(挂交通战备办公室牌子)

组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划,提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施;拟订全区国防交通保障计划、方案和应急措施并组织实施;按规定拟订和实施国防交通物资储备计划,调动国防交通物资;指导、监督和协调全区国防交通;拟订岸线使用规划;负责开展区域间的交通运输领域有关合作与交流;承担相关交通项目建设的前期工作和后期评估工作;承担行业统计分析;贯彻执行交通运输行业科技创新和信息化建设相关政策、制度和标准并监督实施;组织协调行业有关重大科技项目研究、技术引进与开发、科技成果鉴定、转化和推广应用工作;承担行业信息化、技术标准等工作。

5.公路管理科

贯彻执行公路、枢纽站场等交通基础设施建设和公路路政、养护、运营的相关政策、制度和标准并监督实施;按权限承担区级重点公路工程设计审核、施工许可和竣工验收等工作;承担公路建设市场和公路养护市场监管工作,按规定对公路建设工程造价、公路养护工程造价、质量安全进行监督管理;指导行业生态环境保护和节能减排工作。

6.行政审批科

负责机关行政审批制度改革,指导和规划本系统行政审批工作;按照“三集中、三到位”的要求,相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批,组织协调相关事项的论证、审查等工作;组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作;具体管理机关政务服务窗口;统筹协调交通运输行业信用体系建设。

7.综合运输管理科(挂运输协调办公室牌子)

贯彻执行道路和城市公共交通运输的相关政策、制度和标准并监督实施;负责综合交通运输协调与衔接,组织编制和监督实施运输发展规划、运力和线网布局规划;负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理;承担道路、客运市场管理有关工作;承担汽车维修行业管理有关工作、指导运输站场管理;组织和监督实施紧急客货运输和春运工作。

8.港航管理科

贯彻执行水路工程建设、维护相关政策、制度和标准并监督实施;承担水路运政、水路工程建设市场监管工作,按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理;指导港口、航道等水路设施的维护及养护工作;按权限承担港口和航道管理、水上交通安全监管、地方海事行政管理工作;贯彻执行渔业船舶检验政策、制度及标准并监督实施,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。承担港口岸线使用审核有关工作。负责水路运输经营资质、从业人员资质管理。

9.铁路民航科

贯彻实施铁路、民航建设发展的相关政策,编制全区铁路线网和枢纽、民航机场和航空枢纽专项规划,会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场融资方案和财政性资金安排意见;负责铁路建设发展统计分析;协调推进全区铁路、军民航机场项目建设,协调管理铁路、民航运输工作;协调培育国内航空市场和航线;协调邮政发展相关工作;配合开展铁路领域对外合作交流工作;配合承担地方铁路建设市场的监管工作;配合做好地方铁路的设计管理和监督实施。

10.全信访科

贯彻执行交通运输行业安全生产监督管理相关政策、制度和标准并监督实施;负责行业安全事故统计分析,依法组织或参与有关事故调查处理;负责机关来信来访接待和处理、群工信息系统管理工作,指导所属单位信访稳定工作;承担所属单位安全生产的监督管理工作;组织、协调和指导行业安全生产工作;组织推动行业应急救援体系建设,组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作。

11.财务科

组织拟订并监督执行交通运输行业有关资金和财务管理制度;负责编制并组织实施部门预决算;负责机关和所属单位国有资产账务财务管理;指导所属单位做好财务管理和会计核算工作;指导行业投融资工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区交通局(本级)本单位(本级)级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.体情况2022年度收入总计6,704.53万元,支出总计6,704.53万元。收支较上年决算数减少26,421.03万元,下降79.8%,主要原因是2022减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、2021年三峡水库基金项目资金991.89万元等

2.收入情况。2022年度收入合计3,587.04万元,较上年决算数减少25,280.93万元,下降87.6%,主要原因2022年减少普通干线公路建设等拨款收入其中:财政拨款收入3,198.03万元,占89.2%;其他收入389.00万元,占10.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3,117.49万元

3.支出情况。2022年度支出合计3,705.51万元,较上年决算减少26,302.56万元,下降87.7%,主要原因是2022年减少2020年普通干线公路市级补助资金市级收入减少,佳路公司异地扶贫资金支出减少。其中:基本支出1,200.63万元,占32.4%;项目支出2,504.88万元,占67.6%;此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,999.02万元,较上年决算数减少118.47万元,下降3.8%,主要原因是:支付了往年的异地扶贫资金,减少了结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,198.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少25,694.38万元,下降88.9%。主要原因2022减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、2021年三峡水库基金项目资金991.89万元等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况2022年度一般公共预算财政拨款收入3,084.85万元,较上年决算数减少3,730.26万元,下降54.7% 。主要原因2022年减少航线补贴资金和公路养护资金。较年初预算数减少8,401.62万元,下降73.1%。主要原因是财政拨款减少了航线补贴(国内航线)资金、减少了全区农村公路养护项目资金此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,084.85万元,较上年决算数减少3,757.67万元,下降54.9%。主要原因是区级财政收入减少,2022年减少航线补贴资金和公路养护资金,减少2021年三峡水库基金项目资金991.89万元等较年初预算数减少8,401.62万元,下降73.1%。主要原因是财政拨款减少了航线补贴(国内航线)资金、减少了全区农村公路养护项目资金

