重庆市万州区经济和信息化委员会2023年度决算公开说明

重庆市万州区经济和信息化委员会
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息产业的法律、法规、规章及方针、政策。
2.拟订工业和信息产业发展规划并组织实施;协调解决新型工业化进程中的有关问题;落实国家、重庆市有关产业政策、标准,引导和扶持工业和信息产业发展;推进工业产业结构和产业布局调整。
3.负责提出全区工业和信息产业建设投资(含技术改造)规模、方向和计划并组织实施,负责全区工业和信息产业企业技术改造项目核准和备案;牵头全区重点工业项目协调服务及监督检查;提出全区工业和信息产业财政性资金安排建议,落实各级产业扶持政策。
4.贯彻落实工业和信息产业利用内外资有关政策;牵头全区工业经济对外开放及招商引资工作;负责工业、信息产业区域经济合作与交流工作。
5.承担军民融合发展相关工作,贯彻落实中央有关军民融合发展的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求;指导和推进区域内军民融合产业发展。
6.负责拟订工业经济运行调控目标并组织实施;监测分析工业、信息产业运行态势并发布相关信息,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议;承担重点行业、重点企业运行评价和企业培育工作;指导全区中小微工业企业发展工作;负责经济运行要素及重要物资的优化配置和协调调度。
7.贯彻落实国家创新驱动发展战略;指导全区工业企业开展技术创新和技术进步;负责推进全区工业技术创新体系建设;指导工业领域开展关键共性技术研究及重大新产品研发;推进产学研合作、重大装备研制和相关科研成果产业化;推进行业标准化和质量管理、品牌建设工作。
8.承担电力、天然气(含压缩天然气、液化天然气)日常运行调度管理和行业管理;按权限负责电力、天然气(含压缩天然气、液化天然气)的行政许可管理;承担城镇天然气(重庆万州燃气有限公司除外)经营、输配、安全生产监督管理,承担城市门站以内(重庆万州燃气有限公司除外)城镇天然气管道安全保护监督管理工作;指导工业企业开展能源节约和资源综合利用、清洁生产工作。
9.宏观管理和指导各类经济成分的工业企业,指导企业改革和促进企业加强现代企业管理,规范企业行为;负责推进委属企业实施改革改制及遗留问题处理。
10.承担全区盐行业管理、储备盐管理和盐业统计分析工作。
11.负责推进工业领域信息化发展;承担智能制造发展推进工作;指导软件业与信息服务业、智能终端与通信产业、电子信息产业的发展,促进工业化和信息化融合。
12.负责民用爆破器材生产、流通的行业管理;负责液化石油气和醇基燃料日常安全生产监督管理工作。
13.指导委属企业加强安全生产管理。
14.负责指导制定全区工业和信息产业领域专业人才、经营管理人员的发展规划并组织实施,指导工业企业完善培训体系建设,会同有关部门做好人才引进和人才培训工作。
15.负责机关和所属单位的党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市万州区经济和信息化委员会内设12个科室,分别是办公室(挂政策法规科牌子)、党委办公室(挂离退休人员工作科牌子)、经济运行科、投资规划科、产业促进科、科技科、中小企业发展指导科、绿色发展指导科、企业改革与信访科(挂盐业管理科牌子)、能源管理科、信息化科、应急管理科(挂综合执法科牌子)。
纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区经济和信息化委员会(本级)、重庆市万州区工业发展事务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计14440.98万元,支出总计14440.98万元。收支较上年决算数增加11147.94万元,增长338.5%,主要原因是增加中央预算内投资、万州区特大暴雨企业抢险救灾等项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计14440.98万元,较上年决算数增加11147.94万元,增长338.5%,主要原因是增加中央预算内投资、万州区特大暴雨企业抢险救灾等项目资金。其中:财政拨款收入13640.98万元,占94.5%;其他收入800万元,占5.5%。
3.支出情况。2023年度支出合计14440.98万元,较上年决算数增加11147.94万元,增长338.5%,主要原因是增加中央预算内投资、万州区特大暴雨企业抢险救灾等项目资金。其中:基本支出2084.14万元,占14.4%;项目支出12356.84万元,占85.6%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13640.98万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加10347.94万元,增长314.2%。主要原因是增加中央预算内投资等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入13601.98万元,较上年决算数增加10308.94万元,增长313.1%。主要原因是增加中央预算内投资等项目资金。较年初预算数增加4106.04万元,增长43.2%。主要原因是年中追加中央预算内投资等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出13601.98万元,较上年决算数增加10308.94万元,增长313.1%。主要原因是增加中央预算内投资等项目资金。较年初预算数增加4106.04万元,增长43.2%。主要原因是年中追加中央预算内投资等项目资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1522.53万元,占11.2%,较年初预算数增加287.42万元,增长23.3%,主要原因是年中追加死亡抚恤金、万州区对口支援昌都市察雅县帮扶资金等。
(2)社会保障与就业支出743.36万元,占5.5%,较年初预算数增加13.48万元,增长1.9%,主要原因是年中追加“三类人员”生活补助、关破企业副处级退休干部计提费等。
(3)卫生健康支出132.77万元,占1.0%,较年初预算数减少8.5万元,下降6.0%,主要原因是年中追减原乡镇企办室非在编人员医疗补助项目资金。
(4)城乡社区支出2907.9万元,占21.4%,较年初预算数增加2907.9万元,增长100.0%,主要原因是年中追加过江管线及清堰配气站老化更新改造工程等中央预算内投资项目资金。
(5)资源勘探信息等支出2560.79万元,占18.8%,较年初预算数减少4739.21万元,下降64.9%,主要原因是年中追减市工业和信息化专项资金和区级工业发展专项资金。
(6)住房保障支出5734.64万元,占42.2%,较年初预算数增加5644.97万元,增长6295.3%,主要原因是年中追加万州棚户区燃气管道设施老化更新改造工程等中央预算内投资项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2084.14万元。其中:人员经费1875.57万元,较上年决算数减少274.06万元,下降12.8%,主要原因是在职人员和死亡抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费208.57万元,较上年决算数增加43.34万元,增长26.2%,主要原因是因工作需要增加办公费、差旅费、培训费等费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入39万元,较上年决算数增加39万元,增长100.0%,主要原因是增加可再生能源电价附加补助地方资金。本年支出39万元,较上年决算数增加39万元,增长100.0%,主要原因是增加可再生能源电价附加补助地方资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.5万元,较年初预算数增加13.5万元,增长103.9%,主要原因是2023年购置长安深蓝汽车SL03纯电版一辆。较上年支出数增加18.82万元,增长245.1%,主要原因是2023年购置长安深蓝汽车SL03纯电版一辆,因工作需要上级来访批次及人数增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度无因公出国(境)费用。
公务车购置费16.43万元,主要用于购置机要通信用车一辆。费用支出较年初预算数增加16.43万元,增长100.0%,主要原因是购置长安深蓝汽车SL03纯电版一辆。较上年支出数增加16.43万元,增长100.0%,主要原因是购置长安深蓝汽车SL03纯电版一辆。
公务车运行维护费7.02万元,主要用于安全检查、执法检查、下乡调研、项目审核验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元,下降12.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.47万元,增长26.5%,主要原因是2023年11月新增一辆公务用车。
公务接待费3.05万元,主要用于接受相关部门检查指导工作、其他区县学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.95万元,下降39.0%,主要原因是严格执行八项规定,控制接待费用。较上年支出数增加0.93万元,增长43.9%,主要原因是因工作需要上级来访批次及人数增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待48批次315人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费96.7元,车均购置费16.43万元,车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数减少0.04万元,下降11.1%,主要原因是严格执行八项规定,控制会议费用。本年度培训费支出3.45万元,较上年决算数增加2.1万元,增长155.6%,主要原因是市外培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出191.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、通讯费、信息网络维护费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加51.24万元,增长36.6%,主要原因是因工作需要增加办公费、差旅费、培训费等费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、29个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出11556.84万元。
