重庆市万州区交通局2022年度部门决算情况说明

重庆市万州区交通局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,起草全区交通运输发展的有关实施意见、管理规定和改革方案,并组织实施;负责区内交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;指导交通行业的体制改革和结构调整。
2.拟订全区综合交通运输发展战略,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路水路交通中长期规划并组织实施;组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、站场布局、运力调整等专项规划并组织实施;负责交通行业综合统计工作。
3.综合平衡全区交通运力,构建全区综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运、轨道交通等各种运输方式,协调中央和市垂直管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。
4.承担全区道路、水路运输市场监管责任;指导监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范贯彻执行;指导机动车驾驶培训及驾驶学校的行业管理,指导为公路运输提供服务的停车场、洗车场管理;指导监督区内三级及以下技术船员的培训、考试、发证工作;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。
5.承担长江通航支流和通航封闭水域的地方水上交通安全监管责任;指导及协调全区水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航及危险品运输监督管理工作;负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;按分工承担所属单位国有资产的监督管理责任。
7.承担全区公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;组织协调全区公路、港口、码头、航道、站场等交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作,并指导其养护和维修。
8.承担交通运政、路政、港航、海事执法管理工作的组织、指导、协调和监督责任。
9.推动交通行业科技进步,负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能和培训工作。
10.指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作;协调全区交通重大突发公共事件的应急管理和处置;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;承担交通国防动员有关工作。
11.负责交通行业对外交流工作,指导利用外资工作;组织开展对外交流合作。
12.承担交通行业精神文明建设责任,负责交通行业宣传工作。
(二)机构设置
区交通局是隶属于万州区人民政府的职能部门,财政全额拨款的一级预算行政单位,内部机构设有办公室、综合规划科、公路管理科、综合运输管理科、港航管理科等11个职能科室。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括万州区交通局(本级)、万州区道路运输事务中心、万州区公路事务中心、万州区长江公路大桥管理中心、万州区港航海事事务中心、万州区交通运输综合行政执法支队、万州区战备公路渡口管理站等事业单位。汇总决算包括局属各财政拨款单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计47,575.62万元,支出总计47,575.62万元。收支较上年决算数减少37,875.78万元,下降44.3%,主要原因是减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、减少2021年三峡水库基金项目资金991.89万元、减少归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5200万元等资金收入。
2.收入情况。2022年度收入合计44,458.13万元,较上年决算数减少36,520.09万元,下降45.1%,主要原因是减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、减少2021年三峡水库基金项目资金991.89万元等、减少2021年归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5200万元,减少航线补贴资金和公路养护资金等。其中:财政拨款收入44,069.12万元,占99.1%;其他收入389.00万元,占0.9%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3,117.49万元。
3.支出情况。2022年度支出合计44,576.60万元,较上年决算减少37,757.31万元,下降45.9%,主要原因是减少2020年普通干线公路市级补助资金支出、减少三峡水库基金项目资金等支出。其中:基本支出15,838.31万元,占35.5%;项目支出28,738.29万元,占64.5%;此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,999.02万元,较上年决算数减少118.47万元,下降3.8%,主要原因是支付了往年的异地扶贫资金,减少了结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计44,069.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少37,149.13万元,下降45.7%。主要原因是减少了2020年普通干线公路市级补助资金预算收入、减少了三峡水库基金项目资金、减少了航线补贴资金和公路养护资金等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入37,021.44万元,较上年决算数减少8,575.38万元,下降18.8%。主要原因是减少了航线补贴资金和公路养护资金等,较年初预算数增加5,202.85万元,增长16.4%。主要原因是增加疫情防控经费600万元、2019年市级节能与新能源公交车运营补贴资金2127.67万元和2021年船舶污染治理项目费用11.19万元,邮政业支出30万元,农村公路大中修,养护以及水毁项目600万元等,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出37,021.44万元,较上年决算数减少8,818.38万元,下降19.2%。主要原因是减少了航线补贴资金和公路养护资金等;较年初预算数增加5,202.85万元,增长16.4%。主要原因是增加疫情防控经费600万元、2019年市级节能与新能源公交车运营补贴资金2127.67万元和2021年船舶污染治理项目费用11.19万元,邮政业支出30万元,农村公路大中修,养护以及水毁项目600万元等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年与上年度都没有一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出3,072.97万元,占8.3%,较年初预算数增加1,885.65万元,增长158.8%,主要原因是增加基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员健康休养以及死亡抚恤等费用。
