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[ 索引号 ] 11500101MB1915464Q/2023-00113
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区规划自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-27
[ 发布日期 ] 2023-10-27

重庆市万州区土地开发整理中心2022年度部门决算情况说明

日期:2023-10-27 来源:万州区规划自然资源局
语音播报

重庆市万州区土地开发整理中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。万州区土地开发整理中心主要职责如下:

1.全区唯一承办区级投资土地开发整理项目选址、规划设计、备案入库、招投标、现场管理、区级竣工验收、审计、决算等工作。完成全区新增建设用地耕地占补平衡任务,保证我区建设用地和发展,促进新农村建设和统筹城乡发展。

2.负责市级投资土地整理项目的选址、规划设计、备案入库,实施项目现场管理、监督检查和竣工初验、协助市财政评审中心对项目的工程审计和财务决算等工作。

3.承担全区农村建设用地复垦(地票)工作的项目选址、招标、前期规划、设计、备案入库,项目现场管理及区、市级竣工验收。

4.承办全区户籍制度改革农村居民退出宅基地及建构筑物的清理、登记、测算、费用发放等具体工作。

5.承办城市建设已征土地生地整理为熟地的工作。

6.承办土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外宅基地及建构筑物退出后的补偿、整治及管理、利用工作。

7.参与拟定全区土地开发整理有关政策法规、技术流程、管理办法。

8.参与编制全区土地开发整理专项计划,拟定年度土地开发整理计划和实施方案。

9.建立土地开发整理信息系统,提供信息服务;开展土地开发整理技术研究、培训、交流与合作、宣传和经验推广。

10.负责通过贷款、财政投入资金、财政周转资金等渠道筹集土地利用总体规划确定的城镇建设用地扩展边界范围外承包地退出的农村土地补偿周转金,按照有关规定承担承包地退出后的补偿、整治工作。

(二)机构设置。区土地开发整理中心为副处级事业单位,设综合科、财务科、复垦科、整理科共4个内设机构。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计6,719.24万元,支出总计6,719.24万元。收支较上年决算数减少1,156.37万元,下降14.7%,主要原因一是差旅费减少,故基本支出减少;二是当年项目较上年减少,项目资金减少,故2022年收支较上年决算数减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计6,714.69万元,较上年决算数减少462.21万元,下降6.4%,主要原因一是差旅费预算减少,故基本支出预算减少;二是当年项目较上年减少,财政预算项目资金减少,故2022年收入减少。其中:财政拨款收入6,714.69万元,占100.0%。此外,使用年初结转和结余4.55万元。

3.支出情况。2022年度支出合计6,719.22万元,较上年决算减少1,151.84万元,下降14.6%,主要原因一是差旅费减少,故基本支出减少;二是当年项目较上年减少,土地整理项目和矿山生态修复项目根据项目实施进度拨付工程施工费、监理费等款项,因疫情等原因,当年实施项目部分开工时间较晚,进度较缓,拨付工程施工费、监理费等款项减少,故项目支出减少。其中:基本支出316.47万元,占4.7%;项目支出6,402.75万元,占95.3%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.02万元,较上年决算数减少4.53万元,下降99.6%,主要原因是农村建设用地复垦项目年末结转和结余较上年减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,717.88万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少472.12万元,下降6.6%。主要原因一是差旅费减少,故基本支出资金减少;二是当年项目较上年减少,土地整理项目和矿山生态修复项目根据项目实施进度拨付工程施工费、监理费等款项,因疫情等原因,当年实施项目部分开工时间较晚,进度较缓,拨付工程施工费、监理费等款项减少,故项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,714.69万元,较上年决算数减少462.21万元,下降6.4%。主要原因是一是差旅费预算减少,故基本支出预算减少;二是当年项目较上年减少,财政预算项目资金减少,故项目资金减少。较年初预算数减少3301.57万元,下降33.0%。主要原因是土地整理项目和矿山生态修复项目根据项目实施进度拨付工程施工费、监理费等款项,因疫情等原因,当年实施项目部分开工时间较晚,进度较缓,拨付工程施工费、监理费等款项减少,故项目资金收入较年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余3.19万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,717.86万元,较上年决算数减少468.95万元,下降6.5%。主要原因一是差旅费减少,故基本支出减少;二是当年项目较上年减少,土地整理项目和矿山生态修复项目根据项目实施进度拨付工程施工费、监理费等款项,因疫情等原因,当年实施项目部分开工时间较晚,进度较缓,拨付工程施工费、监理费等款项减少,故项目支出减少。较年初预算数减少3301.59万元,下降33.0%。主要原因是土地整理项目和矿山生态修复项目根据项目实施进度拨付工程施工费、监理费等款项,因疫情等原因,当年实施项目部分开工时间较晚,进度较缓,拨付工程施工费、监理费等款项减少,故项目资金支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.02万元,较上年决算数减少3.17万元,下降99.4%,主要原因是当年使用部分上年结转和结余资金支付日常款项。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