重庆市万州区经济和信息化委员会2023年度部门整体绩效自评表 |
||||||||||
主管部门 |
重庆市万州区经济和信息化委员会 |
部门 |
李静 |
联系电话 |
58520369 |
自评总分 |
100 |
|||
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||
1、强化运行调度,持续稳固发展动力。2、狠抓项目建设,实现工业投资稳步增长。3、聚力提质增效,加快推动智能制造步伐。4、强化创新引领,激发工业企业发展活力。5、强化精准施策,全面提升服务保障能力。 |
1、强化运行调度,持续稳固发展动力。2、狠抓项目建设,实现工业投资稳步增长。3、聚力提质增效,加快推动智能制造步伐。4、强化创新引领,激发工业企业发展活力。5、强化精准施策,全面提升服务保障能力。 |
1、强化运行调度,持续稳固发展动力。2、狠抓项目建设,实现工业投资稳步增长。3、聚力提质增效,加快推动智能制造步伐。4、强化创新引领,激发工业企业发展活力。5、强化精准施策,全面提升服务保障能力。 |
||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
工业投资同比增长 |
% |
≥ |
15 |
10 |
15.6 |
10 |
||||
规模工业产值同比增长 |
% |
≥ |
25 |
10 |
25.3 |
10 |
||||
规模工业增加值同比增长 |
% |
≥ |
23 |
15 |
23.6 |
15 |
||||
建设智能工厂或数字化车间 |
个 |
= |
5 |
10 |
5 |
10 |
||||
新增区级或市级企业技术中心 |
个 |
= |
5 |
10 |
5 |
10 |
||||
新增市级或国家级绿色工厂 |
个 |
= |
3 |
10 |
3 |
10 |
||||
规模工业产值 |
亿元 |
≥ |
600 |
15 |
632.3 |
15 |
||||
部门预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
工业企业满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
重庆市万州区经济和信息化委员会2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
工业发展专项资金 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
补助企业户数 |
≥ |
110 |
户 |
15 |
118 |
15 |
||||
户均补助标准 |
≥ |
20 |
万元 |
15 |
20.7 |
15 |
||||
补助资金及时到位率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
补助政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
98 |
15 |
||||
全区规模工业企业完成产值 |
≥ |
600 |
亿元 |
20 |
632.3 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
重庆市万州区经济和信息化委员会2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
1 |
“114阳光政务服务热线”专项经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
咨询服务人数 |
≥ |
145000 |
人次 |
20 |
1849 19 |
20 |
||||
民生诉求处理数 |
≥ |
4000 |
件 |
20 |
4511 |
20 |
||||
民生诉求按时办结率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
阳光政务工作 |
定性 |
优 |
20 |
全部完成 |
20 |
|||||
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.03 |
10 |
||||
2 |
重庆市万州老城片区(一期)城市燃气管道设施老化更新改造工程 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
燃气管道设施老化更新改造工程 |
= |
1066.5 |
万元 |
20 |
1066.5 |
20 |
||||
下达中央预算内投资 |
= |
1066.5 |
万元 |
20 |
1066.5 |
20 |
||||
按时完成目标任务 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
提高群众获得感、幸福感 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李静 023-58520369
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
13,601.98 |
一、一般公共服务支出 |
1,522.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
39.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
800.00 |
八、社会保障和就业支出 |
743.36 |
九、卫生健康支出 |
132.77 | ||
十、节能环保支出 |
39.00 | ||
十一、城乡社区支出 |
2,907.90 | ||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,560.79 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
5,734.64 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
800.00 | ||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
14,440.98 |
本年支出合计 |
14,440.98 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
14,440.98 |
总计 |
14,440.98 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
14,440.98 |
13,640.98 |
800.00 | ||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,522.53 |
1,522.53 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,490.13 |
1,490.13 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
950.57 |
950.57 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.99 |
348.99 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
190.57 |
190.57 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
32.40 |
32.40 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
32.40 |
32.40 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
743.36 |
743.36 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
737.16 |
737.16 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
113.79 |
113.79 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.15 |
106.15 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
452.65 |
452.65 |
||||||
20809 |
退役安置 |
2.59 |
2.59 |
||||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.59 |
2.59 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.86 |
0.86 |
||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.86 |
0.86 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
132.77 |
132.77 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.90 |
95.90 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.66 |
8.66 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.20 |
42.20 |
