重庆市万州区经济和信息化委员会2019年部门预算

重庆市万州区经济和信息化委员会
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策。
2.提出本区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。
3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;按照规定权限审核、审批或核准工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织本区重大工业、信息化建设项目;对重大技术改造项目实施监督管理。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势;进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
5.负责拟订年度工业调控目标并贯彻落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任;负责工业品及重要物质运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施国家和市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
7.组织拟订本区重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和市、区重点工程建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
8.负责本区电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设。
10.协调、服务区域内军工科研生产;实施本区船舶建造质量安全监管;指导和协调工业园区规划和建设;负责民用爆破器材的监督管理。
11.负责本区工业系统行业管理;拟定并组织实施行业中长期规划、年度计划和技术规范。
12.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
13.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
14.承担相关信息安全管理的责任。指导监督重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
15.按市无线电管理机构事权划分负责指定区域内的无线电管理工作。
16.负责本区工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。
17.负责推进本区都市工业园(楼宇)建设;负责小企业创业基地建设;负责工业企业的维权投诉工作。
18.负责本区盐行业管理和监督,负责全区食盐专营、储备管理和盐业统计分析工作。
(二)单位构成
重庆市万州区经济和信息化委员会(本级)、重庆市万州区乡镇企业干部学校、重庆市万州区无线电监测站、重庆市万州区企业职工培训中心、重庆市万州区企业干部培训学校、重庆市万州区乡镇企业质量监督检验站共6个二级预算单位。
重庆市万州区经济和信息化委员会内设12个科室,分别是办公室、政策法规科、党办(组织人事科)、投资规划科、经济运行科、企业改革创新与信访科、能源与资源综合利用科、中小企业发展指导科、信息化科、无线电管理科、安全科、离退休人员工作科。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入6,526.09万元,一般公共预算财政拨款支出6,526.09万元,比2018年增加2,054.73万元。其中:基本支出1,511.65万元,比2018年增加30.72万元,主要原因是人员增加及政策性调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5,014.44万元,比2018年增加2,024万元,主要原因是市级中小企业发展专项资金增加,主要用于支持全区工业经济发展工作。
重庆市万州区经济和信息化委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算32.76万元,比2018年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费11.76万元,比2018年减少0万元;公务用车运行维护费21万元,比2018年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费289.01万元,比上年增加6.08万元,主要原因为增加新增人员公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位下属二级事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款5,014.44万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李静 联系方式:023-58520369
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