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[ 索引号 ] 11500101771793117Y/2024-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区国资委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-04
[ 发布日期 ] 2024-11-04

重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)2023年度决算公开说明

日期:2024-11-04 来源:万州区国资委
语音播报

重庆市万州区国有资产监督管理委员

(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市万州区国有资产监督管理委员会(简称区国资委),是区政府工作部门,为正处级。主要职责是:根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,指导推进区属国有企业改革和重组;以管资本为主转变国有资产监管职能,优化国有资本配置,管好资本布局,增强国有企业活力,管好资本运作,提高国有资本回报,管好资本收益,防止国有资产流失,管好资本安全;加强党的领导,管好国有企业党的建设;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督;推进区属国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动万州区国有经济结构和布局的战略性调整;承担万州区经济体制改革专项小组中国有企业改革组办公室日常工作。

(二)机构设置。内设办公室、组织人事科党委办公室、规划发展与安全科、改革法规与信访科、审计监督科、考核分配科等6个科室。

(三)单位构成从预算单位构成看,本单位属二级预算单位,主管部门为重庆市万州区国有资产监督管理委员会,无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2023年度收入合计12833.10万元,支出12833.10万元收支较上年决算数减少40144.99万元,下降75.78%主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少

2.收入情况。2023年度收入合计12833.10万元,较上年决算数减少40144.99万元,下降75.78%主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少其中:财政拨款收入12833.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12833.10万元,较上年决算数减少40144.99万元,下降75.78%主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。其中:基本支出 976.66万元,占7.61%;项目支出11856.45万元,占92.39%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度财政拨款收支平衡

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12833.10万元支出总计12833.10万元。2022年相比,财政拨款收、支总计各减少40144.99万元,下降75.78%。主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7896.10万元,较上年决算数减少31181.99万元,下降79.79%主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加7087.86万元,增长876.95%主要原因是区属国有企业注册资本金支出未纳入年初预算此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7896.10万元,较上年决算数减少31181.99万元,下降79.79%主要原因是项目资金中区属国有企业注册资本金减少。较年初预算数增加7087.86万元,增长876.95%主要原因是区属国有企业注册资本金支出未纳入年初预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度财政拨款收支平衡

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出11.00万元,占0.14%,较年初预算数增加11.00万元,增长100.00%,主要原因是招商投促奖补工作经费未纳入年初预算。

2社会保障与就业支出598.57万元,占7.58%,较年初预算数增加247.52万元,增长70.51%,主要原因是年中追加国有企业职教幼教退休教师待遇补差机关离退休职工健康休养费及死亡退休职工抚恤金。

3卫生健康支出43.94万元,占0.56%,较年初预算数增加5.89增长15.48%,主要原因是在编人员增减变动。

4)城乡社区支出2800.00万元,占35.46%,较年初预算数增加2800.00万元,增长100.00%,主要原因是拨付重庆建环实业集团有限责任公司注册资本金支出未纳入年初预算。

5)农林水支出4000.00万元,占50.66%,较年初预算数增加4000.00万元,增长100.00%,主要原因是拨付重庆建环实业集团有限责任公司注册资本金支出未纳入年初预算。

6资源勘探信息等支出418.03万元,占5.29%,较年初预算数增加35.56万元,增长9.30%,主要原因年末区财政结算追加各项经费

7)住房保障支出24.56万元,占0.31%,较年初预算数减少12.11万元,下降33.02%主要原因是在编人员增减变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出976.66万元。其中:人员经费868.88万元,较上年决算数增加33.17万元,增长3.97%。主要原因在编人员增减变动。人员经费用途主要包括机关在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障及住房公积金缴费机关离休干部离休费支出机关退休职工健康休养及医疗补助支出。公用经费107.78万元,较上年决算数增加15.40万元,增长16.67%主要原因在编人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计4937.00万元,基本支出0万元,项目支出4937.00万元,主要是用于拨付重庆三峡传媒集团注册资本金1000万元、重庆三峡交旅集团注册资本金1000万元、重庆三峡国有资本运营集团注册资本金2877.00万元拨付国资监管工作经费60万元。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计2.70万元,较年初预算数减少1.00万元,下降27.03%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,尽可能减少不必要的公务车出行和公务接待较上年支出数增加0.13万元,增长5.06%,主要原因是2022年度新冠肺炎疫情期间三公经费大幅下降