||||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
||||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
||||||
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
39.00 |
39.00 |
||||||
2116002 |
太阳能发电补助 |
39.00 |
39.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
||||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,441.63 |
2,441.63 |
||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
119.16 |
119.16 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
5,734.64 |
5,734.64 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,666.90 |
5,666.90 |
||||||
2210103 |
棚户区改造 |
200.00 |
200.00 |
||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
1,518.90 |
1,518.90 |
||||||
2210109 |
住房租赁市场发展 |
3,948.00 |
3,948.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
67.74 |
67.74 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
67.74 |
67.74 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
800.00 |
800.00 | ||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
800.00 |
800.00 | ||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
800.00 |
800.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
14,440.98 |
2,084.14 |
12,356.84 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,522.53 |
1,141.14 |
381.39 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,490.13 |
1,141.14 |
348.99 |
|||
2010301 |
行政运行 |
950.57 |
950.57 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.99 |
348.99 |
||||
2010350 |
事业运行 |
190.57 |
190.57 |
||||
20113 |
商贸事务 |
32.40 |
32.40 |
||||
2011308 |
招商引资 |
32.40 |
32.40 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
743.36 |
742.50 |
0.86 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
737.16 |
737.16 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
113.79 |
113.79 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.15 |
106.15 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
452.65 |
452.65 |
||||
20809 |
退役安置 |
2.59 |
2.59 |
||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.59 |
2.59 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
0.86 |
0.86 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.86 |
0.86 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
132.77 |
132.77 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.90 |
95.90 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
8.66 |
8.66 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.20 |
42.20 |
||||
21099 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
||||
2109999 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
||||
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
||||
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
39.00 |
39.00 |
||||
2116002 |
太阳能发电补助 |
39.00 |
39.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
||||
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,441.63 |
2,441.63 |
||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
119.16 |
119.16 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5,734.64 |
67.74 |
5,666.90 |
|||
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,666.90 |
5,666.90 |
||||
2210103 |
棚户区改造 |
200.00 |
200.00 |
||||
2210108 |
老旧小区改造 |
1,518.90 |
1,518.90 |
||||
2210109 |
住房租赁市场发展 |
3,948.00 |
3,948.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
67.74 |
67.74 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
67.74 |
67.74 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
800.00 |
800.00 |
||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
800.00 |
800.00 |
||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
800.00 |
800.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
13,601.98 |
一、一般公共服务支出 |
1,522.53 |
1,522.53 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
39.00 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
743.36 |
743.36 |
||||
九、卫生健康支出 |
132.77 |
132.77 |
||||
十、节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
||||
十一、城乡社区支出 |
2,907.90 |
2,907.90 |
||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,560.79 |
2,560.79 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
5,734.64 |
5,734.64 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
13,640.98 |
本年支出合计 |
13,640.98 |
13,601.98 |
39.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
13,640.98 |
总计 |
13,640.98 |
13,601.98 |
39.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
13,601.98 |
2,084.14 |
11,517.84 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,522.53 |
1,141.14 |
381.39 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,490.13 |
1,141.14 |
348.99 |
2010301 |