(2)卫生健康支出1,288.83万元,占3.5%,较年初预算数增加605.80万元,增长88.7%,主要原因是本年度增加疫情防控经费支出。
(3)节能环保支出2,138.86万元,占5.8%,较年初预算数增加2,138.86万元,增长100.0%,主要原因是增加2019年市级节能与新能源公交车运营补贴资金2127.67万元和2021年船舶污染治理项目费用11.19万元等支出。年初无此预算。
(4)城乡社区支出233.00万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是支付长江一二桥照明电费及二桥维修费、长江二桥桥梁检测及航道维护费、 船划设备修理费(船舶上坞大修费、材料配件费等),本年度无追加预算。
(5)农林水支出600.00万元,占1.6%,较年初预算数增加600.00万元,增长100.0%,主要原因是增加农村公路大中修,养护及水毁修复项目600万元。年初无此预算。
(6)交通运输支出29,141.87万元,占78.7%,较年初预算数减少24.86万元,下降0.1%,主要原因是减少机场保障补助资金,公路养护资金等补助支出。
(7)住房保障支出545.91万元,占1.5%,较年初预算数减少2.60万元,下降0.5%,主要原因是在职人员减少(退休等)住房公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,838.31万元。其中:人员经费13,308.97万元,较上年决算数增加201.97万元,增长1.5%,主要原因是增加职业年金缴存、增加退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、养老保险、职业年金、工伤保险、医疗保险、公务车交通补贴、公务员基础性绩效奖、职工教育经费、工会经费、住房公积金等。公用经费2,529.34万元,较上年决算数减少1,225.58万元,下降32.6%,主要原因是压缩支出减少开支,厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、物业管理费、劳务费、通讯费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入7,047.68万元,较上年决算数减少28,330.75万元,下降80.1%,主要原因是减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、2021年三峡水库基金项目资金991.89万元、2021年归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5200万元等。本年支出7,047.68万元,较上年决算数减少28,330.75万元,下降80.1%,主要原因是减少2020年普通干线公路市级补助资金预算21058万元、2021年三峡水库基金项目资金991.89万元、2021年归垫万州区财政局长江二桥应急抢险工程垫付资金收入5200万元等。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计132.17万元,较年初预算数减少4.79万元,下降3.5%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数增加39.53万元,增长42.7%,主要原因是交通运输执法支队根据(万州机管车〔2022〕52号)文件同意区交通运输综合行政执法支队报废更新3辆应急保障用车。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%。本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费40.44万元,主要用于交通运输执法支队购买公务用车。费用支出较年初预算数增加0.44万元,增长1.1%,主要原因是市场价格随着市场环境浮动。较上年支出数增加40.44万元,增长100%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费80.13万元,主要用于机要文件交换、应急抢险及安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降0.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。较上年支出数增加1.33万元,增长1.7%,主要原因是执法支队本年度报废更新3辆应急保障用车。
公务接待费11.60万元,主要用于接待其他省市交通部门、运输相关部门到我部门学习、调研交通建设;交通安全检查;运输管理等工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少4.60万元,下降28.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。较上年支出数减少2.24万元,下降16.2%,主要原因是受疫情影响,交流学习次数减少并且强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量为57辆;国内公务接待64批次897人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费129.37元,车均购置费13.48万元,车均维护费1.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.69万元,较上年决算数减少0.92万元,下降35.2%,主要原因是受疫情影响,今年减少召开会议次数。本年度培训费支出25.66万元,较上年决算数减少46.52万元,下降64.4%,主要原因是本年减少培训费用开支,安全教育培训费用是使用其他收入拨付。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出82.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少42.97万元,下降34.2%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费以及在职人员减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆91辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车73辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)6台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额14,224.33万元,其中:政府采购货物支出1,187.51万元、政府采购工程支出9,912.80万元、政府采购服务支出3,124.03万元。授予中小企业合同金额8,827.04万元,占政府采购支出总额的62.1%,其中:授予小微企业合同金额1,784.01万元,占政府采购支出总额的12.5%。主要用于采购万州区实施城区公交公益性乘坐人脸识别支付系统、购买公路安全生命防护工程用防护栏材料、在S509龙石路2KM处建设完成一套不停车超限检测系统、日常养护用防护栏材料配件、万州区2021-2023年三峡水库基金万州库区水上应急救援项目、重庆市万州区港航海事事务中心劳务外包服务采购项目等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和7个重点专项项目、77个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出28230.81万元。