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位2023未发生因公出国费用支出。较年初预算数无增减,主要原因是单位2023未发生因公出国费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位2023未发生购置公务车支出。较上年支出数无增减,主要原因是单位2023未发生购置公务车支出。

公务车运行维护费2.40万元,主要用于机要文件交换、应急、乡村振兴帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降20.00%主要原因是严格执行公务车使用管理规定较上年支出数减少0.17万元,下降6.61%主要原因是严格执行公务车使用管理规定

公务接待费0.30万元,主要用于接待第十三届长江三峡国际旅游节嘉宾及提升国企竞争力专题讲座嘉宾支出,费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降57.14%,主要原因是严格执行公务接待相关规定,控制公务接待费用。较上年支出数增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是2022度新冠肺炎疫情期间未产生公务接待费。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;公务接待2批次31人,其中:国内外事接待0批次0国(境)外公务接待0批次0人。2023单位人均接待费96.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.08万元,增长66.67%,主要原因2023年度实施区属国有企业提效增能行动,相关培训支出增加。本年度培训费支出3.06万元,较上年决算数增加2.30万元,增长302.63%,主要原因2023年度实施区属国有企业提效增能行动,相关培训支出增加

)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出107.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费58.01万元、印刷费0.10万元、咨询费0万元、水电费0.94万元、邮电费7.16万元、差旅费2.92万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.20万元、培训费2.20万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.85万元、工会经费8.29万元、福利费5.42万元、公务车运行维护费2.40万元、其他交通费用18.44万元、资本性支出0.47万元。机关运行经费较上年支出数增加15.40万元,增长16.67%,主要原因是年中追加2023年度项目资金中国资监管工作经费,其中部分资金由原属国有资本经营收益支出功能代码2230299的办公费变更为机关运行经费中2150701的办公费,故较上年支出数增加

)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆,单价50.00万元(含)以上通用设备0台(套),单价100.00万元(含)以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

五、预算绩效管理情况说明

单位根据万州财发〔20244号文件精神开展了2023年度项目资金绩效评价工作。

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,单位12一般性项目开展了绩效自评涉及财政拨款项目支出11856.45万元

(二)绩效自评结

1. 2023年度一般性项目支出绩效自评表


2023年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

国资监管工作经费

开展划转资产区属国企资产评估工作

12

5

12

5


100

开展智慧国资-产权管理综合信息系统产权信息登记工作

13

5

13

5


开展区属国企财务年报审计检查

13

5

13

5


开展区属国企专项审计检查

3

5

3

5


开展区属国企负责人薪酬及职工工资总额执行审计

13

5

13

5


国企财务年报审计完成检查率

100

%

5

100

5


企业负责人年薪及职工工资总额执行审计检查完成率

100

%

5

100

5


国有资产保值增值率

99

%

40

99

5


开展智慧国资-产权管理综合信息系统产权信息登记工作完成率

100

%

5

100

5


开展划转资产区属国企资产评估工作完成率

100

%

5

100

5


国企专项审计检查完成率

100

%

5

100

5


预算执行率

100

%

10

100

10


2

区属国有企业职教幼教退休教师补助区级配套资金

补助人员数量

52

30

52

30


100

补助到位时间

30

20

30

20


补助政策知晓率

100

%

10

100

10


发放及时率

100

%

20

100

20


预算执行率

=

100

%

10

100

10


补助对象满意程度

100

%

10

100

10


3

重庆三峡国有资本运营集团有限公司注册资本金

资金投放率

99

%

20

99

20


100

开拓融资新业务完成率

99

%

20

99

20


利润

2135

万元

20

2135

20


上缴税费

640

万元

20

640

20


合作企业满意调查指标

99

%

10

99

10



单位绩效评价情况

本单位202312个一般性项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11856.45万元,项目评价平均得分99.57分,评价等次为优秀。通过绩效评价,存在区属国有企业职教幼教退休教师财政补助资金发放时间偶尔有滞后的问题,主要原因为此项资金需全市统一部署、审批后才能发放,申报基础工作、审批需要一定时间。下一步,我们将提前做好申报基础工作,待审批后及时发放,发挥资金效益。

