中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 规划和自然资源局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 11500101MB1915464Q/2026-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区规划自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-02-12
[ 发布日期 ] 2026-02-12

重庆市万州区分水规划和自然资源所2026年单位预算情况说明

日期:2026-02-12 来源:万州区规划自然资源局
语音播报

重庆市万州区分水规划和自然资源所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家规划和自然资源管理法律法规、方针政策,以及市委、市政府和区委、区政府有关规划和自然资源管理的决定和措施。

2.负责辖区内规划和自然资源方面的巡查工作。

3.负责辖区内规划和自然资源方面信访及安全事项的受理、办理、基层矛盾纠纷的排查化解工作。

4.承担辖区内建设项目规划许可后的批后管理与监督的事务性工作,协助开展辖区内各类规划的编制、执行及规划实施项目库的动态更新维护工作。

5.协助开展辖区内各类土地用途转用现场踏勘工作及各类自然资源的调查、统计、监测、评估及不动产确权登记工作。

6.协助开展辖区内地质灾害的调查、防治及应急处置工作,以及矿产资源的勘察、开采的监督管理矿山生态修复工作。

7.协助做好辖区内测绘地理信息监督管理和测量标志保护工作。

8.协助开展辖区内规划和自然资源执法工作。

9.完成上级交办的其他工作。

(二)单位构成

2025年新设重庆市万州区分水规划和自然资源所,统一编制15个规划和自然资源所预决算。其隶属于重庆市万州区规划和自然资源局,公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数1645.75万元,其中:一般公共预算拨款1645.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加65.74万元,主要是一般公共预算经费拨款增加65.74万元。

(二)支出预算2026年年初预算数1645.75万元,其中:一般公共服务支出预算337.5万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算289.32万元,卫生健康支出预算83.84万元,自然资源海洋气象等支出预算853.93万元住房保障支出预算81.17万元。支出预算较2025年增加65.74万元,主要是基本支出预算增加65.74万元,项目支出预算增加0万元。

单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1645.75万元,一般公共预算财政拨款支出1645.75万元,比2025年增加65.74万元。其中:基本支出1645.75万元,比2025年增加65.74万元,主要原因是基本工资晋级及社保缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本单位无项目支出预算。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15万元,2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员因公出国(境);公务接待费0万元,比2025年增加0万元,主要原因是2025年和2026年均无公务接待费预算;公务用车运行维护费15万元,与2025年持平,主要原因是15个规划自然资源所公务用车保有量有7辆,主要用于车辆维修、加油、车辆过路费等支出;公务用车购置费 0万元,与2025年持平,主要原因是本年度未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年年初预算无项目收支预算,涉及一般公共预算财政拨款0万元。年中如有追加项目支出预算,将全部实行绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:幸玥梅    联系方式:023-64883878


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策