重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)2025年单位预算情况说明

重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区国有资产监督管理委员会(简称区国资委),是区政府工作部门,为正处级。主要职责是:根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,指导推进区属国有企业改革和重组;以管资本为主转变国有资产监管职能,优化国有资本配置,管好资本布局,增强国有企业活力,管好资本运作,提高国有资本回报,管好资本收益,防止国有资产流失,管好资本安全;加强党的领导,管好国有企业党的建设;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督;推进区属国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。
(二)单位构成
设行政单位机构1个,内设办公室、组织人事科(党委办公室)、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数777.44万元,其中:一般公共预算拨款777.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。收入预算比2024年减少18.72万元,主要原因是国有资本经营预算收入比2024年减少31.5万元;一般公共预算财政拨款比2024年增加12.78万元,主要原因一是在编人员职级晋升相应工资及社保待遇调标,二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。上年结转收入比上年增加0万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数777.44万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出323.73万元,卫生健康支出43.51万元,资源勘探工业信息等支出377.43万元,住房保障支出32.77万元,国有资本经营预算支出0万元。支出预算比2024年减少18.72万元,主要原因是国资监管工作经费未进入2025年预算;一般公共预算财政拨款比2024年增加12.78万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。上年结转收入比上年增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入777.44万元,一般公共预算财政拨款支出777.44万元,比2024年增加12.78万元。其中:基本支出760.58万元,比2024年增加12.84万元,主要原因:一是在编人员职级晋升相应工资及社保待遇调标,二是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出16.85万元,比2024年减少0.06万元,主要原因是遗属补助社保待遇调标0.06万元;主要用于发放委机关遗属补助和区属国企职教幼教退休教师专项待遇补助。
2025年国有资本经营预算收入0万元,比2024年减少31.50万元,主要原因是国资监管工作经费未纳入预算。其中基本支出0万元,比2024年增加0万元;项目支出0万元,比2024年减少31.50万元,主要原因是国资监管工作经费未纳入预算。
重庆市万州区国有资产监督管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.70万元,与2024年“三公”经费预算持平。其中:因公出国费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排单位人员出国出访,无因公出国(境)费用支出;公务接待费0.70万元,比2024年增加0万元,主要原因是强化公务接待支出管理;公务用车运行维护费3.00万元,比2024年增加0万元,主要原因是坚持厉行节约,加强公务车管理,从严控制公务用车费用;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元,主要原因是坚持厉行节约,控制公务车购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 100.17万元,比2024年增加30.69万元,主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;国有资本经营预算拨款收入采购0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款16.85万元,国有资本经营预算资金0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出,本说明中资源勘探工业信息等支出具体指国有资产监管行政运行所发生的基本支出。
部门预算公开联系人:潘邻伊 联系方式:023-58520079
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