通过绩效自评,所有项目都完成了年度绩效目标。

财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:58520079


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7,896.10

一、一般公共服务支出

11.00

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入

4,937.00

三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

598.57



九、卫生健康支出

43.94



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

2,800.00



十二、农林水支出

4,000.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出

418.03



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

24.56



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出

4,937.00



二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

12,833.10

本年支出合计

12,833.10

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

12,833.10

总计

12,833.10

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

12,833.10

12,833.10







201

一般公共服务支出

11.00

11.00







20113

商贸事务

11.00

11.00







2011308

招商引资

11.00

11.00







208

社会保障和就业支出

598.57

598.57







20805

行政事业单位养老支出

327.89

327.89







2080501

行政单位离退休

39.64

39.64







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98







2080599

其他行政事业单位养老支出

228.44

228.44







20808

抚恤

162.35

162.35







2080801

死亡抚恤

162.35

162.35







20809

退役安置

2.88

2.88







2080905

军队转业干部安置

2.88

2.88







20899

其他社会保障和就业支出

105.46

105.46







2089999

其他社会保障和就业支出

105.46

105.46







210

卫生健康支出

43.94

43.94







21011

行政事业单位医疗

43.94

43.94







2101101

行政单位医疗

24.74

24.74







2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.20

19.20







212

城乡社区支出

2,800.00

2,800.00







21203

城乡社区公共设施

2,800.00

2,800.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,800.00

2,800.00







213

农林水支出

4,000.00

4,000.00







21303

水利

4,000.00

4,000.00







2130319

江河湖库水系综合整治

4,000.00

4,000.00







215

资源勘探工业信息等支出

418.03

418.03







21507

国有资产监管

418.03

418.03







2150701

行政运行

418.03

418.03







221

住房保障支出

24.56

24.56







22102

住房改革支出

24.56

24.56







2210201

住房公积金

24.56

24.56







223

国有资本经营预算支出

4,937.00

4,937.00







22302

国有企业资本金注入

4,877.00

4,877.00







2230299

其他国有企业资本金注入

4,877.00

4,877.00







22399

其他国有资本经营预算支出

60.00

60.00







2239999

其他国有资本经营预算支出

60.00

60.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

12,833.10

976.66

11,856.45




201

一般公共服务支出

11.00


11.00




20113

商贸事务

11.00


11.00




2011308

招商引资

11.00


11.00




208

社会保障和就业支出

598.57

490.12

108.45




20805

行政事业单位养老支出

327.89

327.03

0.87




2080501

行政单位离退休

39.64

39.64





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98





2080599

其他行政事业单位养老支出

228.44

227.57

0.87




20808

抚恤

162.35

162.35





2080801

死亡抚恤

162.35

162.35





20809

退役安置

2.88


2.88




2080905

军队转业干部安置

2.88


2.88




20899

其他社会保障和就业支出

105.46

0.76

104.70




2089999

其他社会保障和就业支出

105.46

0.76

104.70




210

卫生健康支出

43.94

43.94





21011

行政事业单位医疗

43.94

43.94





2101101

行政单位医疗

24.74

24.74





2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.20

19.20





212

城乡社区支出

2,800.00


2,800.00




21203

城乡社区公共设施

2,800.00


2,800.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,800.00


2,800.00




213

农林水支出

4,000.00


4,000.00




21303

水利

4,000.00


4,000.00




2130319

江河湖库水系综合整治

4,000.00


4,000.00




215

资源勘探工业信息等支出

418.03

418.03





21507

国有资产监管

418.03

418.03





2150701

行政运行

418.03

418.03





221

住房保障支出

24.56

24.56





22102

住房改革支出

24.56

24.56





2210201

住房公积金

24.56

24.56





223

国有资本经营预算支出

4,937.00


4,937.00




22302

国有企业资本金注入

4,877.00


4,877.00




2230299

其他国有企业资本金注入

4,877.00


4,877.00




22399

其他国有资本经营预算支出

60.00


60.00




2239999

其他国有资本经营预算支出

60.00


60.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

7,896.10

一、一般公共服务支出

11.00

11.00



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款

4,937.00

三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

598.57

598.57





九、卫生健康支出

43.94

43.94





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

2,800.00

2,800.00





十二、农林水支出

4,000.00

4,000.00





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出