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1社会保障与就业支出424.34万元,占13.8%,较年初预算数增加302.81万元,增长249.2%,主要原因是增加职工养老保险、退休职工健康休养等费用。

2)卫生健康支出657.78万元,占21.3%,较年初预算数增加605.80万元,增长1165.4%,主要原因是2022年追加疫情防控工作经费600万元,年初无此预算。

3交通运输支出1,966.75万元,占63.8%,较年初预算数减少9,310.23万元,下降82.6%。主要原因是减少了机场保障补助资金,公路养护资金等补助支出

4住房保障支出35.98万元,占1.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是住房保障支出用于职工住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,200.63万元。其中:人员经费1,118.01万元,较上年决算数减少30.52万元,下降2.7%,主要原因是在职职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、公务车交通补贴、公务员平时考核、职工教育经费、工会经费、住房公积金等。公用经费82.62万元,较上年决算数减少42.97万元,下降34.2%,主要原因是压缩支出减少开支,厉行节约公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车行维护费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入113.18万元,较上年决算数减少21,936.71万元,下降99.5%,主要原因是2022年减少2020年普通干线公路市级补助资金预算 移民镇乡四好公路资金、 2021年度三峡水库库区基金。本年支出113.18万元,较上年决算数减少21,936.71万元,下降99.5%,主要原因是2022年减少2020年普通干线公路市级补助资金预算、移民镇乡四好公路资金等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.38万元,较年初预算数减少7.32万元,下降53.4%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数减少3.65万元,下降36.4%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.52万元,主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少2.18万元,下降38.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降较上年支出数减少2.28万元,下降39.3%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行,进一步严控开支。

公务接待费2.87万元,主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我单位学习、调研交通建设;交通安全检查;运输管理等工作发生的接待支出等用支出较年初预算数减少5.13万元,下降64.1%,主要原因是受疫情影响各地区各部门交流学习次数减少并且强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降较上年支出数减少1.36万元,下降32.2%,主要原因是受疫情影响各地区各部门交流学习次数减少并且公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待6批次289人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费99.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

      本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.39万元,下降100%,主要原因是受疫情影响,今年减少召开会议次数,主要召开线上会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少19.67万元,下降100.0%,主要原因本年减少培训费用开支,安全教育培训费用是使用其他收入拨付。

)机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出82.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少42.97万元,下降34.2%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费

)国有资产占用情况说明

截至202212月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对4重点专项项目12个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1997.40万元。

(二)绩效自评结果

重庆市万州区交通局(本级)

2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区县乡道公路网规划编制费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


90

完成编制数

1

10

1

10


达成编制合格率

100

%

20

100

20


完成时间

=

2

10

1

0


编制费用

38.5

万元/

20

38.5

20


提高乡村道路行政登记

定性

有所增加


20

1

20


使用对象满意度

95

%

10

95

10


2

万州区2022年农村公路建设项目建议书编制费

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


80

达成编制合格率

=

100

%

10

100

10


完成时间

2

20

2

20


编制费用

10

万元/

20

5

0


方便居民出行,助力乡村振兴

定性

有效改善


20

1

20


满意度

95

%

10

95

10


完成编制数量

1

10

1

10


3

公路应急通信系统建设经费

年度预算执行率

=

97

%

10

97

9.7


99.7

配置系统数量达到标准

1

20

1

20


达成合格率

=

100

%

20

100

20


及时完成率

=

100

%

10

100

10


建设成本

=

10

万元/

10

10

10


提高公路系统应急通信水平,强化突发事件应急处置能力

定性

有效改善


20

1

20


满意度

95

%

10

95

10










4

二级路收费还贷支出

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

总贷款规模

60

万元/

20

60

20


最后还贷时间

2022

20

2022

20


间接保障经济发展

定性

有所增加


10

1

10


辐射带动人口

定性

有所增加


10

1

10


对环境破坏

定性

有效改善


10

1

10


级路使用年限

20

10

20

10


出行群众满意度

95

%

10

95

10


重庆市万州区交通局(本级)

2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分



年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

1

万州区邮政快递业履职经费

举办安全生产培训班

4

10

4

10


开展执法检查或联合执法检查

40

20

42

20


培训合格率

95

%

10

96

10


培训计划安全完成率

95

%

10

98

10


促进快递员规范化经营

定性


10

1

10


未发生重特大安全事故对行业产生影响

定性


10

1

10


对行业未来可持续发展产生积极定性作用

定性

有效改善


10

1

10


用户满意率

95

%

10

98

10










2

万达开综合货运枢纽(万州项目)规划

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


80

项目个数

16

20

2

0


开工率(2023-2025

70

%

20

70

20


综合货运通行保障投诉率

5

%

20

0

20


多式联运便捷效率

80

%

20

100

20


群众满意度

90

%

10

100

10


3

万州机场附属配套设施建设

年度预算执行率

=

100

%

10

100

10


100

货邮吞吐量

513

5

763.12

5


旅客吞吐量

37

万次

10

60.57

10


年均正常运营天数

360

10

365

10


机场原因事征候万架次率

8

%

20

0

20


旅客对机场服务保障机制的投诉率

5

%

10

0.64

10


航线运行

21

35

32

35


(三)部门绩效评价情况

我单位没有部门绩效评价情况。

(四)财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:牟红023-58222727


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