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[ 索引号 ] 11500101MB1915464Q/2026-00028
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区规划自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区规划和自然资源事务中心2026年单位预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区规划自然资源局
语音播报

重庆市万州区规划和自然资源事务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行规划和自然资源领域法律法规和方针政策;承担国土空间规划编制和管理实施事务性工作,配合完成规划编制和管理实施有关具体工作;承担历史文化名城保护规划管理的事务性工作;承担测绘地理信息管理和规划自然资源信息化的事务性工作;承担区规划委员会及专家委员会交办的辅助性事务工作和其他服务工作;参与区国土空间规划发展政策及研究性工作;承担规划展览馆(厅)的管理、维护、规划展宣工作;承担规划自然资源宣传和技术业务教育培训等服务性工作;承担自然资源及不动产确权登记权属调查辅助性、事务性工作;承担规划自然资源领域档案整理、保管和分发工作;承担规划自然资源领域执法事务性、辅助性工作;完成区委、区政府及区规划和自然资源局交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市万州区规划和自然资源事务中心为重庆市万州区规划和自然资源局所属公益一类、全额拨款、副处级事业单位。与重庆市万州区规划和自然资源局合署办公。根据区委机构编委《关于调整设立重庆市万州区规划和自然资源事务中心的通知》(万州委编委〔2024104号)文件,重庆市万州区城市规划管理中心调整设立为重庆市万州区规划和自然资源事务中心。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数308.42万元,其中:一般公共预算拨款308.42 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加16.46万元,主要是一般公共预算经费拨款增加16.46万元。

(二)支出预算2026年年初预算数308.42万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算51.98万元,卫生健康支出预算16.01万元,住房保障支出预算16.05万元,城乡社区支出224.38万元。支出预算较2025年增加16.46万元,主要是基本支出预算增加16.46万元,项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入308.42万元,一般公共预算财政拨款支出308.42万元,比2025增加16.46万元。其中:基本支出308.42万元,比2025年增加16.42万元,主要原因是基本工资晋级及社保费缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位无项目预算。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025增加0万元,主要原因是2025年和2026年均无因公出国(境)费用预算;公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位与区规划自然资源局合署办公,由局机关统筹公务接待事项;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车运行支出;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元;主要原因是2025年和2026年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年年初预算无项目收支预算,涉及一般公共预算财政拨款0万元。年中如有追加项目支出预算,将全部实行绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:幸玥梅联系方式:023-64883878

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