1社会保障与就业支出36.81万元,占0.6%,较年初预算数增加7.98万元,增长27.7%,主要原因是区财政中途预算追加了健康休养费等社会保障与就业支出。

2卫生健康支出14.86万元,占0.2%,较年初预算数无增减。

3农林水支出4,674.71万元,占69.6%,较年初预算数增加4,674.71万元,增长100.0%,主要原因是当年项目资金调整,区财政年中预算追加下达了万州区农村土地整治项目和万州区农田整治项目资金。

4自然资源海洋气象等支出1,977.25万元,占29.4%,较年初预算数减少7984.28万元,下降80.2%,主要原因是当年项目资金调整,区财政年中追减了农村建设用地复垦项目和区级土地整理项目资金。

5住房保障支出14.24万元,占0.2%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.47万元。其中:人员经费290.77万元,较上年决算数增加1.73万元,增长0.6%,主要原因是2022年调入1人,人员增加,故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费25.7万元,较上年决算数减少30.15万元,下降54.0%,主要原因是差旅费减少,故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、咨询费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计24.83万元,较年初预算数增加19.58万元,增长373.0%;较上年支出数增加19.59万元,增长373.9%,较年初预算和上年决算增加的主要原因是我单位原公务车因使用频繁且年限较长,车辆零部件老化严重,已经批准报废,2022年新购置一辆公务车。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是我单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访,未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费19.58万元,主要用于保障项目选址、施工管理、质量安全巡查检查、市区两级核查等业务工作购置的公务车。费用支出较年初预算数增加19.58万元,增长100.0%,主要原因是区财政严格三公经费预算管理,为保障业务工作正常开展,经机关事务管理中心、区财政局审批同意后新购置了一辆公务车。较上年支出数增加19.58万元,增长100.0%,主要原因是上年度无公务车购置情况发生。

公务车运行维护费3.19万元,主要用于我单位农村建设用地复垦项目、土地整理项目及矿山生态修复项目选址、施工管理、安全巡查等相关业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与年初预算和上年决算持平的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落实公车使用规定;二是严格执行年初预算管控目标。

公务接待费2.06万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行年初预算管控目标,强化公务接待支出管理。较上年支出数增加0.01万元,增长0.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,本年支出与上年基本持平。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待32批次248人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费82.86元,车均购置费19.58万元,车均维护费3.19万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出0.2万元,较上年决算数增加0.16万元,增长400.0%,主要原因是为进一步提高职工综合业务素质,开展相关培训,故培训费增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,120.05万元,其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出4,115.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,120.05万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额4.37万元,占政府采购支出总额的0.1%。主要用于采购电脑、复印机等办公设备以及项目工程服务等各项业务工作所需的费用。

(五)其他说明

我单位严格按照财政决算批复公开数据进行情况说明,因表格单项数据系经过四舍五入后保留到两位小数的数字,部分分项数字加减之和与表中原数据合计数存在0.01万元的差异,因单项保留数据无误,故该差异为合理差异,特此说明。