(二)绩效自评结果
重庆市万州区交通局 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 |
重庆市万州区交通局 |
部门 |
|
联系电话 |
|
自评总分 |
91 | ||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
完成交通固定资产投资、配合做好铁路前期工作、实施普通干线公路改造12.5公里、实施”四好农村路”建设里程180公里、实施农村公路安保里程约550公里、公路养护8840公里、安全检查每月至少4次等。 完成财政部门安排的本年度基本支出和项目支出,完成财政及上级部门追加安排的和组织的各项支出。 及时做好预决算公开,严控“三公”经费等各项支出。 |
|
完成交通固定资产投资、配合做好铁路前期工作、实施普通干线公路改造12.5公里、实施”四好农村路”建设里程180公里、实施农村公路安保里程约550公里、公路养护8840公里、安全检查每月至少4次等。 | |||||||
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
财政供养人员控制率 |
% |
数量指标 |
≤100% |
2 |
100% |
2 |
| ||
“三公”经费变动率 |
% |
数量指标 |
≤0 |
3 |
≤0 |
0 |
| ||
预算调整率 |
% |
数量指标 |
≤30% |
2 |
≤30% |
2 |
| ||
预算执行支付进度 |
% |
时效指标 |
按进度完成资金支付 |
3 |
按进度完成资金支付 |
3 |
| ||
指标或资金收回 |
元 |
数量指标 |
指标、资金被收回≤0 |
3 |
指标资金被收回 |
0 |
| ||
“三公”经费控制率 |
% |
数量指标 |
≤100% |
2 |
≤100% |
2 |
| ||
预算管理制度 |
|
质量指标 |
制定管理制度 |
2 |
制定管理制度 |
1 |
| ||
|
资金使用 |
|
质量指标 |
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
2 |
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
1 |
| |
|
预决算信息公开性和完善性 |
|
时效指标 |
及时性、真实性、完整性 |
3 |
及时性、真实性、完整性 |
3 |
| |
|
一般公共预算财政拨款结转结余率 |
% |
数量指标 |
≦5% |
2 |
≦5% |
2 |
| |
|
资产管理制度 |
|
质量指标 |
已制定并有效执行 |
2 |
有效执行 |
1 |
| |
资产管理 |
|
质量指标 |
资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规,帐实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 |
2 |
资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规,帐实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 |
2 |
| ||
固定资产 |
% |
数量指标 |
100% |
1 |
100% |
1 |
| ||
政府采购执行率 |
% |
数量指标 |
90% |
1 |
90% |
1 |
| ||
交通安全检查 |
次/年 |
数量指标 |
12 |
10 |
12 |
10 |
| ||
农村公路养护 |
公里 |
数量指标 |
=8840 |
10 |
=8840 |
10 |
| ||
实施农村公路安保里程 |
公里 |
数量指标 |
=550 |
10 |
=550 |
10 |
| ||
实施“四好农村路”建设里程 |
公里 |
数量指标 |
180 |
10 |
180 |
10 |
| ||
交通综合执法 |
次/年 |
数量指标 |
≥15 |
10 |
≥15 |
10 |
| ||
交通运输行业宣传工作次数 |
次/年 |
数量指标 |
≥3 |
5 |
≥3 |
5 |
| ||
公交服务质量提升 |
|
社会效益指标 |
提升 |
5 |
提升 |
5 |
| ||
乡村振兴农村交通条件改善 |
|
社会效益指标 |
改善 |
5 |
改善 |
5 |
| ||
社会公众或服务对象满意度 |
% |
服务对象满意度指标 |
≥85 |
5 |
≥85 |
5 |
| ||
重庆市万州区交通局 2022年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
万州区县乡道公路网规划编制费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
90 |
完成编制数 |
= |
1 |
份 |
10 |
1 |
10 |
| |||
达成编制合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
完成时间 |
= |
2 |
年 |
10 |
1 |
0 |
| |||
编制费用 |
= |
38.5 |
万元/年 |
20 |
38.5 |
20 |
| |||
提高乡村道路行政登记 |
定性 |
有所增加 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
使用对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
2 |
万州区2022年农村公路建设项目建议书编制费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
80 |
达成编制合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
完成时间 |
≥ |
2 |
月 |
20 |
2 |
20 |
| |||
编制费用 |
= |
10 |
万元/年 |
20 |
5 |
0 |
| |||
方便居民出行,助力乡村振兴 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
完成编制数量 |
= |
1 |
份 |
10 |
1 |
10 |
| |||
3 |
公路应急通信系统建设经费 |
年度预算执行率 |
= |
97 |
% |
10 |
97 |
9.7 |
|
99.7 |
配置系统数量达到标准 |
= |
1 |
套 |
20 |
1 |
20 |
| |||
达成合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
及时完成率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
建设成本 |
= |
10 |
万元/年 |
10 |
10 |
10 |
| |||
提高公路系统应急通信水平,应急强化突发事件处置能力 |
定性 |
有效改善 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