418.03

418.03





十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

24.56

24.56





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出

4,937.00



4,937.00



二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

12,833.10

本年支出合计

12,833.10

7,896.10


4,937.00

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

12,833.10

总计

12,833.10

7,896.10


4,937.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,896.10

976.66

6,919.45

201

一般公共服务支出

11.00


11.00

20113

商贸事务

11.00


11.00

2011308

招商引资

11.00


11.00

208

社会保障和就业支出

598.57

490.12

108.45

20805

行政事业单位养老支出

327.89

327.03

0.87

2080501

行政单位离退休

39.64

39.64


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.98

19.98


2080599

其他行政事业单位养老支出

228.44

227.57

0.87

20808

抚恤

162.35

162.35


2080801

死亡抚恤

162.35

162.35


20809

退役安置

2.88


2.88

2080905

军队转业干部安置

2.88


2.88

20899

其他社会保障和就业支出

105.46

0.76

104.70

2089999

其他社会保障和就业支出

105.46

0.76

104.70

210

卫生健康支出

43.94

43.94


21011

行政事业单位医疗

43.94

43.94


2101101

行政单位医疗

24.74

24.74


2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.20

19.20


212

城乡社区支出

2,800.00


2,800.00

21203

城乡社区公共设施

2,800.00


2,800.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,800.00


2,800.00

213

农林水支出

4,000.00


4,000.00

21303

水利

4,000.00


4,000.00

2130319

江河湖库水系综合整治

4,000.00


4,000.00

215

资源勘探工业信息等支出

418.03

418.03


21507

国有资产监管

418.03

418.03


2150701

行政运行

418.03

418.03


221

住房保障支出

24.56

24.56


22102

住房改革支出

24.56

24.56


2210201

住房公积金

24.56

24.56


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

423.32

302

商品和服务支出

107.31

310

资本性支出

0.47

30101

基本工资

96.64

30201

办公费

58.01

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

67.07

30202

印刷费

0.10

31002

办公设备购置

0.47

30103

奖金

143.22

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.44

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.82

30206

电费

0.50

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

19.98

30207

邮电费

7.16

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

24.74

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.75

30211

差旅费

2.92

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

24.56

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.21

30213

维修(护)费

0.10

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3.33

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

445.56

30215

会议费

0.20

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

25.99

30216

培训费

2.20

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.30

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

162.35

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

241.24

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.85

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

15.98

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

8.28

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

5.41

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.40

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

18.44

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

868.88

公用经费合计

107.78

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

本单位无政府性基金收支,故本表无数据。






备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

4,937.00


4,937.00

223

国有资本经营预算支出

4,937.00


4,937.00

22302

国有企业资本金注入

4,877.00


4,877.00

2230299

其他国有企业资本金注入

4,877.00


4,877.00

22399

其他国有资本经营预算支出

60.00


60.00

2239999

其他国有资本经营预算支出

60.00


60.00

备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市万州区国有资产监督管理委员会(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

107.78

(一)支出合计

2.70

2.70

(一)行政单位

107.78

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.40

2.40

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.40

2.40

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.30

0.30

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.30

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

31

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.20



三、培训费

3.06



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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