因区财政中途调整增加了农村建设用地复垦项目年初预算562.08万元,区级土地整理项目年初预算651.79万元,矿山生态修复项目年初预算570.29万元,故年初预算数与2022年年初预算公开数存在差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2重点专项项目7个一般性项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出6401.39万元

(二)绩效自评结果

重庆市万州区土地开发整理中心2022年度重点专项项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

农村建设用地复垦项目

年度预算执行率

100

%

10

100

10


100

完成复垦项目备案

1000

20

1000

20


完成复垦项目验收发证

500

15

500

15


复垦后增加财政收入

3600

万元

5

3600

5


复垦后增加耕地面积

500

5

500

5


复垦后增加农民收入

12000

万元

5

12000

5


按时完成项目前期测绘、规划设计

100

%

5

100

5


按时完成项目入库备案、竣工验收

100

%

5

100

5


复垦新增耕地利用率

90

%

20

90

20


复垦受益人群满意度

90

%

10

90

10


2

区级土地整理项目

年度预算执行率

100

%

10

100

10


100

完成土地整治实施规模

500

公顷

10

500

10


完成维修沟渠

5

公里

5

5

5


完成维修山坪塘

10

5

10

5


完成新修蓄水池

7

5

7

5


完成修建田间道和生产路

10

公里

5

10

5


修建农田水利和田间道路工程等质量达标率

90

%

5

90

5


2022年完成工程总进度

70

%

30

70

30


改善当地生产生活条件,农民受益人口

5000

5

5000

5


2022年完成对坡改梯和全域土地整治,保护水土流失面积

35

公顷

15

35

15


当地政府、村组、农民对已实施项目的综合满意度

90

%

5

90

5


重庆市万州区土地开发整理中心2022年度一般性项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

万州区后山镇天缘村红槽湾采石厂等(7)个采石厂矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目

年度预算执行率

100

%

10

100

10


100

修复废矿山数量

9.7711

公顷

15

9.7711

15


中央财政资金治理矿山生态修复面积

9.7711

公顷

15

9.7711

15


修复后的地质环境稳定程度

定性

有效

改善


5

1

5


修复后土地利用与国土空间规划的符合度

100

%

5

100

5


修复后与周边生态状况的和谐度

定性

有效

改善


5

1

5


按时编制并启动2021年度实施方案

100

%

5

100

5


按时完成项目立项

100

%

5

100

5


按时完成项目验收

100

%

5

100

5


实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率

50

%

5

50

5


实施区域矿山地质灾害隐患

定性

有效

改善


10

1

10


实施区域露天矿山扬尘

定性

有效

改善


10

1

10


复垦受益人群满意度

80

%

5

80

5


2

万州区龙沙镇海螺村六组1号采石厂等(6)个采石厂矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目

年度预算执行率

100

%

10

100

10


100

修复废矿山数量

6.7797

公顷

15

6.7797

15


中央财政资金治理矿山生态修复面积

6.7797

公顷

15

6.7797

15


修复后的地质环境稳定程度

定性

有效

改善


5

1

5


修复后土地利用与国土空间规划的符合度

100

%

5

100

5


修复后与周边生态状况的和谐度

定性

有效

改善


5

1

5


按时编制并启动2021年度实施方案

100

%

5

100

5


按时完成项目立项

100

%

5

100

5


按时完成项目验收

100

%

5

100

5


实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率

50

%

5

50

5


实施区域矿山地质灾害隐患

定性

有效

改善


10

1

10


实施区域露天矿山扬尘

定性

有效

改善


10

1

10


复垦受益人群满意度

80

%

5

80

5


(三)单位绩效评价情况

无。

(四)财政重点绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)自然资源利用与保护(支出功能分类科目):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(十九)地质勘查与矿产资源管理(支出功能分类科目):反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(二十)农村基础设施建设(支出功能分类科目):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85777520


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