4 |
二级路收费还贷支出 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
总贷款规模 |
= |
60 |
万元/年 |
20 |
60 |
20 |
| |||
最后还贷时间 |
≤ |
2022 |
年 |
20 |
2022 |
20 |
| |||
间接保障经济发展 |
定性 |
有所增加 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
辐射带动人口 |
定性 |
有所增加 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
对环境破坏 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
级路使用年限 |
≥ |
20 |
年 |
10 |
20 |
10 |
| |||
出行群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
5 |
全区国、省、县道和部分镇乡道路 |
年度预算执行率 |
= |
100
|
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
公路质量 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
公路改善率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
出行环境 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
| |||
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
管养公路里程 |
= |
1293 |
公里 |
20 |
1293 |
20 |
| |||
6 |
城市公交IC卡残疾人老年人公益政策性项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
93 |
拨付公交运行线路 |
= |
40 |
条 |
10 |
40 |
9 |
| |||
拨付公交运行车辆 |
= |
743 |
台 |
10 |
743 |
9 |
| |||
项目补贴拨付及时率 |
≥ |
99 |
% |
15 |
98 |
14 |
| |||
项目补贴拨付金额 |
≥ |
5628.34 |
万元 |
10 |
5628.34 |
9 |
| |||
群众出行率 |
≥ |
99 |
% |
15 |
98 |
14 |
| |||
城市公交畅通率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
乘客及客运企业满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
98 |
18 |
| |||
7 |
城市公交IC卡限时免费换乘项目 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
93 |
拨付公交运行线路 |
= |
40 |
条 |
10 |
40 |
9 |
| |||
拨付公交运行车辆 |
= |
743 |
台 |
10 |
743 |
9 |
| |||
项目补贴拨付及时率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
14 |
| |||
项目补贴拨付金额 |
= |
1800 |
万元 |
10 |
1800 |
9 |
| |||
群众出行率 |
≥ |
99 |
% |
15 |
98 |
14 |
| |||
城市公交畅通率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
乘客及客运企业满意度 |
≥ |
99 |
% |
20 |
98 |
18 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市万州区交通局 2022年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
1 |
万州区邮政快递业履职经费 |
举办安全生产培训班 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
4 |
10 |
| |
开展执法检查或联合执法检查 |
≥ |
40 |
次 |
20 |
42 |
20 |
| |||
培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96 |
10 |
| |||
培训计划安全完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
促进快递员规范化经营 |
定性 |
好 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
未发生重特大安全事故对行业产生影响 |
定性 |
好 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
对行业未来可持续发展产生积极定性作用 |
定性 |
有效改善 |
|
10 |
1 |
10 |
| |||
用户满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
2 |
“万达开”综合货运枢纽(万州项目)规划 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
80 |
项目个数 |
= |
16 |
个 |
20 |
2 |
0 |
| |||
开工率(2023-2025) |
≥ |
70 |
% |
20 |
70 |
20 |
| |||
综合货运通行保障投诉率 |
≤ |
5 |
% |
20 |
0 |
20 |
| |||
多式联运便捷效率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
3 |
万州机场附属配套设施建设 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
货邮吞吐量 |
≥ |
513 |
吨 |
5 |
763.12 |
5 |
| |||
旅客吞吐量 |
≥ |
37 |
万次 |
10 |
60.57 |
10 |
| |||
年均正常运营天数 |
> |
360 |
天 |
10 |
365 |
10 |
| |||
机场原因事征候万架次率 |
< |
8 |
% |
20 |
0 |
20 |
| |||
旅客对机场服务保障机制的投诉率 |
≤ |
5 |
% |
10 |
0.64 |
10 |
| |||
航线运行 |
≥ |
21 |
条 |
35 |
32 |
35 |
|
(三)部门绩效评价情况
我部门没有部门绩效评价情况
(四)财政重点绩效评价情况
我部门局属单位万州区道路运输事务中心由区财政局委托第三方对城市公交IC卡普卡九折优惠项目、城市公交IC卡限时免费换乘项目、城市公交IC卡残疾人老年人公益政策性项目开展了重点绩效评价,涉及财政拨款项目资金7980.00万元,目前尚未反馈正式评价报告,区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:牟红 023-58222727
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