行政运行 |
950.57 |
950.57 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
348.99 |
348.99 | |
2010350 |
事业运行 |
190.57 |
190.57 |
|
20113 |
商贸事务 |
32.40 |
32.40 | |
2011308 |
招商引资 |
32.40 |
32.40 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
743.36 |
742.50 |
0.86 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
737.16 |
737.16 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113.79 |
113.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.15 |
106.15 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.58 |
64.58 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
452.65 |
452.65 |
|
20809 |
退役安置 |
2.59 |
2.59 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
2.59 |
2.59 |
|
20825 |
其他生活救助 |
0.86 |
0.86 | |
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.86 |
0.86 | |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
132.77 |
132.77 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.90 |
95.90 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.04 |
45.04 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.66 |
8.66 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
42.20 |
42.20 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
36.87 |
36.87 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,907.90 |
2,907.90 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,907.90 |
2,907.90 | |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,907.90 |
2,907.90 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,560.79 |
2,560.79 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,560.79 |
2,560.79 | |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,441.63 |
2,441.63 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
119.16 |
119.16 | |
221 |
住房保障支出 |
5,734.64 |
67.74 |
5,666.90 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
5,666.90 |
5,666.90 | |
2210103 |
棚户区改造 |
200.00 |
200.00 | |
2210108 |
老旧小区改造 |
1,518.90 |
1,518.90 | |
2210109 |
住房租赁市场发展 |
3,948.00 |
3,948.00 | |
22102 |
住房改革支出 |
67.74 |
67.74 |
|
2210201 |
住房公积金 |
67.74 |
67.74 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,107.91 |
302 |
商品和服务支出 |
204.97 |
310 |
资本性支出 |
3.60 |
30101 |
基本工资 |
258.72 |
30201 |
办公费 |
77.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.57 |
30202 |
印刷费 |
0.76 |
31002 |
办公设备购置 |
3.60 |
30103 |
奖金 |
298.73 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
93.56 |
30205 |
水费 |
0.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.15 |
30206 |
电费 |
8.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
64.58 |
30207 |
邮电费 |
16.90 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.70 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.46 |
30211 |
差旅费 |
10.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
8.96 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
9.75 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
767.66 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
83.75 |
30216 |
培训费 |
3.45 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
27.68 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
93.00 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
493.12 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.83 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
70.11 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
5.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
22.40 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
35.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.22 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,875.57 |
公用经费合计 |
208.57 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
||||
211 |
节能环保支出 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
|||
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
|||
2116002 |
太阳能发电补助 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门:重庆市万州区经济和信息化委员会 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
191.11 |
(一)支出合计 |
26.50 |
26.50 |
(一)行政单位 |
191.11 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.45 |
23.45 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
16.43 |
16.43 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
(2)公务用车运行维护费 |
7.02 |
7.02 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.05 |
3.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.05 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
48 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
315 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
0.32 |
||
三、培训费 |
— |
3.45 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
扫一扫在手机打开当前页面